(Действующий) Постановление Правительства г. Москвы от 20 сентября 2011 г. N 431-ПП...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение ее мероприятий. При этом достижение показателей обуславливается, в том числе, применением мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы (приложение 5 к Государственной программе).
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы определяет алгоритм этой оценки по отдельным этапам и итогам реализации Государственной программы.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых и финансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Индекс результативности определяется по следующей формуле:
,
где
- индекс результативности;
- достигнутый результат;
- плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом к затратам на проведение основных мероприятий, выполнение подпрограмм и Государственной программы в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности рассчитывается по формуле:
,
где
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
По итогам анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности проведения основных мероприятий, выполнения подпрограмм и Государственной программы в целом:
Показатель
Значение показателя
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом
Индекс эффективности ( )
Высокоэффективные
Уровень эффективности средний
Уровень эффективности низкий
или
Неэффективные
Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:
Е - эффективность реализации программы (в процентах);
n - количество показателей (критериев) программы.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Музеи и выставочные залы" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Музеи и выставочные залы
Цели подпрограммы1. Сделать посещение музеев и выставочных залов неотъемлемой частью социокультурной жизни города Москвы.2. Расширить аудиторию музеев и выставочных залов, используя разные формы коммуникации, и обеспечить доступность услуг в сфере культуры для разных социальных групп граждан.3. Повысить значимость музеев и выставочных залов города Москвы на международном уровне
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Музеи и выставочные залы
Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год
единиц
664
672
754
828
853
879
905
905
905
Задачи подпрограммы1. Повысить коммуникативную доступность и привлекательность музеев и выставочных залов для населения города Москвы и туристов.2. Повысить доступность музеев и выставочных залов для людей с ограниченными возможностями.3. Стимулировать обмен опытом и создание совместных проектов в московских музеях с музеями России и зарубежными партнерами.4. Расширить спектр услуг, предоставляемых музеями и выставочными залами города Москвы, и повысить их качество.5. Осуществить мониторинг образовательной деятельности музеев, стимулировать создание новых образовательных услуг, соответствующих современным стандартам качества и потребностям жителей города Москвы.6. Создать систему выставочных залов, которая позволила бы сделать Москву лидером интерактивного вовлечения жителей города в досуговую деятельность
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Музеи и выставочные залыВсего:
X
X
13 931 701,0
18 711 613,5
22 227 890,8
21 159 873,5
20 949 611,2
21 280 868,9
21 661 625,9
139 923 184,8
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
7 895417,3
8 459 886,4
9 460613,4
8 381 523,1
7 883 061,0
7 883 061,0
7 883 061,0
57 846 623,2
Средства федерального бюджета
X
X
4 902 971,8
7 779 979,5
11 076 017,2
10 836 345,7
10 836 345,7
10 836 345,7
10 836 345,7
67 104 351,3
Средства юридических и физических лиц
X
X
1 133 311,9
2 471 747,6
1 691 260,2
1 942 004,7
2 230 204,5
2 561 462,2
2 942219,2
14 972 210,3
Оказание музеями и выставочными залами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего.
X
X
12 454 193,1
12 750 374,3
13 051 313,8
13 280 199,7
13 568 399,5
13 899 657,2
14 280 414,2
93 284 551,8
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
6 700 480,6
6 735 405,8
6 818 182,9
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
47 439 366,5
Средства федерального бюджета
X
X
4 635 571,8
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
31 941 996,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
1 118 140,7
1 463 897,8
1 682 060,2
1 932 804,7
2 221 004,5
2 552 262,2
2 933 019,2
13 903 189,3
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
12 454 193,1
12 750 374,3
13 051 313,8
13 280 199,7
13 568 399,5
13 899 657,2
14 280 414,2
93 284 551,8
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
6 700 480,6
6 735 405,8
6 818 182,9
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
6 796 324,3
47 439 366,5
Средства федерального бюджета
X
X
4 635 571,8
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
4 551 070,7
31 941 996,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
1 118 140,7
1 463 897,8
1 682 060,2
1 932 804,7
2 221 004,5
2 552 262,2
2 933019,2
13 903 189,3
Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектовВсего:
X
X
111 386,2
29 656,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
308 199,6
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
111 386,2
29 656,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
33 431,4
308 199,6
Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятийВсего:
X
X
163 482,4
85 545,1
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
658 302,5
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
148 311,2
85 545,1
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
81 855,0
643 313,3
Средства юридических и физических лиц
X
X
15 171,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 171,2
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
490 078,0
829 511,4
597 459,1
435 086,6
395 872,3
395 872,3
395 872,3
3 539 752,0
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
490 078,0
829 511,4
597 459,1
435 086,6
395 872,3
395 872,3
395 872,3
3 539 752,0
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
490 078,0
829 511,4
597 459,1
435 086,6
395 872,3
395 872,3
395 872,3
3 539 752,0
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
322 284,9
721 476,8
500 933,4
361 743,6
321 272,2
321 272,2
321 272,2
2 870 255,3
056, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
322 284,9
721 476,8
500 933,4
361 743,6
321 272,2
321 272,2
321 272,2
2 870 255,3
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
167 793,1
108 034,6
96 525,7
73 343,0
74 600,1
74 600,1
74 600,1
669 496,7
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
167 793,1
108 034,6
96 525,7
73 343,0
74 600,1
74 600,1
74 600,1
669 496,7
Приобретение оборудования для государственных учрежденийВсего:
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
056, 806, 814
Расходы бюджета города Москвы
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
180 047,6
220 154,2
196 611,9
253 874,0
276 637,7
276 637,7
276 637,7
1 680 600,8
Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учрежденийВсего:
X
X
522 513,7
4 779 522,3
8 249019,6
7 057 226,8
6 575 215,3
6 575 215,3
6 575215,3
40 333 928,3
806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
255 113,7
550 613,5
1 724 073,1
771 951,8
289 940,3
289 940,3
289 940,3
4 171 573,0
Средства федерального бюджета
X
X
267 400,0
3 228 908,8
6 524 946,5
6 285 275,0
6 285 275,0
6 285 275,0
6 285 275,0
35 162 355,3
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
1 000 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000 000,0
Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского союза художниковВсего:
X
X
10 000,0
16 849,8
18 200,0
18 200,0
18 200,0
18 200,0
18 200,0
117 849,8
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
10 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
9 000,0
64 000,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
7 849,8
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 200,0
9 200,0
53 849,8
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Театры, концертные организации и учреждения кинофикации" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации
Цели подпрограммы1. Обеспечить сохранение и развитие профессионального театрально-концертного искусства.2. Создать условия для развития и совершенствования системы театрально-концертного обслуживания.3. Повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами, предоставляемыми театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации
Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год
единиц
505
576
532
509
518
529
539
539
539
Задачи подпрограммы1. Обеспечить реализацию театральных проектов, концертов и перформансов на открытых городских общественных пространствах, в том числе за пределами ЦАО.2. Обеспечить поддержку экспериментальных, инновационных проектов в области развития театрального и исполнительского искусства.3. Расширить возможности для равноправной реализации государственных и негосударственных инициатив при подготовке общегородских театральных проектов.4. Обеспечить поддержку гастрольной деятельности театрально-концертных организаций.5. Усовершенствовать информационную политику и повышение уровня доступности услуг в сфере культуры, в том числе для посетителей, не владеющих русским языком, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.6. Развить киноклубную деятельность, привлечь целевую аудиторию для проката артхаусного и авторского кино.7. Провести материально-техническое переоснащение сценических площадок и кинозалов Москвы
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы,Депаратмент# градостроительной политики города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикацииВсего:
X
X
25 299 221,7
29 943 343,4
32 455 511,4
29 194 804,3
29 064 047,0
30 135 828,2
31 362 298,8
207 455 054,80
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
12 571 451,3
13 914 222,6
13 937 895,1
12921 221,6
12 052 675,9
12 052 675,9
12 052 675,9
89 502 818,30
056
Средства федерального бюджета
X
X
8 068 520,0
8 863 796,5
8 216 368,9
9 114 368,9
9 114 368,9
9 114 368,9
9 114 368,9
61 606 161,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 659 250,4
7 165 324,3
10 301 247,4
7 159213,8
7 897 002,2
8 968 783,4
10 195 254,0
56 346 075,50
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего:
X
X
20 765 613,8
21 975 381,8
23 131 347,2
23 610 096,5
24 331 084,9
25 402 866,1
26 629 336,7
165 845 727,00
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
10 026 225,9
10205 381,1
10 645 230,9
10 305 013,8
10 089 213,8
10 089 213,8
10 089 213,8
71 449 493,10
056
Средства федерального бюджета
X
X
6 455 160,0
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
46 603 973,40
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 284 227,9
5 078 531,8
5 794 647,4
6 613 613,8
7 550 402,2
8 622 183,4
9 848 654,0
47 792 260,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
20 765 613,8
21 975 381,8
23 131 347,2
23 610 096,5
24 331 084,9
25 402 866,1
26 629 336,7
165 845 727,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
10 026 225,9
10 205 381,1
10 645 230,9
10 305 013,8
10 089213,8
10 089 213,8
10 089 213,8
71 449 493,10
Средства федерального бюджета
X
X
6 455 160,0
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
6 691 468,9
46 603 973,40
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 284 227,9
5 078 531,8
5 794 647,4
6 613 613,8
7 550 402,2
8 622 183,4
9 848 654,0
47 792 260,50
Мероприятия проекта "Открытая сцена"Всего:
X
X
24218,2
19 878,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
156 596,90
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
24218,2
19 878,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
156 596,90
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций)Всего:
X
X
8 960,1
9 078,7
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
76 538,80
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 960,1
9 078,7
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
11 700,0
76 538,80
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части театров и концертных организаций города Москвы)Всего:
X
X
15 258,1
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
80 058,10
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
15 258,1
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
10 800,0
80 058,10
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города МосквыВсего:
X
X
20 888,9
18 874,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
134 262,90
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
20 888,9
18 874,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
18 900,0
134 262,90
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культурыВсего:
X
X
606 493,1
848 058,8
605 077,0
862 077,0
588 077,0
588 077,0
588 077,0
4 685 936,90
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
231 470,6
311 266,3
238 477,0
316 477,0
241 477,0
241 477,0
241 477,0
1 822 121,90
Средства юридических и физических лиц
X
X
375 022,5
536 792,5
366 600,0
545 600,0
346 600,0
346 600,0
346 600,0
2 863 815,00
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
1 304 128,4
1 863 319,6
1 356 591,8
1 338 418,7
1 109 207,1
1 109 207,1
1 109 207,1
9 190 079,80
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 304 128,4
1 863 319,6
1 356 591,8
1 338 418,7
1 109 207,1
1 109 207,1
1 109 207,1
9 190 079,80
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
1 134 090,0
1 709 841,2
1 316 326,2
1 252 766,1
878 314,6
878 314,6
878 314,6
8 047 967,30
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 134 090,0
1 709 841,2
1 316 326,2
1 252 766,1
878 314,6
878 314,6
878 314,6
8 047 967,30
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
170 038,4
153 478,4
40 265,6
85 652,6
230 892,5
230 892,5
230 892,5
1 142 112,50
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
170 038,4
153 478,4
40 265,6
85 652,6
230 892,5
230 892,5
230 892,5
1 142 112,50
Приобретение оборудования государственными учреждениямиВсего:
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
902 216,8
770 471,6
419215,1
274 454,8
471 318,3
471 318,3
471 318,3
3 780 313,20
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учрежденийВсего:
X
X
1 640 762,5
4 412 458,9
6 866 980,3
3 033 457,3
2 488 059,7
2 488 059,7
2 488 059,7
23 417 838,10
056, 806, 824
Расходы бюджета города Москвы
X
X
62 302,5
725 031,3
1 236 980,3
645 457,3
100 059,7
100 059,7
100 059,7
2 969 950,50
Средства федерального бюджета
X
X
1 578 460,0
2 137 427,6
1 490 000,0
2 388 000,0
2 388 000,0
2 388 000,0
2 388 000,0
14 757 887,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
1 550 000,0
4 140 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 690 000,00
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информацииВсего:
X
X
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
244 300,00
056
Средства федерального бюджета
X
X
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
34 900,0
244 300,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Библиотеки" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Библиотеки
Цели подпрограммы1. Повысить качество библиотечно-информационного обслуживания с учетом культурных потребностей населения города Москвы, осуществить переход от удовлетворения потребностей постоянных пользователей к обеспечению запросов всего населения;2. Повысить доступность услуг, предоставляемых публичными библиотеками;3. Создать новый положительный имидж современных городских библиотек
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Библиотеки
Посещаемость библиотек на 1 тыс. жителей в год
единиц
1850
1870
1890
1910
1930
1950
2070
2070
2070
Задачи подпрограммы1. Разработать и внедрить единые стандарты библиотечно-информационного обслуживания в городе Москве.2. Осуществить мониторинг деятельности библиотек с привлечением высококвалифицированных экспертов, в том числе международных.3. Усовершенствовать процесс актуализации библиотечных фондов, повышение их обновляемости.4. Разработать и внедрить в библиотечную сеть города Москвы единый электронный каталог и создать эффективную корпоративную библиотечно-информационную систему.5. Организовать взаимодействие государственных публичных библиотек города Москвы с иными учреждениями культуры, частными партнерами и местными социально-культурными инициативами.6. Создать на основе библиотек новые городские культурные пространства - "городские гостиные"
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма БиблиотекиВсего:
X
X
5 744 924,7
7 089 544,1
7 071 624,7
6 221 065,8
6 283 205,4
6 291 836,7
6 301 331,0
45 003 532,40
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 663 576,4
3 793 021,1
4 276 107,9
3 779 215,8
3 833 508,8
3 833 508,8
3 833 508,8
27 012 447,60
056
Средства федерального бюджета
X
X
2 027 034,3
2 031 675,2
2 724 184,2
2 363 384,2
2 363 384,2
2 363 384,2
2 363 384,2
16 236 430,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
54 314,0
1 264 847,8
71 332,6
78 465,8
86 312,4
94 943,7
104 438,0
1 754 654,30
Оказание государственными библиотеками города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности учрежденийВсего:
X
X
5 393 843,7
5 487 968,1
5 516 958,6
5 505 766,5
5 513 613,1
5 522 244,4
5 531 738,7
38 472 133,10
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 340 786,3
3 419 736,1
3 442 241,8
3 423 916,5
3 423 916,5
3 423 916,5
3 423916,5
23 898 430,20
056
Средства федерального бюджета
X
X
1 998 743,4
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
14 019 048,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
54 314,0
64 847,8
71 332,6
78 465,8
86312,4
94 943,7
104 438,0
554 654,30
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
5 393 843,7
5 487 968,1
5 516 958,6
5 505 766,5
5 513 613,1
5 522 244,4
5 531 738,7
38 472 133,10
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 340 786,3
3 419 736,1
3 442 241,8
3 423 916,5
3 423916,5
3 423916,5
3 423916,5
23 898 430,20
Средства федерального бюджета
X
X
1 998 743,4
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
2 003 384,2
14 019 048,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
54 314,0
64 847,8
71 332,6
78 465,8
86 312,4
94 943,7
104 438,0
554 654,30
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондовВсего:
X
X
137 338,1
132 103,1
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
958 130,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
137 338,1
132 103,1
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
137 737,8
958 130,20
Модернизация библиотечно-информационного обслуживанияВсего:
X
X
8 048,7
11 720,0
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
82 179,20
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 048,7
11 720,0
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
12 482,1
82 179,20
Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программВсего:
X
X
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
5 600,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
5 600,00
Ремонтные работы в государственых# учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
159 831,8
168 004,7
493 676,2
119 279,4
159 132,4
159 132,4
159 132,4
1 418 189,30
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
159 831,8
168 004,7
493 676,2
119 279,4
159 132,4
159 132,4
159 132,4
1 418 189,30
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямВсего:
X
X
97 368,9
88 273,6
415 070,2
59 279,4
0,0
0,0
0,0
659 992,10
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
97 368,9
88 273,6
415 070,2
59 279,4
0,0
0,0
0,0
659 992,10
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
62 462,9
79 731,1
78 606,0
60 000,0
159 132,4
159 132,4
159 132,4
758 197,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
62 462,9
79 731,1
78 606,0
60 000,0
159 132,4
159 132,4
159 132,4
758 197,20
Приобретение оборудования государственными учреждениямиВсего:
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 771,5
60 657,2
189 170,0
85 000,0
99 440,0
99 440,0
99 440,0
649 918,70
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы библиотек города МосквыВсего:
X
X
0,0
1 200 000,0
720 800,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
3 360 800,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
720 800,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
360 000,0
2 160 800,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
1 200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-ПетербургаВсего:
X
X
28 290,9
28 291,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 581,90
056
Средства федерального бюджета
X
X
28 290,9
28 291,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 581,90
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Цели подпрограммы1. Обеспечить средствами культуры развитие территорий Москвы за пределами ЦАО.2. Расширить целевую аудиторию государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа.3. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, обеспечивающие устойчивые позиции молодых москвичей в глобальной конкуренции мировых городов
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа
процентов
4,5
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5
5
Задачи подпрограммы1. Обеспечить развитие и популяризацию культурного досуга путем расширения культурного предложения (новые направления творчества, включая научно-техническое, интеллектуальный досуг).2. Сформировать предложение для различных групп населения города Москвы, в т. ч. подростков, людей среднего и старшего возраста.3. Внедрить стандарты услуг в государственных учреждениях культуры города Москвы клубного типа.4. Внедрить институт экспертизы услуг в сфере культуры, критериев качества; осуществлять постоянный мониторинг качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями города Москвы клубного типа.5. Создать городские общественные пространства, способствующие развитию и поддержке социокультурных проектов молодежи и инициативных жителей города Москвы.6. Поддержать и реализовать межотраслевые культурные проекты и инициативы с привлечением максимального числа участников.7. Внедрить в практику деятельности государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа механизмов общественного участия (попечительские, общественные, экспертные советы)
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент семейной и молодежной политики города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Депаратмент# строительства города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центрыВсего:
X
X
5 098 829,0
8 393 280,0
12 034 190,0
9 474 399,4
8 716 953,5
8 962 723,8
9 245 359,5
61 925 735,20
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 197 405,9
6 267 428,7
6 989 002,3
6 717 864,1
5 746 705,0
5 746 705,0
5 746 705,0
41 411 816,00
Средства федерального бюджета
X
X
70 873,9
1 048 531,9
1 106 270,4
1 331 780,4
1 331 780,4
1 331 780,4
1 331 780,4
7 552 797,80
Средства юридических и физических лиц
X
X
830 549,2
1 077 319,4
3 938 917,3
1 424 754,9
1 638 468,1
1 884 238,4
2 166 874,1
12 961 121,40
Оказание культурными центрами, домами культуры, клубами и молодежными центрами города Москвы государственных услуг, выполнение забот, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего:
X
X
2 772 557,6
4 149 271,3
4 473 614,8
4 647 065,5
4 860 778,7
5 106 549,0
5 389 184,7
31 399 021,60
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 871 134,5
2 992 181,5
3 154 927,1
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
20 588 403,90
Средства федерального бюджета
X
X
70 873,9
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
549 496,30
Средства юридических и физических лиц
X
X
830 549,2
1 077 319,4
1 238 917,3
1 424 754,9
1 638 468,1
1 884 238,4
2 166 874,1
10 261 121,40
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
2 772 557,6
4 149 271,3
4 473614,8
4 647 065,5
4 860 778,7
5 106 549,0
5 389 184,7
31 399 021,60
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 871 134,5
2 992 181,5
3 154 927,1
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
3 142 540,2
20 588 403,90
Средства федерального бюджета
X
X
70 873,9
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
79 770,4
549 496,30
Средства юридических и физических лиц
X
X
830 549,2
1 077 319,4
1 238 917,3
1 424 754,9
1 638 468,1
1 884 238,4
2 166 874,1
10 261 121,40
Совершенствование структуры сети, специализация клубовВсего:
X
X
5 938,0
10418,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
43 100,20
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
5 938,0
10418,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
5 348,7
43 100,20
Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятийВсего:
X
X
4 849,0
15 394,7
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
60 608,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 849,0
15 394,7
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
8 073,0
60 608,70
Ремонтные работы в государственных учреждениях, включая сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
218 145,6
601 463,6
1 035 254,2
940 489,9
751 283,1
751 283,1
751 283,1
5 049 202,60
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
218 145,6
601 463,6
1 035 254,2
940 489,9
751 283,1
751 283,1
751 283,1
5 049 202,60
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
102 622,8
524 845,8
705 843,4
845 000,0
566 203,1
566 203,1
566 203,1
3 876 921,30
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
102 622,8
524 845,8
705 843,4
845 000,0
566 203,1
566 203,1
566 203,1
3 876 921,30
Проведение текущего ремонта государственными учреждениямиВсего:
X
X
115 522,8
76617,8
329 410,8
95 489,9
185 080,0
185 080,0
185 080,0
1 172 281,30
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
115 522,8
76 617,8
329 410,8
95 489,9
185 080,0
185 080,0
185 080,0
1 172 281,30
Приобретение оборудования государственными учреждениямиВсего:
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
81 584,7
94 333,6
79 757,0
30 365,4
31 004,0
31 004,0
31 004,0
379 052,70
Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учрежденийВсего:
X
X
793 705,7
2 347 324,5
5 179 946,6
2 594 600,9
1 812 010,0
1 812 010,0
1 812 010,0
16 351 607,70
056, 806
Расходы бюджета города Москвы
X
X
793 705,7
1 378 563,0
1 453 446,6
1 342 590,9
560 000,0
560 000,0
560 000,0
6 648 306,20
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
968 761,5
1 026 500,0
1 252 010,0
1 252 010,0
1 252 010,0
1 252 010,0
7 003 301,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
2 700 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700 000,00
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов г. Москвы и подведомственными им учреждениямиВсего:
X
X
1 222 048,4
1 175 073,6
1 252 195,7
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
8 643 141,70
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 222 048,4
1 175 073,6
1 252 195,7
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
1 248 456,0
8 643 141,70
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительстваВсего:
X
X
1 222 048,4
803 676,9
580351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
4 927 481,80
056, 262, 592
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 222 048,4
803 676,9
580351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
580 351,3
4 927 481,80
Нераспределенный объем субвенций, предназначенный для увеличения субвенций бюджетам муниципальных округов на выполнение переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительстваВсего:
X
X
0,0
0,0
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
116 191,00
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
23 238,2
116 191,00
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительстваВсего:
X
X
0,0
97 237,0
189 599,0
187 748,8
187 867,5
187 867,5
187 867,5
1 038 187,30
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
97 237,0
189 599,0
187 748,8
187 867,5
187 867,5
187 867,5
1 038 187,30
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
0,0
272 318,4
457 948,2
455 999,0
455 999,0
455 999,0
455 999,0
2 554 262,60
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
272 318,4
457 948,2
455 999,0
455 999,0
455 999,0
455 999,0
2 554 262,60
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
X
X
0,0
1 841,3
1 059,0
1 118,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
7 019,00
901, 971, 981, 991
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
1 841,3
1 059,0
1 118,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
7 019,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Развитие межрегиональных и международных культурных связей" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей
Цели подпрограммы1. Сформировать имидж Москвы как одного из главных мировых культурных центров, интегрированных, в культурную жизнь Европы и мира.2. Укрепить отношения с городами субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, развивая равноправное и взаимовыгодное партнерство и эффективный обмен опытом.3. Повысить профессиональную мобильность работников сферы культуры (стажировки, обмены, участие в деловых событиях) и повысить уровень участия субъектов культурной жизни Москвы в значимых международных событиях.4. Повысить качество городской среды и общественных пространств благодаря проведению культурно-массовых мероприятий.5. Обеспечить общее развитие сферы культуры в городе Москве за счет эффективной поддержки лучших культурных инициатив
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей
Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня
тыс. человек
11000
11000
11500
12000
12500
13000
13500
13500
13500
Задачи подпрограммы1. Формирование и реализация стратегии Правительства Москвы в области международного и межрегионального культурного сотрудничества.2. Создание партнерской сети крупных культурных институций и творческих проектов в России и за рубежом.3. Создание системы стандартов организации и проведения крупных городских международных и межрегиональных культурных мероприятий.4. Разработка и реализация политики стажировок и творческого обмена в целях повышения квалификации работников в сфере культуры.5. Совершенствование схемы распределения бюджетных средств на реализацию лучших культурных инициатив городского, общероссийского и международного уровня.6. Создание конкурентной среды для повышения качества социокультурных услуг и продуктов.7. Выстраивание системы поддержки и развития междисциплинарных и межведомственных партнерских взаимоотношений в сфере культуры
Ответственные исполнители подпрограммыДепаратмент# культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепаратмент# семейной и молодежной политики города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связейВсего:
X
X
1 548 976,8
2 184 336,8
2 112 475,9
2 034 475,9
2 109 475,9
2 109 475,9
2 109 475,9
14 208 693,10
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 102 007,7
1 703 178,0
1 615 317,1
1 537317,1
1 612 317,1
1 612 317,1
1 612317,1
10 794 771,20
Средства юридических и физических лиц
X
X
446 969,1
481 158,8
497 158,8
497 158,8
497 158,8
497 158,8
497 158,8
3 413 921,90
Развитие межрегионального и международного сотрудничестваВсего:
X
X
109 081,2
165 208,5
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
770 189,70
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
109 081,2
165 208,5
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
99 180,0
770 189,70
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятийВсего:
X
X
1 254 095,6
1 460 169,5
1 453 337,1
1 375 337,1
1 450 337,1
1 450 337,1
1 450 337,1
9 893 950,60
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
870 126,5
1 415 169,5
1 393 337,1
1 315 337,1
1 390 337,1
1 390 337,1
1 390 337,1
9 164 981,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
383 969,1
45 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
728 969,10
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе МосквеВсего:
X
X
1 231 126,3
1 440 752,8
1 430 837,1
1 352 837,1
1 427 837,1
1 427 837,1
1 427 837,1
9 739 064,60
056, 262
Расходы бюджета города Москвы
X
X
847 157,2
1 395 752,8
1 370 837,1
1 292 837,1
1 367 837,1
1 367 837,1
1 367 837,1
9 010 095,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
383 969,1
45 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
728 969,10
Проведение Обществом с ограниченной ответственностью "ТТО "АМИК" конкурса КВН на Кубок Мэра МосквыВсего:
X
X
22 969,3
19 416,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
154 886,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
22 969,3
19416,7
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
22 500,0
154 886,00
Проведение Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском ДворцеВсего:
X
X
185 800,0
558 958,8
559 958,8
559 958,8
559 958,8
559 958,8
559 958,8
3 544 552,80
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
122 800,0
859 600,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
63 000,0
436 158,8
437 158,8
437 158,8
437 158,8
437 158,8
437 158,8
2 684 952,80
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 6

Паспорт
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры
Цели подпрограммы1. Увеличить приток в сферу культуры квалифицированных специалистов; поддерживать высокий уровень ротации кадров внутри системы.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение долгосрочного и среднесрочного планирования культурной стратегии города Москвы, а также комплексных программ государственно-частного партнерства и территориального развития.3. Разработать правовую основу для развития сферы культуры города Москвы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры
Доля руководителей в возрасте до 45 лет (включительно)
процент
5
8
9
11
14
17
20
20
20
Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
процент
4
7
10
12
15
17
20
20
20
Доля работников в возрасте до 35 лет (включительно)
процент
10
15
20
21
23
25
30
30
30
Задачи подпрограммы1. Создать кадровый резерв для системы объемом 100 человек.2. Выработать эффективную систему рекрутинга в образовательных организациях высшего образования России.3. Разработать и внедрить актуальные квалификационные требования к работникам в сфере культуры, а также образовательные программы и программы повышения квалификации в соответствии со спросом и текущими потребностями системы.4. Внедрить систему регулярного мониторинга запросов участников культурной жизни и трендов развития культурной сферы.5. Сформировать систему критериев, позволяющих объективно оценивать качество работы учреждений культуры; выявление стоящих перед ними актуальных проблем и формирование рекомендаций по их решению.6. Создать партнерские отношения с отраслевыми НИИ, научно-методическими центрами и учреждениями различных типов для реализации совместных исследовательских и экспериментальных проектов
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010
Факт
2011
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культурыВсего:
X
X
636 693,6
646 218,1
578 758,2
586 447,4
578 536,7
578 977,0
579 439,3
4 185 070,30
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
636 642,1
638 611,4
570 771,2
578 061,0
569 731,0
569 731,0
569 731,0
4 133 278,70
Средства юридических и физических лиц
X
X
51,5
7 606,7
7 987,0
8 386,4
8 805,7
9 246,0
9 708,3
51 791,60
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего:
X
X
51,5
7 606,7
7 987,0
8 386,4
8 805,7
9 246,0
9 708,3
51 791,60
Всего:
X
X
221 539,4
194 186,9
189 012,9
188 764,7
188 764,7
188 764,7
188 764,7
1 359 798,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
221 539,4
194 186,9
189 012,9
188 764,7
188 764,7
188 764,7
188 764,7
1 359 798,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
51,5
7 606,7
7 987,0
8 386,4
8 805,7
9 246,0
9 708,3
51 791,60
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
221 539,4
194 186,9
189 012,9
188 764,7
188 764,7
188 764,7
188 764,7
1 359 798,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
221 539,4
194 186,9
189 012,9
188 764,7
188 764,7
188 764,7
188 764,7
1 359 798,00
Научно-исследовательские, методические мероприятия, повышение квалификации и переподготовка кадровВсего:
X
X
38 328,0
34 128,3
34 128,3
34 128,3
34 128,3
34 128,3
34 128,3
243 097,80
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
38 328,0
34 128,3
34 128,3
34 128,3
34 128,3
34 128,3
34 128,3
243 097,80
Организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культурыВсего:
X
X
0,0
13 357,9
33 001,4
40 539,4
32 209,4
32 209,4
32 209,4
183 526,90
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
13 357,9
33 001,4
40 539,4
32 209,4
32 209,4
32 209,4
183 526,90
Энергосберегающие мероприятияВсего:
X
X
0,0
13 357,9
33 001,4
40 539,4
32 209,4
32 209,4
32 209,4
183 526,90
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
13 357,9
33 001,4
40 539,4
32 209,4
32 209,4
32 209,4
183 526,90
Обеспечение безопасности в государственных учрежденияхВсего:
X
X
376 774,7
396 938,3
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
2 346 856,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
376 774,7
396 938,3
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
2 346 856,00
Мероприятия по безопасности в государственных учрежденияхВсего:
X
X
376 774,7
396 938,3
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
2 346 856,00
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
376 774,7
396 938,3
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
314 628,6
2 346 856,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 7

Паспорт
подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Цели подпрограммы1. Привести законодательство города Москвы в соответствие с федеральным законодательством.2. Создать четкие и прозрачные механизмы правового регулирования порядка сохранения объектов культурного наследия, а также градостроительной деятельности в историческом центре Москвы.3. Устранить вариативность, пристрастность, субъективизм, коррупционность при принятии решений об отнесении объектов недвижимости к объектам культурного наследия.4. Завершить формирование полной информации об объектах культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, а также завершить процедуры их регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.5. Завершить оформление охранных обязательств на все объекты культурного наследия.6. Стимулировать привлечение внебюджетных средств для финансирования реставрации объектов культурного наследия, а также обеспечить создание механизмов государственно-частного партнерства в сфере сохранения и содержания объектов культурного наследия.7. Установить четкие и прозрачные правила градостроительной деятельности, обеспечивающие соблюдение законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.8. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделенных на государственную охрану, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.9. Обеспечить комплексное улучшение внешнего облика улиц и площадей, обеспечить соответствие современной архитектуры в центральной части города общей исторической стилистике окружающей застройки.10. Обеспечить профилактику правонарушений и снижение случаев противоправных действий в отношении объектов культурного наследия, а также своевременное пресечение противоправных действий.11. Обеспечить законодательно гарантированный доступ граждан к объектам культурного наследия, повышение интереса к ним москвичей и гостей столицы.12. Повысить правовую культуру в области государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы
процент
61
65
68
71,5
75,5
80
85
85
85
Задачи подпрограммы1. Разработать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия.2. Сформировать полный комплект документов о каждом объекте культурного наследия с дальнейшей регистрацией всех памятников и ансамблей в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.3. Оформить охранные обязательства на все объекты культурного наследия.4. Обеспечить развитие экономических и управленческих механизмов, привлекающих инвестирование внебюджетных средств в реставрацию объектов культурного наследия.5. Разработать единые правила проведения ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия.6. Установить четкие требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.7. Обеспечить своевременное выявление и пресечение нарушений требований сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдения ограничений, установленных в границах их зон охраны.8. Обеспечить сохранение объектов культурного наследия, а также объектов современной монументальной скульптуры, не являющихся объектами культурного наследия.9. Обеспечить информирование жителей города Москвы и туристов о памятниках и ансамблях, расположенных в Москве, организацию доступа к ним с целью ознакомления и изучения.10. Осуществить реализацию проектов, обеспечивающих удаленный доступ к информации об объектах культурного наследия с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент культуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследияВсего:
X
X
2 597 837,7
2 211 892,1
3 756 647,3
3 250 052,1
3 188 045,2
2 625 052,1
2 625 052,1
20 254 578,60
056, 806, 830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 597 837,7
2 091 892,1
3 756 647,3
3 250 052,1
3 188 045,2
2 625 052,1
2 625 052,1
20 134 578,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего:
X
X
68 497,7
102 852,2
117 365,5
112 245,9
114 708,4
114 708,4
114 708,4
745 086,50
056, 806, 830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
68 497,7
102 852,2
117 365,5
112 245,9
114 708,4
114 708,4
114 708,4
745 086,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
X
X
68 497,7
102 852,2
117 365,5
112 245,9
114 708,4
114 708,4
114 708,4
745 086,50
830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
68 497,7
102 852,2
117 365,5
112 245,9
114 708,4
114 708,4
114 708,4
745 086,50
Художественно-архитектурное проектирование памятников и мемориальных досокВсего:
X
X
4 623,5
133 803,9
12 900,0
12 900,0
12 900,0
12 900,0
12 900,0
202 927,40
056
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 623,5
13 803,9
12 900,0
12 900,0
12 900,0
12 900,0
12 900,0
82 927,40
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,00
Обеспечение государственного учета объектов культурного наследияВсего:
X
X
206 615,6
202 000,1
291 963,6
262 111,6
207 400,0
207 400,0
207 400,0
1 584 890,90
830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
206 615,6
202 000,1
291 963,6
262 111,6
207 400,0
207 400,0
207 400,0
1 584 890,90
Сохранение объектов культурного наследияВсего:
X
X
1 922 077,1
1 421 819,0
2 000 528,5
1 825 108,5
1 859 576,9
1 859 576,9
1 859 576,9
12 748 263,80
830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 922 077,1
1 421 819,0
2 000 528,5
1 825 108,5
1 859 576,9
1 859 576,9
1 859 576,9
12 748 263,80
Учет, мониторинг и ремонт современной монументальной скульптурыВсего:
X
X
38 334,2
4 135,4
21 732,0
224 500,0
245 000,0
245 000,0
245 000,0
1 023 701,60
830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
38 334,2
4 135,4
21 732,0
224 500,0
245 000,0
245 000,0
245 000,0
1 023 701,60
Популяризация объектов культурного наследияВсего:
X
X
61 766,0
52 630,7
60 657,7
38 186,1
23 466,8
23 466,8
23 466,8
283 640,90
830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
61 766,0
52 630,7
60 657,7
38 186,1
23 466,8
23 466,8
23 466,8
283 640,90
Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия религиозного назначенияВсего:
X
X
93 935,7
122 113,5
150 000,0
150 000,0
162 000,0
162 000,0
162 000,0
1 002 049,20
830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
93 935,7
122 113,5
150 000,0
150 000,0
162 000,0
162 000,0
162 000,0
1 002 049,20
Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использованияВсего:
X
X
201 987,9
172 537,3
1 101 500,0
625 000,0
562 993,1
0,0
0,0
2 664 018,30
806, 830
Расходы бюджета города Москвы
X
X
201 987,9
172 537,3
1 101 500,0
625 000,0
562 993,1
0,0
0,0
2 664 018,30
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Единицы измерения
2010 год
Факт
2011 год
Факт
2012 год
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Прогноз
2015 год
Прогноз
2016 год
Прогноз
2017 год
Прогноз
2018 год
Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий
056
тыс. человек
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
Посещаемость учреждений культуры и объектов культурного наследия на 1 тысячу жителей в год
056
единиц
3020
3119
3187
3254
3308
3364
3519
3519
3518
Подпрограмма Музеи и выставочные залыПосещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год
056
единиц
664
672
754
828
853
879
905
905
905
Оказание музеями и выставочными залами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийКоличество посетителей музеев и выставочных залов федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы
056
тыс. человек
6234,6
6532,3
6303,7
6303,7
6303,7
6303,7
6303,7
6303,7
6303,7
Количество посетителей музеев и выставочных залов
056
тыс. человек
7638,6
7727,7
8670,9
9525,5
9811,3
10105,6
10408,8
10408,8
10408,8
Количество выставок в музеях и выставочных залах федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы
056
единиц
631
660
763
763
763
763
763
763
763
Количество выставок, проведенных в музеях и выставочных залах, всего
056
единиц
1357
1375
1390
1415
1440
1470
1500
1500
1500
Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектовКоличество новых выставок
056
единиц
863
865
865
874
884
891
903
903
903
Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятийКоличество мероприятий
056
единиц
12
11
11
11
10
10
11
11
11
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияКоличество объектов текущего ремонта в государственных учреждениях
056
количество объектов
26
63
34
20
20
22
23
23
23
Количество объектов капитального ремонта в государственных учреждениях
056
количество объектов
11
16
14
41
7
7
8
8
8
Приобретение оборудования для государственных учрежденийПриобретение оборудования, включая фондовое и экспозиционное
056
количество объектов
6
10
24
7
25
31
35
35
35
Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учрежденийКоличество вводных объектов
806
единиц
4
2
1
0
3
6
1
0
0
Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского Союза художниковКоличество помещений (мастерских)
056
единиц
500
560
741
741
741
741
741
741
741
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикацииПосещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год
056
единиц
505
576
532
509
518
529
539
539
539
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийКоличество театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы
056
единиц
7262
7384
7583
7583
7583
7583
7583
7583
7583
Число зрителей театральных и концертных мероприятий
056
тыс. человек
5805
6625
6120
5850
5960
6080
6200
6200
6200
Количество зрителей театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы
056
тыс. человек
2755,2
2762,4
3068,2
3068,2
3068,2
3068,2
3068,2
3068,2
3068,2
Количество театральных и концертных мероприятий
056
единиц
18560
19180
19790
20000
20350
20350
20350
20350
20350
Мероприятия проекта "Открытая сцена"Количество поддержанных молодежных проектов и творческих инициатив в области театрального искусства
056
единиц
28
28
29
31
34
35
38
38
38
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города МосквыЧисло спектаклей, сыгранных на гастролях
056
единиц
100
100
170
170
170
170
170
170
170
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культурыКоличество мероприятий
056
единиц
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияКоличество объектов текущего ремонта
056
единиц
42
87
43
27
28
32
35
35
35
Количество объектов капитального ремонта
056
единиц
33
32
35
65
20
10
10
10
10
Приобретение оборудования государственными учреждениямиКоличество объектов
056
единиц
17
57
53
40
21
24
26
26
26
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учрежденийКоличество вводных объектов (бюджет)
806
единиц
0
0
0
1
2
1
0
0
0
Подпрограмма БиблиотекиПосещаемость библиотек на 1 тыс. жителей в год
056
единиц
1850
1870
1890
1910
1930
1950
2070
2070
2070
Оказание государственными библиотеками города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности учрежденийКоличество посещений
056
единиц
19700
21500
21760
22000
22240
22480
23760
23760
23760
Число зарегистрированных пользователей библиотек федерального подчинения
56
тыс. человек
1034,7
833,1
639,7
639,7
639,7
639,7
639,7
639,7
639,7
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек федерального подчинения
056
тыс. экземпляров
1054,3
1109
169,3
169,3
169,3
169,3
169,3
169,3
169,3
Количество посещений библиотек федерального подчинения
056
тыс. единиц
3162,2
3197,8
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
1907,7
Количество зарегистрированных пользователей
056
тыс. человек
2700
2710
2720
2750
2780
2810
2970
2970
2970
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондовКоличество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
056
тыс. единиц
700
700
708
730
742
746
750
750
750
Модернизация библиотечно-информационного обслуживанияКоличество посещений
056
ед.
19700
21500
21760
22000
22240
22480
23760
23760
23760
Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программКоличество мероприятий
056
единиц
2108
2110
2112
2114
2116
2118
2120
2120
2120
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследияКоличество объектов текущего ремонта
056
единиц
90
353
58
98
70
67
78
78
78
Количество объектов капитального ремонта
056
единиц
29
9
19
43
30
35
31
31
31
Приобретение оборудования государственными учреждениямиКоличество объектов
056
единиц
12
6
19
43
45
45
45
45
45
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы библиотек города МосквыКоличество вводных объектов
806
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-ПетербургаКоличество новых поступлений в книжные фонды общедоступных библиотек (межбюджетные трансферты)
056
тыс. единиц
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центрыУдельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа
056
процентов
4,5
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5
5
Оказание культурными центрами, ломами культуры, клубами и молодежными центрами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийКоличество мероприятий
056
единиц
27200
27700
28100
28700
28900
29100
29300
29300
29300
Количество клубных формирований
056
единиц
7130
7150
7180
7400
7600
7800
8000
8000
8000
Количество участников клубных формирований
056
тыс. человек
122,3
123,5
123,8
126,7
128,7
130,8
133
133
133
Совершенствование структуры сети, специализация клубовКоличество клубных формирований
056
единиц
7130
7150
7180
7400
7600
7800
8000
8000
8000
Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятийКоличество мероприятий
056
1 единиц
27200
27700
28100
28700
28900
29100
29300
29300
29300
Ремонтные работы в государственных учреждениях, включая сохранение объектов культурного наследияКоличество объектов текущего ремонта
056
единиц
28
177
57
77
60
64
65
65
65
Количество объектов капитального ремонта
056
единиц
23
26
17
41
20
22
18
18
18
Приобретение оборудования государственными учреждениямиКоличество объектов
056
единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учрежденийКоличество вводных объектов
806
единиц
1
1
0
0
4
1
5
2
0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов г. Москвы и подведомственными им учреждениямиЧисло жителей различных социальных и возрастных групп, на регулярной основе посещающих кружки и секции МБУ/НКО
262
тыс. человек
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связейКоличество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня
056
тыс. человек
11000
11000
11500
12000
12500
13000
13500
13500
13500
Развитие межрегионального и международного сотрудничестваКоличество мероприятий по Соглашениям Правительства Москвы
056
единиц
35
37
39
47
50
50
50
50
50
Количество мероприятий Дней Москвы в городах мира, регионах России и ответные акции в Москве
056
единиц
12
12
13
19
19
19
20
20
20
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятийКоличество мероприятий
056
единиц
455
460
469
371
375
380
385
385
385
Проведение Московской Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском ДворцеКоличество мероприятий
056
единиц
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культурыДоля работников в возрасте до 35 лет (включительно)
056
процент
10
15
20
21
23
25
30
30
30
Доля руководителей в возрасте до 45 лет (включительно)
056
процент
5
8
9
11
14
17
20
20
20
Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки
056
процент
4
7
10
12
15
17
20
20
20
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийКоличество научных исследований и методических разработок, проектов нормативно-правовых актов
056
единиц
35
35
35
38
45
60
65
76
83
Количество публикаций по итогам проведенных исследований
056
единиц
20
20
20
20
40
50
60
70
75
Научно-исследовательские, методические мероприятия, повышение квалификации и переподготовка кадровКоличество мероприятий
056
единиц
2
2
2
2
3
3
4
4
4
Организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культурыКоличество объектов
056
единиц
0
0
266
27
0
0
0
0
0
Обеспечение безопасности в государственных учрежденияхКоличество мероприятий
056
единиц
2
2
2
2
3
3
4
4
4
Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследияДоля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворителном# состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы
830
процент
61
65
68
71,5
75,5
80
85
85
85
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийКоличество заключенных контрактов на выполнение ремонтно-реставрационных работ на недвижимых объектах культурного наследия
830
единиц
19
24
37
23
29
27
27
25
25
Художественно-архитектурное проектирование памятников и мемориальных досокКоличество мемориальных досок
056
единиц
24
22
16
6
4
5
5
5
5
Количество памятников
056
единиц
4
5
8
7
7
7
7
7
7
Обеспечение государственного учета объектов культурного наследияКоличество подготовленных комплектов документов, направленных в Минкультуры России для регистрации объектов культурного наследия в Реестре
830
единиц
1
36
163
379
543
404
404
402
400
Количество территорий (кварталов и локальных зон охраны), по которым разработаны градостроительные регламенты
830
единиц
128
345
473
219
364
50
50
25
25
Сохранение объектов культурного наследияКоличество объектов культурного наследия - исторического и воинского некрополя, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ
830
единиц
1
55
34
0
0
0
6
0
56
Количество объектов культурного наследия - художественных надгробий, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ
830
единиц
0
2
0
0
96
21
15
45
25
Количество объектов культурного наследия - памятников монументального искусства, расположенных на территории Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ
830
единиц
2
12
3
0
13
5
5
15
3
Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ
830
единиц
19
24
37
25
24
25
25
25
25
Учет, мониторинг и ремонт современной монументальной скульптурыКоличество объектов современной монументальной скульптуры, по которым проведен мониторинг
830
единиц
0
0
511
0
24
38
42
35
35
Количество объектов современной монументальной скульптуры, по которым планируется проведение ремонтных работ
830
единиц
0
0
16
16
24
38
42
35
35
Популяризация объектов культурного наследияКоличество граждан, посетивших объекты культурного наследия Москвы в ходе мероприятий, организованных Департаментом культурного наследия города Москвы и финансируемых из бюджета города Москвы
830
тыс. человек
8
8
120
80
70
70
60
50
40
Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия религиозного назначенияКоличество объектов культурного наследия религиозного назначения, на которые планируется предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с проведением ремонтных и реставрационных работ
830
единиц
0
0
9
11
15
15
15
15
15
Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использованияКоличество памятников
806
единиц
0
0
1
1
2
1
0
0
0
Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования
830
единиц
0
0
0
0
2
1
1
0
0
Приложение 3
к Государственной программе города Москвы
"Культура Москвы на 2012-2018 годы"