(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N 349-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
- достигнутый результат значения индикатора;
- плановый результат значения индикатора.
В случае, если плановые значения индикаторов, характеризующих подпрограмму или Государственную программу в целом, в анализируемом году равны нулю, значения таких индикаторов не учитываются при расчете индекса результативности подпрограммы или Государственной программы в целом, весовые значения остальных индикаторов, характеризующих подпрограмму или Государственную программу в целом, соответственно корректируются. Если ни один из индикаторов, характеризующих подпрограмму, не может быть учтен при оценке результативности по указанной причине, результативность реализации такой подпрограммы в анализируемом периоде не оценивается.
В зависимости от полученного значения индекса результативности каждому мероприятию, подпрограмме и Государственной программе в целом присваивается ранг результативности в соответствии с таблицей оценки результативности (таблица 4).

Таблица 4. Оценка результативности

Значение индекса результативности
Ранг результативности
130% и болееСверхрезультативно
От 105% (включительно) до 130%Высокорезультативно
От 95% (включительно) до 105%Плановое исполнение
От 70% (включительно) до 95%Удовлетворительно
От 30% (включительно) до 70%Низкорезультативно
От 0% (включительно) до 30%Нерезультативно
0% (для мероприятий и подпрограмм, результативность которых не оценивается)Нет оценки
Под степенью освоения понимается степень достижения запланированного уровня финансирования реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе.
Степень освоения определяется отношением фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования на основе проведения анализа реализации мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Для оценки степени освоения финансирования мероприятий Государственной программы должны быть использованы значения запланированных и фактических объемов финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе, для оценки степени освоения финансирования подпрограмм и Государственной программы в целом должны быть использованы значения запланированных и фактических совокупных объемов финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям. Оценка степени освоения производится путем расчета индекса освоения.
Индекс освоения мероприятия определяется по формуле:
253 × 27 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- объем фактического финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе;
- объем запланированного финансирования мероприятия по всем проектам и работам в их составе на конец периода.
Индекс освоения подпрограммы или Государственной программы в целом определяется по формуле:
295 × 27 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям;
- объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы или Государственной программы в целом по всем мероприятиям на конец периода.
В зависимости от полученного значения индекса освоения каждому мероприятию, подпрограмме и Государственной программе в целом присваивается ранг освоения в соответствии с таблицей оценки степени освоения (таблица 5).

Таблица 5. Оценка степени освоения

Значение индекса освоения
Ранг освоения
От 95% (включительно) до 100%Плановое освоение
От 70% (включительно) до 95%Удовлетворительно
От 30% (включительно) до 70%Низкое освоение
От 0% до 30%Не освоено
0% (для мероприятий и подпрограмм, которые реализуются в рамках других Государственных программ города Москвы и в Государственной программе отражаются справочно)Нет оценки
Оценку степени освоения мероприятий и подпрограмм, результативность реализации которых при анализе в прошлые периоды не оценивалась, необходимо производить с учетом показателей их финансирования за прошлые периоды.
Оценка эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе осуществляется посредством сопоставления рангов результативности и освоения мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
В зависимости от сочетания рангов результативности и освоения по мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом присваивается качественная оценка эффективности и предлагаются общие рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы в соответствии с таблицей оценки эффективности и общих рекомендаций по итогам анализа (таблица 6).
Мероприятию (подпрограмме) не присваивается качественная оценка, если данному мероприятию (подпрограмме) присвоен ранг результативности или ранг освоения "Нет оценки".

Таблица 6. Оценка эффективности и общие рекомендации по итогам анализа

N п/п
Ранг результативности
Ранг освоения
Качественная оценка эффективности
Рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы на будущие периоды
Плановые значения показателей
Плановые объемы финансирования
Направления дальнейшего анализа и корректировки состава показателей
Направления дальнейшего анализа и корректировки мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
1
СверхрезультативноПлановое освоениеВысокоэффективноЗначительное увеличениеСокращение бюджета (в случае невозможности увеличения плановых значений)
-
Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности)
2
СверхрезультативноУдовлетворительноВысокоэффективноЗначительное увеличениеСокращение бюджета
-
Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности)
3
СверхрезультативноНизкое исполнениеЭффективноЗначительное увеличениеЗначительное сокращение бюджета
-
Сокращение времени реализации мероприятия (при возможности)
4
СверхрезультативноНе освоеноНизкое качество планированияДостижение не зависит от реализации мероприятияЗначительное сокращение бюджетаАнализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
5
ВысокорезультативноПлановое освоениеВысокоэффективноУвеличение
-
-
-
6
ВысокорезультативноУдовлетворительноВысокоэффективноУвеличениеСокращение бюджета
-
-
7
ВысокорезультативноНизкое исполнениеЭффективноУвеличениеЗначительное сокращение бюджета
-
-
8
ВысокорезультативноНе освоеноНизкое качество планированияДостижение не зависит от реализации мероприятияЗначительное сокращение бюджетаАнализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
9
Плановое исполнениеПлановое освоениеЭффективно
-
-
-
-
10
Плановое исполнениеУдовлетворительноЭффективно
-
Сокращение бюджета
-
-
11
Плановое исполнениеНизкое исполнениеЭффективно
-
Значительное сокращение бюджета
-
-
12
Плановое исполнениеНе освоеноНизкое качество планированияДостижение не зависит от реализации мероприятияЗначительное сокращение бюджетаАнализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
13
УдовлетворительноПлановое освоениеЭффективно
-
Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования)
-
Анализ причин неэффективности расходования
14
УдовлетворительноУдовлетворительноЭффективно
-
-
-
Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме
15
УдовлетворительноНизкое исполнениеНизкоэффективно
-
Сокращение бюджета
-
Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме
16
УдовлетворительноНе освоеноНизкое качество планированияДостижение не зависит от реализации мероприятияЗначительное сокращение бюджетаАнализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
17
НизкорезультативноПлановое освоениеНизкоэффективно
-
Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования)Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ причин неэффективности расходования
18
НизкорезультативноУдовлетворительноНизкоэффективно
-
Анализ необходимости увеличения финансирования (в случае подтверждения эффективности расходования)Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ причин неэффективности расходования
19
НизкорезультативноНизкое исполнениеНизкоэффективно
-
-
-
Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме
20
НизкорезультативноНе освоеноНизкоэффективно
-
Сокращение бюджета
-
Анализ причин реализации мероприятия не в полном объеме
21
НерезультативноПлановое освоениеНеэффективно
-
Значительное сокращение бюджетаАнализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
22
НерезультативноУдовлетворительноНеэффективно
-
Значительное сокращение бюджетаАнализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
23
НерезультативноНизкое исполнениеНеэффективно
-
Сокращение бюджетаАнализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ причин неэффективности расходования и целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
24
НерезультативноНе освоеноНеэффективно
-
-
Анализ необходимости пересмотра показателей мероприятияАнализ целесообразности дальнейшей реализации мероприятия
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Информационный город" на 2012-2018 годы
Таблица 1
По состоянию на 1 января 2015 года

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыОбеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
Цели подпрограммыПовышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения бизнеса за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий
Задачи подпрограммы1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению и бизнесу за счет их перевода в электронную форму.2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт москвича.3. Повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами.4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе за счет развития системы видеонаблюдения
Конечные результаты подпрограммы с
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год, факт
2011 год, факт
2012 год, факт
2013 год, факт
2014 год, факт
2015 год, прогноз
2016 год, прогноз
2017 год, прогноз
2018 год, прогноз
разбивкой по годам реализации Государственной программы города МосквыПодпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
12.01.000.000.01. Уровень оперативности и качества предоставления государственных услугпроцентов
Х
Х
23,8
43,1
87,3
74,3
78,0
81,7
85,6
12.01.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города Москвыпроцентов
Х
Х
43,2
72,3
75,8
75,7
76,0
76,4
76,8
12.01.000.000.03. Процент покрытия мест массового скопления людей средствами видеонаблюденияпроцентов
Х
Х
49,0
50,0
72,0
74,0
74,0
74,0
74,0
12.01.000.000.04. Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюденияпроцентов
24,0
36,0
59,0
84,0
85,4
90,0
90,0
90,0
90,0
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент информационных технологий города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент информационных технологий города Москвы,Префектура восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
2010 год
2011 год
Расходы (тыс. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
811
Всего:
Х
Х
4 475 612,3
5 263 850,5
8 398 038,0
7400 254,0
7 463 108,0
7 492 548,0
7 492 548,0
47 985 958,8
бюджет города#
Х
Х
4 475 612,3
5 263 850,5
8 376 204,6
7400 254,0
7 463 108,0
7 492 548,0
7 492 548,0
47 964 125,4
средства федерального#
Х
Х
0,0
0,0
21 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
21 833,4
средства бюджетов государственных#
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.01.001.000.00. Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
811
Всего:
Х
Х
2 900 112,3
2 039 264,9
2 727 938,6
2 082 301,0
2 091 155,0
2 120 595,0
2 120 595,0
16 081 961,8
бюджет города#
Х
Х
2 900 112,3
2 039 264,9
2 706 105,2
2 082 301,0
2 091 155,0
2 120 595,0
2 120 595,0
16 060 128,4
средства федерального#
Х
Х
0,0
0,0
21 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
21 833,4
средства бюджетов государственных#
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.01.002.000.00. Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения
811, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Всего:
Х
Х
1 575 500,0
3 224 585,6
5 670 099,4
5 317 953,0
5 371 953,0
5 371 953,0
5 371 953,0
31 903 997,0
бюджет города Москвы
Х
Х
1 575 500,0
3 224 585,6
5 670 099,4
5 317 953,0
5 317 953,0
5 317 953,0
5 317 953,0
31 903 997,0
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018
Таблица 2
По состоянию на 1 января 2015 года

Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПовышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
Цели подпрограммы1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городским хозяйством, сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы.2. Повышение эффективности и прозрачности городского управления
Задачи подпрограммы1. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти, управления городским хозяйством и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых информационно-коммуникационных технологий.2. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий.3. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий.4. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий.5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения*(2)
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год, факт
2011 год, факт
2 год, факт
2013 год, факт
2014 год, факт
2015 год, прогноз
2016 год, прогноз
2017 год, прогноз
2018 год, прогноз
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
12.02.000.000.01. Уровень функционального и технологического развития интеллектуальной системы управления городом Москвойпроцентов
Х
Х
46,5
59,3
84,4
71,6
74,2
78,8
80,5
12.02.000.000.02. Уровень обеспечения мониторинга безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения ИКТпроцентов
Х
Х
0,0
0,0
35,5
100,0
100,0
100,0
100,0
12.02.000.000.03. Уровень информатизации в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ-средыпроцентов
Х
Х
53,5
59,0
76,6
82,9
86,5
87,8
87,8
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент информационных технологий города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент информационных технологий города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент топливно-энергетического хозяйства города МосквыДепартамент финансов города МосквыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
2010 год
2011 год
Расходы (тыс. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
020, 054, 592, 780, 811, 840
Всего:
Х
Х
12 317 137,2
8 663 569,7
9 268 243,1
10 552 936,5
9 961 848,7
9 723 405,3
9 723 405,3
70 210 545,8
бюджет города Москвы
Х
Х
10 070 513,2
8 540 752,4
9 268 243,1
10 552 936,5
9 961 848,7
9 723 405,3
9 723 405,3
67 841 104,5
средства федерального бюджета
Х
Х
2 246 624,0
122 817,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 369 441,3
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.001.000.00. Повышение эффективности управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий
020, 811
Всего:
Х
Х
240 057,9
174 827,1
232 715,8
881 000,0
280 000,0
200 000,0
200 000,0
2 208 600,8
бюджет города Москвы
Х
Х
240 057,9
174 827,1
232 715,8
881 000,0
280 000,0
200 000,0
200 000,0
2 208 600,8
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.002.000.00. Повышение эффективности системы управления финансовой и экономической деятельностью города за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
592, 811
Всего:
Х
Х
514 764,5
713 431,4
704 607,6
750 000,0
700 000,0
700 000,0
700 000,0
4 782 803,5
бюджет города Москвы
Х
Х
514 764,5
713 431,4
704 607,6
750 000,0
700 000,0
700 000,0
700 000,0
4 782 803,5
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.003.000.00. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий
811
Всего:
Х
Х
709 314,6
1 113 160,4
542 555,6
519 000,0
512 000,0
250 000,0
250 000,
3 896 030,6
бюджет города Москвы
Х
Х
709 314,6
1 113 160,4
542 555,6
519 000,0
512 000,0
250 000,0
250 000,0
3 896 030,6
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.004.000.00. Повышение эффективности реализации функций отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий
811, 840
Всего:
Х
Х
4 536 902,3
3 019 564,4
2 988 012,5
2 836 936,5
3 380 848,7
3 590 405,3
3 590 405,3
23 943 075,0
бюджет города Москвы
Х
Х
4 536 902,3
3 019 564,4
2 988 012,5
2 836 936,5
3 380 848,7
3 590 405,3
3 590 405,3
23 943 075,0
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.005.000.00. Создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы
780
Всего:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
бюджет города Москвы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
средства федерального бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
средства юридических и физических лиц
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Мероприятие 12.02.006.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования города Москвы, включая образовательные организации
811
Всего:
Х
Х
2 016 837,4
2 248 412,4
1 470 386,5
2 440 000,0
1 978 000,0
2 033 000,0
2 033 000,0
14 219 636,3
бюджет города Москвы
Х
Х
2 016 837,4
2 248 412,4
1 470 386,5
2 440 000,0
1 978 000,0
2 033 000,0
2 033 000,0
14 219 636,3
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.007.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации
054, 811
Всего:
Х
Х
4 299 260,5
1 394 174,0
3 005 627,9
2 706 000,0
2 691 000,0
2 600 000,0
2 600 000,0
19 296 062,4
бюджет города Москвы
Х
Х
2 052 636,5
1 271 356,7
3 005 627,9
2 706 000,0
2 691 000,0
2 600 000,0
2 600 000,0
16 926 621,1
средства федерального бюджета
Х
Х
2 246 624,0
122 817,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 369 441,3
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.008.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальноую# сферу города Москвы
811
Всего:
Х
Х
0,0
0,0
35 864,1
180 000,0
180 000,0
150 000,0
150 000,0
695 864,1
бюджет города Москвы
Х
Х
0,0
0,0
35 864,1
180 000,0
180 000,0
150 000,0
150 000,0
695 864,1
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.02.009.000.00. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в градостроительную сферу города Москвы
811
Всего:
Х
Х
0,0
0,0
288 473,1
240 000,0
240 000,0
200 000,0
200 000,0
1 168 473,1
бюджет города Москвы
Х
Х
0,0
0,0
288 473,1
240 000,0
240 000,0
200 000,0
200 000,0
1 168 473,1
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018
*(2) Задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Таблица 3
По состоянию на 1 января 2015 года

Паспорт
подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве
Цели подпрограммыСоздание условий для широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города, сфере управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни граждан
Задачи подпрограммы1. Обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к современной информационно-коммуникационной среде на территории города Москвы.2. Стимулирование развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса.3. Обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год, факт
2011 год, факт
2012 год, факт
2013 год, факт
2014 год, факт
2015 год, прогноз
2016 год, прогноз
2017 год, прогноз
2018 год, прогноз
Подпрограмма 12.03.000.000.00. Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
12.03.000.000.01. Уровень развития сетей связи в Москве и обеспечения электросвязью городских потребностейпроцентов
Х
Х
54,0
73,2
91,6
85,3
90,2
93,0
95,4
12.03.000.000.02. Уровень обеспечения потребности в эксплуатации городских ИСиР и задействования городского ЦОДпроцентов
Х
Х
0,0
6,7
64,5
46,7
51,1
54,2
57,2
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент информационных технологий города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Главное архивное управление города Москвы,Главное контрольное управление города Москвы,Государственная жилищная инспекция города Москвы,Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы,Департамент города Москвы по конкурентной политике,Департамент культуры города Москвы,Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы,Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы,Департамент семейной и молодежной политики города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Комитет ветеринарии города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,Комитет государственного строительного надзора города Москвы,Комитет государственных услуг города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Комитет по делам казачества города Москвы,Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы,Объединение административно-технических инспекций города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Региональная энергетическая комиссия города Москвы,Управление делами Мэра и Правительства Москвы,Управление записи актов гражданского состояния города Москвы,Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы,Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
2010 год
2011 год
Расходы (тыс. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма 12.03.000.000.00. Развитие отрасли информационных технологий и связи с формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды
020, 054,
Всего:
Х
Х
27 930 296,9
34 203 736,3
33 406 949,2
36 306 578,1
36 062 302,5
36 120 862,0
36 120 862,0
240 151 587,0
056, 071, 075, 148, 154, 162, 164, 262, 509, 592,
бюджет города Москвы
Х
Х
9 180 296,9
9 203 736,3
8 246 949,2
10 206 578,1
9 962 302,5
10 020 862,0
10 020 862,0
66 841 587,0
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778, 780, 781, 788, 789, 803, 804, 805 806, 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
средства юридических и физических лиц
Х
Х
18 750 000,0
25 000 000,0
25 160 000,0
26 100 000,0
26 100 000,0
26 100 000,0
26 100 000,0
173 310 000,0
Мероприятие 12.03.001.000.00. Создание условий для формирования и развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве
811, 843
Всего:
Х
Х
20 939 183,8
25 593 055,8
25 504 231,8
26 300 000,0
26 357 000,0
26 352 000,0
26 352 000,0
177 397 471,4
бюджет города Москвы
Х
Х
2 189 183,8
593 055,8
344 231,8
200 000,0
257 000,0
252 000,0
252 000,0
4 087 471,4
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
18 750 000,0
25 000 000,0
25 160 000,0
26 100 000,0
26 100 000,0
26 100 000,0
26 100 000,0
173 310 000,0
Мероприятие 12.03.002.000.00. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений в области информационно-коммуникационных технологий
811
Всего:
Х
Х
332 888,1
290 100,5
281 471,6
291 572,0
291 572,0
291 572,0
291 572,0
2 070 748,2
бюджет города Москвы
Х
Х
332 888,1
290 100,5
281 471,6
291 572,0
291 572,0
291 572,0
291 572,0
2 070 748,2
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.03.003.000.00. Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы
811
Всего:
Х
Х
2 653 526,1
4 508 951,7
4 355 577,4
4 071 100,0
4 000 000,0
4 000 000,0
4 000 000,0
27 589 155,2
бюджет города Москвы
Х
Х
2 653 526,1
4 508 951,7
4 355 577,4
4 071 100,0
4 000 000,0
4 000 000,0
4 000 000,0
27 589 155,2
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.03.004.000.00. Организация эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
020, 054, 056, 071, 075, 148, 154, 162, 164, 509, 592, 725, 730, 734, 735, 761, 768, 769, 773, 778, 780, 781, 788, 789, 803, 804, 805, 806, 809, 811, 813, 814, 817, 818, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 830, 833, 836, 839, 840, 841, 843, 844, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
Всего:
Х
Х
4 004 698,9
3 811 628,3
3 265 668,4
5 643 906,1
5 413 730,5
5 477 290,0
5 477 290,0
33 094 212,2
бюджет города Москвы
Х
Х
4 004 698,9
3 811 628,3
3 265 668,4
5 643 906,1
5 413 730,5
5 477 290,0
5 477 290,0
33 094 212,2
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018
Таблица 4
По состоянию на 1 января 2015 года

Паспорт
подпрограммы "Управление реализацией программы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыУправление реализацией программы
Цели подпрограммыПовышение эффективности и прозрачности городского управления посредством обеспечения эффективной реализации мероприятий Государственной программы
Задачи подпрограммыПроведение комплекса организационных, методологических и контрольных мероприятий, направленных на управление реализацией Государственной программы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год, факт
2011 год, факт
2012 год, факт
2013 год, факт
2014 год, факт
2015 год, прогноз
2016 год, прогноз
2017 год, прогноз
2018 год, прогноз
Подпрограмма 12.04.000.000.00. Управление реализацией программы
12.04.000.000.01. Уровень обеспечения эффективного управления реализацией Государственной программыпроцентов
Х
Х
62,5
87,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент информационных технологий города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент информационных технологий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
2010 год
2011 год
Расходы (тыс. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма 12.04.000.000.00. Управление реализацией программы
811
Всего:
Х
Х
316 010,2
398 079,5
324 5 77,9
888 222,3
764 009,3
716 009,3
716 009,3
4 122 917,8
бюджет города Москвы
Х
Х
316 010,2
398 079,5
324 577,9
888 222,3
764 009,3
716 009,3
716 009,3
4 122 917,8
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.04.001.000.00. Обеспечение программно-целевого управления государственной программой
811
Всего:
Х
Х
316 010,2
398 079,5
292 311,9
242 213,0
198 000,0
150 000,0
150 000,0
1 746 614,6
бюджет города Москвы
Х
Х
316 010,2
398 079,5
292 311,9
242 213,0
198 000,0
150 000,0
150 000,0
1 746 614,6
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.04.002.000.00. Сопровождение реализации мероприятий государственнойпрограммы
811
Всего:
Х
Х
0,0
0,0
32 266,0
646 009,3
566 009,3
566 009,3
566 009,3
2 376 303,2
бюджет города Москвы
Х
Х
0,0
0,0
32 266,0
646 009,3
566 009,3
566 009,3
566 009,3
2 376 303,2
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018
Таблица 5
По состоянию на 1 января 2015 года

Паспорт
подпрограммы "Развитие средств массовой информации и рекламы" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыРазвитие средств массовой информации и рекламы
Цели подпрограммы1. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет обеспечения жителей востребованными информационными материалами и телепродукцией.2. Повышение прозрачности городского управления
Задачи подпрограммы1. Повышение уровня доступности информации для населения путем развития электронных технологий, системы распространения печатной продукции.2. Способствование сохранению исторического облика города Москвы путем проведения мероприятий по выявлению и ликвидации незаконно установленных объектов наружной рекламы.3. Обеспечение актуального и объективного освещения деятельности органов государственной власти, общественных организаций и проводимых социальных проектов.4. Качественное повышение уровня праздничного и тематического оформления столицы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год, факт
2011 год, факт
2012 год, факт
2013 год, факт
2014 год, факт
2015 год, прогноз
2016 год, прогноз
2017 год, прогноз
2018 год, прогноз
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы
12.05.000.000.01. Уровень развития и востребованности городских средств массовой информациипроцентов
Х
Х
70,4
82,5
89,1
77,7
80,0
81,0
81,9
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
2010 год
2011 год
Расходы (тыс. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
факт
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма 12.05.000.000.00. Развитие средств массовой информации и рекламы
071, 813, 840
Всего:
Х
Х
10 615 930,2
11 265 849,8
12 204 123,9
13 590 400,8
13 440 400,8
12 990 400,8
12 990 400,8
87 097 507,1
бюджет города Москвы
Х
Х
10 615 930,2
11 265 849,8
12 204 123,9
13 590 400,8
13 440 400,8
12 990 400,8
12 990 400,8
87 097 507,1
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.05.001.000.00. Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания
813, 840
Всего:
Х
Х
1 628 738,0
1 227 951,1
1 231 204,1
1 328 988,6
1 328 988,6
1 328 988,6
1 328 988,6
9 403 847,6
бюджет города Москвы
Х
Х
1 628 738,0
1 227 951,1
1 231 204,1
1 328 988,6
1 328 988,6
1 328 988,6
1 328 988,6
9 403 847,6
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.05.002.000.00. Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных программ
071, 813, 840
Всего:
Х
Х
8 086 933,6
8 663 573,7
8 965 818,2
10 121 497,3
9 973 204,2
9 523 204,2
9 523 204,2
64 857 435,4
бюджет города Москвы
Х
Х
8 086 933,6
8 663 573,7
8 965 818,2
10 121 497,3
9 973 204,2
9 523 204,2
9 523 204,2
64 857 435,4
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.05.003.000.00. Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы
813
Всего:
Х
Х
702 217,1
925 925,0
1 579 060,1
1 711 873,4
1 710 166,5
1 710 166,5
1 710 166,5
10 049 575,1
бюджет города Москвы
Х
Х
702 217,1
925 925,0
1 579 060,1
1 711 873,4
1 710 166,5
1 710 166,5
1 710 166,5
10 049 575,1
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 12.05.004.000.00. Проведение Московского фестиваля света*(3)
813
Всего:
Х
Х
198 041,5
448 400,0
428 041,5
428 041,5
428 041,5
428 041,5
428 041,5
2 786 649,0
бюджет города Москвы
Х
Х
198 041,5
448 400,0
428 041,5
428 041,5
428 041,5
428 041,5
428 041,5
2 786 649,0
средства федерального бюджета
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018