Действующий
Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы и показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).
Оценка эффективности использования финансовых средств показывает качество управления Государственной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:
Оценка эффективности использования финансовых средств будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и меньше объем использования финансовых средств.
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие электроснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.4. Повышение качества передачи электрической энергии.5. Увеличение телемеханизированных подстанций.6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.9. Развитие распределительной сети 20 кВ. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе Москве | млрд кВт ч | 52,6 | 53,2 | 54,73 | 55,7 | 60,63 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы" | 020, 806 | Всего: | X | X | 76 330 169,9 | 87 959 070,6 | 73 212 789,7 | 68 359 300,0 | 52 914 770,5 | 44 274 136,0 | 39 131 996,0 | 442 182 232,7 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1024 685,7 | 858 413,2 | 756 601,2 | 1 208 250,1 | 889 144,3 | 550 000,0 | 550 000,0 | 5 837 094,5 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 75 305 484,2 | 87 100 657,4 | 72 456 188,5 | 67 151 049,9 | 52 025 626,2 | 43 724 136,0 | 38 581 996,0 | 436 345 138,2 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0100. "Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция" | 020 | Всего: | X | X | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 3 057 435,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 410 421,7 | 175 948,6 | 271 064,7 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 3 057 435,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0300. "Реализация мер по обеспечению электроснабжение м объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры" | 020, 806 | Всего: | X | X | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0 | 2 779 659,5 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 614 264,0 | 682 464,6 | 485 536,5 | 658 250,1 | 339 144,3 | 0,0 | 0,0 | 2 779 659,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0400. "Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго" | 000 | Всего: | X | X | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0 | 119 221 479,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 24 125 104,0 | 38 810 728,4 | 26 948 498,5 | 17 330 869,9 | 4 404 346,2 | 3 800 966,0 | 3 800 966,0 | 119 221 479,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0500. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК" | 000 | Всего: | X | X | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0 | 180 994 052,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 23 578 852,6 | 24 536 199,4 | 24 515 000,0 | 28 559 000,0 | 26 556 000,0 | 26 744 000,0 | 26 505 000,0 | 180 994 052,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0600. "Инвестиционная программа ОАО "ОЭК" | 000 | Всего: | X | X | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0 | 72 177 300,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 296 970,0 | 9 282 940,0 | 11 961 790,0 | 14 609 290,0 | 11 105 620,0 | 7 802 290,0 | 5 118 400,0 | 72 177 300,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06А0700. "Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс" | 000 | Всего: | X | X | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0 | 63 952 307,2 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 15 304 557,6 | 14 470 789,6 | 9 030 900,0 | 6 651 890,0 | 9 959 660,0 | 5 376 880,0 | 3 157 630,0 | 63 952 307,2 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие теплоснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.3. Формирование зон действия теплоисточников.4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети | Гкал/ (км-ч) | X | X | 0,0376 | 0,0373 | 0,0370 | 0,0368 | 0,0365 | 0,0362 | 0,0361 | |||||||||||||
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети | Гкал/ (км-ч) | X | X | 0,1132 | 0,1129 | 0,1128 | 0,1126 | 0,1124 | 0,1122 | 0,112 | |||||||||||||
06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети | ед/1 км трубопр. | X | X | 0,09 | 0,081 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,081 | |||||||||||||
06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети | ед/1 км трубопр. | X | X | 1 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,82 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Б0000. "Развитие теплоснабжения города Москвы" | 020, 806 | Всего: | X | X | 35 172 669,1 | 25 747 885,0 | 16 528 959,7 | 31 025 379,2 | 25 319 756,4 | 24 299 049,4 | 25 015 061,4 | 183 108 760,2 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 553 272,4 | 323 967,0 | 267 967,0 | 766 612,6 | 155 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 3 317 665,3 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 33 619 396,7 | 25 423 918,0 | 16 260 992,7 | 30 258 766,6 | 25 164 474,3 | 24 173 767,3 | 24 889 779,3 | 179 791 094,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0100. "Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года" | 020 | Всего: | X | X | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 1 389 597,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 158 847,5 | 104 473,9 | 100 429,3 | 650 000,0 | 125 282,1 | 125 282,1 | 125 282,1 | 1 389 597,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0200. "Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры" | 020, 806 | Всего: | X | X | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 928 068,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 394 424,9 | 219 493,1 | 167 537,7 | 116 612,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 928 068,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0300. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭК" | 000 | Всего: | X | X | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3 | 156 025 302,5 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 014 840,0 | 24 857 133,0 | 15 683 422,0 | 30 109 256,6 | 24 910 504,3 | 23 867 067,3 | 24 583 079,3 | 156 025 302,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0400. "Производственная программа ОАО "Мосэнерго" | 000 | Всего: | X | X | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0 | 2 811 235,7 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 650 000,0 | 566 785,0 | 577 570,7 | 149 510,0 | 253 970,0 | 306 700,0 | 306 700,0 | 2 811 235,7 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б0500. "Инвестиционная программа ОАО "МТК" | 000 | Всего: | X | X | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 954 556,7 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 20 954 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 954 556,7 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие газоснабжения в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие газоснабжения в городе Москве | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве" | |||||||||||||||||||||||
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода | ед/100 км сети | 0,64 | 0,7 | 0,71 | 0,71 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии | км | 308 | 242 | 242 | 242 | 184 | 188 | 178 | 168 | 158 | |||||||||||||
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы | штук | 928 | 923 | 997 | 1064 | 1579 | 1542 | 1492 | 1500 | 1476 | |||||||||||||
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы | штук | 178 | 175 | 175 | 178 | 176 | 178 | 189 | 188 | 196 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы,Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06В0000. "Развитие газоснабжения в городе Москве" | 020, 071, 806 | Всего: | X | X | 3 493 765,9 | 2 571 528,4 | 2 830 579,1 | 2 825 986,8 | 2 842 614,5 | 3 040 965,4 | 3 192 562,3 | 20 798 002,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 143 765,9 | 110 270,4 | 16 045,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 1 547 168,5 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3 | 19 250 833,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06В0100. "Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года" | 020 | Всего: | X | X | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 302 478,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 7 508,6 | 9 171,0 | 8 712,2 | 250 000,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 9 029,0 | 302 478,8 | |||||||||||||
Мероприятие 06В200. "Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы" | 071, 806 | Всего: | X | X | 1 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 689,7 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 136 257,3 | 101 099,4 | 7 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244 689,7 | |||||||||||||
Мероприятие 06В0300. "Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз" | 000 | Всего: | X | X | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3 | 19 250 833,9 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 2 350 000,0 | 2 461 258,0 | 2 814 533,9 | 2 575 986,8 | 2 833 585,5 | 3 031 936,4 | 3 183 533,3 | 19 250 833,9 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства | процентов | 25 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Г0000. "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" | 806 | Всего: | X | X | 1 552 604,2 | 3 370 766,5 | 3 450 587,1 | 4 189 656,5 | 4 997 901,8 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 25 813 389,1 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 735 702,1 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0 | 5 030 455,1 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2714 885,0 | 2 974 027,0 | 3 732 375,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 20 782 934,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Г0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы" | 806 | Всего: | X | X | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0 | 4 910 539,5 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 540 106,2 | 1 273 490,5 | 615 786,5 | 1 215 629,5 | 1 265 526,8 | 0,0 | 0,0 | 4 910 539,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06Г0300. "Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы "Москоллектор" по проектированию и строительству кабельных коллекторов" | 020 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 915,6 | |||||||||||||
Мероприятие 06Г0400. "Производственная программа ГУП "Москоллектор" | 000 | Всего: | X | X | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2 712 356,0 | 3 473 617,0 | 4 532 005,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 22 079 625,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 1 012 498,0 | 2 097 276,0 | 2 712 356,0 | 3 473 617,0 | 4 532 005,0 | 3 884 567,0 | 4 367 306,0 | 22 079 625,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" | |||||||||||||||||||||||
06Д0000.01. Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/ км | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
06Д0000.02. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | X | X | 1,2 | 1,19 | 1,14 | 1,63 | 1,63 | 1,61 | 1,6 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Д0000. "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" | 806, 071 | Всего: | X | X | 17 078 504,2 | 19 482 797,8 | 23 478 324,0 | 23 845 600,7 | 23 843 213,6 | 22 236 496,2 | 22 686 343,3 | 152 651 279,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | 26 800 202,8 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3 | 125 851 077,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Д0100. "Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы" | 806, 071 | Всего: | X | X | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | 26 800 202,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 979 894,2 | 3 918 940,8 | 5 447 391,0 | 4 785 348,5 | 4 368 628,3 | 1 650 000,0 | 1 650 000,0 | 26 800 202,8 | |||||||||||||
Мероприятие 06Д0300. Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал" | 000 | Всего: | X | X | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3 | 125 851 077,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 12 098 610,0 | 15 563 857,0 | 18 030 933,0 | 19 060 252,2 | 19 474 585,3 | 20 586 496,2 | 21 036 343,3 | 125 851 077,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Е0000. "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" | |||||||||||||||||||||||
06Е0000.01. Износ сетей водоотведения поверхностного стока | процентов | 43,83 | 44,5 | 44,7 | 44,49 | 44,28 | 44,18 | 43,97 | 43,75 | 43,55 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Е0000. "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" | 778, 806 | Всего: | X | X | 10 209 581,1 | 10 276 219,2 | 9 448 713,5 | 11 278 003,0 | 10 684 098,0 | 9 710 111,9 | 9 906 111,9 | 71 512 838,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 8 273 504,1 | 8 291 482,2 | 7 478 276,6 | 8 973 080,8 | 8 209 068,0 | 7 052 431,9 | 7 052 431,9 | 55 330 275,5 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 1 936 077,0 | 1 984 737,0 | 1 970 436,9 | 2 304 922,2 | 2 475 030,0 | 2 657 680,0 | 2 853 680,0 | 16 182 563,1 | |||||||||||||
Мероприятие 06Е0100. "Водоотведение поверхностных сточных вод" | 778 | Всего: | X | X | 4 101 897,7 | 6 145 144,2 | 6 145 070,1 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 40 973 062,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 101 897,7 | 6 145 144,2 | 6 145 070,1 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6 145 237,5 | 6145 237,5 | 40 973 062,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Е0300. "Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока" | 806, 778 | Всего: | X | X | 4 171 606,4 | 2 099 438,2 | 1 215 106,9 | 2 777 843,3 | 2 013 830,5 | 907 194,4 | 907 194,4 | 14 092 214,1 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 171 606,4 | 2 099 438,2 | 1 215 106,9 | 2 777 843,3 | 2 013 830,5 | 907 194,4 | 907 194,4 | 14 092 214,1 | |||||||||||||
Мероприятие 06Е0700. "Производственная программа ГУП "Мосводосток" | 000 | Всего: | X | X | 1 936 077,0 | 1 984 737,0 | 1 970 436,9 | 2 304 922,2 | 2 475 030,0 | 2 657 680,0 | 2 853 680,0 | 16 182 563,1 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 1 936 077,0 | 1 984 737,0 | 1 970 436,9 | 2 304 922,2 | 2 475 030,0 | 2 657 680,0 | 2 853 680,0 | 16 182 563,1 | |||||||||||||
Мероприятие 06Е0900. "Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации" | 806 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Е0800. "Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием" | 778 | Всего: | X | X | 0,0 | 46 899,8 | 68 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 999,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 46 899,8 | 68 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 999,8 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие единой светоцветовой среды города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями.2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды.4. Модернизация оборудования на основе современных технологий. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Ж0000. | |||||||||||||||||||||||
"Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы | процентов | 36,24 | 35,72 | 34,11 | 29,87 | 27,00 | 25,31 | 21,35 | 21,2 | 20,5 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Ж0000. "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" | 020, 813 | Всего: | X | X | 10 115 627,5 | 13 250 460,5 | 10 642 004,2 | 5 125 574,6 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 56 807 457,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 10 115 627,5 | 13 250 460,5 | 10 642 004,2 | 5 125 574,6 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 5 891 263,5 | 56 807 457,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06Ж0100. "Возмещение затрат Открытого акционерного общества "Объединенная энергетическая компания", связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы" | 020 | Всего: | X | X | 5 134 948,5 | 4 631 628,9 | 3 687 696,1 | 2 369 423,3 | 2 500 000,0 | 2 700 000,0 | 2 700 000,0 | 23 723 696,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 5 134 948,5 | 4 631 628,9 | 3 687 696,1 | 2 369 423,3 | 2 500 000,0 | 2 700 000,0 | 2 700 000,0 | 23 723 696,8 | |||||||||||||
Мероприятие 06Ж0300. "Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы" | 020 | Всего: | X | X | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 5 036 623,1 | 960 051,6 | 1 595 163,8 | 1 395 163,8 | 1 395 163,8 | 22 045 896,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 864 966,4 | 6 798 763,9 | 5 036 623,1 | 960 051,6 | 1 595 163,8 | 1 395 163,8 | 1 395 163,8 | 22 045 896,4 | |||||||||||||
Мероприятие 06Ж0500. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки" | 020 | Всего: | X | X | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 1 265 175,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 115 712,6 | 231 476,6 | 317 986,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 1265 175,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06Ж0600. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет" | 020 | Всего: | X | X | 0,0 | 1 588 591,1 | 1490 573,3 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 9 463 564,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 1 588 591,1 | 1490 573,3 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1 596 100,0 | 1596 100,0 | 9 463 564,4 | |||||||||||||
Мероприятие 06Ж1100. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки" | 020 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7 | 199 998,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7 | 49 999,7 | 199 998,8 | |||||||||||||
Мероприятие 06Ж1200. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет" по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки" | 020 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 109 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 125,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 109 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 125,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие сети общественных туалетов" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие сети общественных туалетов | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов.5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 0630000. "Развитие сети общественных туалетов" | |||||||||||||||||||||||
0630000.01. Доля объектов требующих капитального ремонта от общего количества стационарных туалетов | процентов | 53 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 29 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | - | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 0630000. "Развитие сети общественных туалетов" | 778 | Всего: | X | X | 634 151,0 | 798 176,4 | 923 135,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9 | 4 737 953,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9 | 4 194 953,6 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 238 500,0 | 304 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543 000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 0630100. "Эксплуатация и ремонт общественных туалетов" | Всего: | X | X | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9 | 4 194 953,6 | ||||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9 | 4 194 953,6 | |||||||||||||
Мероприятие 0630181. "Оказание государственным и учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" | 778 | Всего: | X | X | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9 | 4 194 953,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 634 151,0 | 559 676,4 | 618 635,4 | 617 804,1 | 588 228,9 | 588 228,9 | 588 228,9 | 4 194 953,6 | |||||||||||||
Мероприятие 0630600. "Инвестиционные средства" | 000 | Всего: | X | X | 0,0 | 238 500,0 | 304 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543 000,0 | |||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 238 500,0 | 304 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543 000,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие инженерных коммуникаций города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий) | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06И0000. "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" | |||||||||||||||||||||||
06И0000.01. Обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент развития новых территорий города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителя м бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06И0000. "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" | 806, 509 | Всего: | X | X | 8 775 221,1 | 18 493 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8 | 99 846 194,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8 | 95 346 194,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500 000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 0698118. "Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра "Сколково" | 806 | Всего: | X | X | 0,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500 000,0 | |||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500 000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06И0100. "Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры" | 806, 509 | Всего: | X | X | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8 | 95 346 194,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 8 775 221,1 | 13 993 862,7 | 10 182 777,9 | 13 282 895,4 | 10 059 855,3 | 19 525 790,8 | 19 525 790,8 | 95 346 194,0 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Энергосбережение и повышение энергоэффективности | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Снижение энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города.3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора).2. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов.3. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).4. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.5. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ.7. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06К0000. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | |||||||||||||||||||||||
06К0000.01. Энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта) | кг у.т./ тыс. рублей | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||
06К0000.02. Суммарная экономия электрической энергии | млн кВт ч | 958,97 | 809,42 | 1153 | 975,73 | 819,23 | 965,81 | 787,7 | 759,34 | 709,78 | |||||||||||||
06К0000.03. Суммарная экономия тепловой энергии | млн Гкал | 2,38 | 2,21 | 1,58 | 1,63 | 1,09 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | |||||||||||||
06К0000.04. Суммарная экономия воды | млн куб. м | 41,6 | 37,95 | 111,06 | 17,69 | 36,54 | 20,51 | 20,32 | 19,36 | 19,36 | |||||||||||||
06К0000.05. Суммарная экономия газа | млн куб. м | 547,83 | 535,56 | 449,24 | 573,24 | 392,79 | 606,93 | 607,03 | 607 | 607 | |||||||||||||
06К0000.06. Сокращение выбросов парниковых газов | тыс. тонн экв. (диоксида углерода) | X | X | 657,66 | 1038,73 | 991,73 | 425,52 | 851,03 | 931,34 | 841,58 | |||||||||||||
06К0000.07. Потребление возобновляемой энергии | процентов | X | X | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||||||
06К0000.08. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ | процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
06К0000.09. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
06К0000.10. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ | процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
06К0000.11. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | процентов | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
06К0000.12. Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций с установленной мощностью свыше 25 МВт) | процентов | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
06К0000.13. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации | процентов | X | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
06К0000.14. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к ВРП | ед | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
06К0000.15. Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций с установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет государственного строительного надзора города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителя м бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06К0000. "Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы" | 020 | Всего: | X | X | 65 557 487,0 | 70 426 753,7 | 2 271 150,2 | 3 179 256,1 | 2 949 055,7 | 2 880 852,6 | 2 795 222,6 | 150 059 777,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 626 939,0 | 439 207,0 | 285 899,3 | 478 574,5 | 313 572,5 | 363 572,5 | 363 572,5 | 2 871 337,3 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 65 824,8 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 618,6 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 64 864 723,2 | 69 894 752,9 | 1 985 250,9 | 2 700 681,6 | 2 635 483,2 | 2517 280,1 | 2 431 650,1 | 147 029 822,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0100. "Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность" | 020 | Всего: | X | X | 567 552,5 | 380 877,5 | 204 051,3 | 418 069,5 | 253 067,5 | 303 067,5 | 303 067,5 | 2 429 753,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 567 552,5 | 380 877,5 | 204 051,3 | 418 069,5 | 253 067,5 | 303 067,5 | 303 067,5 | 2 429 753,3 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0200. "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений" | 020 | Всего: | X | X | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 413 300,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 413 300,6 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0281. "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждениях" | 020 | Всего: | X | X | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 413 300,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 55 247,0 | 54 522,0 | 78 071,6 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 56 365,0 | 413 300,6 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0300. "Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности" | 020 | Всего: | X | X | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 28 283,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 4 139,5 | 3 807,5 | 3 776,4 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 4 140,0 | 28 283,4 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Б8117. "Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | 020 | Всего: | X | X | 65 824,8 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 618,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 65 824,8 | 92 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 618,6 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0400. "Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций" | 020 | Всего: | X | X | 40 031 966,6 | 44 933 678,4 | 171 366,1 | 216 036,0 | 293 740,8 | 349 167,2 | 246 243,9 | 86 242 199,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 40 031 966,6 | 44 933 678,4 | 171 366,1 | 216 036,0 | 293 740,8 | 349 167,2 | 246 243,9 | 86 242 199,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0500. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы" | 071 | Всего: | X | X | 0,0 | 7 430,0 | 15 000,0 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 25 837,6 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 7 430,0 | 15 000,0 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | 25 837,6 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0600. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы" | 824 | Всего: | X | X | 13 907,2 | 3 838,0 | 1 650,0 | 7 840,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 57 235,2 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 13 907,2 | 3 838,0 | 1 650,0 | 7 840,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 57 235,2 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0700. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы" | 778 | Всего: | X | X | 313 089,6 | 97 254,1 | 32 395,1 | 51 484,9 | 39 478,2 | 39 478,2 | 39 478,2 | 612 658,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 313 089,6 | 97 254,1 | 32 395,1 | 51 484,9 | 39 478,2 | 39 478,2 | 39 478,2 | 612 658,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0800. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы" | 054 | Всего: | X | X | 8 556,5 | 32 382,9 | 21 692,6 | 39 930,0 | 39 930,0 | 39 930,0 | 39 930,0 | 222 352,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 8 556,5 | 32 382,9 | 21 692,6 | 39 930,0 | 39 930,0 | 39 930,0 | 39 930,0 | 222 352,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К0900. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы" | 811 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1000. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы" | 814 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1100. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы" | 056 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 024,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1200. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы" | 162 | Всего: | X | X | 132 130,4 | 59 820,2 | 75 835,8 | 210 547,5 | 165 950,0 | 0,0 | 0,0 | 644 283,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 361,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1300. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы" | 075 | Всего: | X | X | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 361,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 7 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 361,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1400. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы" | 803 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1500. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы" | 813 | Всего: | X | X | 2 633,3 | 1 107,0 | 2 245,2 | 1 377,7 | 4 094,0 | 2 028,0 | 540,0 | 14 025,2 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 2 633,3 | 1 107,0 | 2 245,2 | 1 377,7 | 4 094,0 | 2 028,0 | 540,0 | 14 025,2 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1600. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы" | 148 | Всего: | X | X | 2 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 590,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 2 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 590,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1700. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы" | 806 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1800. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы" | 780 | Всего: | X | X | 23 043 791,1 | 23 017 481,2 | 138 049,1 | 695 530,8 | 570 006,1 | 570 006,1 | 570 006,1 | 48 604 870,5 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 23 043 791,1 | 23 017 481,2 | 138 049,1 | 695 530,8 | 570 006,1 | 570 006,1 | 570 006,1 | 48 604 870,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06К1900. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы" | 164 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2000. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы" | 809 | Всего: | X | X | 20 178,6 | 6 072,2 | 8 045,7 | 2 827,2 | 9 128,3 | 3 514,8 | 22 296,1 | 72 062,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 20 178,6 | 6 072,2 | 8 045,7 | 2 827,2 | 9 128,3 | 3 514,8 | 22 296,1 | 72 062,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2100. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы" | 761 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2200. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства" | 826 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2300. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы" | 836 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2400. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы" | 961 | Всего: | X | X | 0,0 | 234 823,8 | 13 150,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 265 315,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 234 823,8 | 13 150,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 4 335,3 | 265 315,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2500. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы" | 931 | Всего: | X | X | 8 194,0 | 2 732,0 | 390 127,4 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0 | 1 673 453,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 8 194,0 | 2 732,0 | 390 127,4 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0 | 318 100,0 | 1 673 453,4 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2600. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы" | 941 | Всего: | X | X | 317 464,5 | 112 783,6 | 103 770,2 | 90 249,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 954 267,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 317 464,5 | 112 783,6 | 103 770,2 | 90 249,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 954 267,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2700. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы" | 901 | Всего: | X | X | 295 460,0 | 442 070,1 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 2 049 330,1 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 295 460,0 | 442 070,1 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 262 360,0 | 2 049 330,1 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2800. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы" | 971 | Всего: | X | X | 153 964,8 | 343 673,0 | 205 714,1 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0 | 1 696 215,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 153 964,8 | 343 673,0 | 205 714,1 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0 | 248 216,0 | 1 696 215,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06К2900. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Южного административного округа города Москвы" | 991 | Всего: | X | X | 248 189,2 | 267 659,4 | 224 675,7 | 371 549,2 | 379 846,5 | 379 846,5 | 379 846,5 | 2 251 613,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 248 189,2 | 267 659,4 | 224 675,7 | 371 549,2 | 379 846,5 | 379 846,5 | 379 846,5 | 2 251 613,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06К3000. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы" | 981 | Всего: | X | X | 115 830,5 | 92 556,2 | 14711,8 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1 | 593 322,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 115 830,5 | 92 556,2 | 14 711,8 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1 | 92 556,1 | 593 322,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06К3100. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы" | 911 | Всего: | X | X | 91 628,5 | 175 024,1 | 231 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498 125,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 91 628,5 | 175 024,1 | 231 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498 125,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06К3200. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы" | 951 | Всего: | X | X | 53 938,5 | 44 304,0 | 27 490,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 473 292,5 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 53 938,5 | 44 304,0 | 27 490,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 86 890,0 | 473 292,5 | |||||||||||||
Мероприятие 06К3300. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы" | 921 | Всего: | X | X | 3 848,0 | 9 178,5 | 7 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 379,7 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 3 848,0 | 9 178,5 | 7 353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 379,7 | |||||||||||||
Мероприятие 06К3400. "Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы" | 992 | Всего: | X | X | 0,0 | 10 884,2 | 14 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 146,1 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 10 884,2 | 14 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 146,1 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы | ||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами.2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов.3. Сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах.4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом. | ||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей.2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов.3. Обеспечение радиационной безопасности населения.4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения).5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки. | ||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | Значения | ||||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | |||||||||||||||
Подпрограмма 06Л0000. "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" | |||||||||||||||||||||||
06Л0000.01. Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы | тыс. тонн | 826 | 826 | 826 | 866 | 1082 | 1261 | 1303,5 | 1345,9 | 1345,9 | |||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы;Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год факт | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год прогноз | 2016 год прогноз | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | Итого | ||||||||||||||
Подпрограмма 06Л0000. "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" | 778, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X | X | 6 518 220,8 | 5 304 610,1 | 8 150 354,0 | 11 283 920,4 | 10 788 751,8 | 10 032 636,4 | 10 032 636,4 | 62 111 129,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 6 518 220,8 | 5 304 610,1 | 8 150 354,0 | 11 283 920,4 | 10 788 751,8 | 10 032 636,4 | 10 032 636,4 | 62 111 129,9 | |||||||||||||
средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0100. "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений" | 778 | Всего: | X | X | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 191 110,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 191 110,4 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0181. "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" | 778 | Всего: | X | X | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 191 110,4 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 26 951,2 | 27 021,0 | 27 420,6 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 27 429,4 | 191 110,4 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0200. "Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром" | 778 | Всего: | X | X | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9 | 1 649 856,7 | 1 638 590,2 | 1 626 760,3 | 1 626 760,3 | 12 752 023,8 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 2 576 231,7 | 2 155 378,7 | 1 478 445,9 | 1 649 856,7 | 1 638 590,2 | 1 626 760,3 | 1 626 760,3 | 12 752 023,8 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0300. "Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3" | 778 | Всего: | X | X | 779 623,3 | 538 659,9 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 4 309 321,2 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 779 623,3 | 538 659,9 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 598 207,6 | 4 309 321,2 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0500. "Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы" | 778 | Всего: | X | X | 1 087 664,5 | 936 215,4 | 445 113,1 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0 | 4 632 673,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 087 664,5 | 936 215,4 | 445 113,1 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0 | 540 920,0 | 4 632 673,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0600. "Мероприятия по очистке промливневых стоков" | 778 | Всего: | X | X | 106 706,2 | 108 946,2 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 801 237,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 106 706,2 | 108 946,2 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 117 117,1 | 801 237,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0800. "Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации" | 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X | X | 28 376,3 | 32 800,0 | 24 979,5 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 230 40 2,2 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 28 376,3 | 32 800,0 | 24 979,5 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 230 40 2,2 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0801. "Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации" | 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X | X | 28 376,3 | 32 800,0 | 23 368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 545,1 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 28 376,3 | 32 800,0 | 23 368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 545,1 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0881. "Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений" | 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 145 857,1 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 1 610,7 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 36 061,6 | 145 857,1 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л0900. "Прочие расходы в области обращения с отходами" | 778 | Всего: | X | X | 160 437,8 | 79 418,3 | 89 057,6 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5 | 820 599,7 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 160 437,8 | 79 418,3 | 89 057,6 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5 | 122 921,5 | 820 599,7 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л1000. "Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов" | 806 | Всего: | X | X | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5 | 990 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 310 249,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 1 752 229,8 | 349 526,7 | 217 746,5 | 990 746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 310 249,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л1100. "Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы" | 778 | Всего: | X | X | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9 | 6 764 739,3 | 6 950 907,9 | 5 434 792,5 | 5 434 792,5 | 30 447 085,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 1 076 643,9 | 4 785 208,9 | 6 764 739,3 | 6 950 907,9 | 5 434 792,5 | 5 434 792,5 | 30 447 085,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л1200. "Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий" | 806 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 590,9 | 520 000,0 | 1 280 000,0 | 1 280 000,0 | 3 290 590,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 590,9 | 520 000,0 | 1 280 000,0 | 1 280 000,0 | 3 290 590,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л1300. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево" | 778 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 71 300,0 | 225 330,0 | 236 596,5 | 248 426,4 | 248 426,4 | 1 030 079,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 71 300,0 | 225 330,0 | 236 596,5 | 248 426,4 | 248 426,4 | 1 030 079,3 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л1400. "Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО "Саларьево" | 778 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 000,0 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л1500. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с временной эксплуатацией полигона твердых бытовых отходов "Хметьево" | 778 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 844,9 | |||||||||||||
Мероприятие 06Л1600. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром", связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий | 778 | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | |||||||||||
бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 912,3 | |||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |