Действующий
2010-2040 годы - всего | В том числе | ||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2040 - всего | ||
Общественная эффективность | |||||||||||||
Доходы от реализации проектов | 1589,7 | - | 1,3 | 3,3 | 6,4 | 9,2 | 11,9 | 18,5 | 22 | 26,9 | 33,5 | 41,5 | 1415,2 |
Расходы на реализацию проектов | 244,1 | 7,1 | 10,9 | 16,6 | 14,4 | 13 | 34,6 | 16,1 | 22,6 | 31,7 | 38 | 39,1 | - |
Чистый доход | 1345,6 | -7,1 | -9,6 | -13,3 | -8 | -3,8 | -22,7 | 2,4 | -0,6 | -4,8 | -4,5 | 2,4 | 1415,2 |
Чистый дисконтированный доход | 115,9 | -7,1 | -8,6 | -10,7 | -5,8 | -2,4 | -13,3 | 1,2 | -0,3 | -2 | -1,7 | 0,8 | 165,8 |
Коммерческая эффективность | |||||||||||||
Доходы от реализации проектов | 1324,7 | - | 1,1 | 2,7 | 5,3 | 7,7 | 9,9 | 15,4 | 18,4 | 22,4 | 27,9 | 34,6 | 1179,3 |
Расходы на реализацию проектов | 244,1 | 7,1 | 10,9 | 16,6 | 14,4 | 13 | 34,6 | 16,1 | 22,6 | 31,7 | 38 | 39,1 | - |
Чистый доход | 1080,6 | -7,1 | -9,8 | -13,9 | -9,1 | -5,3 | -24,7 | -0,7 | -4,2 | -9,3 | -10,1 | -4,5 | 1179,3 |
Чистый дисконтированный доход | 115,8 | -7,1 | -8,6 | -10,7 | -5,8 | -2,5 | -13,3 | 1,2 | -0,3 | -2 | -1,7 | 0,8 | 165,8 |
Бюджетная эффективность | |||||||||||||
Доходы от реализации проектов | 382,6 | 1,7 | 3,1 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 11,1 | 8,3 | 10,3 | 13,6 | 16,7 | 18,7 | 283,8 |
Расходы на реализацию проектов | 233,7 | 6,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 24,9 | 29,7 | 16,1 | 22,6 | 31,7 | 38 | 39,1 | - |
Чистый доход | 148,9 | -4,7 | -5,3 | -3,5 | -3,3 | -19,6 | -18,6 | -7,8 | -12,3 | -18,1 | -21,3 | -20,4 | 283,8 |
Чистый дисконтированный доход | -37,3 | -4,7 | -4,8 | -2,8 | -2,3 | -12,7 | -10,8 | -4,1 | -5,8 | -7,6 | -8,1 | -7 | 33,4 |
абзаце девятнадцатом раздела III цифры "109" и "184" заменить соответственно цифрами "268" и "373";
в
абзаце втором цифры "1464779,7", "354834,5", "27459,5" и 1082485,7" заменить соответственно цифрами "1636208,2", "369548,7", "30681,3" и "1208978,2;
в
абзаце третьем цифры "1462421,3", "352916,2", "27459,5" и 1082045,6" заменить соответственно цифрами "1633443,2", "394296,6", "30681,3" и "1208465,3";
в
абзаце четвертом цифры "1475,2", "1035,1" и "440,1" заменить соответственно цифрами "1775", "1262,1" и "512,9";
в
приложении N 3 к настоящей подпрограмме, по этапам и объектам строительства (реконструкции) осуществляется государственным заказчиком - координатором Программы по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации на основании представления государственного заказчика подпрограммы. В указанном распределении с учетом результатов выполненных инженерных изысканий и разработанной проектной документации уточняются, при необходимости, наименование, мощность и характеристики реализации инвестиционных проектов, а в отношении мероприятий задачи "Обеспечение защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность" также уточняется местоположение инвестиционных проектов.";
"Распределение объемов финансирования, приведенных в
абзаце пятом цифры "507,4", "210,9" и "262,1" заменить соответственно цифрами "789,1", "290,4" и "522,2";
в к подпрограмме "Гражданская авиация"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 5 мая 2013 г. N 401)
Единица измерения | 2009 год | 2010-2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
I. Целевые индикаторы | ||||||||||||||
1. Авиационная подвижность населения (количество поездок) | пассажиров на 1 жителя России в год | 0,39 | - | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,61 |
2. Авиационная подвижность населения (на одного жителя в год) | пасс.-км | 936 | - | 1035 | 1166 | 1149 | 1179 | 1223 | 1265 | 1307 | 1358 | 1401 | 1423 | 1454 |
3. Пассажирооборот на международных воздушных линиях | млрд пасс.- км в год | 73,9 | - | 80,8 | 92,7 | 84,2 | 87,6 | 90,3 | 92,3 | 95,2 | 97,2 | 100,1 | 101,3 | 102,2 |
4. Количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний (млн пассажиров в год) | млн человек | 1,72 | - | 2,513 | 1,463 | 2,13 | 2,285 | 2,352 | 2,498 | 2,524 | 2,576 | 2,63 | 2,642 | 2,65 |
5. Количество трансферных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных внутренних рейсов (млн пассажиров в год) | млн человек | 0,148 | - | 0,202 | 0,856 | 0,856 | 1,108 | 1,425 | 1,621 | 2,017 | 2,445 | 2,878 | 2,917 | 3,079 |
II. Целевые показатели | ||||||||||||||
6. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос во внутрироссийских узловых аэропортах | единиц | 1 | 17 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов | единиц | 6 | 73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 12 | 25 |
8. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос крупных международных узловых аэропортов | единиц | 1 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
9. Обновление парка воздушных судов (самолеты) | единиц | 59 | 678 | 36 | 133 | 63 | 42 | 45 | 50 | 55 | 57 | 59 | 68 | 67 |
10. Приобретение воздушных судов для учебных заведений | единиц | 30 | 373 | 7 | 20 | 21 | 85 | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | - |
11. Поставка тренажеров для учебных заведений | единиц | 10 | 268 | 16 | 19 | 14 | 27 | 40 | 27 | 11 | 11 | 11 | 45 | 50 |
12. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации | единиц | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Этапы и сроки реализации | - | за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации:проектирование - 2012 год;реконструкция - 2013-2016 годы;за счет внебюджетных источников - реконструкция 2011-2015 годы |
Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования - 9856 млн рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета - 5030 млн рублей;бюджетов субъектов Российской Федерации - 396,6 млн рублей;внебюджетных источников - 4429,4 млн рублей |
Описание | - | за счет средств федерального бюджета -1 этап реконструкции - разработка проектной документации, строительство периметрового ограждения аэродрома в соответствии с требованиями авиационной безопасности, строительство патрульной дороги;2 этап реконструкции - разработка проектной документации, реконструкция магистральных рулежных дорожек, реконструкция перрона, мест стоянки воздушных судов, реконструкция аварийно-спасательной станции;за счет прочих источников финансирования - реконструкция котельной, зданий аэровокзального комплекса, строительство грузового комплекса |
Цели и основные задачи | - | обеспечение соответствия современным требованиям обслуживания авиаперевозок и снятия инфраструктурных ограничений роста авиаперевозок |
Основные ожидаемые результаты реализации | - | обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество авиаобслуживания и увеличение не менее чем на 90 тыс. пассажиров в год объема авиаперевозок через аэропорт |
Этапы и сроки реализации | - | проектирование - 2016 год;реконструкция - 2018-2019 годы - за счет средств федерального бюджета;реконструкция - 2010-2017 годы - за счет прочих источников финансирования |
Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования - 7098,4 млн рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета - 2552,8 млн рублей;бюджетов субъектов Российской Федерации - 268,5 млн рублей;внебюджетных источников - 4277,1 млн рублей |