(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Расчет интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы осуществляется по формуле:
273 × 25 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы;
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов;
- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы.
Государственная программа считается:
- эффективной при ;
- недостаточно эффективной при ;
- неэффективной при .
Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы и показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).
Оценка эффективности использования финансовых средств показывает качество управления Государственной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:
,
где:
- показатель эффективности использования финансовых средств;
- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;
- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов.
Оценка эффективности использования финансовых средств будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и меньше объем использования финансовых средств.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
по состоянию на 1 января 2015 г.
Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие электроснабжения города Москвы
Цели подпрограммыПовышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.4. Повышение качества передачи электрической энергии.5. Увеличение телемеханизированных подстанций.6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.9. Развитие распределительной сети 20 кВ.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы"
06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе Москве
млрд кВт ч
52,6
53,2
54,73
55,7
60,63
61
61
61
61
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы"
020, 806
Всего:
X
X
76 330 169,9
87 959 070,6
73 212 789,7
68 359 300,0
52 914 770,5
44 274 136,0
39 131 996,0
442 182 232,7
бюджет города Москвы
X
X
1024 685,7
858 413,2
756 601,2
1 208 250,1
889 144,3
550 000,0
550 000,0
5 837 094,5
средства юридических и физических лиц
X
X
75 305 484,2
87 100 657,4
72 456 188,5
67 151 049,9
52 025 626,2
43 724 136,0
38 581 996,0
436 345 138,2
Мероприятие 06А0100. "Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"
020
Всего:
X
X
410 421,7
175 948,6
271 064,7
550 000,0
550 000,0
550 000,0
550 000,0
3 057 435,0
бюджет города Москвы
X
X
410 421,7
175 948,6
271 064,7
550 000,0
550 000,0
550 000,0
550 000,0
3 057 435,0
Мероприятие 06А0300. "Реализация мер по обеспечению электроснабжение м объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры"
020, 806
Всего:
X
X
614 264,0
682 464,6
485 536,5
658 250,1
339 144,3
0,0
0,0
2 779 659,5
бюджет города Москвы
X
X
614 264,0
682 464,6
485 536,5
658 250,1
339 144,3
0,0
0,0
2 779 659,5
Мероприятие 06А0400. "Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
000
Всего:
X
X
24 125 104,0
38 810 728,4
26 948 498,5
17 330 869,9
4 404 346,2
3 800 966,0
3 800 966,0
119 221 479,0
средства юридических и физических лиц
X
X
24 125 104,0
38 810 728,4
26 948 498,5
17 330 869,9
4 404 346,2
3 800 966,0
3 800 966,0
119 221 479,0
Мероприятие 06А0500. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК"
000
Всего:
X
X
23 578 852,6
24 536 199,4
24 515 000,0
28 559 000,0
26 556 000,0
26 744 000,0
26 505 000,0
180 994 052,0
средства юридических и физических лиц
X
X
23 578 852,6
24 536 199,4
24 515 000,0
28 559 000,0
26 556 000,0
26 744 000,0
26 505 000,0
180 994 052,0
Мероприятие 06А0600. "Инвестиционная программа ОАО "ОЭК"
000
Всего:
X
X
12 296 970,0
9 282 940,0
11 961 790,0
14 609 290,0
11 105 620,0
7 802 290,0
5 118 400,0
72 177 300,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12 296 970,0
9 282 940,0
11 961 790,0
14 609 290,0
11 105 620,0
7 802 290,0
5 118 400,0
72 177 300,0
Мероприятие 06А0700. "Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс"
000
Всего:
X
X
15 304 557,6
14 470 789,6
9 030 900,0
6 651 890,0
9 959 660,0
5 376 880,0
3 157 630,0
63 952 307,2
средства юридических и физических лиц
X
X
15 304 557,6
14 470 789,6
9 030 900,0
6 651 890,0
9 959 660,0
5 376 880,0
3 157 630,0
63 952 307,2
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие теплоснабжения города Москвы
Цели подпрограммыРазработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы
Задачи подпрограммы1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.3. Формирование зон действия теплоисточников.4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы"
06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
Гкал/ (км-ч)
X
X
0,0376
0,0373
0,0370
0,0368
0,0365
0,0362
0,0361
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
Гкал/ (км-ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1126
0,1124
0,1122
0,112
06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
ед/1 км трубопр.
X
X
0,09
0,081
0,088
0,087
0,086
0,085
0,081
06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
ед/1 км трубопр.
X
X
1
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы"
020, 806
Всего:
X
X
35 172 669,1
25 747 885,0
16 528 959,7
31 025 379,2
25 319 756,4
24 299 049,4
25 015 061,4
183 108 760,2
бюджет города Москвы
X
X
1 553 272,4
323 967,0
267 967,0
766 612,6
155 282,1
125 282,1
125 282,1
3 317 665,3
средства юридических и физических лиц
X
X
33 619 396,7
25 423 918,0
16 260 992,7
30 258 766,6
25 164 474,3
24 173 767,3
24 889 779,3
179 791 094,9
Мероприятие 06Б0100. "Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года"
020
Всего:
X
X
158 847,5
104 473,9
100 429,3
650 000,0
125 282,1
125 282,1
125 282,1
1 389 597,0
бюджет города Москвы
X
X
158 847,5
104 473,9
100 429,3
650 000,0
125 282,1
125 282,1
125 282,1
1 389 597,0
Мероприятие 06Б0200. "Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры"
020, 806
Всего:
X
X
1 394 424,9
219 493,1
167 537,7
116 612,6
30 000,0
0,0
0,0
1 928 068,3
бюджет города Москвы
X
X
1 394 424,9
219 493,1
167 537,7
116 612,6
30 000,0
0,0
0,0
1 928 068,3
Мероприятие 06Б0300. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭК"
000
Всего:
X
X
12 014 840,0
24 857 133,0
15 683 422,0
30 109 256,6
24 910 504,3
23 867 067,3
24 583 079,3
156 025 302,5
средства юридических и физических лиц
X
X
12 014 840,0
24 857 133,0
15 683 422,0
30 109 256,6
24 910 504,3
23 867 067,3
24 583 079,3
156 025 302,5
Мероприятие 06Б0400. "Производственная программа ОАО "Мосэнерго"
000
Всего:
X
X
650 000,0
566 785,0
577 570,7
149 510,0
253 970,0
306 700,0
306 700,0
2 811 235,7
средства юридических и физических лиц
X
X
650 000,0
566 785,0
577 570,7
149 510,0
253 970,0
306 700,0
306 700,0
2 811 235,7
Мероприятие 06Б0500. "Инвестиционная программа ОАО "МТК"
000
Всего:
X
X
20 954 556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 954 556,7
средства юридических и физических лиц
X
X
20 954 556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 954 556,7
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Развитие газоснабжения в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие газоснабжения в городе Москве
Цели подпрограммы1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве"
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода
ед/100 км сети
0,64
0,7
0,71
0,71
0,7
0,1
0,1
0,1
0,1
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии
км
308
242
242
242
184
188
178
168
158
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы
штук
928
923
997
1064
1579
1542
1492
1500
1476
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы
штук
178
175
175
178
176
178
189
188
196
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент городского имущества города Москвы,Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве"
020, 071, 806
Всего:
X
X
3 493 765,9
2 571 528,4
2 830 579,1
2 825 986,8
2 842 614,5
3 040 965,4
3 192 562,3
20 798 002,4
бюджет города Москвы
X
X
1 143 765,9
110 270,4
16 045,2
250 000,0
9 029,0
9 029,0
9 029,0
1 547 168,5
средства юридических и физических лиц
X
X
2 350 000,0
2 461 258,0
2 814 533,9
2 575 986,8
2 833 585,5
3 031 936,4
3 183 533,3
19 250 833,9
Мероприятие 06В0100. "Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года"
020
Всего:
X
X
7 508,6
9 171,0
8 712,2
250 000,0
9 029,0
9 029,0
9 029,0
302 478,8
бюджет города Москвы
X
X
7 508,6
9 171,0
8 712,2
250 000,0
9 029,0
9 029,0
9 029,0
302 478,8
Мероприятие 06В200. "Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы"
071, 806
Всего:
X
X
1 136 257,3
101 099,4
7 333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 244 689,7
бюджет города Москвы
X
X
1 136 257,3
101 099,4
7 333,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 244 689,7
Мероприятие 06В0300. "Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз"
000
Всего:
X
X
2 350 000,0
2 461 258,0
2 814 533,9
2 575 986,8
2 833 585,5
3 031 936,4
3 183 533,3
19 250 833,9
средства юридических и физических лиц
X
X
2 350 000,0
2 461 258,0
2 814 533,9
2 575 986,8
2 833 585,5
3 031 936,4
3 183 533,3
19 250 833,9
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Цели подпрограммы1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Задачи подпрограммы1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"
06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы"
806
Всего:
X
X
1 552 604,2
3 370 766,5
3 450 587,1
4 189 656,5
4 997 901,8
3 884 567,0
4 367 306,0
25 813 389,1
бюджет города Москвы
X
X
540 106,2
1 273 490,5
735 702,1
1 215 629,5
1 265 526,8
0,0
0,0
5 030 455,1
средства юридических и физических лиц
X
X
1 012 498,0
2 097 276,0
2714 885,0
2 974 027,0
3 732 375,0
3 884 567,0
4 367 306,0
20 782 934,0
Мероприятие 06Г0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы"806Всего:
X
X
540 106,2
1 273 490,5
615 786,5
1 215 629,5
1 265 526,8
0,0
0,0
4 910 539,5
бюджет города Москвы
X
X
540 106,2
1 273 490,5
615 786,5
1 215 629,5
1 265 526,8
0,0
0,0
4 910 539,5
Мероприятие 06Г0300. "Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов"
020
Всего:
X
X
0,0
0,0
119
0,0
0,0
0,0
0,0
119 915,6
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
119 915,6
0,0
0,0
0,0
0,0
119 915,6
Мероприятие 06Г0400. "Производственная программа ГУП "Москоллектор"
000
Всего:
X
X
1 012 498,0
2 097 276,0
2 712 356,0
3 473 617,0
4 532 005,0
3 884 567,0
4 367 306,0
22 079 625,0
средства юридических и физических лиц
X
X
1 012 498,0
2 097 276,0
2 712 356,0
3 473 617,0
4 532 005,0
3 884 567,0
4 367 306,0
22 079 625,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Цели подпрограммыОбеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества
Задачи подпрограммы1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения"
06Д0000.01. Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед/ км
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06Д0000.02. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед/км
X
X
1,2
1,19
1,14
1,63
1,63
1,61
1,6
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент городского имущества города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения"
806, 071
Всего:
X
X
17 078 504,2
19 482 797,8
23 478 324,0
23 845 600,7
23 843 213,6
22 236 496,2
22 686 343,3
152 651 279,8
бюджет города Москвы
X
X
4 979 894,2
3 918 940,8
5 447 391,0
4 785 348,5
4 368 628,3
1 650 000,0
1 650 000,0
26 800 202,8
средства юридических и физических лиц
X
X
12 098 610,0
15 563 857,0
18 030 933,0
19 060 252,2
19 474 585,3
20 586 496,2
21 036 343,3
125 851 077,0
Мероприятие 06Д0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы"
806, 071
Всего:
X
X
4 979 894,2
3 918 940,8
5 447 391,0
4 785 348,5
4 368 628,3
1 650 000,0
1 650 000,0
26 800 202,8
бюджет города Москвы
X
X
4 979 894,2
3 918 940,8
5 447 391,0
4 785 348,5
4 368 628,3
1 650 000,0
1 650 000,0
26 800 202,8
Мероприятие 06Д0300. Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал"
000
Всего:
X
X
12 098 610,0
15 563 857,0
18 030 933,0
19 060 252,2
19 474 585,3
20 586 496,2
21 036 343,3
125 851 077,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12 098 610,0
15 563 857,0
18 030 933,0
19 060 252,2
19 474 585,3
20 586 496,2
21 036 343,3
125 851 077,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 6

Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
Цели подпрограммыПовышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока
Задачи подпрограммы1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Е0000. "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока"
06Е0000.01. Износ сетей водоотведения поверхностного стока
процентов
43,83
44,5
44,7
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Е0000. "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока"
778, 806
Всего:
X
X
10 209 581,1
10 276 219,2
9 448 713,5
11 278 003,0
10 684 098,0
9 710 111,9
9 906 111,9
71 512 838,6
бюджет города Москвы
X
X
8 273 504,1
8 291 482,2
7 478 276,6
8 973 080,8
8 209 068,0
7 052 431,9
7 052 431,9
55 330 275,5
средства юридических и физических лиц
X
X
1 936 077,0
1 984 737,0
1 970 436,9
2 304 922,2
2 475 030,0
2 657 680,0
2 853 680,0
16 182 563,1
Мероприятие 06Е0100. "Водоотведение поверхностных сточных вод"
778
Всего:
X
X
4 101 897,7
6 145 144,2
6 145 070,1
6 145 237,5
6 145 237,5
6 145 237,5
6 145 237,5
40 973 062,0
бюджет города Москвы
X
X
4 101 897,7
6 145 144,2
6 145 070,1
6 145 237,5
6 145 237,5
6 145 237,5
6145 237,5
40 973 062,0
Мероприятие 06Е0300. "Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока"
806, 778
Всего:
X
X
4 171 606,4
2 099 438,2
1 215 106,9
2 777 843,3
2 013 830,5
907 194,4
907 194,4
14 092 214,1
бюджет города Москвы
X
X
4 171 606,4
2 099 438,2
1 215 106,9
2 777 843,3
2 013 830,5
907 194,4
907 194,4
14 092 214,1
Мероприятие 06Е0700. "Производственная программа ГУП "Мосводосток"
000
Всего:
X
X
1 936 077,0
1 984 737,0
1 970 436,9
2 304 922,2
2 475 030,0
2 657 680,0
2 853 680,0
16 182 563,1
средства юридических и физических лиц
X
X
1 936 077,0
1 984 737,0
1 970 436,9
2 304 922,2
2 475 030,0
2 657 680,0
2 853 680,0
16 182 563,1
Мероприятие 06Е0900. "Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации"
806
Всего:
X
X
0,0
0,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
0,0
0,0
150 000,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
0,0
0,0
150 000,0
Мероприятие 06Е0800. "Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием"
778
Всего:
X
X
0,0
46 899,8
68 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114 999,8
бюджет города Москвы
X
X
0,0
46 899,8
68 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114 999,8
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 7

Паспорт
подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие единой светоцветовой среды города Москвы
Цели подпрограммы1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями.2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды.4. Модернизация оборудования на основе современных технологий.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Ж0000.
"Развитие единой светоцветовой среды города Москвы"
06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы
процентов
36,24
35,72
34,11
29,87
27,00
25,31
21,35
21,2
20,5
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Ж0000. "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы"020, 813Всего:
X
X
10 115 627,5
13 250 460,5
10 642 004,2
5 125 574,6
5 891 263,5
5 891 263,5
5 891 263,5
56 807 457,3
бюджет города Москвы
X
X
10 115 627,5
13 250 460,5
10 642 004,2
5 125 574,6
5 891 263,5
5 891 263,5
5 891 263,5
56 807 457,3
Мероприятие 06Ж0100. "Возмещение затрат Открытого акционерного общества "Объединенная энергетическая компания", связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы"020Всего:
X
X
5 134 948,5
4 631 628,9
3 687 696,1
2 369 423,3
2 500 000,0
2 700 000,0
2 700 000,0
23 723 696,8
бюджет города Москвы
X
X
5 134 948,5
4 631 628,9
3 687 696,1
2 369 423,3
2 500 000,0
2 700 000,0
2 700 000,0
23 723 696,8
Мероприятие 06Ж0300. "Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы"020Всего:
X
X
4 864 966,4
6 798 763,9
5 036 623,1
960 051,6
1 595 163,8
1 395 163,8
1 395 163,8
22 045 896,4
бюджет города Москвы
X
X
4 864 966,4
6 798 763,9
5 036 623,1
960 051,6
1 595 163,8
1 395 163,8
1 395 163,8
22 045 896,4
Мероприятие 06Ж0500."Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки"020Всего:
X
X
115 712,6
231 476,6
317 986,7
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
1 265 175,9
бюджет города Москвы
X
X
115 712,6
231 476,6
317 986,7
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
1265 175,9
Мероприятие 06Ж0600. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет"020Всего:
X
X
0,0
1 588 591,1
1490 573,3
1 596 100,0
1 596 100,0
1 596 100,0
1 596 100,0
9 463 564,4
бюджет города Москвы
X
X
0,0
1 588 591,1
1490 573,3
1 596 100,0
1 596 100,0
1 596 100,0
1596 100,0
9 463 564,4
Мероприятие 06Ж1100. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки"020Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
49 999,7
49 999,7
49 999,7
49 999,7
199 998,8
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
49 999,7
49 999,7
49 999,7
49 999,7
199 998,8
Мероприятие 06Ж1200. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет" по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки"020Всего:
X
X
0,0
0,0
109 125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109 125,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
109 125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109 125,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 8

Паспорт
подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие сети общественных туалетов
Цели подпрограммы1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов.5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 0630000. "Развитие сети общественных туалетов"
0630000.01. Доля объектов требующих капитального ремонта от общего количества стационарных туалетов
процентов
53
12
12
9
7
2
0
14
29
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Соисполнители подпрограммы-
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 0630000. "Развитие сети общественных туалетов"
778
Всего:
X
X
634 151,0
798 176,4
923 135,4
617 804,1
588 228,9
588 228,9
588 228,9
4 737 953,6
бюджет города Москвы
X
X
634 151,0
559 676,4
618 635,4
617 804,1
588 228,9
588 228,9
588 228,9
4 194 953,6
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
238 500,0
304 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543 000,0
Мероприятие 0630100. "Эксплуатация и ремонт общественных туалетов"Всего:
X
X
634 151,0
559 676,4
618 635,4
617 804,1
588 228,9
588 228,9
588 228,9
4 194 953,6
бюджет города Москвы
X
X
634 151,0
559 676,4
618 635,4
617 804,1
588 228,9
588 228,9
588 228,9
4 194 953,6
Мероприятие 0630181. "Оказание государственным и учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений"
778
Всего:
X
X
634 151,0
559 676,4
618 635,4
617 804,1
588 228,9
588 228,9
588 228,9
4 194 953,6
бюджет города Москвы
X
X
634 151,0
559 676,4
618 635,4
617 804,1
588 228,9
588 228,9
588 228,9
4 194 953,6
Мероприятие 0630600. "Инвестиционные средства"
000
Всего:
X
X
0,0
238 500,0
304 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543 000,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
238 500,0
304 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543 000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 9

Паспорт
подпрограммы "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие инженерных коммуникаций города Москвы
Цели подпрограммыОбеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы
Задачи подпрограммыПрокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06И0000. "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"
06И0000.01. Обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителя м бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06И0000. "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы"
806, 509
Всего:
X
X
8 775 221,1
18 493 862,7
10 182 777,9
13 282 895,4
10 059 855,3
19 525 790,8
19 525 790,8
99 846 194,0
бюджет города Москвы
X
X
8 775 221,1
13 993 862,7
10 182 777,9
13 282 895,4
10 059 855,3
19 525 790,8
19 525 790,8
95 346 194,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
4 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500 000,0
Мероприятие 0698118. "Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра "Сколково"
806
Всего:
X
X
0,0
4 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500 000,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
4 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500 000,0
Мероприятие 06И0100. "Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры"
806, 509
Всего:
X
X
8 775 221,1
13 993 862,7
10 182 777,9
13 282 895,4
10 059 855,3
19 525 790,8
19 525 790,8
95 346 194,0
бюджет города Москвы
X
X
8 775 221,1
13 993 862,7
10 182 777,9
13 282 895,4
10 059 855,3
19 525 790,8
19 525 790,8
95 346 194,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 10