(Действующий) Постановление Правительства г. Москвы от 20 сентября 2011 г. N 431-ПП...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
- о необходимости приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации правовых актов Правительства Москвы и правовых актов Департамента культуры города Москвы, в том числе решение о необходимости изменения или признания утратившими силу (отмены) указанных правовых актов;
- о разработке рекомендаций в целях установления единообразной правоприменительной практики и оказания методической помощи субъектам правоотношений в сфере культуры;
- о разработке проектов законов города Москвы в сфере культуры, правовых актов Правительства Москвы и правовых актов Департамента культуры города Москвы, регулирующих деятельность Департамента культуры города Москвы, подведомственных ему государственных учреждений города Москвы, а также иные общественные отношения в сфере культуры.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы представлены в таблице.
Таблица

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

N п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1. Музеи и выставочные залы
Мероприятие. Развитие музейной сети, создание новых экспозиций, "музеефикация" объектов
1
Приказ Департамента культуры города МосквыОб утверждении Регламента предоставления музейных и выставочных помещений (площадок) для негосударственных музеев и галерей, деятельность которых направлена на развитие и сохранение лучших традиций российской культурыДепартамент культуры города Москвы30.06.2014
Подпрограмма 3. Библиотеки
Мероприятие. Модернизация библиотечно-информационного обслуживания
2
Постановление Правительства МосквыО состоянии библиотечно-информационного обслуживания населения города Москвы и задачах по повышению его качестваДепартамент культуры города Москвы2014 год
3
Распоряжение Правительства МосквыО проекте закона города Москвы "О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 сентября 2009 г. N 36 "О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы"Правительство Москвы2014 год
Подпрограмма 4. Культурно-досуговые центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Мероприятие. Совершенствование структуры сети, специализация клубов
4
Приказ Департамента культуры города МосквыО формировании независимой системы оценки качества работы государственных учреждений культуры клубного типа, подведомственных Департаменту культуры города МосквыДепартамент культуры города Москвы27.09.2013
5
Приказ Департамента культуры города МосквыОб организации деятельности государственных учреждений культуры клубного типа в целях поддержки и реализации творческих проектов и проведения культурно-массовых мероприятийДепартамент культуры города Москвы30.06.2014
6
Приказ Департамента культуры города МосквыО центрах поддержки творческих и инновационных проектов на базе государственных учреждений культуры города МосквыДепартамент культуры города Москвы30.06.2014
Мероприятие. Развитие общественных пространств и формирование локальных культурных центров
7
Постановление Правительства МосквыОб утверждении Регламента межведомственного взаимодействия по реализации проектов, направленных на развитие городской среды путем реализации социокультурных проектов и привлечения организаций, осуществляющих деятельность в сфере культурыДепартамент культуры города Москвы2015 год
Мероприятие. Формирование партнерских отношений с окружными организациями и городскими субъектами и вовлечение их в реализацию проектов по развитию территорий средствами культуры
8
Приказ Департамента культуры города МосквыОб утверждении Регламента взаимодействия с негосударственными организациями в целях реализации совместных проектовДепартамент культуры города Москвы2015 год
Мероприятие. Выявление действующих городских инициативных групп и создание благоприятных условий для их деятельности
9
Приказ Департамента культуры города МосквыОб утверждении Регламента взаимодействия с добровольными объединениями граждан, в целях вовлечения их в деятельность Департамента культуры города МосквыДепартамент культуры города Москвы2015 год
Подпрограмма 6. Развитие международных и межрегиональных культурных связей
10
Постановление Правительства МосквыОб утверждении Положения о грантах, предоставляемых Департаментом культуры города Москвы некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениямиДепартамент культуры города Москвы01.02.2014
11
Приказ Департамента культуры Города МосквыО возложении на Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московская дирекция массовых мероприятий" полномочий по рассмотрению заявок на проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий в пешеходных зонах общегородского значения города МосквыДепартамент культуры города Москвы30.01.2014
12
Постановление Правительства МосквыКонцепция культурно-досугового развития пешеходных зон общегородского значения города МосквыДепартамент культуры города Москвы30.01.2014

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы

Особенность сферы культуры состоит в том, что основные результаты культурной деятельности характеризуются "отложенным" социальным эффектом - повышением качества жизни населения и ростом интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации Государственной программы будут# использоваться система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности, и основные исчисляемые показатели успешности мероприятий.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и позволяет отслеживать ее результаты, т. е. ход решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение ее мероприятий. При этом достижение показателей обуславливается, в том числе, применением мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы (приложение 5 к Государственной программе).
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы определяет алгоритм этой оценки по отдельным этапам и итогам реализации Государственной программы.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых и финансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
,
где
- индекс результативности;
- достигнутый результат;
- плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом к затратам на проведение основных мероприятий, выполнение подпрограмм и Государственной программы в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности рассчитывается по формуле:
,
где
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
По итогам анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности проведения основных мероприятий, выполнения подпрограмм и Государственной программы в целом:
Показатель
Значение показателя
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом
Индекс эффективности ( )
Высокоэффективные
Уровень эффективности средний
Уровень эффективности низкий
или
Неэффективные
Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:
Е - эффективность реализации программы (в процентах);
n - количество показателей (критериев) программы.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Музеи и выставочные залы" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Музеи и выставочные залы
Цели подпрограммы1. Сделать посещение музеев и выставочных залов неотъемлемой частью социокультурной жизни города Москвы.2. Расширить аудиторию музеев и выставочных залов, используя разные формы коммуникации, и обеспечить доступность услуг в сфере культуры для разных социальных групп граждан.3. Повысить значимость музеев и выставочных залов города Москвы на международном уровне
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Музеи и выставочные залы
Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год
единиц
664
672
754
828
853
879
905
905
905
Задачи подпрограммы1. Повысить коммуникативную доступность и привлекательность музеев и выставочных залов для населения города Москвы и туристов.2. Повысить доступность музеев и выставочных залов для людей с ограниченными возможностями.3. Стимулировать обмен опытом и создание совместных проектов в московских музеях с музеями России и зарубежными партнерами.4. Расширить спектр услуг, предоставляемых музеями и выставочными залами города Москвы, и повысить их качество.5. Осуществить мониторинг образовательной деятельности музеев, стимулировать создание новых образовательных услуг, соответствующих современным стандартам качества и потребностям жителей города Москвы.6. Создать систему выставочных залов, которая позволила бы сделать Москву лидером интерактивного вовлечения жителей города в досуговую деятельность
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Музеи и выставочные залыВсего:
X
X
13 931 701,0
18 711 613,5
22 227 890,8
21 159 873,5
20 949 611,2
21 280 868,9
21 661 625,9
139 923 184,8
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
7 895417,3
8 459 886,4
9 460613,4
8 381 523,1
7 883 061,0
7 883 061,0
7 883 061,0
57 846 623,2
Средства федерального бюджета
X
X
4 902 971,8
7 779 979,5
11 076 017,2
10 836 345,7
10 836 345,7
10 836 345,7
10 836 345,7
67 104 351,3
Средства юридических и физических лиц
X
X
1 133 311,9
2 471 747,6
1 691 260,2
1 942 004,7
2 230 204,5
2 561 462,2
2 942219,2
14 972 210,3
Оказание музеями и выставочными залами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего.
X
X
12 454 193,1
12 750 374,3
13 051 313,8
13 280 199,7
13 568 399,5
13 899 657,2
14 280 414,2
93 284 551,8
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
6 700 480,6
6 735 405,8
6 818 182,9
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
47 439 366,5
Средства федерального бюджета
X
X
4 635 571,8
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
31 941 996,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
1 118 140,7
1 463 897,8
1 682 060,2
1 932 804,7
2 221 004,5
2 552 262,2
2 933 019,2
13 903 189,3
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
12 454 193,1
12 750 374,3
13 051 313,8
13 280 199,7
13 568 399,5
13 899 657,2
14 280 414,2
93 284 551,8
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
6 700 480,6
6 735 405,8
6 818 182,9
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
47 439 366,5
Средства федерального бюджета
X
X
4 635 571,8
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
31 941 996,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
1 118 140,7
1 463 897,8
1 682 060,2
1 932 804,7
2 221 004,5
2 552 262,2
2 933019,2
13 903 189,3
Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектовВсего:
X
X
111 386,2
29 656,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
308 199,6
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
111 386,2
29 656,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
308 199,6
Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятийВсего:
X
X
163 482,4
85 545,1
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
658 302,5
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
148 311,2
85 545,1
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
643 313,3
Средства юридических и физических лиц
X
X
15 171,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 171,2
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
490 078,0
829 511,4
597 459,1
435 086,6
395 872,3
395 872,3
395 872,3
3 539 752,0
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
490 078,0
829 511,4
597 459,1
435 086,6
395 872,3
395 872,3
395 872,3
3 539 752,0
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
490 078,0
829 511,4
597 459,1
435 086,6
395 872,3
395 872,3
395 872,3
3 539 752,0
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
322 284,9
721 476,8
500 933,4
361 743,6
321 272,2
321 272,2
321 272,2
2 870 255,3
056, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
322 284,9
721 476,8
500 933,4
361 743,6
321 272,2
321 272,2
321 272,2
2 870 255,3
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
167 793,1
108 034,6
96 525,7
73 343,0
74 600,1
74 600,1
74 600,1
669 496,7
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
167 793,1
108 034,6
96 525,7
73 343,0
74 600,1
74 600,1
74 600,1
669 496,7
Приобретение оборудования для государственных учрежденийВсего:
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учрежденийВсего:
X
X
522 513,7
4 779 522,3
8 249019,6
7 057 226,8
6 575 215,3
6 575 215,3
6 575215,3
40 333 928,3
806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
255 113,7
550 613,5
1 724 073,1
771 951,8
289 940,3
289 940,3
289 940,3
4 171 573,0
Средства федерального бюджета
X
X
267 400,0
3 228 908,8
6 524 946,5
6 285 275,0
6 285 275,0
6 285 275,0
6 285 275,0
35 162 355,3
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
1 000 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000 000,0
Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского союза художниковВсего:
X
X
10 000,0
16 849,8
18 200,0
18 200,0
18 200,0
18 200,0
18 200,0
117 849,8
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
10 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
64 000,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
7 849,8
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 200,0
53 849,8
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Театры, концертные организации и учреждения кинофикации" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации
Цели подпрограммы1. Обеспечить сохранение и развитие профессионального театрально-концертного искусства.2. Создать условия для развития и совершенствования системы театрально-концертного обслуживания.3. Повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами, предоставляемыми театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации
Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год
единиц
505
576
532
509
518
529
539
539
539
Задачи подпрограммы1. Обеспечить реализацию театральных проектов, концертов и перформансов на открытых городских общественных пространствах, в том числе за пределами ЦАО.2. Обеспечить поддержку экспериментальных, инновационных проектов в области развития театрального и исполнительского искусства.3. Расширить возможности для равноправной реализации государственных и негосударственных инициатив при подготовке общегородских театральных проектов.4. Обеспечить поддержку гастрольной деятельности театрально-концертных организаций.5. Усовершенствовать информационную политику и повышение уровня доступности услуг в сфере культуры, в том числе для посетителей, не владеющих русским языком, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.6. Развить киноклубную деятельность, привлечь целевую аудиторию для проката артхаусного и авторского кино.7. Провести материально-техническое переоснащение сценических площадок и кинозалов Москвы
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы,Депаратмент# градостроительной политики города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикацииВсего:
X
X
25 299 221,7
29 943 343,4
32 455 511,4
29 194 804,3
29 064 047,0
30 135 828,2
31 362 298,8
207 455 054,80
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
12 571 451,3
13 914 222,6
13 937 895,1
12921 221,6
12 052 675,9
12 052 675,9
12 052 675,9
89 502 818,30
056
Средства федерального бюджета
X
X
8 068 520,0
8 863 796,5
8 216 368,9
9 114 368,9
9 114 368,9
9 114 368,9
9 114 368,9
61 606 161,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 659 250,4
7 165 324,3
10 301 247,4
7 159213,8
7 897 002,2
8 968 783,4
10 195 254,0
56 346 075,50
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего:
X
X
20 765 613,8
21 975 381,8
23 131 347,2
23 610 096,5
24 331 084,9
25 402 866,1
26 629 336,7
165 845 727,00
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
10 026 225,9
10205 381,1
10 645 230,9
10 305 013,8
10 089 213,8
10 089 213,8
10 089 213,8
71 449 493,10
056
Средства федерального бюджета
X
X
6 455 160,0
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
46 603 973,40
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 284 227,9
5 078 531,8
5 794 647,4
6 613 613,8
7 550 402,2
8 622 183,4
9 848 654,0
47 792 260,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
20 765 613,8
21 975 381,8
23 131 347,2
23 610 096,5
24 331 084,9
25 402 866,1
26 629 336,7
165 845 727,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
10 026 225,9
10 205 381,1
10 645 230,9
10 305 013,8
10 089213,8
10 089 213,8
10 089 213,8
71 449 493,10
Средства федерального бюджета
X
X
6 455 160,0
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
46 603 973,40
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 284 227,9
5 078 531,8
5 794 647,4
6 613 613,8
7 550 402,2
8 622 183,4
9 848 654,0
47 792 260,50
Мероприятия проекта "Открытая сцена"Всего:
X
X
24218,2
19 878,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
156 596,90
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
24218,2
19 878,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
156 596,90
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций)Всего:
X
X
8 960,1
9 078,7
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
76 538,80
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 960,1
9 078,7
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
76 538,80
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части театров и концертных организаций города Москвы)Всего:
X
X
15 258,1
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
80 058,10
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
15 258,1
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
80 058,10
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города МосквыВсего:
X
X
20 888,9
18 874,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
134 262,90
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
20 888,9
18 874,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
134 262,90
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культурыВсего:
X
X
606 493,1
848 058,8
605 077,0
862 077,0
588 077,0
588 077,0
588 077,0
4 685 936,90
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
231 470,6
311 266,3
238 477,0
316 477,0
241 477,0
241 477,0
241 477,0
1 822 121,90
Средства юридических и физических лиц
X
X
375 022,5
536 792,5
366 600,0
545 600,0
346 600,0
346 600,0
346 600,0
2 863 815,00
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
1 304 128,4
1 863 319,6
1 356 591,8
1 338 418,7
1 109 207,1
1 109 207,1
1 109 207,1
9 190 079,80
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 304 128,4
1 863 319,6
1 356 591,8
1 338 418,7
1 109 207,1
1 109 207,1
1 109 207,1
9 190 079,80
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
1 134 090,0
1 709 841,2
1 316 326,2
1 252 766,1
878 314,6
878 314,6
878 314,6
8 047 967,30
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 134 090,0
1 709 841,2
1 316 326,2
1 252 766,1
878 314,6
878 314,6
878 314,6
8 047 967,30
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
170 038,4
153 478,4
40 265,6
85 652,6
230 892,5
230 892,5
230 892,5
1 142 112,50
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
170 038,4
153 478,4
40 265,6
85 652,6
230 892,5
230 892,5
230 892,5
1 142 112,50
Приобретение оборудования государственными учреждениямиВсего:
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учрежденийВсего:
X
X
1 640 762,5
4 412 458,9
6 866 980,3
3 033 457,3
2 488 059,7
2 488 059,7
2 488 059,7
23 417 838,10
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
62 302,5
725 031,3
1 236 980,3
645 457,3
100 059,7
100 059,7
100 059,7
2 969 950,50
Средства федерального бюджета
X
X
1 578 460,0
2 137 427,6
1 490 000,0
2 388 000,0
2 388 000,0
2 388 000,0
2 388 000,0
14 757 887,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
1 550 000,0
4 140 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 690 000,00
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информацииВсего:
X
X
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
244 300,00
056
Средства федерального бюджета
X
X
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
244 300,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Библиотеки" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Библиотеки
Цели подпрограммы1. Повысить качество библиотечно-информационного обслуживания с учетом культурных потребностей населения города Москвы, осуществить переход от удовлетворения потребностей постоянных пользователей к обеспечению запросов всего населения;2. Повысить доступность услуг, предоставляемых публичными библиотеками;3. Создать новый положительный имидж современных городских библиотек
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Библиотеки
Посещаемость библиотек на 1 тыс. жителей в год
единиц
1850
1870
1890
1910
1930
1950
2070
2070
2070
Задачи подпрограммы1. Разработать и внедрить единые стандарты библиотечно-информационного обслуживания в городе Москве.2. Осуществить мониторинг деятельности библиотек с привлечением высококвалифицированных экспертов, в том числе международных.3. Усовершенствовать процесс актуализации библиотечных фондов, повышение их обновляемости.4. Разработать и внедрить в библиотечную сеть города Москвы единый электронный каталог и создать эффективную корпоративную библиотечно-информационную систему.5. Организовать взаимодействие государственных публичных библиотек города Москвы с иными учреждениями культуры, частными партнерами и местными социально-культурными инициативами.6. Создать на основе библиотек новые городские культурные пространства - "городские гостиные"
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма БиблиотекиВсего:
X
X
5 744 924,7
7 089 544,1
7 071 624,7
6 221 065,8
6 283 205,4
6 291 836,7
6 301 331,0
45 003 532,40
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 663 576,4
3 793 021,1
4 276 107,9
3 779 215,8
3 833 508,8
3 833 508,8
3 833 508,8
27 012 447,60
056
Средства федерального бюджета
X
X
2 027 034,3
2 031 675,2
2 724 184,2
2 363 384,2
2 363 384,2
2 363 384,2
2 363 384,2
16 236 430,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
54 314,0
1 264 847,8
71 332,6
78 465,8
86 312,4
94 943,7
104 438,0
1 754 654,30
Оказание государственными библиотеками города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности учрежденийВсего:
X
X
5 393 843,7
5 487 968,1
5 516 958,6
5 505 766,5
5 513 613,1
5 522 244,4
5 531 738,7
38 472 133,10
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 340 786,3
3 419 736,1
3 442 241,8
3 423 916,5
3 423 916,5
3 423 916,5
3 423916,5
23 898 430,20
056
Средства федерального бюджета
X
X
1 998 743,4
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
14 019 048,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
54 314,0
64 847,8
71 332,6
78 465,8
86312,4
94 943,7
104 438,0
554 654,30
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
5 393 843,7
5 487 968,1
5 516 958,6
5 505 766,5
5 513 613,1
5 522 244,4
5 531 738,7
38 472 133,10
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 340 786,3
3 419 736,1
3 442 241,8
3 423 916,5
3 423916,5
3 423916,5
3 423916,5
23 898 430,20
Средства федерального бюджета
X
X
1 998 743,4
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
14 019 048,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
54 314,0
64 847,8
71 332,6
78 465,8
86 312,4
94 943,7
104 438,0
554 654,30
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондовВсего:
X
X
137 338,1
132 103,1
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
958 130,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
137 338,1
132 103,1
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
958 130,20
Модернизация библиотечно-информационного обслуживанияВсего:
X
X
8 048,7
11 720,0
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
82 179,20
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 048,7
11 720,0
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
82 179,20
Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программВсего:
X
X
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
5 600,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
5 600,00
Ремонтные работы в государственых# учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
159 831,8
168 004,7
493 676,2
119 279,4
159 132,4
159 132,4
159 132,4
1 418 189,30
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
159 831,8
168 004,7
493 676,2
119 279,4
159 132,4
159 132,4
159 132,4
1 418 189,30
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямВсего:
X
X
97 368,9
88 273,6
415 070,2
59 279,4
0,0
0,0
0,0
659 992,10
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
97 368,9
88 273,6
415 070,2
59 279,4
0,0
0,0
0,0
659 992,10
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
62 462,9
79 731,1
78 606,0
60 000,0
159 132,4
159 132,4
159 132,4
758 197,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
62 462,9
79 731,1
78 606,0
60 000,0
159 132,4
159 132,4
159 132,4
758 197,20
Приобретение оборудования государственными учреждениямиВсего:
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы библиотек города МосквыВсего:
X
X
0,0
1 200 000,0
720 800,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
3 360 800,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
720 800,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
2 160 800,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-ПетербургаВсего:
X
X
28 290,9
28 291,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 581,90
056
Средства федерального бюджета
X
X
28 290,9
28 291,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 581,90
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Цели подпрограммы1. Обеспечить средствами культуры развитие территорий Москвы за пределами ЦАО.2. Расширить целевую аудиторию государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа.3. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, обеспечивающие устойчивые позиции молодых москвичей в глобальной конкуренции мировых городов
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа
процентов
4,5
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5
5
Задачи подпрограммы1. Обеспечить развитие и популяризацию культурного досуга путем расширения культурного предложения (новые направления творчества, включая научно-техническое, интеллектуальный досуг).2. Сформировать предложение для различных групп населения города Москвы, в т. ч. подростков, людей среднего и старшего возраста.3. Внедрить стандарты услуг в государственных учреждениях культуры города Москвы клубного типа.4. Внедрить институт экспертизы услуг в сфере культуры, критериев качества; осуществлять постоянный мониторинг качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями города Москвы клубного типа.5. Создать городские общественные пространства, способствующие развитию и поддержке социокультурных проектов молодежи и инициативных жителей города Москвы.6. Поддержать и реализовать межотраслевые культурные проекты и инициативы с привлечением максимального числа участников.7. Внедрить в практику деятельности государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа механизмов общественного участия (попечительские, общественные, экспертные советы)
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент семейной и молодежной политики города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Депаратмент# строительства города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центрыВсего:
X
X
5 098 829,0
8 393 280,0
12 034 190,0
9 474 399,4
8 716 953,5
8 962 723,8
9 245 359,5
61 925 735,20
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 197 405,9
6 267 428,7
6 989 002,3
6 717 864,1
5 746 705,0
5 746 705,0
5 746 705,0
41 411 816,00
Средства федерального бюджета
X
X
70 873,9
1 048 531,9
1 106 270,4
1 331 780,4
1 331 780,4
1 331 780,4
1 331 780,4
7 552 797,80
Средства юридических и физических лиц
X
X
830 549,2
1 077 319,4
3 938 917,3
1 424 754,9
1 638 468,1
1 884 238,4
2 166 874,1
12 961 121,40
Оказание культурными центрами, домами культуры, клубами и молодежными центрами города Москвы государственных услуг, выполнение забот, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего:
X
X
2 772 557,6
4 149 271,3
4 473 614,8
4 647 065,5
4 860 778,7
5 106 549,0
5 389 184,7
31 399 021,60
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 871 134,5
2 992 181,5
3 154 927,1
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
20 588 403,90
Средства федерального бюджета
X
X
70 873,9
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
549 496,30
Средства юридических и физических лиц
X
X
830 549,2
1 077 319,4
1 238 917,3
1 424 754,9
1 638 468,1
1 884 238,4
2 166 874,1
10 261 121,40
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
2 772 557,6
4 149 271,3
4 473614,8
4 647 065,5
4 860 778,7
5 106 549,0
5 389 184,7
31 399 021,60
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 871 134,5
2 992 181,5
3 154 927,1
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
20 588 403,90
Средства федерального бюджета
X
X
70 873,9
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
549 496,30
Средства юридических и физических лиц
X
X
830 549,2
1 077 319,4
1 238 917,3
1 424 754,9
1 638 468,1
1 884 238,4
2 166 874,1
10 261 121,40
Совершенствование структуры сети, специализация клубовВсего:
X
X
5 938,0
10418,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
43 100,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
5 938,0
10418,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
43 100,20
Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятийВсего:
X
X
4 849,0
15 394,7
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
60 608,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 849,0
15 394,7
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
60 608,70
Ремонтные работы в государственных учреждениях, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
218 145,6
601 463,6
1 035 254,2
940 489,9
751 283,1
751 283,1
751 283,1
5 049 202,60
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
218 145,6
601 463,6
1 035 254,2
940 489,9
751 283,1
751 283,1
751 283,1
5 049 202,60
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
102 622,8
524 845,8
705 843,4
845 000,0
566 203,1
566 203,1
566 203,1
3 876 921,30
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
102 622,8
524 845,8
705 843,4
845 000,0
566 203,1
566 203,1
566 203,1
3 876 921,30
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
115 522,8
76617,8
329 410,8
95 489,9
185 080,0
185 080,0
185 080,0
1 172 281,30
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
115 522,8
76 617,8
329 410,8
95 489,9
185 080,0
185 080,0
185 080,0
1 172 281,30
Приобретение оборудования государственными учреждениямиВсего:
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учрежденийВсего:
X
X
793 705,7
2 347 324,5
5 179 946,6
2 594 600,9
1 812 010,0
1 812 010,0
1 812 010,0
16 351 607,70
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
793 705,7
1 378 563,0
1 453 446,6
1 342 590,9
560 000,0
560 000,0
560 000,0
6 648 306,20
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
968 761,5
1 026 500,0
1 252 010,0
1 252 010,0
1 252 010,0
1 252 010,0
7 003 301,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
2 700 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700 000,00
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов г. Москвы и подведомственными им учреждениямиВсего:
X
X
1 222 048,4
1 175 073,6
1 252 195,7
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
8 643 141,70
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 222 048,4
1 175 073,6
1 252 195,7
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
8 643 141,70
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительстваВсего:
X
X
1 222 048,4
803 676,9
580351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
4 927 481,80
056, 262, 592
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 222 048,4
803 676,9
580351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
4 927 481,80
Нераспределенный объем субвенций, предназначенный для увеличения субвенций бюджетам муниципальных округов на выполнение переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительстваВсего:
X
X
0,0
0,0
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
116 191,00
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
116 191,00
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительстваВсего:
X
X
0,0
97 237,0
189 599,0
187 748,8
187 867,5
187 867,5
187 867,5
1 038 187,30
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
97 237,0
189 599,0
187 748,8
187 867,5
187 867,5
187 867,5
1 038 187,30
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
0,0
272 318,4
457 948,2
455 999,0
455 999,0
455 999,0
455 999,0
2 554 262,60
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
272 318,4
457 948,2
455 999,0
455 999,0
455 999,0
455 999,0
2 554 262,60
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
0,0
1 841,3
1 059,0
1 118,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
7 019,00
901, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
1 841,3
1 059,0
1 118,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
7 019,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Развитие межрегиональных и международных культурных связей" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей
Цели подпрограммы1. Сформировать имидж Москвы как одного из главных мировых культурных центров, интегрированных, в культурную жизнь Европы и мира.2. Укрепить отношения с городами субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, развивая равноправное и взаимовыгодное партнерство и эффективный обмен опытом.3. Повысить профессиональную мобильность работников сферы культуры (стажировки, обмены, участие в деловых событиях) и повысить уровень участия субъектов культурной жизни Москвы в значимых международных событиях.4. Повысить качество городской среды и общественных пространств благодаря проведению культурно-массовых мероприятий.5. Обеспечить общее развитие сферы культуры в городе Москве за счет эффективной поддержки лучших культурных инициатив
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей
Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня
тыс. человек
11000
11000
11500
12000
12500
13000
13500
13500
13500
Задачи подпрограммы1. Формирование и реализация стратегии Правительства Москвы в области международного и межрегионального культурного сотрудничества.2. Создание партнерской сети крупных культурных институций и творческих проектов в России и за рубежом.3. Создание системы стандартов организации и проведения крупных городских международных и межрегиональных культурных мероприятий.4. Разработка и реализация политики стажировок и творческого обмена в целях повышения квалификации работников в сфере культуры.5. Совершенствование схемы распределения бюджетных средств на реализацию лучших культурных инициатив городского, общероссийского и международного уровня.6. Создание конкурентной среды для повышения качества социокультурных услуг и продуктов.7. Выстраивание системы поддержки и развития междисциплинарных и межведомственных партнерских взаимоотношений в сфере культуры
Ответственные исполнители подпрограммыДепаратмент# культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепаратмент# семейной и молодежной политики города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связейВсего:
X
X
1 548 976,8
2 184 336,8
2 112 475,9
2 034 475,9
2 109 475,9
2 109 475,9
2 109 475,9
14 208 693,10
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 102 007,7
1 703 178,0
1 615 317,1
1 537317,1
1 612 317,1
1 612 317,1
1 612317,1
10 794 771,20
Средства юридических и физических лиц
X
X
446 969,1
481 158,8
497 158,8
497 158,8
497 158,8
497 158,8
497 158,8
3 413 921,90
Развитие межрегионального и международного сотрудничестваВсего:
X
X
109 081,2
165 208,5
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
770 189,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
109 081,2
165 208,5
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
770 189,70
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятийВсего:
X
X
1 254 095,6
1 460 169,5
1 453 337,1
1 375 337,1
1 450 337,1
1 450 337,1
1 450 337,1
9 893 950,60
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
870 126,5
1 415 169,5
1 393 337,1
1 315 337,1
1 390 337,1
1 390 337,1
1 390 337,1
9 164 981,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
383 969,1
45 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
728 969,10
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе МосквеВсего:
X
X
1 231 126,3
1 440 752,8
1 430 837,1
1 352 837,1
1 427 837,1
1 427 837,1
1 427 837,1
9 739 064,60
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
847 157,2
1 395 752,8
1 370 837,1
1 292 837,1
1 367 837,1
1 367 837,1
1 367 837,1
9 010 095,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
383 969,1
45 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
728 969,10
Проведение Обществом с ограниченной ответственностью "ТТО "АМИК" конкурса КВН на Кубок Мэра МосквыВсего:
X
X
22 969,3
19 416,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
154 886,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
22 969,3
19416,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
154 886,00
Проведение Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском ДворцеВсего:
X
X
185 800,0
558 958,8
559 958,8
559 958,8
559 958,8
559 958,8
559 958,8
3 544 552,80
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
859 600,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
63 000,0
436 158,8
437 158,8
437 158,8
437 158,8
437 158,8
437 158,8
2 684 952,80
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018