(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
где:
- показатель исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств;
- фактическое освоение финансовых средств по Государственной программе в отчетном периоде;
- плановое финансирование на реализацию Государственной программы в отчетном периоде.
В случае когда РФС<1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что РФС=1.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы:
,
где:
- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы;
- количество мероприятий Государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
- количество мероприятий Государственной программы.
Расчет интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы осуществляется по формуле:
273 × 25 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы;
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов;
- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы.
Государственная программа считается:
- эффективной при ;
- недостаточно эффективной при ;
- неэффективной при .
Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы и показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).
Оценка эффективности использования финансовых средств показывает качество управления Государственной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:
,
где:
- показатель эффективности использования финансовых средств;
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов.
Оценка эффективности использования финансовых средств будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и меньше объем использования финансовых средств.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2015 г.
Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие электроснабжения города Москвы
Цели подпрограммыПовышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.4. Повышение качества передачи электрической энергии.5. Увеличение телемеханизированных подстанций.6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.9. Развитие распределительной сети 20 кВ.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы"
06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе Москве
млрд кВт ч
52,6
53,2
54,73
55,7
60,63
61
61
61
61
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы"
020, 806
Всего:
X
X
76 330 169,9
87 959 070,6
73 212 789,7
68 359 300,0
52 914 770,5
44 274 136,0
39 131 996,0
442 182 232,7
бюджет города Москвы
X
X
1024 685,7
858 413,2
756 601,2
1 208 250,1
889 144,3
550 000,0
550 000,0
5 837 094,5
средства юридических и физических лиц
X
X
75 305 484,2
87 100 657,4
72 456 188,5
67 151 049,9
52 025 626,2
43 724 136,0
38 581 996,0
436 345 138,2
Мероприятие 06А0100. "Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"
020
Всего:
X
X
410 421,7
175 948,6
271 064,7
550 000,0
550 000,0
550 000,0
550 000,0
3 057 435,0
бюджет города Москвы
X
X
410 421,7
175 948,6
271 064,7
550 000,0
550 000,0
550 000,0
550 000,0
3 057 435,0
Мероприятие 06А0300. "Реализация мер по обеспечению электроснабжение м объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры"
020, 806
Всего:
X
X
614 264,0
682 464,6
485 536,5
658 250,1
339 144,3
0,0
0,0
2 779 659,5
бюджет города Москвы
X
X
614 264,0
682 464,6
485 536,5
658 250,1
339 144,3
0,0
0,0
2 779 659,5
Мероприятие 06А0400. "Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
000
Всего:
X
X
24 125 104,0
38 810 728,4
26 948 498,5
17 330 869,9
4 404 346,2
3 800 966,0
3 800 966,0
119 221 479,0
средства юридических и физических лиц
X
X
24 125 104,0
38 810 728,4
26 948 498,5
17 330 869,9
4 404 346,2
3 800 966,0
3 800 966,0
119 221 479,0
Мероприятие 06А0500. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК"
000
Всего:
X
X
23 578 852,6
24 536 199,4
24 515 000,0
28 559 000,0
26 556 000,0
26 744 000,0
26 505 000,0
180 994 052,0
средства юридических и физических лиц
X
X
23 578 852,6
24 536 199,4
24 515 000,0
28 559 000,0
26 556 000,0
26 744 000,0
26 505 000,0
180 994 052,0
Мероприятие 06А0600. "Инвестиционная программа ОАО "ОЭК"
000
Всего:
X
X
12 296 970,0
9 282 940,0
11 961 790,0
14 609 290,0
11 105 620,0
7 802 290,0
5 118 400,0
72 177 300,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12 296 970,0
9 282 940,0
11 961 790,0
14 609 290,0
11 105 620,0
7 802 290,0
5 118 400,0
72 177 300,0
Мероприятие 06А0700. "Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс"
000
Всего:
X
X
15 304 557,6
14 470 789,6
9 030 900,0
6 651 890,0
9 959 660,0
5 376 880,0
3 157 630,0
63 952 307,2
средства юридических и физических лиц
X
X
15 304 557,6
14 470 789,6
9 030 900,0
6 651 890,0
9 959 660,0
5 376 880,0
3 157 630,0
63 952 307,2
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие теплоснабжения города Москвы
Цели подпрограммыРазработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы
Задачи подпрограммы1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.3. Формирование зон действия теплоисточников.4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы"
06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
Гкал/ (км-ч)
X
X
0,0376
0,0373
0,0370
0,0368
0,0365
0,0362
0,0361
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
Гкал/ (км-ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1126
0,1124
0,1122
0,112
06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
ед/1 км трубопр.
X
X
0,09
0,081
0,088
0,087
0,086
0,085
0,081
06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
ед/1 км трубопр.
X
X
1
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы"
020, 806
Всего:
X
X
35 172 669,1
25 747 885,0
16 528 959,7
31 025 379,2
25 319 756,4
24 299 049,4
25 015 061,4
183 108 760,2
бюджет города Москвы
X
X
1 553 272,4
323 967,0
267 967,0
766 612,6
155 282,1
125 282,1
125 282,1
3 317 665,3
средства юридических и физических лиц
X
X
33 619 396,7
25 423 918,0
16 260 992,7
30 258 766,6
25 164 474,3
24 173 767,3
24 889 779,3
179 791 094,9
Мероприятие 06Б0100. "Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года"
020
Всего:
X
X
158 847,5
104 473,9
100 429,3
650 000,0
125 282,1
125 282,1
125 282,1
1 389 597,0
бюджет города Москвы
X
X
158 847,5
104 473,9
100 429,3
650 000,0
125 282,1
125 282,1
125 282,1
1 389 597,0
Мероприятие 06Б0200. "Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры"
020, 806
Всего:
X
X
1 394 424,9
219 493,1
167 537,7
116 612,6
30 000,0
0,0
0,0
1 928 068,3
бюджет города Москвы
X
X
1 394 424,9
219 493,1
167 537,7
116 612,6
30 000,0
0,0
0,0
1 928 068,3
Мероприятие 06Б0300. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭК"
000
Всего:
X
X
12 014 840,0
24 857 133,0
15 683 422,0
30 109 256,6
24 910 504,3
23 867 067,3
24 583 079,3
156 025 302,5
средства юридических и физических лиц
X
X
12 014 840,0
24 857 133,0
15 683 422,0
30 109 256,6
24 910 504,3
23 867 067,3
24 583 079,3
156 025 302,5
Мероприятие 06Б0400. "Производственная программа ОАО "Мосэнерго"
000
Всего:
X
X
650 000,0
566 785,0
577 570,7
149 510,0
253 970,0
306 700,0
306 700,0
2 811 235,7
средства юридических и физических лиц
X
X
650 000,0
566 785,0
577 570,7
149 510,0
253 970,0
306 700,0
306 700,0
2 811 235,7
Мероприятие 06Б0500. "Инвестиционная программа ОАО "МТК"
000
Всего:
X
X
20 954 556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 954 556,7
средства юридических и физических лиц
X
X
20 954 556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 954 556,7
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Развитие газоснабжения в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие газоснабжения в городе Москве
Цели подпрограммы1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве"
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода
ед/100 км сети
0,64
0,7
0,71
0,71
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии
км
308
242
242
242
184
188
178
168
158
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы
штук
928
923
997
1064
1579
1542
1492
1500
1476
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы
штук
178
175
175
178
176
178
189
188
196
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент городского имущества города Москвы,Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве"
020, 071, 806
Всего:
X
X
3 493 765,9
2 571 528,4
2 830 579,1
2 825 986,8
2 842 614,5
3 040 965,4
3 192 562,3
20 798 002,4
бюджет города Москвы
X
X
1 143 765,9
110 270,4
16 045,2
250 000,0
9 029,0
9 029,0
9 029,0
1 547 168,5
средства юридических и физических лиц
X
X
2 350 000,0
2 461 258,0
2 814 533,9
2 575 986,8
2 833 585,5
3 031 936,4
3 183 533,3
19 250 833,9
Мероприятие 06В0100. "Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года"
020
Всего:
X
X
7 508,6
9 171,0
8 712,2
250 000,0
9 029,0
9 029,0
9 029,0
302 478,8
бюджет города Москвы
X
X
7 508,6
9 171,0
8 712,2
250 000,0
9 029,0
9 029,0
9 029,0
302 478,8
Мероприятие 06В200. "Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы"
071, 806
Всего:
X
X
1 136 257,3
101 099,4
7 333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 244 689,7
бюджет города Москвы
X
X
1 136 257,3
101 099,4
7 333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 244 689,7
Мероприятие 06В0300. "Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз"
000
Всего:
X
X
2 350 000,0
2 461 258,0
2 814 533,9
2 575 986,8
2 833 585,5
3 031 936,4
3 183 533,3
19 250 833,9
средства юридических и физических лиц
X
X
2 350 000,0
2 461 258,0
2 814 533,9
2 575 986,8
2 833 585,5
3 031 936,4
3 183 533,3
19 250 833,9
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Цели подпрограммы1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Задачи подпрограммы1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"
06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"
806
Всего:
X
X
1 552 604,2
3 370 766,5
3 450 587,1
4 189 656,5
4 997 901,8
3 884 567,0
4 367 306,0
25 813 389,1
бюджет города Москвы
X
X
540 106,2
1 273 490,5
735 702,1
1 215 629,5
1 265 526,8
0,0
0,0
5 030 455,1
средства юридических и физических лиц
X
X
1 012 498,0
2 097 276,0
2714 885,0
2 974 027,0
3 732 375,0
3 884 567,0
4 367 306,0
20 782 934,0
Мероприятие 06Г0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы"806Всего:
X
X
540 106,2
1 273 490,5
615 786,5
1 215 629,5
1 265 526,8
0,0
0,0
4 910 539,5
бюджет города Москвы
X
X
540 106,2
1 273 490,5
615 786,5
1 215 629,5
1 265 526,8
0,0
0,0
4 910 539,5
Мероприятие 06Г0300. "Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов"
020
Всего:
X
X
0,0
0,0
119
0,0
0,0
0,0
0,0
119 915,6
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
119 915,6
0,0
0,0
0,0
0,0
119 915,6
Мероприятие 06Г0400. "Производственная программа ГУП "Москоллектор"
000
Всего:
X
X
1 012 498,0
2 097 276,0
2 712 356,0
3 473 617,0
4 532 005,0
3 884 567,0
4 367 306,0
22 079 625,0
средства юридических и физических лиц
X
X
1 012 498,0
2 097 276,0
2 712 356,0
3 473 617,0
4 532 005,0
3 884 567,0
4 367 306,0
22 079 625,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Цели подпрограммыОбеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества
Задачи подпрограммы1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения"
06Д0000.01. Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед/ км
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06Д0000.02. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед/км
X
X
1,2
1,19
1,14
1,63
1,63
1,61
1,6
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент городского имущества города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения"
806, 071
Всего:
X
X
17 078 504,2
19 482 797,8
23 478 324,0
23 845 600,7
23 843 213,6
22 236 496,2
22 686 343,3
152 651 279,8
бюджет города Москвы
X
X
4 979 894,2
3 918 940,8
5 447 391,0
4 785 348,5
4 368 628,3
1 650 000,0
1 650 000,0
26 800 202,8
средства юридических и физических лиц
X
X
12 098 610,0
15 563 857,0
18 030 933,0
19 060 252,2
19 474 585,3
20 586 496,2
21 036 343,3
125 851 077,0
Мероприятие 06Д0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы"
806, 071
Всего:
X
X
4 979 894,2
3 918 940,8
5 447 391,0
4 785 348,5
4 368 628,3
1 650 000,0
1 650 000,0
26 800 202,8
бюджет города Москвы
X
X
4 979 894,2
3 918 940,8
5 447 391,0
4 785 348,5
4 368 628,3
1 650 000,0
1 650 000,0
26 800 202,8
Мероприятие 06Д0300. Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал"
000
Всего:
X
X
12 098 610,0
15 563 857,0
18 030 933,0
19 060 252,2
19 474 585,3
20 586 496,2
21 036 343,3
125 851 077,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12 098 610,0
15 563 857,0
18 030 933,0
19 060 252,2
19 474 585,3
20 586 496,2
21 036 343,3
125 851 077,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 6