Действующий
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы определяет алгоритм этой оценки по отдельным этапам и итогам реализации Государственной программы.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых и финансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом к затратам на проведение основных мероприятий, выполнение подпрограмм и Государственной программы в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.
По итогам анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности проведения основных мероприятий, выполнения подпрограмм и Государственной программы в целом:
Показатель | Значение показателя | Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом |
Индекс эффективности ( ) | Высокоэффективные | |
Уровень эффективности средний | ||
Уровень эффективности низкий | ||
или | Неэффективные |
Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:
Паспорт
подпрограммы "Музеи и выставочные залы" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Музеи и выставочные залы | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Сделать посещение музеев и выставочных залов неотъемлемой частью социокультурной жизни города Москвы.2. Расширить аудиторию музеев и выставочных залов, используя разные формы коммуникации, и обеспечить доступность услуг в сфере культуры для разных социальных групп граждан.3. Повысить значимость музеев и выставочных залов города Москвы на международном уровне | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Музеи и выставочные залы | ||||||||||||||||||||||
Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год | единиц | 664 | 672 | 754 | 828 | 853 | 879 | 905 | 905 | 905 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повысить коммуникативную доступность и привлекательность музеев и выставочных залов для населения города Москвы и туристов.2. Повысить доступность музеев и выставочных залов для людей с ограниченными возможностями.3. Стимулировать обмен опытом и создание совместных проектов в московских музеях с музеями России и зарубежными партнерами.4. Расширить спектр услуг, предоставляемых музеями и выставочными залами города Москвы, и повысить их качество.5. Осуществить мониторинг образовательной деятельности музеев, стимулировать создание новых образовательных услуг, соответствующих современным стандартам качества и потребностям жителей города Москвы.6. Создать систему выставочных залов, которая позволила бы сделать Москву лидером интерактивного вовлечения жителей города в досуговую деятельность | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Музеи и выставочные залы | Всего: | X | X | 13 931 701,0 | 18 711 613,5 | 22 227 890,8 | 21 159 873,5 | 20 949 611,2 | 21 280 868,9 | 21 661 625,9 | 139 923 184,8 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 7 895417,3 | 8 459 886,4 | 9 460613,4 | 8 381 523,1 | 7 883 061,0 | 7 883 061,0 | 7 883 061,0 | 57 846 623,2 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 4 902 971,8 | 7 779 979,5 | 11 076 017,2 | 10 836 345,7 | 10 836 345,7 | 10 836 345,7 | 10 836 345,7 | 67 104 351,3 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 1 133 311,9 | 2 471 747,6 | 1 691 260,2 | 1 942 004,7 | 2 230 204,5 | 2 561 462,2 | 2 942219,2 | 14 972 210,3 | ||||||||||||
Оказание музеями и выставочными залами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего. | X | X | 12 454 193,1 | 12 750 374,3 | 13 051 313,8 | 13 280 199,7 | 13 568 399,5 | 13 899 657,2 | 14 280 414,2 | 93 284 551,8 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 6 700 480,6 | 6 735 405,8 | 6 818 182,9 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 47 439 366,5 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 4 635 571,8 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 31 941 996,0 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 1 118 140,7 | 1 463 897,8 | 1 682 060,2 | 1 932 804,7 | 2 221 004,5 | 2 552 262,2 | 2 933 019,2 | 13 903 189,3 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 12 454 193,1 | 12 750 374,3 | 13 051 313,8 | 13 280 199,7 | 13 568 399,5 | 13 899 657,2 | 14 280 414,2 | 93 284 551,8 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 6 700 480,6 | 6 735 405,8 | 6 818 182,9 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 47 439 366,5 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 4 635 571,8 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 4 551 070,7 | 31 941 996,0 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 1 118 140,7 | 1 463 897,8 | 1 682 060,2 | 1 932 804,7 | 2 221 004,5 | 2 552 262,2 | 2 933019,2 | 13 903 189,3 | ||||||||||||
Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектов | Всего: | X | X | 111 386,2 | 29 656,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 308 199,6 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 111 386,2 | 29 656,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 308 199,6 | |||||||||||
Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятий | Всего: | X | X | 163 482,4 | 85 545,1 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 658 302,5 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 148 311,2 | 85 545,1 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 643 313,3 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 15 171,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 171,2 | ||||||||||||
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 490 078,0 | 829 511,4 | 597 459,1 | 435 086,6 | 395 872,3 | 395 872,3 | 395 872,3 | 3 539 752,0 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 490 078,0 | 829 511,4 | 597 459,1 | 435 086,6 | 395 872,3 | 395 872,3 | 395 872,3 | 3 539 752,0 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 490 078,0 | 829 511,4 | 597 459,1 | 435 086,6 | 395 872,3 | 395 872,3 | 395 872,3 | 3 539 752,0 | |||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 322 284,9 | 721 476,8 | 500 933,4 | 361 743,6 | 321 272,2 | 321 272,2 | 321 272,2 | 2 870 255,3 | |||||||||||
056, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 322 284,9 | 721 476,8 | 500 933,4 | 361 743,6 | 321 272,2 | 321 272,2 | 321 272,2 | 2 870 255,3 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 167 793,1 | 108 034,6 | 96 525,7 | 73 343,0 | 74 600,1 | 74 600,1 | 74 600,1 | 669 496,7 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 167 793,1 | 108 034,6 | 96 525,7 | 73 343,0 | 74 600,1 | 74 600,1 | 74 600,1 | 669 496,7 | |||||||||||
Приобретение оборудования для государственных учреждений | Всего: | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
056, 806, 814 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | 1 680 600,8 | |||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | Всего: | X | X | 522 513,7 | 4 779 522,3 | 8 249019,6 | 7 057 226,8 | 6 575 215,3 | 6 575 215,3 | 6 575215,3 | 40 333 928,3 | |||||||||||
806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 255 113,7 | 550 613,5 | 1 724 073,1 | 771 951,8 | 289 940,3 | 289 940,3 | 289 940,3 | 4 171 573,0 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 267 400,0 | 3 228 908,8 | 6 524 946,5 | 6 285 275,0 | 6 285 275,0 | 6 285 275,0 | 6 285 275,0 | 35 162 355,3 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | ||||||||||||
Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского союза художников | Всего: | X | X | 10 000,0 | 16 849,8 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 117 849,8 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 10 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 64 000,0 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 7 849,8 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 53 849,8 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Театры, концертные организации и учреждения кинофикации" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Обеспечить сохранение и развитие профессионального театрально-концертного искусства.2. Создать условия для развития и совершенствования системы театрально-концертного обслуживания.3. Повысить уровень удовлетворенности зрителей услугами, предоставляемыми театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | ||||||||||||||||||||||
Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год | единиц | 505 | 576 | 532 | 509 | 518 | 529 | 539 | 539 | 539 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить реализацию театральных проектов, концертов и перформансов на открытых городских общественных пространствах, в том числе за пределами ЦАО.2. Обеспечить поддержку экспериментальных, инновационных проектов в области развития театрального и исполнительского искусства.3. Расширить возможности для равноправной реализации государственных и негосударственных инициатив при подготовке общегородских театральных проектов.4. Обеспечить поддержку гастрольной деятельности театрально-концертных организаций.5. Усовершенствовать информационную политику и повышение уровня доступности услуг в сфере культуры, в том числе для посетителей, не владеющих русским языком, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.6. Развить киноклубную деятельность, привлечь целевую аудиторию для проката артхаусного и авторского кино.7. Провести материально-техническое переоснащение сценических площадок и кинозалов Москвы | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы,Депаратмент# градостроительной политики города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
финансирования | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | Всего: | X | X | 25 299 221,7 | 29 943 343,4 | 32 455 511,4 | 29 194 804,3 | 29 064 047,0 | 30 135 828,2 | 31 362 298,8 | 207 455 054,80 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 12 571 451,3 | 13 914 222,6 | 13 937 895,1 | 12921 221,6 | 12 052 675,9 | 12 052 675,9 | 12 052 675,9 | 89 502 818,30 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 8 068 520,0 | 8 863 796,5 | 8 216 368,9 | 9 114 368,9 | 9 114 368,9 | 9 114 368,9 | 9 114 368,9 | 61 606 161,00 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 4 659 250,4 | 7 165 324,3 | 10 301 247,4 | 7 159213,8 | 7 897 002,2 | 8 968 783,4 | 10 195 254,0 | 56 346 075,50 | ||||||||||||
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего: | X | X | 20 765 613,8 | 21 975 381,8 | 23 131 347,2 | 23 610 096,5 | 24 331 084,9 | 25 402 866,1 | 26 629 336,7 | 165 845 727,00 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 10 026 225,9 | 10205 381,1 | 10 645 230,9 | 10 305 013,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | 71 449 493,10 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 6 455 160,0 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 46 603 973,40 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 4 284 227,9 | 5 078 531,8 | 5 794 647,4 | 6 613 613,8 | 7 550 402,2 | 8 622 183,4 | 9 848 654,0 | 47 792 260,50 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 20 765 613,8 | 21 975 381,8 | 23 131 347,2 | 23 610 096,5 | 24 331 084,9 | 25 402 866,1 | 26 629 336,7 | 165 845 727,00 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 10 026 225,9 | 10 205 381,1 | 10 645 230,9 | 10 305 013,8 | 10 089213,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | 71 449 493,10 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 6 455 160,0 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 6 691 468,9 | 46 603 973,40 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 4 284 227,9 | 5 078 531,8 | 5 794 647,4 | 6 613 613,8 | 7 550 402,2 | 8 622 183,4 | 9 848 654,0 | 47 792 260,50 | ||||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" | Всего: | X | X | 24218,2 | 19 878,7 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 156 596,90 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 24218,2 | 19 878,7 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 156 596,90 | |||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций) | Всего: | X | X | 8 960,1 | 9 078,7 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 76 538,80 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 8 960,1 | 9 078,7 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 76 538,80 | |||||||||||
Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части театров и концертных организаций города Москвы) | Всего: | X | X | 15 258,1 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 80 058,10 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 15 258,1 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 80 058,10 | |||||||||||
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города Москвы | Всего: | X | X | 20 888,9 | 18 874,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 134 262,90 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 20 888,9 | 18 874,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 134 262,90 | |||||||||||
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культуры | Всего: | X | X | 606 493,1 | 848 058,8 | 605 077,0 | 862 077,0 | 588 077,0 | 588 077,0 | 588 077,0 | 4 685 936,90 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 231 470,6 | 311 266,3 | 238 477,0 | 316 477,0 | 241 477,0 | 241 477,0 | 241 477,0 | 1 822 121,90 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 375 022,5 | 536 792,5 | 366 600,0 | 545 600,0 | 346 600,0 | 346 600,0 | 346 600,0 | 2 863 815,00 | ||||||||||||
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 1 304 128,4 | 1 863 319,6 | 1 356 591,8 | 1 338 418,7 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 9 190 079,80 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 304 128,4 | 1 863 319,6 | 1 356 591,8 | 1 338 418,7 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 9 190 079,80 | |||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 1 134 090,0 | 1 709 841,2 | 1 316 326,2 | 1 252 766,1 | 878 314,6 | 878 314,6 | 878 314,6 | 8 047 967,30 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 134 090,0 | 1 709 841,2 | 1 316 326,2 | 1 252 766,1 | 878 314,6 | 878 314,6 | 878 314,6 | 8 047 967,30 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 170 038,4 | 153 478,4 | 40 265,6 | 85 652,6 | 230 892,5 | 230 892,5 | 230 892,5 | 1 142 112,50 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 170 038,4 | 153 478,4 | 40 265,6 | 85 652,6 | 230 892,5 | 230 892,5 | 230 892,5 | 1 142 112,50 | |||||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего: | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | 3 780 313,20 | |||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | Всего: | X | X | 1 640 762,5 | 4 412 458,9 | 6 866 980,3 | 3 033 457,3 | 2 488 059,7 | 2 488 059,7 | 2 488 059,7 | 23 417 838,10 | |||||||||||
056, 806, 824 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 62 302,5 | 725 031,3 | 1 236 980,3 | 645 457,3 | 100 059,7 | 100 059,7 | 100 059,7 | 2 969 950,50 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 1 578 460,0 | 2 137 427,6 | 1 490 000,0 | 2 388 000,0 | 2 388 000,0 | 2 388 000,0 | 2 388 000,0 | 14 757 887,60 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 1 550 000,0 | 4 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 690 000,00 | ||||||||||||
Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | Всего: | X | X | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 244 300,00 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 34 900,0 | 244 300,00 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Библиотеки" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Библиотеки | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Повысить качество библиотечно-информационного обслуживания с учетом культурных потребностей населения города Москвы, осуществить переход от удовлетворения потребностей постоянных пользователей к обеспечению запросов всего населения;2. Повысить доступность услуг, предоставляемых публичными библиотеками;3. Создать новый положительный имидж современных городских библиотек | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Библиотеки | ||||||||||||||||||||||
Посещаемость библиотек на 1 тыс. жителей в год | единиц | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Разработать и внедрить единые стандарты библиотечно-информационного обслуживания в городе Москве.2. Осуществить мониторинг деятельности библиотек с привлечением высококвалифицированных экспертов, в том числе международных.3. Усовершенствовать процесс актуализации библиотечных фондов, повышение их обновляемости.4. Разработать и внедрить в библиотечную сеть города Москвы единый электронный каталог и создать эффективную корпоративную библиотечно-информационную систему.5. Организовать взаимодействие государственных публичных библиотек города Москвы с иными учреждениями культуры, частными партнерами и местными социально-культурными инициативами.6. Создать на основе библиотек новые городские культурные пространства - "городские гостиные" | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятии подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Библиотеки | Всего: | X | X | 5 744 924,7 | 7 089 544,1 | 7 071 624,7 | 6 221 065,8 | 6 283 205,4 | 6 291 836,7 | 6 301 331,0 | 45 003 532,40 | |||||||||||
056, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 3 663 576,4 | 3 793 021,1 | 4 276 107,9 | 3 779 215,8 | 3 833 508,8 | 3 833 508,8 | 3 833 508,8 | 27 012 447,60 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 2 027 034,3 | 2 031 675,2 | 2 724 184,2 | 2 363 384,2 | 2 363 384,2 | 2 363 384,2 | 2 363 384,2 | 16 236 430,50 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 54 314,0 | 1 264 847,8 | 71 332,6 | 78 465,8 | 86 312,4 | 94 943,7 | 104 438,0 | 1 754 654,30 | ||||||||||||
Оказание государственными библиотеками города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности учреждений | Всего: | X | X | 5 393 843,7 | 5 487 968,1 | 5 516 958,6 | 5 505 766,5 | 5 513 613,1 | 5 522 244,4 | 5 531 738,7 | 38 472 133,10 | |||||||||||
056, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 3 340 786,3 | 3 419 736,1 | 3 442 241,8 | 3 423 916,5 | 3 423 916,5 | 3 423 916,5 | 3 423916,5 | 23 898 430,20 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 1 998 743,4 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 14 019 048,60 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 54 314,0 | 64 847,8 | 71 332,6 | 78 465,8 | 86312,4 | 94 943,7 | 104 438,0 | 554 654,30 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 5 393 843,7 | 5 487 968,1 | 5 516 958,6 | 5 505 766,5 | 5 513 613,1 | 5 522 244,4 | 5 531 738,7 | 38 472 133,10 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 3 340 786,3 | 3 419 736,1 | 3 442 241,8 | 3 423 916,5 | 3 423916,5 | 3 423916,5 | 3 423916,5 | 23 898 430,20 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 1 998 743,4 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 2 003 384,2 | 14 019 048,60 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 54 314,0 | 64 847,8 | 71 332,6 | 78 465,8 | 86 312,4 | 94 943,7 | 104 438,0 | 554 654,30 | ||||||||||||
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондов | Всего: | X | X | 137 338,1 | 132 103,1 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 958 130,20 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 137 338,1 | 132 103,1 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 958 130,20 | |||||||||||
Модернизация библиотечно-информационного обслуживания | Всего: | X | X | 8 048,7 | 11 720,0 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 82 179,20 | |||||||||||
056, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 8 048,7 | 11 720,0 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 82 179,20 | |||||||||||
Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ | Всего: | X | X | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 5 600,00 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 5 600,00 | |||||||||||
Ремонтные работы в государственых# учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 159 831,8 | 168 004,7 | 493 676,2 | 119 279,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | 1 418 189,30 | |||||||||||
056, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 159 831,8 | 168 004,7 | 493 676,2 | 119 279,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | 1 418 189,30 | |||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениям | Всего: | X | X | 97 368,9 | 88 273,6 | 415 070,2 | 59 279,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659 992,10 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 97 368,9 | 88 273,6 | 415 070,2 | 59 279,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659 992,10 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 62 462,9 | 79 731,1 | 78 606,0 | 60 000,0 | 159 132,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | 758 197,20 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 62 462,9 | 79 731,1 | 78 606,0 | 60 000,0 | 159 132,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | 758 197,20 | |||||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего: | X | X | 16 771,5 | 60 657,2 | 189 170,0 | 85 000,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 649 918,70 | |||||||||||
056, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 16 771,5 | 60 657,2 | 189 170,0 | 85 000,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 649 918,70 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | X | X | 16 771,5 | 60 657,2 | 189 170,0 | 85 000,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 649 918,70 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 16 771,5 | 60 657,2 | 189 170,0 | 85 000,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 649 918,70 | |||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы библиотек города Москвы | Всего: | X | X | 0,0 | 1 200 000,0 | 720 800,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 3 360 800,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 720 800,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 2 160 800,00 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200 000,00 | ||||||||||||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Всего: | X | X | 28 290,9 | 28 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 581,90 | |||||||||||
056 | Средства федерального бюджета | X | X | 28 290,9 | 28 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 581,90 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Обеспечить средствами культуры развитие территорий Москвы за пределами ЦАО.2. Расширить целевую аудиторию государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа.3. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, обеспечивающие устойчивые позиции молодых москвичей в глобальной конкуренции мировых городов | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | ||||||||||||||||||||||
Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа | процентов | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить развитие и популяризацию культурного досуга путем расширения культурного предложения (новые направления творчества, включая научно-техническое, интеллектуальный досуг).2. Сформировать предложение для различных групп населения города Москвы, в т. ч. подростков, людей среднего и старшего возраста.3. Внедрить стандарты услуг в государственных учреждениях культуры города Москвы клубного типа.4. Внедрить институт экспертизы услуг в сфере культуры, критериев качества; осуществлять постоянный мониторинг качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями города Москвы клубного типа.5. Создать городские общественные пространства, способствующие развитию и поддержке социокультурных проектов молодежи и инициативных жителей города Москвы.6. Поддержать и реализовать межотраслевые культурные проекты и инициативы с привлечением максимального числа участников.7. Внедрить в практику деятельности государственных учреждений культуры города Москвы клубного типа механизмов общественного участия (попечительские, общественные, экспертные советы) | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент семейной и молодежной политики города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Депаратмент# строительства города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | Всего: | X | X | 5 098 829,0 | 8 393 280,0 | 12 034 190,0 | 9 474 399,4 | 8 716 953,5 | 8 962 723,8 | 9 245 359,5 | 61 925 735,20 | |||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 4 197 405,9 | 6 267 428,7 | 6 989 002,3 | 6 717 864,1 | 5 746 705,0 | 5 746 705,0 | 5 746 705,0 | 41 411 816,00 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 70 873,9 | 1 048 531,9 | 1 106 270,4 | 1 331 780,4 | 1 331 780,4 | 1 331 780,4 | 1 331 780,4 | 7 552 797,80 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 830 549,2 | 1 077 319,4 | 3 938 917,3 | 1 424 754,9 | 1 638 468,1 | 1 884 238,4 | 2 166 874,1 | 12 961 121,40 | ||||||||||||
Оказание культурными центрами, домами культуры, клубами и молодежными центрами города Москвы государственных услуг, выполнение забот, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего: | X | X | 2 772 557,6 | 4 149 271,3 | 4 473 614,8 | 4 647 065,5 | 4 860 778,7 | 5 106 549,0 | 5 389 184,7 | 31 399 021,60 | |||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 871 134,5 | 2 992 181,5 | 3 154 927,1 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 20 588 403,90 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 70 873,9 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 549 496,30 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 830 549,2 | 1 077 319,4 | 1 238 917,3 | 1 424 754,9 | 1 638 468,1 | 1 884 238,4 | 2 166 874,1 | 10 261 121,40 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 2 772 557,6 | 4 149 271,3 | 4 473614,8 | 4 647 065,5 | 4 860 778,7 | 5 106 549,0 | 5 389 184,7 | 31 399 021,60 | |||||||||||
056, 262 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 871 134,5 | 2 992 181,5 | 3 154 927,1 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 20 588 403,90 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 70 873,9 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 79 770,4 | 549 496,30 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 830 549,2 | 1 077 319,4 | 1 238 917,3 | 1 424 754,9 | 1 638 468,1 | 1 884 238,4 | 2 166 874,1 | 10 261 121,40 | ||||||||||||
Совершенствование структуры сети, специализация клубов | Всего: | X | X | 5 938,0 | 10418,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 43 100,20 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 5 938,0 | 10418,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 43 100,20 | |||||||||||
Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятий | Всего: | X | X | 4 849,0 | 15 394,7 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 60 608,70 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 4 849,0 | 15 394,7 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 60 608,70 | |||||||||||
Ремонтные работы в государственных учреждениях, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 218 145,6 | 601 463,6 | 1 035 254,2 | 940 489,9 | 751 283,1 | 751 283,1 | 751 283,1 | 5 049 202,60 | |||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 218 145,6 | 601 463,6 | 1 035 254,2 | 940 489,9 | 751 283,1 | 751 283,1 | 751 283,1 | 5 049 202,60 | |||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 102 622,8 | 524 845,8 | 705 843,4 | 845 000,0 | 566 203,1 | 566 203,1 | 566 203,1 | 3 876 921,30 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 102 622,8 | 524 845,8 | 705 843,4 | 845 000,0 | 566 203,1 | 566 203,1 | 566 203,1 | 3 876 921,30 | |||||||||||
Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | Всего: | X | X | 115 522,8 | 76617,8 | 329 410,8 | 95 489,9 | 185 080,0 | 185 080,0 | 185 080,0 | 1 172 281,30 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 115 522,8 | 76 617,8 | 329 410,8 | 95 489,9 | 185 080,0 | 185 080,0 | 185 080,0 | 1 172 281,30 | |||||||||||
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего: | X | X | 81 584,7 | 94 333,6 | 79 757,0 | 30 365,4 | 31 004,0 | 31 004,0 | 31 004,0 | 379 052,70 | |||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 81 584,7 | 94 333,6 | 79 757,0 | 30 365,4 | 31 004,0 | 31 004,0 | 31 004,0 | 379 052,70 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | X | X | 81 584,7 | 94 333,6 | 79 757,0 | 30 365,4 | 31 004,0 | 31 004,0 | 31 004,0 | 379 052,70 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 81 584,7 | 94 333,6 | 79 757,0 | 30 365,4 | 31 004,0 | 31 004,0 | 31 004,0 | 379 052,70 | |||||||||||
Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | Всего: | X | X | 793 705,7 | 2 347 324,5 | 5 179 946,6 | 2 594 600,9 | 1 812 010,0 | 1 812 010,0 | 1 812 010,0 | 16 351 607,70 | |||||||||||
056, 806 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 793 705,7 | 1 378 563,0 | 1 453 446,6 | 1 342 590,9 | 560 000,0 | 560 000,0 | 560 000,0 | 6 648 306,20 | |||||||||||
Средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 968 761,5 | 1 026 500,0 | 1 252 010,0 | 1 252 010,0 | 1 252 010,0 | 1 252 010,0 | 7 003 301,50 | ||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700 000,00 | ||||||||||||
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов г. Москвы и подведомственными им учреждениями | Всего: | X | X | 1 222 048,4 | 1 175 073,6 | 1 252 195,7 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 8 643 141,70 | |||||||||||
056, 262, 592, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 222 048,4 | 1 175 073,6 | 1 252 195,7 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 8 643 141,70 | |||||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | Всего: | X | X | 1 222 048,4 | 803 676,9 | 580351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 4 927 481,80 | |||||||||||
056, 262, 592 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 222 048,4 | 803 676,9 | 580351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 4 927 481,80 | |||||||||||
Нераспределенный объем субвенций, предназначенный для увеличения субвенций бюджетам муниципальных округов на выполнение переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | Всего: | X | X | 0,0 | 0,0 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 116 191,00 | |||||||||||
056, 262 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 116 191,00 | |||||||||||
Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | Всего: | X | X | 0,0 | 97 237,0 | 189 599,0 | 187 748,8 | 187 867,5 | 187 867,5 | 187 867,5 | 1 038 187,30 | |||||||||||
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 97 237,0 | 189 599,0 | 187 748,8 | 187 867,5 | 187 867,5 | 187 867,5 | 1 038 187,30 | |||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 0,0 | 272 318,4 | 457 948,2 | 455 999,0 | 455 999,0 | 455 999,0 | 455 999,0 | 2 554 262,60 | |||||||||||
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 272 318,4 | 457 948,2 | 455 999,0 | 455 999,0 | 455 999,0 | 455 999,0 | 2 554 262,60 | |||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего: | X | X | 0,0 | 1 841,3 | 1 059,0 | 1 118,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 019,00 | |||||||||||
901, 971, 981, 991 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 1 841,3 | 1 059,0 | 1 118,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 019,00 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие межрегиональных и международных культурных связей" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Сформировать имидж Москвы как одного из главных мировых культурных центров, интегрированных, в культурную жизнь Европы и мира.2. Укрепить отношения с городами субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, развивая равноправное и взаимовыгодное партнерство и эффективный обмен опытом.3. Повысить профессиональную мобильность работников сферы культуры (стажировки, обмены, участие в деловых событиях) и повысить уровень участия субъектов культурной жизни Москвы в значимых международных событиях.4. Повысить качество городской среды и общественных пространств благодаря проведению культурно-массовых мероприятий.5. Обеспечить общее развитие сферы культуры в городе Москве за счет эффективной поддержки лучших культурных инициатив | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей | ||||||||||||||||||||||
Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня | тыс. человек | 11000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 13500 | 13500 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Формирование и реализация стратегии Правительства Москвы в области международного и межрегионального культурного сотрудничества.2. Создание партнерской сети крупных культурных институций и творческих проектов в России и за рубежом.3. Создание системы стандартов организации и проведения крупных городских международных и межрегиональных культурных мероприятий.4. Разработка и реализация политики стажировок и творческого обмена в целях повышения квалификации работников в сфере культуры.5. Совершенствование схемы распределения бюджетных средств на реализацию лучших культурных инициатив городского, общероссийского и международного уровня.6. Создание конкурентной среды для повышения качества социокультурных услуг и продуктов.7. Выстраивание системы поддержки и развития междисциплинарных и межведомственных партнерских взаимоотношений в сфере культуры | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Депаратмент# культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Депаратмент# семейной и молодежной политики города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей | Всего: | X | X | 1 548 976,8 | 2 184 336,8 | 2 112 475,9 | 2 034 475,9 | 2 109 475,9 | 2 109 475,9 | 2 109 475,9 | 14 208 693,10 | |||||||||||
056, 262 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 102 007,7 | 1 703 178,0 | 1 615 317,1 | 1 537317,1 | 1 612 317,1 | 1 612 317,1 | 1 612317,1 | 10 794 771,20 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 446 969,1 | 481 158,8 | 497 158,8 | 497 158,8 | 497 158,8 | 497 158,8 | 497 158,8 | 3 413 921,90 | ||||||||||||
Развитие межрегионального и международного сотрудничества | Всего: | X | X | 109 081,2 | 165 208,5 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 770 189,70 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 109 081,2 | 165 208,5 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 770 189,70 | |||||||||||
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий | Всего: | X | X | 1 254 095,6 | 1 460 169,5 | 1 453 337,1 | 1 375 337,1 | 1 450 337,1 | 1 450 337,1 | 1 450 337,1 | 9 893 950,60 | |||||||||||
056, 262 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 870 126,5 | 1 415 169,5 | 1 393 337,1 | 1 315 337,1 | 1 390 337,1 | 1 390 337,1 | 1 390 337,1 | 9 164 981,50 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 383 969,1 | 45 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 728 969,10 | ||||||||||||
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | Всего: | X | X | 1 231 126,3 | 1 440 752,8 | 1 430 837,1 | 1 352 837,1 | 1 427 837,1 | 1 427 837,1 | 1 427 837,1 | 9 739 064,60 | |||||||||||
056, 262 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 847 157,2 | 1 395 752,8 | 1 370 837,1 | 1 292 837,1 | 1 367 837,1 | 1 367 837,1 | 1 367 837,1 | 9 010 095,50 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 383 969,1 | 45 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 728 969,10 | ||||||||||||
Проведение Обществом с ограниченной ответственностью "ТТО "АМИК" конкурса КВН на Кубок Мэра Москвы | Всего: | X | X | 22 969,3 | 19 416,7 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 154 886,00 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 22 969,3 | 19416,7 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 154 886,00 | |||||||||||
Проведение Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском Дворце | Всего: | X | X | 185 800,0 | 558 958,8 | 559 958,8 | 559 958,8 | 559 958,8 | 559 958,8 | 559 958,8 | 3 544 552,80 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 859 600,00 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 63 000,0 | 436 158,8 | 437 158,8 | 437 158,8 | 437 158,8 | 437 158,8 | 437 158,8 | 2 684 952,80 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Увеличить приток в сферу культуры квалифицированных специалистов; поддерживать высокий уровень ротации кадров внутри системы.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение долгосрочного и среднесрочного планирования культурной стратегии города Москвы, а также комплексных программ государственно-частного партнерства и территориального развития.3. Разработать правовую основу для развития сферы культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры | ||||||||||||||||||||||
Доля руководителей в возрасте до 45 лет (включительно) | процент | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки | процент | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Доля работников в возрасте до 35 лет (включительно) | процент | 10 | 15 | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создать кадровый резерв для системы объемом 100 человек.2. Выработать эффективную систему рекрутинга в образовательных организациях высшего образования России.3. Разработать и внедрить актуальные квалификационные требования к работникам в сфере культуры, а также образовательные программы и программы повышения квалификации в соответствии со спросом и текущими потребностями системы.4. Внедрить систему регулярного мониторинга запросов участников культурной жизни и трендов развития культурной сферы.5. Сформировать систему критериев, позволяющих объективно оценивать качество работы учреждений культуры; выявление стоящих перед ними актуальных проблем и формирование рекомендаций по их решению.6. Создать партнерские отношения с отраслевыми НИИ, научно-методическими центрами и учреждениями различных типов для реализации совместных исследовательских и экспериментальных проектов | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | ||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2010 Факт | 2011 Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры | Всего: | X | X | 636 693,6 | 646 218,1 | 578 758,2 | 586 447,4 | 578 536,7 | 578 977,0 | 579 439,3 | 4 185 070,30 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 636 642,1 | 638 611,4 | 570 771,2 | 578 061,0 | 569 731,0 | 569 731,0 | 569 731,0 | 4 133 278,70 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 51,5 | 7 606,7 | 7 987,0 | 8 386,4 | 8 805,7 | 9 246,0 | 9 708,3 | 51 791,60 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего: | X | X | 51,5 | 7 606,7 | 7 987,0 | 8 386,4 | 8 805,7 | 9 246,0 | 9 708,3 | 51 791,60 | |||||||||||
Всего: | X | X | 221 539,4 | 194 186,9 | 189 012,9 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 1 359 798,00 | ||||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 221 539,4 | 194 186,9 | 189 012,9 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 1 359 798,00 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 51,5 | 7 606,7 | 7 987,0 | 8 386,4 | 8 805,7 | 9 246,0 | 9 708,3 | 51 791,60 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 221 539,4 | 194 186,9 | 189 012,9 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 1 359 798,00 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 221 539,4 | 194 186,9 | 189 012,9 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 1 359 798,00 | |||||||||||
Научно-исследовательские, методические мероприятия, повышение квалификации и переподготовка кадров | Всего: | X | X | 38 328,0 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 243 097,80 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 38 328,0 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 243 097,80 | |||||||||||
Организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры | Всего: | X | X | 0,0 | 13 357,9 | 33 001,4 | 40 539,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 183 526,90 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 13 357,9 | 33 001,4 | 40 539,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 183 526,90 | |||||||||||
Энергосберегающие мероприятия | Всего: | X | X | 0,0 | 13 357,9 | 33 001,4 | 40 539,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 183 526,90 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 13 357,9 | 33 001,4 | 40 539,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 183 526,90 | |||||||||||
Обеспечение безопасности в государственных учреждениях | Всего: | X | X | 376 774,7 | 396 938,3 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 2 346 856,00 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 376 774,7 | 396 938,3 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 2 346 856,00 | |||||||||||
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | Всего: | X | X | 376 774,7 | 396 938,3 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 2 346 856,00 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 376 774,7 | 396 938,3 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 2 346 856,00 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Паспорт
подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | |||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Привести законодательство города Москвы в соответствие с федеральным законодательством.2. Создать четкие и прозрачные механизмы правового регулирования порядка сохранения объектов культурного наследия, а также градостроительной деятельности в историческом центре Москвы.3. Устранить вариативность, пристрастность, субъективизм, коррупционность при принятии решений об отнесении объектов недвижимости к объектам культурного наследия.4. Завершить формирование полной информации об объектах культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, а также завершить процедуры их регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.5. Завершить оформление охранных обязательств на все объекты культурного наследия.6. Стимулировать привлечение внебюджетных средств для финансирования реставрации объектов культурного наследия, а также обеспечить создание механизмов государственно-частного партнерства в сфере сохранения и содержания объектов культурного наследия.7. Установить четкие и прозрачные правила градостроительной деятельности, обеспечивающие соблюдение законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.8. Обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделенных на государственную охрану, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.9. Обеспечить комплексное улучшение внешнего облика улиц и площадей, обеспечить соответствие современной архитектуры в центральной части города общей исторической стилистике окружающей застройки.10. Обеспечить профилактику правонарушений и снижение случаев противоправных действий в отношении объектов культурного наследия, а также своевременное пресечение противоправных действий.11. Обеспечить законодательно гарантированный доступ граждан к объектам культурного наследия, повышение интереса к ним москвичей и гостей столицы.12. Повысить правовую культуру в области государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия | |||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | ||||||||||||||||||||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы | процент | 61 | 65 | 68 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Разработать нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия.2. Сформировать полный комплект документов о каждом объекте культурного наследия с дальнейшей регистрацией всех памятников и ансамблей в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.3. Оформить охранные обязательства на все объекты культурного наследия.4. Обеспечить развитие экономических и управленческих механизмов, привлекающих инвестирование внебюджетных средств в реставрацию объектов культурного наследия.5. Разработать единые правила проведения ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия.6. Установить четкие требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.7. Обеспечить своевременное выявление и пресечение нарушений требований сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдения ограничений, установленных в границах их зон охраны.8. Обеспечить сохранение объектов культурного наследия, а также объектов современной монументальной скульптуры, не являющихся объектами культурного наследия.9. Обеспечить информирование жителей города Москвы и туристов о памятниках и ансамблях, расположенных в Москве, организацию доступа к ним с целью ознакомления и изучения.10. Осуществить реализацию проектов, обеспечивающих удаленный доступ к информации об объектах культурного наследия с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет | |||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент культуры города Москвы | |||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы | |||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||
2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 2 597 837,7 | 2 211 892,1 | 3 756 647,3 | 3 250 052,1 | 3 188 045,2 | 2 625 052,1 | 2 625 052,1 | 20 254 578,60 | |||||||||||
056, 806, 830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 2 597 837,7 | 2 091 892,1 | 3 756 647,3 | 3 250 052,1 | 3 188 045,2 | 2 625 052,1 | 2 625 052,1 | 20 134 578,60 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,00 | ||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего: | X | X | 68 497,7 | 102 852,2 | 117 365,5 | 112 245,9 | 114 708,4 | 114 708,4 | 114 708,4 | 745 086,50 | |||||||||||
056, 806, 830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 68 497,7 | 102 852,2 | 117 365,5 | 112 245,9 | 114 708,4 | 114 708,4 | 114 708,4 | 745 086,50 | |||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего: | X | X | 68 497,7 | 102 852,2 | 117 365,5 | 112 245,9 | 114 708,4 | 114 708,4 | 114 708,4 | 745 086,50 | |||||||||||
830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 68 497,7 | 102 852,2 | 117 365,5 | 112 245,9 | 114 708,4 | 114 708,4 | 114 708,4 | 745 086,50 | |||||||||||
Художественно-архитектурное проектирование памятников и мемориальных досок | Всего: | X | X | 4 623,5 | 133 803,9 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 202 927,40 | |||||||||||
056 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 4 623,5 | 13 803,9 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 82 927,40 | |||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,00 | ||||||||||||
Обеспечение государственного учета объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 206 615,6 | 202 000,1 | 291 963,6 | 262 111,6 | 207 400,0 | 207 400,0 | 207 400,0 | 1 584 890,90 | |||||||||||
830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 206 615,6 | 202 000,1 | 291 963,6 | 262 111,6 | 207 400,0 | 207 400,0 | 207 400,0 | 1 584 890,90 | |||||||||||
Сохранение объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 1 922 077,1 | 1 421 819,0 | 2 000 528,5 | 1 825 108,5 | 1 859 576,9 | 1 859 576,9 | 1 859 576,9 | 12 748 263,80 | |||||||||||
830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 922 077,1 | 1 421 819,0 | 2 000 528,5 | 1 825 108,5 | 1 859 576,9 | 1 859 576,9 | 1 859 576,9 | 12 748 263,80 | |||||||||||
Учет, мониторинг и ремонт современной монументальной скульптуры | Всего: | X | X | 38 334,2 | 4 135,4 | 21 732,0 | 224 500,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 1 023 701,60 | |||||||||||
830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 38 334,2 | 4 135,4 | 21 732,0 | 224 500,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 1 023 701,60 | |||||||||||
Популяризация объектов культурного наследия | Всего: | X | X | 61 766,0 | 52 630,7 | 60 657,7 | 38 186,1 | 23 466,8 | 23 466,8 | 23 466,8 | 283 640,90 | |||||||||||
830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 61 766,0 | 52 630,7 | 60 657,7 | 38 186,1 | 23 466,8 | 23 466,8 | 23 466,8 | 283 640,90 | |||||||||||
Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия религиозного назначения | Всего: | X | X | 93 935,7 | 122 113,5 | 150 000,0 | 150 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 1 002 049,20 | |||||||||||
830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 93 935,7 | 122 113,5 | 150 000,0 | 150 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 1 002 049,20 | |||||||||||
Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | Всего: | X | X | 201 987,9 | 172 537,3 | 1 101 500,0 | 625 000,0 | 562 993,1 | 0,0 | 0,0 | 2 664 018,30 | |||||||||||
806, 830 | Расходы бюджета города Москвы | X | X | 201 987,9 | 172 537,3 | 1 101 500,0 | 625 000,0 | 562 993,1 | 0,0 | 0,0 | 2 664 018,30 | |||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 |
Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы"
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Наименование показателя | ГРБС | Единицы измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы" | Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий | 056 | тыс. человек | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 |
Посещаемость учреждений культуры и объектов культурного наследия на 1 тысячу жителей в год | 056 | единиц | 3020 | 3119 | 3187 | 3254 | 3308 | 3364 | 3519 | 3519 | 3518 | |
Подпрограмма Музеи и выставочные залы | Посещаемость музеев и выставочных залов на 1 тыс. жителей в год | 056 | единиц | 664 | 672 | 754 | 828 | 853 | 879 | 905 | 905 | 905 |
Оказание музеями и выставочными залами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Количество посетителей музеев и выставочных залов федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы | 056 | тыс. человек | 6234,6 | 6532,3 | 6303,7 | 6303,7 | 6303,7 | 6303,7 | 6303,7 | 6303,7 | 6303,7 |
Количество посетителей музеев и выставочных залов | 056 | тыс. человек | 7638,6 | 7727,7 | 8670,9 | 9525,5 | 9811,3 | 10105,6 | 10408,8 | 10408,8 | 10408,8 | |
Количество выставок в музеях и выставочных залах федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы | 056 | единиц | 631 | 660 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | |
Количество выставок, проведенных в музеях и выставочных залах, всего | 056 | единиц | 1357 | 1375 | 1390 | 1415 | 1440 | 1470 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектов | Количество новых выставок | 056 | единиц | 863 | 865 | 865 | 874 | 884 | 891 | 903 | 903 | 903 |
Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятий | Количество мероприятий | 056 | единиц | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Количество объектов текущего ремонта в государственных учреждениях | 056 | количество объектов | 26 | 63 | 34 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Количество объектов капитального ремонта в государственных учреждениях | 056 | количество объектов | 11 | 16 | 14 | 41 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
Приобретение оборудования для государственных учреждений | Приобретение оборудования, включая фондовое и экспозиционное | 056 | количество объектов | 6 | 10 | 24 | 7 | 25 | 31 | 35 | 35 | 35 |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | Количество вводных объектов | 806 | единиц | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского Союза художников | Количество помещений (мастерских) | 056 | единиц | 500 | 560 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 |
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | Посещаемость театральных и концертных мероприятий на 1 тыс. жителей в год | 056 | единиц | 505 | 576 | 532 | 509 | 518 | 529 | 539 | 539 | 539 |
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Количество театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы | 056 | единиц | 7262 | 7384 | 7583 | 7583 | 7583 | 7583 | 7583 | 7583 | 7583 |
Число зрителей театральных и концертных мероприятий | 056 | тыс. человек | 5805 | 6625 | 6120 | 5850 | 5960 | 6080 | 6200 | 6200 | 6200 | |
Количество зрителей театральных и концертных мероприятий в учреждениях и организациях федерального подчинения, оказывающих услуги на территории города Москвы | 056 | тыс. человек | 2755,2 | 2762,4 | 3068,2 | 3068,2 | 3068,2 | 3068,2 | 3068,2 | 3068,2 | 3068,2 | |
Количество театральных и концертных мероприятий | 056 | единиц | 18560 | 19180 | 19790 | 20000 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | |
Мероприятия проекта "Открытая сцена" | Количество поддержанных молодежных проектов и творческих инициатив в области театрального искусства | 056 | единиц | 28 | 28 | 29 | 31 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города Москвы | Число спектаклей, сыгранных на гастролях | 056 | единиц | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культуры | Количество мероприятий | 056 | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Количество объектов текущего ремонта | 056 | единиц | 42 | 87 | 43 | 27 | 28 | 32 | 35 | 35 | 35 |
Количество объектов капитального ремонта | 056 | единиц | 33 | 32 | 35 | 65 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Количество объектов | 056 | единиц | 17 | 57 | 53 | 40 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | Количество вводных объектов (бюджет) | 806 | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма Библиотеки | Посещаемость библиотек на 1 тыс. жителей в год | 056 | единиц | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 | 1930 | 1950 | 2070 | 2070 | 2070 |
Оказание государственными библиотеками города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности учреждений | Количество посещений | 056 | единиц | 19700 | 21500 | 21760 | 22000 | 22240 | 22480 | 23760 | 23760 | 23760 |
Число зарегистрированных пользователей библиотек федерального подчинения | 56 | тыс. человек | 1034,7 | 833,1 | 639,7 | 639,7 | 639,7 | 639,7 | 639,7 | 639,7 | 639,7 | |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек федерального подчинения | 056 | тыс. экземпляров | 1054,3 | 1109 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | |
Количество посещений библиотек федерального подчинения | 056 | тыс. единиц | 3162,2 | 3197,8 | 1907,7 | 1907,7 | 1907,7 | 1907,7 | 1907,7 | 1907,7 | 1907,7 | |
Количество зарегистрированных пользователей | 056 | тыс. человек | 2700 | 2710 | 2720 | 2750 | 2780 | 2810 | 2970 | 2970 | 2970 | |
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондов | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | 056 | тыс. единиц | 700 | 700 | 708 | 730 | 742 | 746 | 750 | 750 | 750 |
Модернизация библиотечно-информационного обслуживания | Количество посещений | 056 | ед. | 19700 | 21500 | 21760 | 22000 | 22240 | 22480 | 23760 | 23760 | 23760 |
Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ | Количество мероприятий | 056 | единиц | 2108 | 2110 | 2112 | 2114 | 2116 | 2118 | 2120 | 2120 | 2120 |
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Количество объектов текущего ремонта | 056 | единиц | 90 | 353 | 58 | 98 | 70 | 67 | 78 | 78 | 78 |
Количество объектов капитального ремонта | 056 | единиц | 29 | 9 | 19 | 43 | 30 | 35 | 31 | 31 | 31 | |
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Количество объектов | 056 | единиц | 12 | 6 | 19 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование и развитие материально-технической базы библиотек города Москвы | Количество вводных объектов | 806 | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Количество новых поступлений в книжные фонды общедоступных библиотек (межбюджетные трансферты) | 056 | тыс. единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | Удельный вес населения, охваченного деятельностью учреждений культуры клубного типа | 056 | процентов | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5 | 5 |
Оказание культурными центрами, ломами культуры, клубами и молодежными центрами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Количество мероприятий | 056 | единиц | 27200 | 27700 | 28100 | 28700 | 28900 | 29100 | 29300 | 29300 | 29300 |
Количество клубных формирований | 056 | единиц | 7130 | 7150 | 7180 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Количество участников клубных формирований | 056 | тыс. человек | 122,3 | 123,5 | 123,8 | 126,7 | 128,7 | 130,8 | 133 | 133 | 133 | |
Совершенствование структуры сети, специализация клубов | Количество клубных формирований | 056 | единиц | 7130 | 7150 | 7180 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8000 | 8000 |
Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятий | Количество мероприятий | 056 | 1 единиц | 27200 | 27700 | 28100 | 28700 | 28900 | 29100 | 29300 | 29300 | 29300 |
Ремонтные работы в государственных учреждениях, включая сохранение объектов культурного наследия | Количество объектов текущего ремонта | 056 | единиц | 28 | 177 | 57 | 77 | 60 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Количество объектов капитального ремонта | 056 | единиц | 23 | 26 | 17 | 41 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | |
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Количество объектов | 056 | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | Количество вводных объектов | 806 | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов г. Москвы и подведомственными им учреждениями | Число жителей различных социальных и возрастных групп, на регулярной основе посещающих кружки и секции МБУ/НКО | 262 | тыс. человек | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей | Количество посещений массово-зрелищных мероприятий и культурных программ общегородского, межрегионального и международного уровня | 056 | тыс. человек | 11000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 13500 | 13500 |
Развитие межрегионального и международного сотрудничества | Количество мероприятий по Соглашениям Правительства Москвы | 056 | единиц | 35 | 37 | 39 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество мероприятий Дней Москвы в городах мира, регионах России и ответные акции в Москве | 056 | единиц | 12 | 12 | 13 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий | Количество мероприятий | 056 | единиц | 455 | 460 | 469 | 371 | 375 | 380 | 385 | 385 | 385 |
Проведение Московской Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском Дворце | Количество мероприятий | 056 | единиц | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры | Доля работников в возрасте до 35 лет (включительно) | 056 | процент | 10 | 15 | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Доля руководителей в возрасте до 45 лет (включительно) | 056 | процент | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
Доля работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки | 056 | процент | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Количество научных исследований и методических разработок, проектов нормативно-правовых актов | 056 | единиц | 35 | 35 | 35 | 38 | 45 | 60 | 65 | 76 | 83 |
Количество публикаций по итогам проведенных исследований | 056 | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
Научно-исследовательские, методические мероприятия, повышение квалификации и переподготовка кадров | Количество мероприятий | 056 | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры | Количество объектов | 056 | единиц | 0 | 0 | 266 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обеспечение безопасности в государственных учреждениях | Количество мероприятий | 056 | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворителном# состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы | 830 | процент | 61 | 65 | 68 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 | 85 | 85 |
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Количество заключенных контрактов на выполнение ремонтно-реставрационных работ на недвижимых объектах культурного наследия | 830 | единиц | 19 | 24 | 37 | 23 | 29 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Художественно-архитектурное проектирование памятников и мемориальных досок | Количество мемориальных досок | 056 | единиц | 24 | 22 | 16 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество памятников | 056 | единиц | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Обеспечение государственного учета объектов культурного наследия | Количество подготовленных комплектов документов, направленных в Минкультуры России для регистрации объектов культурного наследия в Реестре | 830 | единиц | 1 | 36 | 163 | 379 | 543 | 404 | 404 | 402 | 400 |
Количество территорий (кварталов и локальных зон охраны), по которым разработаны градостроительные регламенты | 830 | единиц | 128 | 345 | 473 | 219 | 364 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
Сохранение объектов культурного наследия | Количество объектов культурного наследия - исторического и воинского некрополя, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ | 830 | единиц | 1 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 |
Количество объектов культурного наследия - художественных надгробий, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ | 830 | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 21 | 15 | 45 | 25 | |
Количество объектов культурного наследия - памятников монументального искусства, расположенных на территории Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ | 830 | единиц | 2 | 12 | 3 | 0 | 13 | 5 | 5 | 15 | 3 | |
Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение ремонтно-реставрационных работ | 830 | единиц | 19 | 24 | 37 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Учет, мониторинг и ремонт современной монументальной скульптуры | Количество объектов современной монументальной скульптуры, по которым проведен мониторинг | 830 | единиц | 0 | 0 | 511 | 0 | 24 | 38 | 42 | 35 | 35 |
Количество объектов современной монументальной скульптуры, по которым планируется проведение ремонтных работ | 830 | единиц | 0 | 0 | 16 | 16 | 24 | 38 | 42 | 35 | 35 | |
Популяризация объектов культурного наследия | Количество граждан, посетивших объекты культурного наследия Москвы в ходе мероприятий, организованных Департаментом культурного наследия города Москвы и финансируемых из бюджета города Москвы | 830 | тыс. человек | 8 | 8 | 120 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 |
Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия религиозного назначения | Количество объектов культурного наследия религиозного назначения, на которые планируется предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с проведением ремонтных и реставрационных работ | 830 | единиц | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | Количество памятников | 806 | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы, на которых планируется проведение работ по реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования | 830 | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы" за счет средств бюджета города Москвы
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий | Участники Государственной программы города Москвы | Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей | ||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | Bp | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа города Москвы "Культура Москвы на 2012-2018 годы" | Всего | 0900000 | 32 664 338,4 | 36 868 240,3 | 40 606 354,3 | 37 165 254,8 | 34 886 044,0 | 34 323 050,9 | 34 323 050,9 | |||
Департамент культуры города Москвы | 0900000 | 056 | 27 534 842,0 | 31 764 103,3 | 31 799 500,8 | 30 523 236,2 | 30 116 032,3 | 30 116 032,3 | 30 116 032,3 | |||
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 0900000 | 262 | 203 111,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент финансов города Москвы | 0900000 | 592 | 1 222 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент строительства города Москвы | 0900000 | 806 | 1 116 803,7 | 2 627 955,2 | 4 509 000,0 | 2 780 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 | |||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0900000 | 814 | 0,0 | 444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент градостроительной политики города Москвы | 0900000 | 824 | 40 701,2 | 46 335,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 0900000 | 830 | 2 546 831,2 | 2 058 005,5 | 3 649 247,3 | 3 217 152,1 | 3 175 145,2 | 2 612 152,1 | 2 612 152,1 | |||
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0900000 | 901 | 0,0 | 48 228,3 | 88 516,5 | 88 516,5 | 88 516,5 | 88 516,5 | 88 516,5 | |||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0900000 | 911 | 0,0 | 35 371,8 | 59 884,5 | 59 884,5 | 59 884,5 | 59 884,5 | 59 884,5 | |||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0900000 | 921 | 0,0 | 4 348,1 | 8 913,7 | 8 913,7 | 8 913,7 | 8 913,7 | 8 913,7 | |||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0900000 | 931 | 0,0 | 3 907,1 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | |||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0900000 | 941 | 0,0 | 46 475,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | |||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0900000 | 951 | 0,0 | 8 744,1 | 12 213,5 | 11 917,9 | 11 917,9 | 11 917,9 | 11 917,9 | |||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0900000 | 961 | 0,0 | 54 530,3 | 100 369,6 | 100 369,6 | 100 369,6 | 100 369,6 | 100 369,6 | |||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0900000 | 971 | 0,0 | 75 753,8 | 122 946,1 | 122 946,1 | 122 946,1 | 122 946,1 | 122 946,1 | |||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0900000 | 981 | 0,0 | 30 421,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | |||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0900000 | 991 | 0,0 | 63 616,7 | 114 627,6 | 111 183,5 | 111 183,5 | 111 183,5 | 111 183,5 | |||
Подпрограмма Музеи и выставочные залы | Всего | 09А0000 | 7 895417,3 | 8 459 886,4 | 9 460 613,4 | 8 381 523,1 | 7 883 061,0 | 7 883 061,0 | 7 883 061,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09А0000 | 056 | 7 640 303,6 | 7 908 828,6 | 7 736 540,3 | 7 609 571,3 | 7 593 120,7 | 7 593 120,7 | 7 593 120,7 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09А0000 | 806 | 255 113,7 | 550 613,5 | 1 724 073,1 | 771 951,8 | 289 940,3 | 289 940,3 | 289 940,3 | |||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 09А0000 | 814 | 0,0 | 444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Оказание музеями и выставочными залами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 09А0100 | 6 700 480,6 | 6 735 405,8 | 6 818 182,9 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | 6 796 324,3 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09А0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 611 | 6 677 040,4 | 6 668 331,4 | 6 077 577,6 | 6 055 935,4 | 6 055 935,4 | 6 055 935,4 | 6 055 935,4 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 621 | 23 440,2 | 67 074,4 | 740 605,3 | 740 388,9 | 740 388,9 | 740 388,9 | 740 388,9 | |
Развитие музейно-выставочной сети, создание новых экспозиций, музеефикация объектов | Всего | 09А0200 | 111 386,2 | 29 656,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09А0200 | 0801 | 056 | 612 | 111 386,2 | 29 656,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | 33 431,4 | |
Организация выставок, вернисажей, проведение конференций в рамках общественно значимых мероприятий | Всего | 09A0300 | 148 311,2 | 85 545,1 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | 81 855,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09A0300 | 0804 | 056 | 244 | 24 699,2 | 21 966,6 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0300 | 0804 | 056 | 612 | 63 121,2 | 57 040,0 | 72 405,0 | 72 405,0 | 72 405,0 | 72 405,0 | 72 405,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0300 | 0804 | 056 | 622 | 1 200,0 | 6 538,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0300 | 0804 | 056 | 810 | 59 290,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего | 09А0400 | 490 078,0 | 829 511,4 | 597 459,1 | 435 086,6 | 395 872,3 | 395 872,3 | 395 872,3 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09А0483 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 0,0 | 87 251,9 | 263 933,4 | 118 743,6 | 51 672,2 | 51 672,2 | 51 672,2 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0483 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 322 284,9 | 633 780,6 | 157 000,0 | 243 000,0 | 269 600,0 | 269 600,0 | 269 600,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0483 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 622 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент капитального ремонта города Москвы | 09А0483 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 814 | 243 | 0,0 | 444,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0484 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 12 502,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0484 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 154 991,2 | 107 334,1 | 90 118,7 | 73 343,0 | 74 600,1 | 74 600,1 | 74 600,1 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0484 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 622 | 299,6 | 700,5 | 6 407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Приобретение оборудования для государственных учреждений | Всего | 09А0500 | 180 047,6 | 220 154,2 | 196 611,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09А0582 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 244 | 30 660,1 | 33 657,2 | 32 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09А0582 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 612 | 149 387,5 | 186 497,0 | 164 281,9 | 253 874,0 | 276 637,7 | 276 637,7 | 276 637,7 | |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие и совершенствование материально-технической базы государственных учреждений | Всего | 09А0600 | 255 113,7 | 550 613,5 | 1 724 073,1 | 771 951,8 | 289 940,3 | 289 940,3 | 289 940,3 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09А0600 | 0801 | 806 | 411 | 255 113,7 | 550 613,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства города Москвы | 09А0600 | 0801 | 806 | 414 | 0,0 | 0,0 | 1 724 073,1 | 771 951,8 | 289 940,3 | 289 940,3 | 289 940,3 | |
Поддержка деятельности Региональной общественной организации "Московский Союз художников" в целях возмещения затрат по оплате коммунальных услуг членов Московского Союза художников | Всего | 09А0700 | 10 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09А0700 | 0804 | 056 | 630 | 10 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | |
Подпрограмма Театры, концертные организации и учреждения кинофикации | Всего | 09Б0000 | 12 571 451,3 | 13 914 222,6 | 13 937 895,1 | 12 921 221,6 | 12 052 675,9 | 12 052 675,9 | 12 052 675,9 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Б0000 | 056 | 12 509 148,8 | 13 189 191,3 | 12 700 914,8 | 12 275 764,3 | 11 952 616,2 | 11 952 616,2 | 11 952 616,2 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09Б0000 | 806 | 21 601,3 | 678 696,0 | 1 236 980,3 | 645 457,3 | 100 059,7 | 100 059,7 | 100 059,7 | |||
Департамент градостроительной политики города Москвы | 09Б0000 | 824 | 40 701,2 | 46 335,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Оказание театрами, концертными организациями и учреждениями кинофикации государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 09Б0100 | 10 026 225,9 | 10 205 381,1 | 10 645 230,9 | 10 305 013,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | 10 089 213,8 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Б0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 611 | 9 782 303,0 | 9 952 781,2 | 10 392 603,5 | 10 054 151,0 | 9 838 351,0 | 9 838 351,0 | 9 838 351,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0802 | 056 | 611 | 243 922,9 | 252 599,9 | 252 627,4 | 250 862,8 | 250 862,8 | 250 862,8 | 250 862,8 | |
Мероприятия проекта "Открытая сцена" | Всего | 09Б0200 | 24 218,2 | 19 878,7 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Б0201 Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций) | 0804 | 056 | 630 | 0,0 | 0,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0201 Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части негосударственных театров и концертных организаций) | 0804 | 056 | 810 | 8 960,1 | 9 078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0202 Мероприятия проекта "Открытая сцена" (в части театров и концертных организаций города Москвы) | 0804 | 056 | 612 | 15 258,1 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 800,0 | |
Гастрольная деятельность театров и концертных организаций города Москвы | Всего | 09Б0300 | 20 888,9 | 18 874,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Б0300 | 0801 | 056 | 612 | 20 888,9 | 18 874,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | 18 900,0 | |
Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие мероприятия, направленные на популяризацию театрального и музыкального искусства, московских театральных коллективов, выдающихся деятелей культуры | Всего | 09Б0400 | 231 470,6 | 311 266,3 | 238 477,0 | 316 477,0 | 241 477,0 | 241 477,0 | 241 477,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Б0400 | 0804 | 056 | 244 | 126 621,8 | 218 519,1 | 141 937,0 | 223 437,0 | 144 937,0 | 144 937,0 | 144 937,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0400 | 0804 | 056 | 612 | 39 848,8 | 47 747,2 | 51 540,0 | 48 040,0 | 51 540,0 | 51 540,0 | 51 540,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0400 | 0804 | 056 | 630 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0400 | 0804 | 056 | 810 | 65 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего | 09Б0500 | 1 304 128,4 | 1 863 319,6 | 1 356 591,8 | 1 338 418,7 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | 1 109 207,1 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Б0583 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 24,0 | 83 265,5 | 838 131,2 | 848 673,9 | 403 063,2 | 403 063,2 | 403 063,2 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0583 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 1 041 335,8 | 1 239 849,4 | 318 535,0 | 196 843,6 | 57 500,0 | 57 500,0 | 57 500,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0583 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 831 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0583 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0802 | 056 | 244 | 0,0 | 22 889,9 | 94 660,0 | 50 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | 290 000,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0583 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0802 | 056 | 612 | 92 721,0 | 363 836,4 | 65 000,0 | 157 248,6 | 127 751,4 | 127 751,4 | 127 751,4 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0584 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 11 625,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0584 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 100 036,4 | 90 165,9 | 40 265,6 | 85 652,6 | 164 039,7 | 164 039,7 | 164 039,7 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0584 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0802 | 056 | 244 | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0584 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0802 | 056 | 612 | 57 570,5 | 63 312,5 | 0,0 | 0,0 | 66 852,8 | 66 852,8 | 66 852,8 | |
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего | 09Б0600 | 902 216,8 | 770 471,6 | 419215,1 | 274 454,8 | 471 318,3 | 471 318,3 | 471 318,3 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Б0682 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 244 | 1 925,9 | 0,0 | 230 624,1 | 150 000,0 | 142 000,0 | 142 000,0 | 142 000,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0682 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 612 | 864 579,6 | 749 018,3 | 124 236,0 | 86 305,2 | 228 610,3 | 228 610,3 | 228 610,3 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0682 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0802 | 056 | 244 | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Б0682 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0802 | 056 | 612 | 35 465,6 | 21 453,3 | 64 355,0 | 38 149,6 | 100 708,0 | 100 708,0 | 100 708,0 | |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие материально-технической базы государственных учреждений | Всего | 09Б0700 | 62 302,5 | 725 031,3 | 1 236 980,3 | 645 457,3 | 100 059,7 | 100 059,7 | 100 059,7 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09Б0700 | 0801 | 806 | 411 | 21 601,3 | 678 696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства города Москвы | 09Б0700 | 0801 | 806 | 414 | 0,0 | 0,0 | 1 236 980,3 | 645 457,3 | 100 059,7 | 100 059,7 | 100 059,7 | |
Департамент градостроительной политики города Москвы | 09Б0700 | 0801 | 824 | 411 | 40 701,2 | 46 335,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма Библиотеки | Всего | 09В0000 | 3 663 576,4 | 3 793 021,1 | 4 276 107,9 | 3 779 215,8 | 3 833 508,8 | 3 833 508,8 | 3 833 508,8 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09B0000 | 056 | 3 663 576,4 | 3 793 021,1 | 4 276 107,9 | 3 779 215,8 | 3 833 508,8 | 3 833 508,8 | 3 833 508,8 | |||
Оказание государственными библиотеками города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности учреждений | Всего | 09В0100 | 3 340 786,3 | 3 419 736,1 | 3 442 241,8 | 3 423 916,5 | 3 423 916,5 | 3 423 916,5 | 3 423 916,5 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09В0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 111 | 0,0 | 46 364,2 | 49 670,7 | 49 670,7 | 49 670,7 | 49 670,7 | 49 670,7 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 244 | 0,0 | 510,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 611 | 3 340 786,3 | 3 372 861,9 | 3 391 741,1 | 3 373 415,8 | 3 373 415,8 | 3 373 415,8 | 3 373 415,8 | |
Обеспечение сохранности и актуализация библиотечно-информационных фондов | Всего | 09В0200 | 137 338,1 | 132 103,1 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | 137 737,8 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09В0200 | 0801 | 056 | 244 | 0,0 | 63 159,5 | 68 794,0 | 68 794,0 | 68 794,0 | 68 794,0 | 68 794,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0200 | 0801 | 056 | 612 | 137 338,1 | 68 943,6 | 68 943,8 | 68 943,8 | 68 943,8 | 68 943,8 | 68 943,8 | |
Модернизация библиотечно-информационного обслуживания | Всего | 09B0300 | 8 048,7 | 11 720,0 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09В0300 | 0801 | 056 | 244 | 0,0 | 1 192,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0300 | 0801 | 056 | 612 | 6 000,0 | 3 775,2 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | 12 482,1 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0300 | 0801 | 056 | 622 | 0,0 | 3 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0300 | 0804 | 056 | 612 | 2 048,7 | 3 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Акции, программы и мероприятия, направленные на пропаганду чтения, реализацию других социальных программ | Всего | 09В0400 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09В0400 | 0804 | 056 | 630 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
Ремонтные работы в государственных учреждениях города Москвы, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего | 09В0500 | 159 831,8 | 168 004,7 | 493 676,2 | 119 279,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09В0583 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 199,8 | 74 799,3 | 400 320,2 | 59 279,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0583 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 97 169,1 | 13 474,3 | 14 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0584 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 1 364,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0584 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 61 098,8 | 79 731,1 | 78 606,0 | 60 000,0 | 159 132,4 | 159 132,4 | 159 132,4 | |
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего | 09В0600 | 16 771,5 | 60 657,2 | 189 170,0 | 85 000,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09В0682 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 244 | 245,7 | 30 728,7 | 128 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09В0682 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 612 | 16 525,8 | 29 928,5 | 60 195,0 | 85 000,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | 99 440,0 | |
Подпрограмма Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры | Всего | 09Г0000 | 4 197 405,9 | 6 267 428,7 | 6 989 002,3 | 6 717 864,1 | 5 746 705,0 | 5 746 705,0 | 5 746 705,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Г0000 | 056 | 2 131 422,7 | 4 517 469,0 | 4 886 949,5 | 4 730 406,7 | 4 541 838,5 | 4 541 838,5 | 4 541 838,5 | |||
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 09Г0000 | 262 | 50 229,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент финансов города Москвы | 09Г0000 | 592 | 1 222 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09Г0000 | 806 | 793 705,7 | 1 378 563,0 | I 453 446,6 | 1 342 590,9 | 560 000,0 | 560 000,0 | 560 000,0 | |||
Префектура Восточного администртивного# округа города Москвы | 09Г0000 | 901 | 0,0 | 48 228,3 | 88 516,5 | 88 516,5 | 88 516,5 | 88516,5 | 88 516,5 | |||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 09Г0000 | 911 | 0,0 | 35 371,8 | 59 884,5 | 59 884,5 | 59 884,5 | 59 884,5 | 59 884,5 | |||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 09Г0000 | 921 | 0,0 | 4 348,1 | 8 913,7 | 8 913,7 | 8 913,7 | 8 913,7 | 8 913,7 | |||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 09Г0000 | 931 | 0,0 | 3 907,1 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | |||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0000 | 941 | 0,0 | 46 475,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | 80 556,4 | |||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 09Г0000 | 951 | 0,0 | 8 744,1 | 12 213,5 | 11 917,9 | 11 917,9 | 11 917,9 | 11 917,9 | |||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 09Г0000 | 961 | 0,0 | 54 530,3 | 100 369,6 | 100 369,6 | 100 369,6 | 100 369,6 | 100 369,6 | |||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0000 | 971 | 0,0 | 75 753,8 | 122 946,1 | 122 946,1 | 122 946,1 | 122 946,1 | 122 946,1 | |||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0000 | 981 | 0,0 | 30 421,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | 52 921,1 | |||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 09Г0000 | 991 | 0,0 | 63 616,7 | 114 627,6 | 111 183,5 | 111 183,5 | 111 183,5 | 111 183,5 | |||
Оказание культурными центрами, домами культуры, клубами и молодежными центрами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 09Г0100 | 1 871 134,5 | 2 992 181,5 | 3 154 927,1 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | 3 142 540,2 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 056 | 111 | 0,0 | 57 378,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 056 | 242 | 0,0 | 966,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 056 | 244 | 0,0 | 55 576,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 056 | 611 | 0,0 | 682 434,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 056 | 612 | 0,0 | 11 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 056 | 831 | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 056 | 852 | 0,0 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 111 | 98 879,4 | 95 699,9 | 131 530,3 | 131 530,3 | 131 530,3 | 131 530,3 | 131 530,3 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 112 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 242 | 0,0 | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 244 | 50 431,2 | 49 750,4 | 83 407,0 | 83 407,0 | 83 407,0 | 83 407,0 | 83 407,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 611 | 1 640 011,0 | 1 919 382,5 | 2 733 423,6 | 2 721 371,3 | 2 721 371,3 | 2 721 371,3 | 2 721 371,3 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 621 | 31 583,8 | 119 091,7 | 206 563,2 | 206 228,6 | 206 228,6 | 206 228,6 | 206 228,6 | |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 262 | 111 | 50 188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 09Г0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 262 | 852 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Совершенствование структуры сети, специализация клубов | Всего | 09Г0200 | 5 938,0 | 10 418,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Г0200 | 0801 | 056 | 612 | 5 938,0 | 10 418,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | 5 348,7 | |
Проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и других мероприятий | Всего | 09Г0300 | 4 849,0 | 15 394,7 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Г0300 | 0804 | 056 | 612 | 4 849,0 | 2 876,1 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | 8 073,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0300 | 0804 | 056 | 622 | 0,0 | 12 518,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ремонтные работы в государственных учреждениях, включая сохранение объектов культурного наследия | Всего | 09Г0400 | 218 145,6 | 601 463,6 | 1 035 254,2 | 940 489,9 | 751 283,1 | 751 283,1 | 751 283,1 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Г0483 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 0,0 | 46 932,7 | 705 843,4 | 765 000,0 | 285 348,2 | 285 348,2 | 285 348,2 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0483 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 102 622,8 | 477 913,1 | 0,0 | 80 000,0 | 280 854,9 | 280 854,9 | 280 854,9 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0484 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 244 | 2 644,8 | 0,0 | 290 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0484 Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 0801 | 056 | 612 | 112 878,0 | 76 617,8 | 39 410,8 | 95 489,9 | 185 080,0 | 185 080,0 | 185 080,0 | |
Приобретение оборудования государственными учреждениями | Всего | 09Г0500 | 81 584,7 | 94 333,6 | 79 757,0 | 30 365,4 | 31 004,0 | 31 004,0 | 31 004,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Г0582 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 244 | 1 733,2 | 80 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0582 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0801 | 056 | 612 | 79 851,5 | 14 014,4 | 79 757,0 | 30 365,4 | 31 004,0 | 31 004,0 | 31 004,0 | |
Реализация комплекса мер, направленных на развитие сети государственных учреждений | Всего | 09Г0600 | 793 705,7 | 1 378 563,0 | 1 453 446,6 | 1 342 590,9 | 560 000,0 | 560 000,0 | 560 000,0 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09Г0600 | 0801 | 806 | 411 | 793 705,7 | 1 378 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства города Москвы | 09Г0600 | 0801 | 806 | 414 | 0,0 | 0,0 | 1 453 446,6 | 1 342 590,9 | 560 000,0 | 560 000,0 | 560 000,0 | |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов г. Москвы и подведомственными им учреждениями | Всего | 09Г0700 | 1 222 048,4 | 1 175 073,6 | 1 252 195,7 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | 1 248 456,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Г0701 Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 056 | 530 | 0,0 | 803 676,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0701 Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 056 | 530 | 0,0 | 0,0 | 580 351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | 580 351,3 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0701 Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 592 | 530 | 1 222 048,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Г0702 Нераспределенный объем субвенций, предназначенный для увеличения субвенций бюджетам муниципальных округов на выполнение переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 056 | 530 | 0,0 | 0,0 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | 23 238,2 | |
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 901 | 244 | 0,0 | 3 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 901 | 244 | 0,0 | 0,0 | 6 241,7 | 6 241,7 | 6 241,7 | 6 241,7 | 6 241,7 | |
Префектура Западного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 911 | 244 | 0,0 | 9 147,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Западного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 911 | 244 | 0,0 | 0,0 | 19 628,8 | 19 628,8 | 19 628,8 | 19 628,8 | 19 628,8 | |
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 921 | 244 | 0,0 | 1 039,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту Жительства | 0804 | 921 | 244 | 0,0 | 0,0 | 1 915,5 | 1 915,5 | 1 915,5 | 1 915,5 | 1 915,5 | |
Префектура Северного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 931 | 244 | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 941 | 242 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 941 | 244 | 0,0 | 11 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 941 | 244 | 0,0 | 0,0 | 19 884,1 | 19 884,1 | 19 884,1 | 19 884,1 | 19 884,1 | |
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 951 | 244 | 0,0 | 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 951 | 244 | 0,0 | 0,0 | 5 538,3 | 5 538,3 | 5 538,3 | 5 538,3 | 5 538,3 | |
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 961 | 244 | 0,0 | 24 307,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 961 | 244 | 0,0 | 0,0 | 56 774,6 | 56 774,6 | 56 774,6 | 56 774,6 | 56 774,6 | |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 971 | 242 | 0,0 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 971 | 244 | 0,0 | 29 882,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 971 | 244 | 0,0 | 0,0 | 37 507,4 | 37 507,4 | 37 507,4 | 37 507,4 | 37 507,4 | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 981 | 242 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 981 | 244 | 0,0 | 9 110,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 981 | 244 | 0,0 | 0,0 | 20 730,6 | 18 880,4 | 18 999,1 | 18 999,1 | 18 999,1 | |
Префектура Южного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 991 | 242 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Южного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0707 | 991 | 244 | 0,0 | 7 379,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Южного административного округа города Москвы | 09Г0703 Осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 991 | 244 | 0,0 | 0,0 | 21 378,0 | 21 378,0 | 21 378,0 | 21 378,0 | 21 378,0 | |
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 901 | 611 | 0,0 | 43 938,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 901 | 611 | 0,0 | 0,0 | 81 274,8 | 81 274,8 | 81 274,8 | 81 274,8 | 81 274,8 | |
Префектура Западного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 911 | 611 | 0,0 | 26 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Западного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 911 | 611 | 0,0 | 0,0 | 40 255,7 | 40 255,7 | 40 255,7 | 40 255,7 | 40 255,7 | |
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 921 | 611 | 0,0 | 3 308,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 921 | 611 | 0,0 | 0,0 | 6 998,2 | 6 998,2 | 6 998,2 | 6 998,2 | 6 998,2 | |
Префектура Северного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 931 | 611 | 0,0 | 3 842,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Северного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 931 | 611 | 0,0 | 0,0 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | 7 657,2 | |
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 941 | 611 | 0,0 | 34 828,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 941 | 611 | 0,0 | 0,0 | 60 672,3 | 60 672,3 | 60 672,3 | 60 672,3 | 60 672,3 | |
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 951 | 611 | 0,0 | 8 351,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 951 | 611 | 0,0 | 0,0 | 6 675,2 | 6 379,6 | 6 379,6 | 6 379,6 | 6 379,6 | |
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 961 | 611 | 0,0 | 30 222,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 961 | 611 | 0,0 | 0,0 | 43 595,0 | 43 595,0 | 43 595,0 | 43 595,0 | 43 595,0 | |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 971 | 611 | 0,0 | 45 144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 971 | 611 | 0,0 | 0,0 | 85 438,7 | 85 438,7 | 85 438,7 | 85 438,7 | 85 438,7 | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 981 | 611 | 0,0 | 21 007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 981 | 611 | 0,0 | 0,0 | 32 131,5 | 33 922,0 | 33 922,0 | 33 922,0 | 33 922,0 | |
Префектура Южного админстративного# округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0707 | 991 | 611 | 0,0 | 55 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Южного админстративного# округа города Москвы | 09Г0781 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 991 | 611 | 0,0 | 0,0 | 93 249,6 | 89 805,5 | 89 805,5 | 89 805,5 | 89 805,5 | |
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 09Г0782 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0707 | 901 | 612 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 09Г0782 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0804 | 901 | 612 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 09Г0782 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0707 | 971 | 612 | 0,0 | 465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0782 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0707 | 981 | 612 | 0,0 | 289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 09Г0782 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0804 | 981 | 612 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 118,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Префектура Южного административного округа города Москвы | 09Г0782 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0707 | 991 | 612 | 0,0 | 787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма Развитие межрегиональных и международных культурных связей | Всего | 09Д0000 | 1 102 007,7 | 1 703 178,0 | 1 615 317,1 | 1 537 317,1 | 1 612317,1 | 1 612 317,1 | 1 612 317,1 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Д0000 | 056 | 949 124,9 | 1 703 178,0 | 1 615 317,1 | 1 537 317,1 | 1 612 317,1 | 1 612 317,1 | 1612 317,1 | |||
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 09Д0000 | 262 | 152 882,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие межрегионального и международного сотрудничества | Всего | 09Д0100 | 109 081,2 | 165 208,5 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | 99 180,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Д0100 | 0804 | 056 | 244 | 9 201,0 | 63 141,3 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0100 | 0804 | 056 | 612 | 45 958,3 | 43 664,8 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0100 | 0804 | 056 | 622 | 53 921,9 | 58 402,4 | 59 180,0 | 59 180,0 | 59 180,0 | 59 180,0 | 59 180,0 | |
Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий | Всего | 09Д0200 | 870 126,5 | 1415 169,5 | 1 393 337,1 | 1 315 337,1 | 1 390 337,1 | 1 390 337,1 | 1 390 337,1 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0707 | 056 | 244 | 0,0 | 119 266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0707 | 056 | 612 | 0,0 | 56 708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0707 | 056 | 630 | 0,0 | 23 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0804 | 056 | 244 | 158 063,8 | 90 524,0 | 181 769,6 | 153 869,6 | 176 769,6 | 176 769,6 | 176 769,6 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0804 | 056 | 350 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0804 | 056 | 612 | 240 881,0 | 184 554,5 | 236 441,2 | 206 341,2 | 238 441,2 | 238 441,2 | 238 441,2 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0804 | 056 | 622 | 292 929,6 | 909 173,3 | 927 100,0 | 907 100,0 | 927 100,0 | 927 100,0 | 927 100,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0804 | 056 | 630 | 0,0 | 10 000,0 | 23 126,3 | 23 126,3 | 23 126,3 | 23 126,3 | 23 126,3 | |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0707 | 262 | 244 | 101 413,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы | 09Д0201 Проведение городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий в городе Москве | 0707 | 262 | 630 | 51 469,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0202 Проведение Обществом с ограниченной ответственностью "ТТО "АМИК" конкурса КВН на Кубок Мэра Москвы | 0804 | 056 | 630 | 0,0 | 0,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0202 Проведение Обществом с ограниченной ответственностью "ТТО "АМИК" конкурса КВН на Кубок Мэра Москвы | 0804 | 056 | 810 | 22 969,3 | 19 416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение Московской Федерацией профсоюзов новогодних представлений для детей в Государственном Кремлевском Дворце | Всего | 09Д0300 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Д0300 | 0804 | 056 | 630 | 0,0 | 0,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | 122 800,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Д0300 | 0804 | 056 | 810 | 122 800,0 | 122 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры | Всего | 09Е0000 | 636 642,1 | 638 611,4 | 570 771,2 | 578 061,0 | 569 731,0 | 569 731,0 | 569 731,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Е0000 | 056 | 636 642,1 | 638 611,4 | 570 771,2 | 578 061,0 | 569 731,0 | 569 731,0 | 569 731,0 | |||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 09Е0100 | 221 539,4 | 194 186,9 | 189 012,9 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | 188 764,7 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Е0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0705 | 056 | 611 | 20 390,0 | 20 739,6 | 20 324,8 | 20 076,6 | 20 076,6 | 20 076,6 | 20 076,6 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0801 | 056 | 611 | 56 535,3 | 55 767,6 | 63 077,8 | 63 077,8 | 63 077,8 | 63 077,8 | 63 077,8 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 056 | 111 | 126 924,3 | 103 132,5 | 89 145,5 | 89 145,5 | 89 145,5 | 89 145,5 | 89 145,5 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 056 | 112 | 3,1 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 056 | 242 | 0,0 | 978,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 056 | 244 | 17 686,7 | 13 566,9 | 16 461,8 | 16 461,8 | 16 461,8 | 16 461,8 | 16 461,8 | |
Научно-исследовательские, методические мероприятия, повышение квалификации и переподготовка кадров | Всего | 09Е0200 | 38 328,0 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | 34 128,3 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Е0200 | 0801 | 056 | 244 | 0,0 | 8 300,0 | 17 903,1 | 17 903,1 | 17 903,1 | 17 903,1 | 17 903,1 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0200 | 0801 | 056 | 612 | 26 745,0 | 15 770,5 | 16 225,2 | 16 225,2 | 16 225,2 | 16 225,2 | 16 225,2 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0200 | 0804 | 056 | 244 | 9 487,0 | 9 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0200 | 0804 | 056 | 612 | 2 096,0 | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры | Всего | 09Е0300 | 0,0 | 13 357,9 | 33 001,4 | 40 539,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Е0390 Энергосберегающие мероприятия | 0801 | 056 | 244 | 0,0 | 10 993,5 | 33 001,4 | 40 539,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | 32 209,4 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0390 Энергосберегающие мероприятия | 0801 | 056 | 612 | 0,0 | 2 364,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение безопасности в государственных учреждениях | Всего | 09Е0400 | 376 774,7 | 396 938,3 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Е0487 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0801 | 056 | 612 | 302 709,0 | 197 332,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0487 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0801 | 056 | 622 | 46 212,5 | 158 614,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0487 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0802 | 056 | 612 | 16 078,7 | 12 260,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0487 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0804 | 056 | 244 | 11 540,3 | 28 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0487 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0804 | 056 | 612 | 0,0 | 0,0 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | 314 628,6 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Е0487 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0804 | 056 | 831 | 234,2 | 214,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Всего | 09Ж0000 | 2 597 837,7 | 2 091 892,1 | 3 756 647,3 | 3 250 052,1 | 3 188 045,2 | 2 625 052,1 | 2 625 052,1 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Ж0000 | 056 | 4 623,5 | 13 803,9 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09Ж0000 | 806 | 46 383,0 | 20 082,7 | 94 500,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0000 | 830 | 2 546 831,2 | 2 058 005,5 | 3 649 247,3 | 3 217 152,1 | 3 175 145,2 | 2 612 152,1 | 2 612 152,1 | |||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 09Ж0100 | 68 497,7 | 102 852,2 | 117 365,5 | 112 245,9 | 114 708,4 | 114 708,4 | 114 708,4 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 830 | 111 | 57 845,1 | 93 468,0 | 94 113,7 | 94 152,8 | 94 083,6 | 94 083,6 | 94 083,6 | |
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 830 | 242 | 0,0 | 739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 830 | 244 | 10 648,4 | 8 628,9 | 23 193,9 | 18031,1 | 20 558,5 | 20 558,5 | 20 558,5 | |
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0181 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0804 | 830 | 852 | 4,2 | 15,4 | 57,9 | 62,0 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | |
Художественно-архитектурное проектирование памятников и мемориальных досок | Всего | 09Ж0200 | 4 623,5 | 13 803,9 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 900,0 | |||
Департамент культуры города Москвы | 09Ж0200 | 0804 | 056 | 244 | 3 099,7 | 9 347,5 | 12 100,0 | 12 100,0 | 12 100,0 | 12 100,0 | 12 100,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Ж0200 | 0804 | 056 | 612 | 584,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культуры города Москвы | 09Ж0200 | 0804 | 056 | 622 | 939,5 | 4 456,4 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
Обеспечение государственного учета объектов культурного наследия | Всего | 09Ж0300 | 206 615,6 | 202 000,1 | 291 963,6 | 262 111,6 | 207 400,0 | 207 400,0 | 207 400,0 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0300 | 0804 | 830 | 244 | 206 615,6 | 202 000,1 | 291 963,6 | 262 111,6 | 207 400,0 | 207 400,0 | 207 400,0 | |
Сохранение объектов культурного наследия | Всего | 09Ж0400 | 1 922 077,1 | 1 421 819,0 | 2 000 528,5 | 1 825 108,5 | 1 859 576,9 | I 859 576,9 | 1 859 576,9 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0400 | 0804 | 830 | 244 | 1 922 077,1 | 1 421 819,0 | 2 000 528,5 | 1 825 108,5 | 1 859 576,9 | 1 859 576,9 | 1 859 576,9 | |
Учет, мониторинг и ремонт современной монументальной скульптуры | Всего | 09Ж0500 | 38 334,2 | 4 135,4 | 21 732,0 | 224 500,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0500 | 0804 | 830 | 244 | 38 334,2 | 4 135,4 | 21 732,0 | 224 500,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | 245 000,0 | |
Популяризация объектов культурного наследия | Всего | 09Ж0600 | 61 766,0 | 52 630,7 | 60 657,7 | 38 186,1 | 23 466,8 | 23 466,8 | 23 466,8 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0600 | 0804 | 830 | 244 | 61 766,0 | 52 630,7 | 60 657,7 | 38 186,1 | 23 466,8 | 23 466,8 | 23 466,8 | |
Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия религиозного назначения | Всего | 09Ж0700 | 93 935,7 | 122 113,5 | 150 000,0 | 150 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | |||
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0700 | 0804 | 830 | 630 | 93 935,7 | 122 113,5 | 150 000,0 | 150 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | |
Строительство, реконструкция и реставрация объектов с приспособлением для современного использования | Всего | 09Ж0800 | 201 987,9 | 172 537,3 | 1 101 500,0 | 625 000,0 | 562 993,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Департамент строительства города Москвы | 09Ж0800 | 0801 | 806 | 414 | 46 383,0 | 20 082,7 | 94 500,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент культурного наследия города Москвы | 09Ж0800 | 0801 | 830 | 414 | 155 604,9 | 152 454,6 | 1 007 000,0 | 605 000,0 | 562 993,1 | 0,0 | 0,0 |