(Действующий) Постановление Администрации Златоустовского городского округа...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
6. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1) Улучшение технического, санитарного и экологического состояния окружающей среды Златоустовского городского округа;
2) Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод;
3) Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий;
4) Организация работ по ликвидации (снижению) накопленного вреда окружающей среде;
5) Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления.
7. В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов (таблица 1):
таблица 1
N
п/п
Индикативные показатели
Срок реализации
Ед. изм.
Контрольные сроки
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
Количество спиленных высокорастущих деревьев,
а также деревьев, в отношении которых провели санитарную обрезку, выкорчевано пней
2023-2026
ед.
820
200
200
200
2
Количество кладбищ и мест захоронения, на которых обеспечен вывоз ТКО
2023-2026
ед.
5
5
5
5
3
Площадь выкошенных газонов
на территории Златоустовского городского округа
2023-2026
тыс. кв. м.
555,5
1 500
1 500
1 500
4
Объем вывезенного и размещенного
на полигоне мусора и древесно-кустарниковой растительности
2023-2026
т.
1 369,7
3 000
3 000
3 000
5
Количество оснащенных мест (площадок) накопления ТКО
2023-2026
шт.
20
7
10
10
6
Уровень обустройства контейнерных площадок
2023-2026
%.
78,14
80,65
81,0
84,0
7
Объем вывезенного и размещенного
на полигоне мусора и ТКО
с несанкционированных свалок
2023-2026
т.
312
2 000
2 000
2 000
8
Площадь земельных участков,
на которых проведены мероприятия
по содержанию территорий, подлежащих рекультивации
2023
га.
15,5
0
0
0
9
Количество приведенных в безопасное техническое состояние ГТС
2023-2024
ед.
0
1
0
0
10
Количество ГТС, для которых разработана проектно-сметная документация на реконструкцию
2023-2024
ед.
0
1
0
0
11
Количество ГТС, на которых проведена реконструкция
2023-2026
ед.
0
0
0
1
12
Количество очистных сооружений,
для которых разработана проектно-сметная документация
на реконструкцию
2023-2024
ед.
0
1
0
0
13
Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО
либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых проведена рекультивация
или ликвидация объектов накопленного экологического вреда
2023-2024
ед.
0
1
0
0
14
Численность населения, качество жизни которого улучшится в результате рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО,
и ликвидации объектов накопленного экологического вреда
2023-2024
тыс. чел.
0
160,1
0
0
15
Общая площадь восстановленных,
в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда
2023-2024
га.
0
15,5
0
0
16
Площадь земельных участков,
за которыми осуществляется экологический мониторинг
2023-2024
га
0
0,72
0
0
17
Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления ТКО
2023-2024
шт.
40
28
0
0
18
Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО
2023-2024
%
49,73
50,78
0
0
8. Реализация подпрограммы приведет к достижению следующих ожидаемых результатов:
1) Улучшение благоприятной среды для проживания жителей округа;
2) Уменьшение негативного антропогенного воздействия на водные объекты.
9. Срок реализации подпрограммы: 2023-2026 годы

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

10. Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

11. Предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетные фонды, в реализации подпрограммы не участвуют.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

12. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023-2026 годы составляет - 753 862,305 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 - 241 147,305 тыс. рублей;
2024 - 446 103,0 тыс. рублей;
2025 - 30 016,9 тыс. рублей:
2026 - 36 595,1 тыс. рублей.
средства бюджета Златоустовского городского округа - 167 678,495 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 - 64 211,395 тыс. рублей;
2024 - 45 485,9 тыс. рублей;
2025 - 28 987,3 тыс. рублей;
2026 - 28 993,9 тыс. рублей.
средства областного бюджета - 196 910,81 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 - 69 173,61 тыс. рублей;
2024 - 119 106,4 тыс. рублей;
2025 - 1 029,6 тыс. рублей;
2026 - 7 601,2 тыс. рублей.
средства федерального бюджета - 389 273,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 - 107 762,3 тыс. рублей;
2024 - 281 510,7 тыс. рублей;
2025 - 0,0 тыс. рублей;
2026 - 0,0 тыс. рублей.
13. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы изложено в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

14. Реализация подпрограммы направлена на обеспечение соответствия условий проживания населения округа стандартам качества, что является планомерным продолжением и развитием целей и задач, поставленных в Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 года N 28-ЗГО.
Анализ рисков реализации подпрограммы проведен с применением сценарных условий двух вариантов.
Первый вариант - определяется основная цель подпрограммы качественного и количественного характера, и для их достижения осуществляются отбор и обоснование комплекса мероприятий Подпрограммы и соответствующих объемов финансовых средств.
Второй вариант - определяется также основная цель подпрограммы качественного и количественного характера, и для ее достижения осуществляются отбор и обоснование мероприятий подпрограммы, но при решении поставленной задачи существуют ограничения в виде реальных объемов финансовых средств, которые могут быть привлечены в реализацию подпрограммы. Исходя из этого, выбирается комплекс мероприятий, обеспечивающих наибольшие результаты в достижении поставленной цели.
Первый вариант имеет преимущество с точки зрения постановки обоснованной цели подпрограммы с учетом множества факторов оциально-экономического и стратегического характера, а также интересов граждан, общества и государства. При этом имеют место значительные риски, как завышения, так и занижения объемов финансовых средств для реализации мероприятий муниципальной программы.
При втором варианте имеется определенность объемов ограниченных ресурсов для данного временного интервала, что часто является определяющим фактором при выборе сценария реализации подпрограммы. В этом варианте решения проблемы имеются риски, связанные с достижением основных показателей подпрограммы.
Оба варианта реализации подпрограммы имеют риски, обусловленные отсутствием всех необходимых данных, обеспечивающих оценку результативности основных мероприятий подпрограммы, их количественных характеристик и объемов финансовых средств.
Второй вариант реализации сценарных условий, когда имеются ограничения в виде реальных объемов финансовых средств, которые могут быть привлечены в подпрограмму, и в выборе соответствующих показателей рисков чрезвычайных ситуаций, является более приемлемым в современных экономических условиях страны.
При реализации подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы существенными являются следующие риски:
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.