Действующий
Значение индекса результативности | Ранг результативности |
130% и более | Сверхрезультативно |
От 105% (включительно) до 130% | Высокорезультативно |
От 95% (включительно) до 105% | Плановое исполнение |
От 70% (включительно) до 95% | Удовлетворительно |
От 30% (включительно) до 70% | Низкорезультативно |
От 0% (включительно) до 30% | Нерезультативно |
0% (для мероприятий и подпрограмм, результативность которых не оценивается) | Нет оценки |
Под степенью освоения понимается степень достижения запланированного уровня финансирования реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе.
Степень освоения определяется отношением фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования на основе проведения анализа реализации мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Для оценки степени освоения финансирования мероприятий Государственной программы должны быть использованы значения запланированных и фактических объемов финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе, для оценки степени освоения финансирования подпрограмм и Государственной программы в целом должны быть использованы значения запланированных и фактических совокупных объемов финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям. Оценка степени освоения производится путем расчета индекса освоения.
- объем запланированного финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе на конец периода.
- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям;
- объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям на конец периода.
В зависимости от полученного значения индекса освоения каждому мероприятию, подпрограмме и Государственной программе в целом присваивается ранг освоения в соответствии с таблицей оценки степени освоения (таблица 5).
Значение индекса освоения | Ранг освоения |
От 95% (включительно) до 100% | Плановое освоение |
От 70% (включительно) до 95% | Удовлетворительно |
От 30% (включительно) до 70% | Низкое освоение |
От 0% до 30% | Не освоено |
0% (для мероприятий и подпрограмм, которые реализуются в рамках других Государственных программ города Москвы и в Государственной программе отражаются справочно) | Нет оценки |
Оценку степени освоения мероприятий и подпрограмм, результативность реализации которых при анализе в прошлые периоды не оценивалась, необходимо производить с учетом показателей их финансирования за прошлые периоды.
Оценка эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе осуществляется посредством сопоставления рангов результативности и освоения мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
В зависимости от сочетания рангов результативности и освоения по мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом присваивается качественная оценка эффективности и предлагаются общие рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы в соответствии с таблицей оценки эффективности и общих рекомендаций по итогам анализа (таблица 6).
Мероприятию (подпрограмме) не присваивается качественная оценка, если данному мероприятию (подпрограмме) присвоен ранг результативности или ранг освоения "Нет оценки".
N п/п | Ранг результативности | Ранг освоения | Качественная оценка эффективности | Рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы на будущие периоды | |||
Плановые значения показателей | Плановые объемы финансирования | Направления дальнейшего анализа и корректировки состава показателей | Направления дальнейшего анализа и корректировки мероприятий | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Сверхрезультативно | Плановое освоение | Высокоэффективно | Значительное увеличение | Сокращение бюджета (в случае невозможности увеличения плановых значений) | - | Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности) |
2 | Сверхрезультативно | Удовлетворительно | Высокоэффективно | Значительное увеличение | Сокращение бюджета | - | Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности) |
3 | Сверхрезультативно | Низкое исполнение | Эффективно | Значительное увеличение | Значительное сокращение бюджета | - | Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности) |
4 | Сверхрезультативно | Не освоено | Низкое качество планирования | Достижение не зависит от реализации мероприятия | Значительное сокращение бюджета | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
5 | Высокорезультативно | Плановое освоение | Высокоэффективно | Увеличение | - | - | - |
6 | Высокорезультативно | Удовлетворительно | Высокоэффективно | Увеличение | Сокращение бюджета | - | - |
7 | Высокорезультативно | Низкое исполнение | Эффективно | Увеличение | Значительное сокращение бюджета | - | - |
8 | Высокорезультативно | Не освоено | Низкое качество планирования | Достижение не зависит от реализации мероприятия | Значительное сокращение бюджета | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
9 | Плановое исполнение | Плановое освоение | Эффективно | - | - | - | - |
10 | Плановое исполнение | Удовлетворительно | Эффективно | - | Сокращение бюджета | - | - |
11 | Плановое исполнение | Низкое исполнение | Эффективно | - | Значительное сокращение бюджета | - | - |
12 | Плановое исполнение | Не освоено | Низкое качество планирования | Достижение не зависит от реализации мероприятия | Значительное сокращение бюджета | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
13 | Удовлетворительно | Плановое освоение | Эффективно | - | Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования) | - | Анализ причин неэффективности расходования |
14 | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Эффективно | - | - | - | Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме |
15 | Удовлетворительно | Низкое исполнение | Низкоэффективно | - | Сокращение бюджета | - | Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме |
16 | Удовлетворительно | Не освоено | Низкое качество планирования | Достижение не зависит от реализации мероприятия | Значительное сокращение бюджета | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
17 | Низкорезультативно | Плановое освоение | Низкоэффективно | - | Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования) | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ причин неэффективности расходования |
18 | Низкорезультативно | Удовлетворительно | Низкоэффективно | - | Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования) | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ причин неэффективности расходования |
19 | Низкорезультативно | Низкое исполнение | Низкоэффективно | - | - | - | Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме |
20 | Низкорезультативно | Не освоено | Низкоэффективно | - | Сокращение бюджета | - | Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме |
21 | Нерезультативно | Плановое освоение | Неэффективно | - | Значительное сокращение бюджета | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
22 | Нерезультативно | Удовлетворительно | Неэффективно | - | Значительное сокращение бюджета | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
23 | Нерезультативно | Низкое исполнение | Неэффективно | - | Сокращение бюджета | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
24 | Нерезультативно | Не освоено | Неэффективно | - | - | Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятия | Анализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия |
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения бизнеса за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению и бизнесу за счет их перевода в электронную форму.2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт москвича.3. Повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами.4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе за счет развития системы видеонаблюдения | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год, факт | 2011 год, факт | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | |||
разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||
12.01.000.000.01. Уровень оперативности и качества предоставления государственных услуг | процентов | Х | Х | 23,8 | 43,1 | 87,3 | 74,3 | 78,0 | 81,7 | 85,6 | ||||
12.01.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвы | процентов | Х | Х | 43,2 | 72,3 | 75,8 | 75,7 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | ||||
12.01.000.000.03. Процент покрытия мест массового скопления людей средствами видеонаблюдения | процентов | Х | Х | 49,0 | 50,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | ||||
12.01.000.000.04. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения | процентов | 24,0 | 36,0 | 59,0 | 84,0 | 85,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы | |||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы,Префектура восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы | |||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||
факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||
Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 811 | Всего: | Х | Х | 4 475 612,3 | 5 263 850,5 | 8 398 038,0 | 7400 254,0 | 7 463 108,0 | 7 492 548,0 | 7 492 548,0 | 47 985 958,8 | ||
бюджет города# | Х | Х | 4 475 612,3 | 5 263 850,5 | 8 376 204,6 | 7400 254,0 | 7 463 108,0 | 7 492 548,0 | 7 492 548,0 | 47 964 125,4 | ||||
средства федерального# | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 21 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 833,4 | ||||
средства бюджетов государственных# | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.01.001.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 811 | Всего: | Х | Х | 2 900 112,3 | 2 039 264,9 | 2 727 938,6 | 2 082 301,0 | 2 091 155,0 | 2 120 595,0 | 2 120 595,0 | 16 081 961,8 | ||
бюджет города# | Х | Х | 2 900 112,3 | 2 039 264,9 | 2 706 105,2 | 2 082 301,0 | 2 091 155,0 | 2 120 595,0 | 2 120 595,0 | 16 060 128,4 | ||||
средства федерального# | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 21 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 833,4 | ||||
средства бюджетов государственных# | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.01.002.000.00. Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения | 811, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | Х | Х | 1 575 500,0 | 3 224 585,6 | 5 670 099,4 | 5 317 953,0 | 5 371 953,0 | 5 371 953,0 | 5 371 953,0 | 31 903 997,0 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 1 575 500,0 | 3 224 585,6 | 5 670 099,4 | 5 317 953,0 | 5 317 953,0 | 5 317 953,0 | 5 317 953,0 | 31 903 997,0 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городским хозяйством, сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы.2. Повышение эффективности и прозрачности городского управления | |||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти, управления городским хозяйством и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий.2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий.3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий.4. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий.5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения*(2) | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год, факт | 2011 год, факт | 2 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | |||
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | ||||||||||||||
12.02.000.000.01. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой | процентов | Х | Х | 46,5 | 59,3 | 84,4 | 71,6 | 74,2 | 78,8 | 80,5 | ||||
12.02.000.000.02. Уровень обеспечения мониторинга безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ | процентов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
12.02.000.000.03. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды | процентов | Х | Х | 53,5 | 59,0 | 76,6 | 82,9 | 86,5 | 87,8 | 87,8 | ||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы | |||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент топливно-энергетического хозяйства города МосквыДепартамент финансов города МосквыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы | |||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||
факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 020, 054, 592, 780, 811, 840 | Всего: | Х | Х | 12 317 137,2 | 8 663 569,7 | 9 268 243,1 | 10 552 936,5 | 9 961 848,7 | 9 723 405,3 | 9 723 405,3 | 70 210 545,8 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 10 070 513,2 | 8 540 752,4 | 9 268 243,1 | 10 552 936,5 | 9 961 848,7 | 9 723 405,3 | 9 723 405,3 | 67 841 104,5 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 2 246 624,0 | 122 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 369 441,3 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.001.000.00. Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 020, 811 | Всего: | Х | Х | 240 057,9 | 174 827,1 | 232 715,8 | 881 000,0 | 280 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 2 208 600,8 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 240 057,9 | 174 827,1 | 232 715,8 | 881 000,0 | 280 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 2 208 600,8 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.002.000.00. Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 592, 811 | Всего: | Х | Х | 514 764,5 | 713 431,4 | 704 607,6 | 750 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 4 782 803,5 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 514 764,5 | 713 431,4 | 704 607,6 | 750 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 4 782 803,5 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.003.000.00. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 811 | Всего: | Х | Х | 709 314,6 | 1 113 160,4 | 542 555,6 | 519 000,0 | 512 000,0 | 250 000,0 | 250 000, | 3 896 030,6 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 709 314,6 | 1 113 160,4 | 542 555,6 | 519 000,0 | 512 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 3 896 030,6 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.004.000.00. Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 811, 840 | Всего: | Х | Х | 4 536 902,3 | 3 019 564,4 | 2 988 012,5 | 2 836 936,5 | 3 380 848,7 | 3 590 405,3 | 3 590 405,3 | 23 943 075,0 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 4 536 902,3 | 3 019 564,4 | 2 988 012,5 | 2 836 936,5 | 3 380 848,7 | 3 590 405,3 | 3 590 405,3 | 23 943 075,0 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.005.000.00. Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы | 780 | Всего: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Мероприятие 12.02.006.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации | 811 | Всего: | Х | Х | 2 016 837,4 | 2 248 412,4 | 1 470 386,5 | 2 440 000,0 | 1 978 000,0 | 2 033 000,0 | 2 033 000,0 | 14 219 636,3 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 2 016 837,4 | 2 248 412,4 | 1 470 386,5 | 2 440 000,0 | 1 978 000,0 | 2 033 000,0 | 2 033 000,0 | 14 219 636,3 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.007.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации | 054, 811 | Всего: | Х | Х | 4 299 260,5 | 1 394 174,0 | 3 005 627,9 | 2 706 000,0 | 2 691 000,0 | 2 600 000,0 | 2 600 000,0 | 19 296 062,4 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 2 052 636,5 | 1 271 356,7 | 3 005 627,9 | 2 706 000,0 | 2 691 000,0 | 2 600 000,0 | 2 600 000,0 | 16 926 621,1 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 2 246 624,0 | 122 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 369 441,3 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.008.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальноую# сферу города Москвы | 811 | Всего: | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 35 864,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 695 864,1 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 35 864,1 | 180 000,0 | 180 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 695 864,1 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.02.009.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы | 811 | Всего: | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 288 473,1 | 240 000,0 | 240 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 168 473,1 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 288 473,1 | 240 000,0 | 240 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1 168 473,1 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
*(2) Задача выполняется в рамках Паспорт
подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве | |||||||||||||
Цели подпрограммы | Создание условий для широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города, сфере управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни граждан | |||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к современной информационно-коммуникационной среде на территории города Москвы.2. Стимулирование развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса.3. Обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год, факт | 2011 год, факт | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | |||
Подпрограмма 12.03.000.000.00. Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды | ||||||||||||||
12.03.000.000.01. Уровень развития сетей связи в Москве и обеспечения электросвязью городских потребностей | процентов | Х | Х | 54,0 | 73,2 | 91,6 | 85,3 | 90,2 | 93,0 | 95,4 | ||||
12.03.000.000.02. Уровень обеспечения потребности в эксплуатации городских ИСиР и задействования городского ЦОД | процентов | Х | Х | 0,0 | 6,7 | 64,5 | 46,7 | 51,1 | 54,2 | 57,2 | ||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы | |||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Главное архивное управление города Москвы,Главное контрольное управление города Москвы,Государственная жилищная инспекция города Москвы,Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы,Департамент города Москвы по конкурентной политике,Департамент культуры города Москвы,Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы,Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы,Департамент семейной и молодежной политики города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Комитет ветеринарии города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,Комитет государственного строительного надзора города Москвы,Комитет государственных услуг города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Комитет по делам казачества города Москвы,Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы,Объединение административно-технических инспекций города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Региональная энергетическая комиссия города Москвы,Управление делами Мэра и Правительства Москвы,Управление записи актов гражданского состояния города Москвы,Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы,Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы | |||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||
факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||
Подпрограмма 12.03.000.000.00. Развитие отрасли информационных технологий и связи с формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды | 020, 054, | Всего: | Х | Х | 27 930 296,9 | 34 203 736,3 | 33 406 949,2 | 36 306 578,1 | 36 062 302,5 | 36 120 862,0 | 36 120 862,0 | 240 151 587,0 | ||
056, 071, 075, 148, 154, 162, 164, 262, 509, 592, | бюджет города Москвы | Х | Х | 9 180 296,9 | 9 203 736,3 | 8 246 949,2 | 10 206 578,1 | 9 962 302,5 | 10 020 862,0 | 10 020 862,0 | 66 841 587,0 | |||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778, 780, 781, 788, 789, 803, 804, 805 806, 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | средства юридических и физических лиц | Х | Х | 18 750 000,0 | 25 000 000,0 | 25 160 000,0 | 26 100 000,0 | 26 100 000,0 | 26 100 000,0 | 26 100 000,0 | 173 310 000,0 | |||
Мероприятие 12.03.001.000.00. Создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве | 811, 843 | Всего: | Х | Х | 20 939 183,8 | 25 593 055,8 | 25 504 231,8 | 26 300 000,0 | 26 357 000,0 | 26 352 000,0 | 26 352 000,0 | 177 397 471,4 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 2 189 183,8 | 593 055,8 | 344 231,8 | 200 000,0 | 257 000,0 | 252 000,0 | 252 000,0 | 4 087 471,4 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 18 750 000,0 | 25 000 000,0 | 25 160 000,0 | 26 100 000,0 | 26 100 000,0 | 26 100 000,0 | 26 100 000,0 | 173 310 000,0 | ||||
Мероприятие 12.03.002.000.00. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений в области информационно-коммуникационных технологий | 811 | Всего: | Х | Х | 332 888,1 | 290 100,5 | 281 471,6 | 291 572,0 | 291 572,0 | 291 572,0 | 291 572,0 | 2 070 748,2 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 332 888,1 | 290 100,5 | 281 471,6 | 291 572,0 | 291 572,0 | 291 572,0 | 291 572,0 | 2 070 748,2 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.03.003.000.00. Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы | 811 | Всего: | Х | Х | 2 653 526,1 | 4 508 951,7 | 4 355 577,4 | 4 071 100,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 27 589 155,2 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 2 653 526,1 | 4 508 951,7 | 4 355 577,4 | 4 071 100,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 27 589 155,2 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.03.004.000.00. Организация эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы | 020, 054, 056, 071, 075, 148, 154, 162, 164, 509, 592, 725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778, 780, 781, 788, 789, 803, 804, 805, 806, 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего: | Х | Х | 4 004 698,9 | 3 811 628,3 | 3 265 668,4 | 5 643 906,1 | 5 413 730,5 | 5 477 290,0 | 5 477 290,0 | 33 094 212,2 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 4 004 698,9 | 3 811 628,3 | 3 265 668,4 | 5 643 906,1 | 5 413 730,5 | 5 477 290,0 | 5 477 290,0 | 33 094 212,2 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Управление реализацией программы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Управление реализацией программы | |||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение эффективности и прозрачности городского управления посредством обеспечения эффективной реализации мероприятий Государственной программы | |||||||||||||
Задачи подпрограммы | Проведение комплекса организационных, методологических и контрольных мероприятий, направленных на управление реализацией Государственной программы | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год, факт | 2011 год, факт | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | |||
Подпрограмма 12.04.000.000.00. Управление реализацией программы | ||||||||||||||
12.04.000.000.01. Уровень обеспечения эффективного управления реализацией Государственной программы | процентов | Х | Х | 62,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы | |||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы | |||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||
факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||
Подпрограмма 12.04.000.000.00. Управление реализацией программы | 811 | Всего: | Х | Х | 316 010,2 | 398 079,5 | 324 5 77,9 | 888 222,3 | 764 009,3 | 716 009,3 | 716 009,3 | 4 122 917,8 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 316 010,2 | 398 079,5 | 324 577,9 | 888 222,3 | 764 009,3 | 716 009,3 | 716 009,3 | 4 122 917,8 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.04.001.000.00. Обеспечение программно-целевого управления государственной программой | 811 | Всего: | Х | Х | 316 010,2 | 398 079,5 | 292 311,9 | 242 213,0 | 198 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 1 746 614,6 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 316 010,2 | 398 079,5 | 292 311,9 | 242 213,0 | 198 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 1 746 614,6 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.04.002.000.00. Сопровождение реализации мероприятий государственнойпрограммы | 811 | Всего: | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 32 266,0 | 646 009,3 | 566 009,3 | 566 009,3 | 566 009,3 | 2 376 303,2 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 32 266,0 | 646 009,3 | 566 009,3 | 566 009,3 | 566 009,3 | 2 376 303,2 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие средств массовой информации и рекламы | |||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет обеспечения жителей востребованными информационными материалами и телепродукцией.2. Повышение прозрачности городского управления | |||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня доступности информации для населения путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции.2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы.3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти, общественных организаций и проводимых социальных проектов.4. Качественное повышение уровня праздничного и тематического оформления столицы | |||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год, факт | 2011 год, факт | 2012 год, факт | 2013 год, факт | 2014 год, факт | 2015 год, прогноз | 2016 год, прогноз | 2017 год, прогноз | 2018 год, прогноз | |||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы | ||||||||||||||
12.05.000.000.01. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации | процентов | Х | Х | 70,4 | 82,5 | 89,1 | 77,7 | 80,0 | 81,0 | 81,9 | ||||
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы | |||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы | |||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | 2010 год | 2011 год | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||
факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы | 071, 813, 840 | Всего: | Х | Х | 10 615 930,2 | 11 265 849,8 | 12 204 123,9 | 13 590 400,8 | 13 440 400,8 | 12 990 400,8 | 12 990 400,8 | 87 097 507,1 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 10 615 930,2 | 11 265 849,8 | 12 204 123,9 | 13 590 400,8 | 13 440 400,8 | 12 990 400,8 | 12 990 400,8 | 87 097 507,1 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.05.001.000.00. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания | 813, 840 | Всего: | Х | Х | 1 628 738,0 | 1 227 951,1 | 1 231 204,1 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 9 403 847,6 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 1 628 738,0 | 1 227 951,1 | 1 231 204,1 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 1 328 988,6 | 9 403 847,6 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.05.002.000.00. Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ | 071, 813, 840 | Всего: | Х | Х | 8 086 933,6 | 8 663 573,7 | 8 965 818,2 | 10 121 497,3 | 9 973 204,2 | 9 523 204,2 | 9 523 204,2 | 64 857 435,4 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 8 086 933,6 | 8 663 573,7 | 8 965 818,2 | 10 121 497,3 | 9 973 204,2 | 9 523 204,2 | 9 523 204,2 | 64 857 435,4 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 12.05.003.000.00. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы | 813 | Всего: | Х | Х | 702 217,1 | 925 925,0 | 1 579 060,1 | 1 711 873,4 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 10 049 575,1 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 702 217,1 | 925 925,0 | 1 579 060,1 | 1 711 873,4 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 1 710 166,5 | 10 049 575,1 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
*(3) | Мероприятие 12.05.004.000.00. Проведение Московского фестиваля света813 | Всего: | Х | Х | 198 041,5 | 448 400,0 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 2 786 649,0 | ||
бюджет города Москвы | Х | Х | 198 041,5 | 448 400,0 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 428 041,5 | 2 786 649,0 | ||||
средства федерального бюджета | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
средства юридических и физических лиц | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 |
подпрограммы 06Ж "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры".
*(3) Финансирование мероприятия 12.05.004.000.00. "Проведение Московского фестиваля света" в 2012 году осуществлялось в рамках мероприятия 06Ж0700 "Проведение Московского фестиваля света" Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
факт *(4) | факт *(4) | факт *(4) | факт *(4) | факт*(4) | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12.00.000.000.00. Государственная программа города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы | 12.00.000.000.01. Уровень оперативности и качества предоставления государственных услуг | 811 | процентов | Х | Х | 23,8 | 43,1 | 87,3 | 74,3 | 78,0 | 81,7 | 85,6 |
12.00.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 43,2 | 72,3 | 75,8 | 75,7 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | |
12.00.000.000.03. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой | 811 | процентов | Х | Х | 46,5 | 59,3 | 84,4 | 71,6 | 74,2 | 78,8 | 80,5 | |
12.00.000.000.04. Уровень обеспечения мониторинга безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
12.00.000.000.05. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды | 811 | процентов | Х | Х | 53,5 | 59,0 | 76,6 | 82,9 | 86,5 | 87,8 | 87,8 | |
12.00.000.000.06. Уровень развития сетей связи в Москве и обеспечения электросвязью городских потребностей | 811 | процентов | Х | Х | 54,0 | 73,2 | 91,6 | 85,3 | 90,2 | 93,0 | 95,4 | |
12.00.000.000.07. Уровень обеспечения потребности в эксплуатации городских ИСиР и задействования городского ЦОД | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 6,7 | 64,5 | 46,7 | 51,1 | 54,2 | 57,2 | |
12.00.000.000.08. Уровень обеспечения эффективного управления реализацией Государственной программы | 811 | процентов | Х | Х | 62,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
12.00.000.000.09. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации | 813 | процентов | Х | Х | 70,4 | 82,5 | 89,1 | 77,7 | 80,0 | 81,0 | 81,9 | |
12.00.000.000.10. Процент покрытия мест массового скопления людей средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | 49,0 | 50,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
12.00.000.000.11. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | 24,0 | 36,0 | 59,0 | 84,0 | 85,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.01.000.000.01. Уровень оперативности и качества предоставления государственных услуг | 811 | процентов | Х | Х | 23,8 | 43,1 | 87,3 | 74,3 | 78,0 | 81,7 | 85,6 |
12.01.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 43,2 | 72,3 | 75,8 | 75,7 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | |
12.01.000.000.03. Процент покрытия мест массового скопления людей средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | 49,0 | 50,0 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
12.01.000.000.04. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | 24,0 | 36,0 | 59,0 | 84,0 | 85,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Мероприятие 12.01.001.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.01.001.000.01. Доля государственных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных услуг, которые могут оказываться в электронной форме | 811 | процентов | 3 | 20 | 23 | 67,5 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.01.001.000.02. Доля государственных услуг, оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных государственных услуг | 811 | процентов | Х | Х | 7 | 10 | 42,8 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
12.01.001.000.03. Востребованность гражданами интерактивных порталов в рамках управления городским хозяйством | 811 | процентов | Х | 25 | 30 | 40 | 51,4 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12.01.001.000.04. Суммарная годовая аудитория единого виртуального пространства (домены зоны mos.ru и прочие порталы Правительства Москвы) | 811 | млн. посещений | Х | Х | 20 | 35 | 125,6 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
12.01.001.000.05. Доступность для граждан сервисов, предоставляемых посредством электронных карт | 811 | процентов | Х | Х | 27 | 40 | 57,1 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
12.01.001.000.06. Обеспечение повышения качества предоставления государственных услуг и развитие городских порталов, платформ и сервисов электронного правительства для открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.01.002.000.00. Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения | 12.01.002.000.01. Общее число камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей | 811 | единиц | Х | Х | 1 629 | 1 715 | 2 460 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 |
12.01.002.000.02. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды) | 811 | процентов | 24 | 36 | 59 | 84 | 85,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
12.01.002.000.03. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (придомовые территории) | 811 | процентов | Х | Х | 57 | 57 | 57,8 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
12.01.002.000.04. Общее число камер, подключенных к ЕЦХД | 811 | тысяч | Х | Х | Х | 120 | 142,1 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
12.01.002.000.05. Доля камер, для которых обеспечена автоматизированная обработка видеоизображения и видеоаналитика | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 15,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12.01.002.000.06. Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.01.002.000.07. Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.000.000.01. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвой | 811 | процентов | Х | Х | 46,5 | 59,3 | 84,4 | 71,6 | 74,2 | 78,8 | 80,5 |
12.02.000.000.02. Уровень обеспечения мониторинга безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТ | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
12.02.000.000.03. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-среды | 811 | процентов | Х | Х | 53,5 | 59 | 76,6 | 82,9 | 86,5 | 87,8 | 87,8 | |
Мероприятие 12.02.001.000.00. Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.001.000.01. Доля дворов города Москвы, паспорта которых ведутся в электронной форме | 811 | процентов | Х | Х | Х | 50 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 |
12.02.001.000.02. Доля специальных транспортных средств, оснащенных технологическими датчиками и датчиками ГЛОНАСС, информация от которых поступает в АСУ ОДС | 811 | процентов | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.001.000.03. Доля дорог, для которых осуществляется мониторинг качества уборки в автоматическом режиме | 811 | процентов | Х | Х | Х | 70 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.001.000.04. Доля домохозяйств, для которых расчет коммунальных платежей ведётся в полностью автоматическом режиме | 811 | процентов | Х | Х | Х | 34 | 81,3 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
12.02.001.000.05. Доля объектов городской собственности, учет которых ведется с использованием информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | 40 | 50 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.001.000.06. Обеспечение повышения качества управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 97,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.002.000.00. Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.002.000.01. Востребованность информационной системы мониторинга и контроля за ходом комплексного развития города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 20 | 30 | 63 | 50 | 60 | 70 | 80 |
12.02.002.000.02. Информативность информационной системы мониторинга и контроля за ходом комплексного развития города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.002.000.03. Востребованность информационной системы в области государственных закупок для нужд города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 25 | 30 | 37,4 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
12.02.002.000.04. Информативность информационной системы в области государственных закупок для нужд города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.002.000.05. Востребованность информационной системы управления городскими финансами и бюджетом | 811 | процентов | Х | Х | 55 | 60 | 71 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
12.02.002.000.06. Информативность информационной системы управления городскими финансами и бюджетом | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.002.000.07. Обеспечение повышения эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.003.000.00. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.003.000.01. Обеспечение развития и функционирования ситуационных центров в сфере безопасности правопорядка | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
12.02.003.000.02. Обеспечение повышения уровня безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.004.000.00. Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 12.02.004.000.01. Доля органов исполнительной власти города Москвы, обеспеченных СВТ и ПО в текущем году | 811 | процентов | Х | Х | 30 | 35 | 51,5 | 45 | 50 | 55 | 60 |
12.02.004.000.02. Доля функциональных и территориальных органов исполнительной власти города Москвы, подключенных к единой системе электронного документооборота Правительства Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.004.000.03. Доля подведомственных учреждений города Москвы, подключенных к единой системе электронного документооборота Правительства Москвы | 811 | процентов | Х | Х | 15 | 23 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12.02.004.000.04. Доля органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных учреждений города Москвы, использующих Единую почтовую систему | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.004.000.05. Доля органов исполнительной власти города Москвы, для которых обеспечена разработка и модернизация информационных систем и ресурсов в текущем году | 811 | процентов | Х | Х | 30 | 35 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
12.02.004.000.06. Обеспечение повышения эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.005.000.00. Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы | 12.02.005.000.01. Доля территории города Москвы, охваченная интеллектуальной транспортной системой | 780 | процентов | Х | 30 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.005.000.02. Количество оснащённых аппаратурой ОРБ\ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств | 780 | процентов | Х | Х | 84 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | |
12.02.005.000.03. Количество камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 780 | штук | Х | 150 | 600 | 800 | 805 | Х | Х | Х | Х | |
12.02.005.000.04. Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системой | 780 | штук | Х | 350 | 922 | 1 696 | 1 600 | Х | Х | Х | Х | |
12.02.005.000.05. Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы | 780 | штук | Х | Х | Х | Х | Х | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
12.02.005.000.06. Количество стационарных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 780 | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | 832 | 832 | 832 | 832 | |
12.02.005.000.07. Создание ситуационных и диспетчерских центров (нарастающий итог) | 780 | единиц | Х | Х | Х | Х | Х | 6 | 9 | Х | Х | |
12.02.005.000.08. Строительство и реконструкция светофорных объектов | 780 | штук | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | 71 | 64 | 58 | |
12.02.006.000.01. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, для которых обеспечено такое обучение | 811 | процентов | Х | 75 | 100 | 81 | 100 | 87 | 90 | 90 | 90 | |
Мероприятие 12.02.006.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации | 12.02.006.000.02. Доля учебных заведений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.006.000.03. Количество персональных компьютеров в школах и других общеобразовательных учреждениях на 100 учащихся | 811 | единиц | 8,6 | 11 | 13 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
12.02.006.000.04. Доля учащихся, для которых ведутся электронные дневники и журналы | 811 | процентов | Х | 17 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.006.000.05. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере образования города Москвы, включая образовательные организации | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.007.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации | 12.02.007.000.01. Доля жителей города Москвы, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | 7 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.007.000.02. Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий | 811 | процентов | Х | Х | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.02.007.000.03. Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых внедрена электронная медицинская карта, в общем числе лечебно-профилактических учреждений | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 1 | 3,2 | 63 | 90 | 100 | 100 | |
12.02.007.000.04. Количество персональных компьютеров на 100 работников государственных медицинских учреждений | 811 | единиц | 20 | 23 | 51 | 52,4 | 71 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | |
12.02.007.000.05. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.008.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы | 12.02.008.000.01. Доля подразделений управления ЗАГС города Москвы, подключенных к Единому информационно-телекоммуникационному пространству (ЕИТП) | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.02.008.000.02. Доля учреждений культуры города Москвы, обеспеченных необходимыми информационно-коммуникационными решениями в текущем году | 811 | процентов | Х | Х | 20 | 25 | 50 | 45 | 55 | 60 | 60 | |
12.02.008.000.03. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.02.009.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы | 12.02.009.000.01. Доля государственных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных услуг в градостроительной сфере | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 10 | 70,6 | 65 | 65 | 65 | 65 |
12.02.009.000.02. Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 12.03.000.000.00. Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве | 12.03.000.000.01. Уровень развития сетей связи в Москве и обеспечения электросвязью городских потребностей | 811 | процентов | Х | Х | 54 | 73,2 | 91,6 | 85,3 | 90,2 | 93,0 | 95,4 |
12.03.000.000.02. Уровень обеспечения потребности в эксплуатации городских ИСиР и задействования городского ЦОД | 811 | процентов | Х | Х | 0,0 | 6,7 | 64,5 | 46,7 | 51,1 | 54,2 | 57,2 | |
Мероприятие 12.03.001.000.00. Создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве | 12.03.001.000.01. Доля информационно-коммуникационных технологий в валовом региональном продукте (ВРП) города Москва | 811 | процентов | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 5,7 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
12.03.001.000.02. Число занятых в отрасли информационно-коммуникационных технологий в городе Москве | 811 | тыс. человек | 180 | 190 | 195 | 200 | 320 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
12.03.001.000.03. Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет | 811 | процентов | Х | Х | 70 | 70 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
12.03.001.000.04. Доля покрытия территории города Москвы сетями связи 4G (в границах до 01.07.2012) | 811 | процентов | Х | Х | 75 | 75 | 98 | 85 | 90 | 95 | 99 | |
12.03.001.000.05. Доля покрытия населенных пунктов города Москвы сетями связи 4G (территории, присоединенные 01.07.2012) | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 4 | 40 | 55 | 85 | 95 | 99 | |
12.03.001.000.06. Число точек WiFi, обеспечивающих бесплатный доступ к сети Интернет в общественных местах, парках | 811 | единиц | Х | Х | Х | 1 200 | 1 303 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
12.03.001.000.07. Процент покрытия территории Московского метрополитена сетями связи | 811 | процентов | Х | Х | 0 | 8 | 75 | 75 | 90 | 95 | 99 | |
12.03.001.000.08. Доля населения, которому доступны цифровые телеканалы (эфирное ТВ, кабельное ТВ, спутниковое ТВ, Интернет-вещание) | 811 | процентов | Х | Х | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.03.001.000.09. Число установленных опор двойного назначения, нарастающим итогом*(5) | 811 | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1880 | 2780 | 3380 | 3980 | |
12.03.001.000.10. Обеспечение создания условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.03.002.000.00. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений в области информационно-коммуникационных технологий | 12.03.002.000.01. Обеспечение функционирования ГКУ "Мосгортелеком" | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.03.002.000.02. Обеспечение работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.03.003.000.00. Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы | 12.03.003.000.01. Доля органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше) | 811 | процентов | Х | Х | 70 | 70 | 76,7 | 70 | 70 | 70 | 70 |
12.03.003.000.02. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше) | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12.03.003.000.03. Доля учреждений здравоохранения, обеспеченных проводным широкополосным доступом (скорость от 10 Мбит/с и выше) | 811 | процентов | Х | Х | 94 | 94 | 94,7 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
12.03.003.000.04. Обеспечение оказания услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.03.004.000.00. Организация эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы | 12.03.004.000.01. Среднее число отказов в год на одну информационную систему, размещенную в центре обработки данных города Москвы, не более | 811 | единиц | Х | Х | 20 | 19 | 9,4 | 17 | 16 | 15 | 14 |
12.03.004.000.02. Среднегодовая продолжительность отказов на одну информационную систему, размещенную в центре обработки данных города Москвы | 811 | минут | Х | Х | 2 400 | 2 200 | 1 284,2 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | |
12.03.004.000.03. Обеспечение организации эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 12.04.000.000.00. Управление реализацией программы | 12.04.000.000.01. Уровень обеспечения эффективного управления реализацией Государственной программы | 811 | процентов | Х | Х | 62,5 | 87,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мероприятие 12.04.001.000.00. Обеспечение программно-целевого управления государственной программой | 12.04.001.000.01. Доля регламентированных процедур, исполняемых дирекцией | 811 | процентов | Х | Х | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х |
12.04.001.000.02. Обеспечение сопровождения системного проекта | 811 | процентов | Х | Х | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мероприятие 12.04.002.000.00. Сопровождение реализации мероприятий государственной программы | 12.04.002.000.01. Обеспечение методического организационного и информационно-аналитического сопровождения реализации Государственной программы | 811 | процентов | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы | 12.05.000.000.01. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информации | 813 | процентов | Х | Х | 70,4 | 82,5 | 89,1 | 77,7 | 80,0 | 81,0 | 81,9 |
Мероприятие 12.05.001.000.00. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания | 12.05.001.000.01. Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств городского бюджета | 813 | единиц | Х | 63 | 40 | 80 | 70 | 78 | 82 | 85 | 87 |
12.05.001.000.02. Количество книг, направляемых в школьные и городские публичные библиотеки | 813 | тысяч экземпляров | Х | 310 | 90 | 250 | 297 | 350 | 370 | 390 | 400 | |
12.05.001.000.03. Совокупный тираж периодических печатных изданий, освещающих деятельность органов государственной власти города на постоянной основе | 813 | тысяч экземпляров | Х | Х | 68 000 | 69 000 | 111 641,9 | 72 000 | 73 000 | 74 000 | 75 000 | |
12.05.001.000.04. Тираж книг, издаваемых за счет средств городского бюджета | 813 | тысяч экземпляров | Х | 380 | 209,2 | 400 | 373,5 | 420 | 430 | 435 | 440 | |
12.05.001.000.05. Количество полос городской информации, публикуемой федеральными и московскими периодическими печатными изданиями, состоящими с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в договорных отношениях (прирост к 2011 году) | 813 | процентов | Х | Х | 50 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
12.05.001.000.06. Количество торговых объектов по распространению печатной продукции на территории города Москвы (прирост к 2011 году) | 813 | процентов | Х | 0 | 0 | 2 | 0 | Х | Х | Х | Х | |
12.05.001.000.07. Количество представленных медиаэкспозиций | 813 | единиц | Х | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Мероприятие 12.05.002.000.00. Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ | 12.05.002.000.01. Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по городу Москве), не менее | 813 | процентов | Х | Х | 4 | 4,7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12.05.002.000.02. Среднесуточный объем аудитории радиоканала "Москва FM", не менее | 813 | процентов | Х | Х | 2,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
12.05.002.000.03. Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по Российской Федерации), не менее | 813 | процентов | Х | Х | 2,73 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
12.05.002.000.04. Среднесуточная доля просмотра телеканала "Москва 24", не менее | 813 | процентов | Х | Х | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
12.05.002.000.05. Среднесуточная доля просмотра телеканала "Доверие", не менее | 813 | процентов | Х | Х | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
12.05.002.000.06. Доля просмотра аудиовизуальных произведений, подготовленных при участии Правительства Москвы, не менее | 813 | процентов | Х | Х | 2,11 | 1,7 | 2,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12.05.002.000.07. Количество пресс-конференций | 813 | единиц | Х | Х | 50 | 65 | 75 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
12.05.002.000.08. Количество телеверсий постановок московских театров | 813 | единиц | Х | Х | 32 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12.05.002.000.09. Количество проведенных общественно значимых мероприятий с участием Правительства Москвы | 813 | единиц | Х | Х | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Мероприятие 12.05.003.000.00. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы | 12.05.003.000.01. Сокращение доли незаконных рекламных конструкций относительно общего количества эксплуатируемых рекламных конструкций | 813 | процентов | Х | 60 | 45,5 | 16,9 | 14,2 | 10 | 5 | 5 | 5 |
12.05.003.000.02. Прирост новых декоративных конструкций (к 2012 году) | 813 | процентов | Х | Х | Х | 32 | 44 | 59 | 69 | 74 | 79 | |
Мероприятие 12.05.004.000.00. Проведение Московского фестиваля света | 12.05.004.000.01. Количество проведенных Московских международных фестивалей света | 813 | штук | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |