(Действующий) Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 194-ФЗ"О федеральном бюджете...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Распределение ассигнований из федерального бюджета
на 2002 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

(тыс.рублей)
┌────────────────────────────────┬───┬───┬────┬────┬────────────────────┐
│ Наименование │Рз │ПР │ЦСР │ ВР │ Сумма │
├────────────────────────────────┼───┼───┼────┼────┼────────────────────┤
│Государственное управление и│ │ │ │ │ │
│местное самоуправление │ 01│ │ │ │ 56 745 563,3 │
│ │ │ │ │ │ │
│Функционирование главы государ-│ │ │ │ │ │
│ства - Президента Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 01│ │ │ 2 768 149,7 │
│Содержание Президента Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 01│ 001│ │ 8 554,2 │
│Денежное содержание Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 01│ 001│ 001│ 1 011,5 │
│Представительские расходы │ 01│ 01│ 001│ 028│ 7 542,7 │
│Обеспечение деятельности Прези-│ │ │ │ │ │
│дента Российской Федерации │ 01│ 01│ 003│ │ 41 233,7 │
│Содержание резиденций Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 01│ 003│ 006│ 41 233,7 │
│Содержание Администрации Прези-│ │ │ │ │ │
│дента Российской Федерации │ 01│ 01│ 005│ │ 1 410 239,3 │
│Денежное содержание Руководителя│ │ │ │ │ │
│Администрации Президента Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации и его заместите-│ │ │ │ │ │
│лей │ 01│ 01│ 005│ 003│ 4 664,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 005│ 027│ 402 091,8 │
│Представительские расходы │ 01│ 01│ 005│ 028│ 726,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 005│ 029│ 1 002 756,8 │
│Содержание Управления делами│ │ │ │ │ │
│Президента Российской Федерации │ 01│ 01│ 006│ │ 853 711,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 006│ 027│ 73 487,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 006│ 029│ 293 253,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 01│ 01│ 006│ 075│ 486 970,6 │
│Содержание полномочных предста-│ │ │ │ │ │
│вителей Президента Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации и их заместителей в│ │ │ │ │ │
│федеральных округах │ 01│ 01│ 007│ │ 18 730,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 007│ 027│ 18 730,3 │
│Обеспечение деятельности полно-│ │ │ │ │ │
│мочных представителей Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации в федераль-│ │ │ │ │ │
│ных округах │ 01│ 01│ 008│ │ 432 862,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 008│ 027│ 128 518,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 008│ 029│ 304 344,5 │
│Содержание Уполномоченного Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской Федерации при Европей-│ │ │ │ │ │
│ском суде по правам человека │ 01│ 01│ 009│ │ 1 434,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 009│ 027│ 1 434,3 │
│Зарубежный аппарат │ 01│ 01│ 120│ │ 1 384,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 01│ 120│ 027│ 658,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 01│ 120│ 029│ 725,6 │
│Функционирование законодательных│ │ │ │ │ │
│(представительных) органов госу-│ │ │ │ │ │
│дарственной власти │ 01│ 02│ │ │ 2 617 968,9 │
│Содержание Председателя Совета│ │ │ │ │ │
│Федерации и его заместителей │ 01│ 02│ 020│ │ 1 996,6 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Совета Федерации │ 01│ 02│ 020│ 008│ 692,7 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Председателя Совета Федерации │ 01│ 02│ 020│ 010│ 1 303,9 │
│Содержание членов Совета Федера-│ │ │ │ │ │
│ции и их помощников │ 01│ 02│ 022│ │ 158 033,4 │
│Денежное содержание членов Сове-│ │ │ │ │ │
│та Федерации │ 01│ 02│ 022│ 011│ 56 397,1 │
│Денежное содержание помощников│ │ │ │ │ │
│членов Совета Федерации │ 01│ 02│ 022│ 012│ 101 636,3 │
│Обеспечение деятельности Совета│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 02│ 024│ │ 657 954,2 │
│Денежное содержание Аппарата Со-│ │ │ │ │ │
│вета Федерации │ 01│ 02│ 024│ 013│ 187 728,9 │
│Представительские расходы │ 01│ 02│ 024│ 028│ 7 500,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 02│ 024│ 029│ 462 725,3 │
│Содержание Председателя Государ-│ │ │ │ │ │
│ственной Думы и его заместителей│ 01│ 02│ 030│ │ 3 626,8 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Государственной Думы │ 01│ 02│ 030│ 014│ 692,8 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Председателя Государственной│ │ │ │ │ │
│Думы │ 01│ 02│ 030│ 015│ 2 934,0 │
│Содержание депутатов Государст- │ │ │ │ │ │
│венной Думы и их помощников │ 01│ 02│ 031│ │ 386 328,8 │
│Денежное содержание депутатов│ │ │ │ │ │
│Государственной Думы │ 01│ 02│ 031│ 016│ 143 437,9 │
│Денежное содержание помощников│ │ │ │ │ │
│депутатов Государственной Думы │ 01│ 02│ 031│ 017│ 242 890,9 │
│Обеспечение деятельности Госу-│ │ │ │ │ │
│дарственной Думы │ 01│ 02│ 032│ │ 1 410 029,1 │
│Денежное содержание аппаратов│ │ │ │ │ │
│фракций и групп в Государствен-│ │ │ │ │ │
│ной Думе │ 01│ 02│ 032│ 018│ 30 438,9 │
│Денежное содержание Аппарата│ │ │ │ │ │
│Государственной Думы │ 01│ 02│ 032│ 019│ 254 248,4 │
│Денежное содержание аппаратов│ │ │ │ │ │
│комитетов Государственной Думы │ 01│ 02│ 032│ 020│ 111 760,8 │
│Представительские расходы │ 01│ 02│ 032│ 028│ 14 200,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 02│ 032│ 029│ 999 381,0 │
│Функционирование исполнительных│ │ │ │ │ │
│органов государственной власти │ 01│ 03│ │ │ 12 721 176,6 │
│Содержание Председателя Прави-│ │ │ │ │ │
│тельства Российской Федерации и│ │ │ │ │ │
│его заместителей │ 01│ 03│ 033│ │ 4 157,9 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Правительства Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции │ 01│ 03│ 033│ 021│ 821,3 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Председателя Правительства Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской Федерации │ 01│ 03│ 033│ 022│ 3 336,6 │
│Обеспечение деятельности Прави-│ │ │ │ │ │
│тельства Российской Федерации │ 01│ 03│ 035│ │ 539 305,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 035│ 027│ 237 807,7 │
│Представительские расходы │ 01│ 03│ 035│ 028│ 7 129,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 035│ 029│ 294 368,0 │
│Центральный аппарат │ 01│ 03│ 037│ │ 3 763 961,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 037│ 027│ 2 388 914,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 037│ 029│ 1 375 047,7 │
│Территориальные органы │ 01│ 03│ 038│ │ 8 049 235,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 038│ 027│ 5 837 224,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 038│ 029│ 2 212 011,6 │
│Реализация государственной поли-│ │ │ │ │ │
│тики в области приватизации и│ │ │ │ │ │
│управления федеральной собствен-│ │ │ │ │ │
│ностью │ 01│ 03│ 067│ │ 250 000,0 │
│Расходы по оценке недвижимости,│ │ │ │ │ │
│обеспечению признания прав и│ │ │ │ │ │
│регулированию отношений по│ │ │ │ │ │
│федеральной собственности, в том│ │ │ │ │ │
│числе недвижимого имущества за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 01│ 03│ 067│ 047│ 30 000,0 │
│Расходы, связанные с деятельнос-│ │ │ │ │ │
│тью по управлению находящимися в│ │ │ │ │ │
│федеральной собственности акция-│ │ │ │ │ │
│ми открытых акционерных обществ │ 01│ 03│ 067│ 061│ 63 000,0 │
│Финансирование деятельности по│ │ │ │ │ │
│приватизации и проведению пред-│ │ │ │ │ │
│продажной подготовки объектов│ │ │ │ │ │
│приватизации │ 01│ 03│ 067│ 062│ 138 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с при-│ │ │ │ │ │
│ватизацией и управлением феде-│ │ │ │ │ │
│ральным имуществом │ 01│ 03│ 067│ 064│ 19 000,0 │
│Зарубежный аппарат │ 01│ 03│ 120│ │ 114 515,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 03│ 120│ 027│ 80 480,9 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 03│ 120│ 029│ 34 034,9 │
│Деятельность финансовых и нало-│ │ │ │ │ │
│говых органов │ 01│ 04│ │ │ 34 189 424,7 │
│Центральный аппарат │ 01│ 04│ 037│ │ 871 685,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 037│ 027│ 427 578,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 037│ 029│ 444 107,1 │
│Территориальные органы │ 01│ 04│ 038│ │ 22 653 404,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 038│ 027│ 15 492 596,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 038│ 029│ 7 160 807,8 │
│Территориальные органы федераль-│ │ │ │ │ │
│ного казначейства │ 01│ 04│ 045│ │ 6 096 730,2 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 045│ 027│ 4 014 071,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 045│ 029│ 2 082 659,1 │
│Содержание │ │ │ │ │ │
│контрольно-ревизионных органов│ │ │ │ │ │
│Министерства финансов Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 04│ 046│ │ 804 187,7 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 046│ 027│ 664 403,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 046│ 029│ 139 784,1 │
│Содержание территориальных орга-│ │ │ │ │ │
│нов валютного контроля Министер-│ │ │ │ │ │
│ства финансов Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции │ 01│ 04│ 049│ │ 44 339,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 04│ 049│ 027│ 26 314,9 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 04│ 049│ 029│ 18 024,5 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 01│ 04│ 515│ │ 1 204 077,5 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 01│ 04│ 515│ 075│ 633 343,5 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 04│ 515│ 397│ 570 734,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие органов федерального│ │ │ │ │ │
│казначейства на 2000 - 2004│ │ │ │ │ │
│годы" │ 01│ 04│ 632│ │ 1 680 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 04│ 632│ 397│ 1 680 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие налоговых органов на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 01│ 04│ 647│ │ 835 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 04│ 647│ 397│ 835 000,0 │
│Прочие расходы на общегосударст-│ │ │ │ │ │
│венное управление │ 01│ 05│ │ │ 4 448 843,4 │
│Расходы на общегосударственное│ │ │ │ │ │
│управление (не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│бюджетам других министерств и│ │ │ │ │ │
│ведомств) │ 01│ 05│ 039│ │ 607 733,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 05│ 039│ 027│ 135 038,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 05│ 039│ 029│ 100 629,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 039│ 397│ 372 065,7 │
│Проведение статистических обсле-│ │ │ │ │ │
│дований и переписей │ 01│ 05│ 040│ │ 2 956 600,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 040│ 397│ 2 956 600,0 │
│Государственная поддержка архив-│ │ │ │ │ │
│ной службы │ 01│ 05│ 041│ │ 173 030,1 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 05│ 041│ 273│ 67 403,4 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 041│ 397│ 105 626,7 │
│Содержание Председателя Счетной│ │ │ │ │ │
│палаты Российской Федерации и│ │ │ │ │ │
│его заместителя │ 01│ 05│ 042│ │ 1 027,1 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Счетной палаты Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации │ 01│ 05│ 042│ 024│ 735,7 │
│Денежное содержание заместителя│ │ │ │ │ │
│Председателя Счетной палаты│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 01│ 05│ 042│ 025│ 291,4 │
│Содержание аудиторов Счетной│ │ │ │ │ │
│палаты Российской Федерации │ 01│ 05│ 043│ │ 3 393,8 │
│Денежное содержание аудиторов│ │ │ │ │ │
│Счетной палаты Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 01│ 05│ 043│ 026│ 3 393,8 │
│Обеспечение деятельности Счетной│ │ │ │ │ │
│палаты Российской Федерации │ 01│ 05│ 044│ │ 495 820,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 05│ 044│ 027│ 241 310,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 05│ 044│ 029│ 254 510,5 │
│Государственная поддержка туриз-│ │ │ │ │ │
│ма │ 01│ 05│ 289│ │ 114 250,0 │
│Средства, направленные на финан-│ │ │ │ │ │
│сирование туризма │ 01│ 05│ 289│ 286│ 114 250,0 │
│Государственная поддержка перио-│ │ │ │ │ │
│дических изданий, учрежденных│ │ │ │ │ │
│органами исполнительной и зако-│ │ │ │ │ │
│нодательной власти │ 01│ 05│ 423│ │ 21 988,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 01│ 05│ 423│ 027│ 14 743,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 01│ 05│ 423│ 029│ 7 245,2 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание и развитие информаци-│ │ │ │ │ │
│онно-телекоммуникационной систе-│ │ │ │ │ │
│мы специального назначения в│ │ │ │ │ │
│интересах органов государствен-│ │ │ │ │ │
│ной власти на 2001 - 2007 годы" │ 01│ 05│ 639│ │ 75 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 01│ 05│ 639│ 397│ 75 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Судебная власть │ 02│ │ │ │ 19 111 999,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Федеральная судебная система │ 02│ 01│ │ │ 19 111 999,8 │
│Центральный аппарат │ 02│ 01│ 037│ │ 146 029,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 037│ 027│ 40 640,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 037│ 029│ 105 389,4 │
│Территориальные органы │ 02│ 01│ 038│ │ 648 501,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 038│ 027│ 498 376,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 038│ 029│ 150 124,5 │
│Содержание Председателя Консти-│ │ │ │ │ │
│туционного Суда Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации и членов Конституционного│ │ │ │ │ │
│Суда Российской Федерации │ 02│ 01│ 050│ │ 10428,3 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Конституционного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 050│ 040│ 560,5 │
│Денежное содержание членов Конс-│ │ │ │ │ │
│титуционного Суда Российской Фе-│ │ │ │ │ │
│дерации │ 02│ 01│ 050│ 041│ 9 867,8 │
│Обеспечение деятельности Консти-│ │ │ │ │ │
│туционного Суда Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации │ 02│ 01│ 051│ │ 163 044,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 051│ 027│ 41 441,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 051│ 029│ 37 631,5 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 02│ 01│ 051│ 075│ 83 318,4 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 051│ 642│ 652,9 │
│Содержание Председателя Верхов-│ │ │ │ │ │
│ного Суда Российской Федерации и│ │ │ │ │ │
│членов Верховного Суда Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации │ 02│ 01│ 052│ │ 54 139,8 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Верховного Суда Российской Феде-│ │ │ │ │ │
│рации │ 02│ 01│ 052│ 042│ 539,2 │
│Денежное содержание членов Вер-│ │ │ │ │ │
│ховного Суда Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции │ 02│ 01│ 052│ 043│ 53 600,6 │
│Обеспечение деятельности Верхов-│ │ │ │ │ │
│ного Суда Российской Федерации │ 02│ 01│ 053│ │ 294 210,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 053│ 027│ 117 437,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 053│ 029│ 172 805,5 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 053│ 642│ 3 967,4 │
│Содержание системы судов общей│ │ │ │ │ │
│юрисдикции субъектов Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 054│ │ 2 584 685,5 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 054│ 027│ 668 359,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 054│ 029│ 813 108,3 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 054│ 044│ 1 067 482,0 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 054│ 642│ 35 735,5 │
│Содержание системы судов общей│ │ │ │ │ │
│юрисдикции районов и городов │ 02│ 01│ 055│ │ 10 284 518,1 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 055│ 027│ 3 014 692,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 055│ 029│ 3 284 453,1 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 055│ 044│ 3 811 551,9 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 055│ 642│ 173 820,9 │
│Содержание Председателя Высшего│ │ │ │ │ │
│Арбитражного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации и членов Высшего│ │ │ │ │ │
│Арбитражного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 057│ │ 29 335,7 │
│Денежное содержание Председателя│ │ │ │ │ │
│Высшего Арбитражного Суда│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 02│ 01│ 057│ 045│ 539,2 │
│Денежное содержание членов Выс-│ │ │ │ │ │
│шего Арбитражного Суда Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации │ 02│ 01│ 057│ 046│ 28 796,5 │
│Обеспечение деятельности Высшего│ │ │ │ │ │
│Арбитражного Суда Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 02│ 01│ 058│ │ 94 535,2 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 058│ 027│ 37 590,8 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 058│ 029│ 53 999,3 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 058│ 642│ 2945,1 │
│Содержание федеральных арбитраж-│ │ │ │ │ │
│ных судов │ 02│ 01│ 059│ │ 308 716,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 059│ 027│ 64 824,0 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 059│ 029│ 114 146,0 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 059│ 044│ 123 048,6 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 059│ 642│ 6 697,8 │
│Содержание арбитражных судов│ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │ 02│ 01│ 060│ │ 1 934 062,9 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 060│ 027│ 411 117,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 060│ 029│ 738 993,0 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 060│ 044│ 748 082,7 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 060│ 642│ 35 869,5 │
│Содержание мировых судей │ 02│ 01│ 063│ │ 1 292 888,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 063│ 029│ 251 313,2 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 063│ 044│ 984 767,6 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 063│ 642│ 56 807,5 │
│Расходы на содержание военных│ │ │ │ │ │
│судов │ 02│ 01│ 066│ │ 1 266 903,6 │
│Денежное содержание аппарата │ 02│ 01│ 066│ 027│ 236 653,6 │
│Расходы на содержание аппарата │ 02│ 01│ 066│ 029│ 573 489,6 │
│Денежное содержание судей │ 02│ 01│ 066│ 044│ 449 532,1 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 02│ 01│ 066│ 642│ 7 228,3 │
│ │ │ │ │ │ │
│Международная деятельность │ 03│ │ │ │ 42 858 764,5 │
│ │ │ │ │ │ │
│Международное сотрудничество │ 03│ 01│ │ │ 30 451 751,3 │
│Зарубежный аппарат │ 03│ 01│ 120│ │ 6 559 884,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 03│ 01│ 120│ 027│ 5 199 027,7 │
│Расходы на содержание аппарата │ 03│ 01│ 120│ 029│ 952 616,7 │
│Расходы по специальной охране│ │ │ │ │ │
│посольств и представительств за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 01│ 120│ 031│ 408 240,0 │
│Взносы в международные организа-│ │ │ │ │ │
│ции │ 03│ 01│ 121│ │ 5 635 103,9 │
│Взносы в международные организа-│ │ │ │ │ │
│ции │ 03│ 01│ 121│ 053│ 5 635 103,9 │
│Мероприятия, осуществляемые в│ │ │ │ │ │
│рамках совместных соглашений с│ │ │ │ │ │
│финансовыми организациями │ 03│ 01│ 129│ │ 180 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 129│ 397│ 180 000,0 │
│Расходы по обязательствам в│ │ │ │ │ │
│рамках проектов, финансируемых с│ │ │ │ │ │
│участием международных финансо-│ │ │ │ │ │
│вых организаций │ 03│ 01│ 130│ │ 1 584 500,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 130│ 397│ 1 584 500,0 │
│Расходы в сфере международной│ │ │ │ │ │
│деятельности │ 03│ 01│ 131│ │ 12 100 984,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 131│ 397│ 12 100 984,0 │
│Операции неторгового характера │ 03│ 01│ 134│ │ 3 871 529,0 │
│Расходы, связанные с визитами│ │ │ │ │ │
│делегаций высших органов власти│ │ │ │ │ │
│за рубеж │ 03│ 01│ 134│ 030│ 529 357,5 │
│Расходы по оценке недвижимости,│ │ │ │ │ │
│обеспечению признания прав и│ │ │ │ │ │
│регулированию отношений по│ │ │ │ │ │
│федеральной собственности, в том│ │ │ │ │ │
│числе недвижимого имущества за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 01│ 134│ 047│ 63 000,0 │
│Приобретение, строительство и│ │ │ │ │ │
│реконструкция недвижимости за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 01│ 134│ 052│ 1 232 595,0 │
│Расходы по обеспечению внешней│ │ │ │ │ │
│безопасности │ 03│ 01│ 134│ 059│ 1 527 750,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 134│ 397│ 518 826,5 │
│Государственные гарантии по│ │ │ │ │ │
│внешним заимствованиям │ 03│ 01│ 136│ │ 519 750,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 01│ 136│ 397│ 519 750,0 │
│Реализация межгосударственных│ │ │ │ │ │
│договоров в рамках Содружества│ │ │ │ │ │
│Независимых Государств │ 03│ 03│ │ │ 9 585 465,4 │
│Долевое участие в содержании│ │ │ │ │ │
│координационных структур Содру-│ │ │ │ │ │
│жества Независимых Государств │ 03│ 03│ 127│ │ 450 450,2 │
│Долевое участие в содержании│ │ │ │ │ │
│координационных структур Содру-│ │ │ │ │ │
│жества Независимых Государств │ 03│ 03│ 127│ 055│ 450 450,2 │
│Обеспечение сотрудничества в│ │ │ │ │ │
│рамках Содружества Независимых│ │ │ │ │ │
│Государств │ 03│ 03│ 128│ │ 3 289 100,7 │
│Расходы по реализации межгосу-│ │ │ │ │ │
│дарственных соглашений в рамках│ │ │ │ │ │
│Содружества Независимых Госу-│ │ │ │ │ │
│дарств │ 03│ 03│ 128│ 056│ 3 289 100,7 │
│Долевой взнос в бюджет Союзного│ │ │ │ │ │
│государства │ 03│ 03│ 132│ │ 1 672 914,5 │
│Расходы на финансирование доле-│ │ │ │ │ │
│вого взноса в бюджет Союзного│ │ │ │ │ │
│государства │ 03│ 03│ 132│ 090│ 1 672 914,5 │
│Возврат с последующей компенса-│ │ │ │ │ │
│цией расходов Российской Федера-│ │ │ │ │ │
│ции по уплате долевых взносов │ 03│ 03│ 137│ │ -300 000,0 │
│Расходы на финансирование доле-│ │ │ │ │ │
│вого взноса в бюджет Союзного│ │ │ │ │ │
│государства │ 03│ 03│ 137│ 090│ -300 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 03│ 03│ 515│ │ 4 473 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 03│ 03│ 515│ 397│ 4 473 000,0 │
│Международные культурные, науч-│ │ │ │ │ │
│ные и информационные связи │ 03│ 04│ │ │ 1 347 347,8 │
│Расходы на международные куль-│ │ │ │ │ │
│турные, научные и информационные│ │ │ │ │ │
│связи │ 03│ 04│ 125│ │ 1 347 347,8 │
│Расходы на аренду каналов связи│ │ │ │ │ │
│и радиопередатчиков за рубежом │ 03│ 04│ 125│ 048│ 835 821,0 │
│Участие в международных научных│ │ │ │ │ │
│исследованиях, стажировки сту-│ │ │ │ │ │
│дентов за рубежом │ 03│ 04│ 125│ 049│ 226 105,3 │
│Участие в международных конфе-│ │ │ │ │ │
│ренциях │ 03│ 04│ 125│ 050│ 265 576,5 │
│Проведение выставок, ярмарок за│ │ │ │ │ │
│рубежом │ 03│ 04│ 125│ 051│ 19 845,0 │
│Экономическая и гуманитарная по-│ │ │ │ │ │
│мощь другим государствам │ 03│ 05│ │ │ 56 700,0 │
│Экономическая и гуманитарная│ │ │ │ │ │
│помощь другим государствам │ 03│ 05│ 123│ │ 56 700,0 │
│Экономическая и гуманитарная│ │ │ │ │ │
│помощь другим государствам │ 03│ 05│ 123│ 054│ 56 700,0 │
│Реализация международных обяза-│ │ │ │ │ │
│тельств в сфере военно-техничес-│ │ │ │ │ │
│кого сотрудничества │ 03│ 06│ │ │ 1 417 500,0 │
│Выполнение международных обяза-│ │ │ │ │ │
│тельств в сфере военно-техничес-│ │ │ │ │ │
│кого сотрудничества │ 03│ 06│ 133│ │ 1 417 500,0 │
│Расходы по реализации междуна-│ │ │ │ │ │
│родных обязательств в сфере во-│ │ │ │ │ │
│енно-технического сотрудничества│ 03│ 06│ 133│ 060│ 1 417 500,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Национальная оборона │ 04│ │ │ │ 2 737 460,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение мобилизационной и│ │ │ │ │ │
│вневойсковой подготовки │ 04│ 03│ │ │ 2 434 960,0 │
│НИОКР │ 04│ 03│ 281│ │ 23 000,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 04│ 03│ 281│ 629│ 23 000,0 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 04│ 03│ 601│ │ 1 696 096,0 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 04│ 03│ 601│ 600│ 154 524,0 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 04│ 03│ 601│ 601│ 768 282,0 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 04│ 03│ 601│ 602│ 428 920,0 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 04│ 03│ 601│ 603│ 120 040,0 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 04│ 03│ 601│ 604│ 30 240,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 04│ 03│ 601│ 605│ 181 330,0 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 04│ 03│ 601│ 606│ 12 760,0 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 04│ 03│ 602│ │ 388 214,0 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных мате-│ │ │ │ │ │
│риалов в рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 04│ 03│ 602│ 607│ 67 734,0 │
│Обеспечение электросвязью в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 04│ 03│ 602│ 608│ 6 000,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 04│ 03│ 602│ 609│ 16 700,0 │
│Содержание, эксплуатация и теку-│ │ │ │ │ │
│щий ремонт вооружения, военной│ │ │ │ │ │
│техники и имущества │ 04│ 03│ 602│ 610│ 4 000,0 │
│Содержание испытательных, науч-│ │ │ │ │ │
│но-исследовательских учреждений │ 04│ 03│ 602│ 612│ 1 000,0 │
│Содержание и эксплуатация учеб-│ │ │ │ │ │
│ных объектов боевой и физичес-│ │ │ │ │ │
│кой подготовки │ 04│ 03│ 602│ 613│ 1 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 04│ 03│ 602│ 615│ 291 780,0 │
│Закупки вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и иму-│ │ │ │ │ │
│щества │ 04│ 03│ 603│ │ 165 800,0 │
│Автобронетанковая техника │ 04│ 03│ 603│ 622│ 20 000,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 04│ 03│ 603│ 625│ 17 100,0 │
│Средства радиационной, химичес-│ │ │ │ │ │
│кой, биологической защиты, инже-│ │ │ │ │ │
│нерного и тылового обеспечения │ 04│ 03│ 603│ 626│ 14 500,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 04│ 03│ 603│ 629│ 114 200,0 │
│Ремонт вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и имуще-│ │ │ │ │ │
│ства на предприятиях │ 04│ 03│ 604│ │ 25 000,0 │
│Автобронетанковая техника │ 04│ 03│ 604│ 622│ 5 500,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 04│ 03│ 604│ 625│ 500,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 04│ 03│ 604│ 629│ 19 000,0 │
│Строительство специальных и│ │ │ │ │ │
│других объектов │ 04│ 03│ 605│ │ 65 000,0 │
│Специальные объекты │ 04│ 03│ 605│ 630│ 65 000,0 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 04│ 03│ 606│ │ 39 950,0 │
│Содержание авиационно-спортивных│ │ │ │ │ │
│организаций РОСТО │ 04│ 03│ 606│ 639│ 39 950,0 │
│Страховые гарантии военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щим │ 04│ 03│ 607│ │ 31 900,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 04│ 03│ 607│ 634│ 28 900,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 04│ 03│ 607│ 635│ 3 000,0 │
│Обеспечение деятельности отрас-│ │ │ │ │ │
│лей для национальной обороны │ 04│ 07│ │ │ 302 500,0 │
│Государственная поддержка отрас-│ │ │ │ │ │
│лей для национальной обороны │ 04│ 07│ 610│ │ 302 500,0 │
│Другие дотации │ 04│ 07│ 610│ 459│ 55 000,0 │
│Прочие объекты │ 04│ 07│ 610│ 632│ 240 900,0 │
│Текущее содержание │ 04│ 07│ 610│ 641│ 6 600,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Правоохранительная деятельность│ │ │ │ │ │
│и обеспечение безопасности госу-│ │ │ │ │ │
│дарства │ 05│ │ │ │ 55 349 204,3 │
│ │ │ │ │ │ │
│Уголовно-исполнительная система │ 05│ 03│ │ │ 32 735 876,1 │
│Содержание спецконтингента │ 05│ 03│ 201│ │ 15 265 122,0 │
│Содержание спецконтингента │ 05│ 03│ 201│ 070│ 15 265 122,0 │
│НИОКР │ 05│ 03│ 281│ │ 2 250,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 05│ 03│ 281│ 625│ 2 250,0 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области образования │ 05│ 03│ 407│ │ 85 430,2 │
│Детские дошкольные учреждения │ 05│ 03│ 407│ 259│ 85 430,2 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│здравоохранение │ 05│ 03│ 430│ │ 174 402,1 │
│Санатории, пансионаты и дома│ │ │ │ │ │
│отдыха │ 05│ 03│ 430│ 308│ 44 111,5 │
│Медицинские учреждения, находя-│ │ │ │ │ │
│щиеся в ведении федеральных ор-│ │ │ │ │ │
│ганов исполнительной власти, в│ │ │ │ │ │
│составе которых предусмотрена│ │ │ │ │ │
│военная и приравненная к ней│ │ │ │ │ │
│служба │ 05│ 03│ 430│ 335│ 130 290,6 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 03│ 601│ │ 14 862 364,1 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 05│ 03│ 601│ 600│ 1 932 022,0 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 05│ 03│ 601│ 601│ 9 492 887,6 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 03│ 601│ 602│ 38 916,3 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 05│ 03│ 601│ 603│ 334 711,9 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 05│ 03│ 601│ 604│ 305 163,5 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 05│ 03│ 601│ 605│ 2 065 517,2 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 05│ 03│ 601│ 606│ 693 145,6 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 03│ 602│ │ 1 161 454,1 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных мате-│ │ │ │ │ │
│риалов в рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 05│ 03│ 602│ 607│ 152 297,3 │
│Обеспечение электросвязью в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 03│ 602│ 608│ 108 100,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 03│ 602│ 609│ 137 872,0 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 03│ 602│ 615│ 763 184,8 │
│Закупки вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и иму-│ │ │ │ │ │
│щества │ 05│ 03│ 603│ │ 218 450,0 │
│Автобронетанковая техника │ 05│ 03│ 603│ 622│ 64 789,0 │
│Стрелковое и холодное оружие │ 05│ 03│ 603│ 624│ 29 705,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 05│ 03│ 603│ 625│ 111 526,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 05│ 03│ 603│ 629│ 12 430,0 │
│Ремонт вооружений, военной тех-│ │ │ │ │ │
│ники, продукции производственно-│ │ │ │ │ │
│технического назначения и имуще-│ │ │ │ │ │
│ства на предприятиях │ 05│ 03│ 604│ │ 19 300,0 │
│Автобронетанковая техника │ 05│ 03│ 604│ 622│ 7 671,0 │
│Стрелковое и холодное оружие │ 05│ 03│ 604│ 624│ 2 620,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи, раз-│ │ │ │ │ │
│ведки, РЭП, информационного про-│ │ │ │ │ │
│тиводействия, другая радиоэлект-│ │ │ │ │ │
│ронная и специальная техника │ 05│ 03│ 604│ 625│ 8 349,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 05│ 03│ 604│ 629│ 660,0 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 03│ 606│ │ 275 713,0 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 03│ 606│ 633│ 275 713,0 │
│Страховые гарантии военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щим │ 05│ 03│ 607│ │ 342 530,6 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 03│ 607│ 634│ 151 875,4 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 05│ 03│ 607│ 635│ 190 655,2 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование уголовно-испол-│ │ │ │ │ │
│нительной системы Министерства│ │ │ │ │ │
│юстиции Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2006 годы" │ 05│ 03│ 645│ │ 15 060,0 │
Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│промышленного сектора уголовно-│ │ │ │ │ │
│исполнительной системы и содей-│ │ │ │ │ │
│ствие трудовой занятости осуж-│ │ │ │ │ │
│денных на 2002 - 2006 годы" │ 05│ 03│ 645│ 803│ 15 060,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с забо-│ │ │ │ │ │
│леваниями социального характера│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 05│ 03│ 649│ │ 313 800,0 │
Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 05│ 03│ 649│ 738│ 313 800,0 │
│Таможенные органы │ 05│ 07│ │ │ 9 650 547,4 │
│Центральный аппарат │ 05│ 07│ 037│ │ 126 145,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 07│ 037│ 027│ 126 145,0 │
│Ведомственные расходы на здраво-│ │ │ │ │ │
│охранение │ 05│ 07│ 430│ │ 403 965,5 │
│Санатории, пансионаты и дома│ │ │ │ │ │
│отдыха │ 05│ 07│ 430│ 308│ 43 215,2 │
│Медицинские учреждения, находя-│ │ │ │ │ │
│щиеся в ведении федеральных ор-│ │ │ │ │ │
│ганов исполнительной власти, в│ │ │ │ │ │
│составе которых предусмотрена│ │ │ │ │ │
│военная и приравненная к ней│ │ │ │ │ │
│служба │ 05│ 07│ 430│ 335│ 360 750,3 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 07│ 601│ │ 4 911 514,1 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 05│ 07│ 601│ 600│ 290 742,1 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 05│ 07│ 601│ 601│ 3 713 751,1 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 07│ 601│ 602│ 19 537,2 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 05│ 07│ 601│ 603│ 188 790,4 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 05│ 07│ 601│ 604│ 120 567,9 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 05│ 07│ 601│ 605│ 412 189,8 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 05│ 07│ 601│ 606│ 165 935,6 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 07│ 602│ │ 3 920 239,1 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных мате-│ │ │ │ │ │
│риалов в рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 05│ 07│ 602│ 607│ 240 427,1 │
│Обеспечение электросвязью в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного оборон-│ │ │ │ │ │
│ного заказа │ 05│ 07│ 602│ 608│ 171 500,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 07│ 602│ 609│ 55 332,0 │
│Содержание, эксплуатация и теку-│ │ │ │ │ │
│щий ремонт вооружения, военной│ │ │ │ │ │
│техники и имущества │ 05│ 07│ 602│ 610│ 571 995,9 │
│Содержание испытательных, науч-│ │ │ │ │ │
│но-исследовательских учреждений │ 05│ 07│ 602│ 612│ 96 316,0 │
│Содержание и эксплуатация учеб-│ │ │ │ │ │
│ных объектов боевой и физичес-│ │ │ │ │ │
│кой подготовки │ 05│ 07│ 602│ 613│ 29 588,1 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 07│ 602│ 615│ 2 755 080,0 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 07│ 606│ │ 243 583,7 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 07│ 606│ 633│ 243 583,7 │
│Страховые гарантии военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щим │ 05│ 07│ 607│ │ 35 100,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 05│ 07│ 607│ 634│ 33 000,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 05│ 07│ 607│ 635│ 2 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 05│ 07│ 651│ │ 10 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с бое-│ │ │ │ │ │
│вой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 07│ 651│ 615│ 10 000,0 │
│Органы прокуратуры │ 05│ 08│ │ │ 9 209 321,6 │
│Содержание Генерального прокуро-│ │ │ │ │ │
│ра Российской Федерации и его│ │ │ │ │ │
│заместителей │ 05│ 08│ 209│ │ 5 145,8 │
│Денежное содержание Генерального│ │ │ │ │ │
│прокурора Российской Федерации │ 05│ 08│ 209│ 150│ 414,2 │
│Денежное содержание заместителей│ │ │ │ │ │
│Генерального прокурора Россий-│ │ │ │ │ │
│ской Федерации │ 05│ 08│ 209│ 151│ 4731,6 │
│Обеспечение деятельности Гене-│ │ │ │ │ │
│ральной прокуратуры Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 05│ 08│ 210│ │ 479 479,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 08│ 210│ 027│ 275 078,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 08│ 210│ 029│ 204 401,7 │
│Содержание органов прокуратуры│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 05│ 08│ 211│ │ 8 545 887,3 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 08│ 211│ 027│ 432 344,9 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 08│ 211│ 029│ 2 032 528,5 │
│Денежное содержание прокуроров │ 05│ 08│ 211│ 152│ 6 081 013,9 │
│Ведомственные расходы на пере-│ │ │ │ │ │
│подготовку и повышение квалифи-│ │ │ │ │ │
│кации │ 05│ 08│ 404│ │ 13 638,3 │
│Институты повышения квалификации│ 05│ 08│ 404│ 269│ 13 638,3 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 08│ 601│ │ 121 331,5 │
│Оплата отдельных льгот, установ-│ │ │ │ │ │
│ленных законодательством │ 05│ 08│ 601│ 642│ 121 331,5 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 08│ 606│ │ 43 838,9 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 08│ 606│ 633│ 43 838,9 │
│Органы юстиции │ 05│ 10│ │ │ 3 394 759,2 │
│Центральный аппарат │ 05│ 10│ 037│ │ 211 993,9 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 10│ 037│ 027│ 58 916,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 10│ 037│ 029│ 153 077,6 │
│Территориальные органы │ 05│ 10│ 038│ │ 491 928,4 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 10│ 038│ 027│ 263 780,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 10│ 038│ 029│ 228 148,3 │
│Расходы на общегосударственное│ │ │ │ │ │
│управление (не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│бюджетам других министерств и│ │ │ │ │ │
│ведомств) │ 05│ 10│ 039│ │ 616,3 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 05│ 10│ 039│ 397│ 616,3 │
│Содержание службы судебных│ │ │ │ │ │
│приставов Министерства юстиции│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 05│ 10│ 061│ │ 2 362 894,0 │
│Денежное содержание аппарата │ 05│ 10│ 061│ 027│ 1 985 369,4 │
│Расходы на содержание аппарата │ 05│ 10│ 061│ 029│ 377 524,6 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 05│ 10│ 515│ │ 306 966,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 05│ 10│ 515│ 397│ 306 966,2 │
│Расходы военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 10│ 606│ │ 20 360,4 │
│Расходы на обеспечение учебного│ │ │ │ │ │
│процесса военных (специальных)│ │ │ │ │ │
│образовательных учреждений │ 05│ 10│ 606│ 633│ 20 360,4 │
│Государственная фельдъегерская│ │ │ │ │ │
│служба │ 05│ 11│ │ │ 358 700,0 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 05│ 11│ 601│ │ 290 704,0 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 05│ 11│ 601│ 600│ 50 602,0 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 05│ 11│ 601│ 601│ 203 818,0 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 05│ 11│ 601│ 603│ 5 060,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 05│ 11│ 601│ 605│ 25 924,0 │
│Оплата отдельных льгот,│ │ │ │ │ │
│установленных законодательством │ 05│ 11│ 601│ 642│ 5 300,0 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 05│ 11│ 602│ │ 67 996,0 │
│Транспортное обеспечение в рам-│ │ │ │ │ │
│ках государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 05│ 11│ 602│ 609│ 67 996,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фундаментальные исследования и│ │ │ │ │ │
│содействие научно-техническому│ │ │ │ │ │
│прогрессу │ 06│ │ │ │ 30 317 957,1 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фундаментальные исследования │ 06│ 01│ │ │ 15 441 429,2 │
│Проведение фундаментальных ис-│ │ │ │ │ │
│следований │ 06│ 01│ 270│ │ 10 635 887,1 │
│Конкурсный фонд индивидуальной│ │ │ │ │ │
│поддержки ведущих ученых и│ │ │ │ │ │
│научных школ │ 06│ 01│ 270│ 180│ 159 800,0 │
│Другие НИОКР │ 06│ 01│ 270│ 216│ 10 157 419,7 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 06│ 01│ 270│ 273│ 318 667,4 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии сельскохозяйст-│ │ │ │ │ │
│венных наук │ 06│ 01│ 271│ │ 81 665,6 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 271│ 075│ 39 852,0 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 271│ 183│ 41 813,6 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии наук │ 06│ 01│ 273│ │ 895 579,9 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 273│ 075│ 169 087,0 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 273│ 183│ 648 393,9 │
│Геолого-разведочные работы │ 06│ 01│ 273│ 410│ 78 099,0 │
│Государственная поддержка отде-│ │ │ │ │ │
│лений Российской академии наук │ 06│ 01│ 274│ │ 518 593,8 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 274│ 075│ 374 346,7 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 274│ 183│ 109 914,6 │
│Геолого-разведочные работы │ 06│ 01│ 274│ 410│ 34 332,5 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии медицинских│ │ │ │ │ │
│наук │ 06│ 01│ 275│ │ 932 689,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 06│ 01│ 275│ 075│ 2 022,4 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 275│ 183│ 35 928,6 │
│Другие НИОКР │ 06│ 01│ 275│ 216│ 894 738,0 │
│Государственная поддержка отде-│ │ │ │ │ │
│лений Российской академии меди-│ │ │ │ │ │
│цинских наук │ 06│ 01│ 276│ │ 173 407,5 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 276│ 183│ 9 432,0 │
│Другие НИОКР │ 06│ 01│ 276│ 216│ 163 975,5 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии образования │ 06│ 01│ 278│ │ 34 525,3 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 278│ 183│ 34 525,3 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии архитектуры и│ │ │ │ │ │
│строительных наук │ 06│ 01│ 279│ │ 11 901,1 │
│Содержание управления делами и│ │ │ │ │ │
│президиума академии (отделения) │ 06│ 01│ 279│ 183│ 11 901,1 │
│Государственная поддержка Рос-│ │ │ │ │ │
│сийской академии художеств │ 06│ 01│ 280│ │ 87 331,2 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 06│ 01│ 280│ 273│ 87 331,2 │
│Расходы Российского фонда фунда-│ │ │ │ │ │
│ментальных исследований │ 06│ 01│ 286│ │ 1 763 770,5 │
│Расходы на содержание аппарата │ 06│ 01│ 286│ 029│ 48 000,0 │
│НИОКР │ 06│ 01│ 286│ 072│ 1 715 770,5 │
│Расходы Российского гуманитарно-│ │ │ │ │ │
│го научного фонда │ 06│ 01│ 287│ │ 293 978,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 06│ 01│ 287│ 029│ 13 260,0 │
│НИОКР │ 06│ 01│ 287│ 072│ 280 718,2 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 06│ 01│ 651│ │ 7 100,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 01│ 651│ 187│ 7 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Интеграция науки и высшего│ │ │ │ │ │
│образования России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 06│ 01│ 667│ │ 5 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 01│ 667│ 187│ 5 000,0 │
│Разработка перспективных техно-│ │ │ │ │ │
│логий и приоритетных направлений│ │ │ │ │ │
│научно-технического прогресса │ 06│ 02│ │ │ 14 876 527,9 │
│НИОКР │ 06│ 02│ 281│ │ 7 432 868,7 │
│Создание компьютерных сетей свя-│ │ │ │ │ │
│зи и баз данных фундаментальной│ │ │ │ │ │
│науки и образования │ 06│ 02│ 281│ 181│ 185 000,0 │
│Финансирование приоритетных│ │ │ │ │ │
│направлений науки и техники │ 06│ 02│ 281│ 182│ 1 912 349,5 │
│Развитие приборной базы научных│ │ │ │ │ │
│организаций, неподведомственных│ │ │ │ │ │
│главному распорядителю бюджетных│ │ │ │ │ │
│средств │ 06│ 02│ 281│ 184│ 165 000,0 │
│Содержание уникальных стендов и│ │ │ │ │ │
│установок научных организаций,│ │ │ │ │ │
│неподведомственных главному│ │ │ │ │ │
│распорядителю бюджетных средств │ 06│ 02│ 281│ 185│ 145 000,0 │
│Другие НИОКР │ 06│ 02│ 281│ 216│ 4 735 519,2 │
│Развитие новых направлений│ │ │ │ │ │
│элементной базы информационных│ │ │ │ │ │
│технологий │ 06│ 02│ 281│ 231│ 60 000,0 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 06│ 02│ 281│ 273│ 30 000,0 │
│Подпрограмма "Развитие новых│ │ │ │ │ │
│направлений биотехнологии и│ │ │ │ │ │
│обеспечение биологической безо-│ │ │ │ │ │
│пасности" │ 06│ 02│ 281│ 813│ 110 000,0 │
│Подпрограмма "Вакцины нового│ │ │ │ │ │
│поколения и медицинские диагнос-│ │ │ │ │ │
│тические системы будущего" │ 06│ 02│ 281│ 814│ 90 000,0 │
│Расходы Фонда содействия разви-│ │ │ │ │ │
│тию малых форм предприятий в на-│ │ │ │ │ │
│учно-технической сфере │ 06│ 02│ 288│ │ 440 952,2 │
│Расходы на содержание аппарата │ 06│ 02│ 288│ 029│ 20 257,4 │
│Другие НИОКР │ 06│ 02│ 288│ 216│ 420 694,8 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной сис-│ │ │ │ │ │
│темы России" (до 2010 года) │ 06│ 02│ 630│ │ 25 000,0 │
│Подпрограмма "Автомобильные до-│ │ │ │ │ │
│роги" │ 06│ 02│ 630│ 701│ 3 000,0 │
│Подпрограмма "Гражданская авиа- │ │ │ │ │ │
│ция" │ 06│ 02│ 630│ 702│ 2 500,0 │
│Подпрограмма "Единая система│ │ │ │ │ │
│организации воздушного движения"│ 06│ 02│ 630│ 703│ 500,0 │
│Подпрограмма "Морской транспорт"│ 06│ 02│ 630│ 704│ 5 500,0 │
│Подпрограмма "Внутренний водный│ │ │ │ │ │
│транспорт" │ 06│ 02│ 630│ 705│ 1 500,0 │
│Подпрограмма "Внутренние водные│ │ │ │ │ │
│пути" │ 06│ 02│ 630│ 706│ 4 500,0 │
│Подпрограмма "Реформирование об-│ │ │ │ │ │
│щественного пассажирского транс-│ │ │ │ │ │
│порта" │ 06│ 02│ 630│ 707│ 2 500,0 │
│Подпрограмма "Безопасность до-│ │ │ │ │ │
│рожного движения" │ 06│ 02│ 630│ 708│ 2 500,0 │
│Подпрограмма "Информатизация" │ 06│ 02│ 630│ 709│ 500,0 │
│Подпрограмма "Международные│ │ │ │ │ │
│транспортные коридоры" │ 06│ 02│ 630│ 710│ 2 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 06│ 02│ 631│ │ 24 500,0 │
Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного насле-│ │ │ │ │ │
│дия России" │ 06│ 02│ 631│ 711│ 7 900,0 │
Подпрограмма "Кинематография│ │ │ │ │ │
│России" │ 06│ 02│ 631│ 712│ 12 900,0 │
Подпрограмма "Архивы России" │ 06│ 02│ 631│ 713│ 3 700,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002-2010 годы │ 06│ 02│ 633│ │ 7 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 633│ 187│ 7 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Мировой океан" (1998-2012 годы)│ 06│ 02│ 634│ │ 123 000,0 │
│Подпрограмма │ │ │ │ │ │
│"Международно-правовые вопросы,│ │ │ │ │ │
│их политический аспект, тактика│ │ │ │ │ │
│отстаивания интересов" │ 06│ 02│ 634│ 715│ 1 328,0 │
│Подпрограмма "Исследование при-│ │ │ │ │ │
│роды Мирового океана" │ 06│ 02│ 634│ 716│ 74 890,0 │
│Подпрограмма "Создание техноло-│ │ │ │ │ │
│гий для освоения ресурсов и│ │ │ │ │ │
│пространств Мирового океана" │ 06│ 02│ 634│ 719│ 2 036,0 │
│Подпрограмма "Транспортные ком-│ │ │ │ │ │
│муникации России в Мировом океа-│ │ │ │ │ │
│не" │ 06│ 02│ 634│ 721│ 3 633,0 │
│Подпрограмма "Освоение и исполь-│ │ │ │ │ │
│зование Арктики" │ 06│ 02│ 634│ 722│ 4 560,0 │
│Подпрограмма "Изучение и иссле-│ │ │ │ │ │
│дование Антарктики" │ 06│ 02│ 634│ 723│ 9 236,0 │
│Подпрограмма "Создание Единой│ │ │ │ │ │
│системы информации об обстановке│ │ │ │ │ │
│в Мировом океане" │ 06│ 02│ 634│ 724│ 15 719,0 │
│Мероприятия Государственного за-│ │ │ │ │ │
│казчика-координатора │ 06│ 02│ 634│ 725│ 11 598,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" (на 2002-│ │ │ │ │ │
│2004 годы) │ 06│ 02│ 635│ │ 4 500,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 635│ 187│ 4 500,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000-2005 годы" │ 06│ 02│ 636│ │ 6 800,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 636│ 187│ 6 800,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ │ 8 900,0 │
│Президентская программа "Дети-│ │ │ │ │ │
│инвалиды" (2001-2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 726│ 4 050,0 │
│Президентская программа "Профи-│ │ │ │ │ │
│лактика безнадзорности и право-│ │ │ │ │ │
│нарушений несовершеннолетних"│ │ │ │ │ │
│(2001-2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 727│ 950,0 │
│Программа "Развитие социального│ │ │ │ │ │
│обслуживания семьи и детей"│ │ │ │ │ │
│(2001- 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 728│ 1 800,0 │
│Программа "Безопасное материн-│ │ │ │ │ │
│ство" (2001- 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 729│ 1 400,0 │
│Программа "Дети Чернобыля" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 730│ 500,0 │
│Президентская программа "Одарен-│ │ │ │ │ │
│ные дети" (2001 - 2002 годы) │ 06│ 02│ 640│ 731│ 200,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 06│ 02│ 641│ │ 8 000,0 │
│Подпрограмма "Физическое воспи-│ │ │ │ │ │
│тание и оздоровление детей, под-│ │ │ │ │ │
│ростков и молодежи в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации (2001- 2005 годы)" │ 06│ 02│ 641│ 736│ 8 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001- 2005 годы) │ 06│ 02│ 642│ │ 50 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 642│ 187│ 50 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Русский язык" на 2002- 2005│ │ │ │ │ │
│годы │ 06│ 02│ 643│ │ 1 400,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 643│ 187│ 1 400,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Формирование установок толе-│ │ │ │ │ │
│рантного сознания и профилактика│ │ │ │ │ │
│экстремизма в российском общест-│ │ │ │ │ │
│ве (2001 - 2005 годы)" │ 06│ 02│ 644│ │ 25 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 644│ 187│ 25 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экология и природные ресурсы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2010 годы │ 06│ 02│ 648│ │ 93 407,0 │
│Подпрограмма "Леса" │ 06│ 02│ 648│ 784│ 9 000,0 │
│Подпрограмма "Водные ресурсы и│ │ │ │ │ │
│водные объекты" │ 06│ 02│ 648│ 785│ 5 200,0 │
│Подпрограмма "Регулирование│ │ │ │ │ │
│качества окружающей среды" │ 06│ 02│ 648│ 787│ 2 507,0 │
│Подпрограмма "Отходы" │ 06│ 02│ 648│ 788│ 9 200,0 │
│Подпрограмма "Поддержка особо│ │ │ │ │ │
│охраняемых природных территорий"│ 06│ 02│ 648│ 789│ 3 600,0 │
│Подпрограмма "Сохранение редких│ │ │ │ │ │
│и исчезающих видов животных и│ │ │ │ │ │
│растений" │ 06│ 02│ 648│ 790│ 3 200,0 │
│Подпрограмма "Охрана озера Бай-│ │ │ │ │ │
│кал и Байкальской природной│ │ │ │ │ │
│территории" │ 06│ 02│ 648│ 791│ 2 400,0 │
│Подпрограмма "Возрождение Волги"│ 06│ 02│ 648│ 792│ 18 300,0 │
│Подпрограмма "Гидрометеорологи-│ │ │ │ │ │
│ческое обеспечение безопасности│ │ │ │ │ │
│жизнедеятельности и рационально-│ │ │ │ │ │
│го природопользования" │ 06│ 02│ 648│ 794│ 38 000,0 │
│Подпрограмма "Прогрессивные тех-│ │ │ │ │ │
│нологии картографо-геодезическо-│ │ │ │ │ │
│го обеспечения" │ 06│ 02│ 648│ 795│ 2 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с забо-│ │ │ │ │ │
│леваниями социального характера│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 06│ 02│ 649│ │ 20 000,0 │
Подпрограмма "Сахарный диабет" │ 06│ 02│ 649│ 737│ 12 000,0 │
Подпрограмма "Вакцинопрофилак-│ │ │ │ │ │
│тика" │ 06│ 02│ 649│ 739│ 3 800,0 │
Подпрограмма "Неотложные меры по│ │ │ │ │ │
│предупреждению распространения в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации заболева-│ │ │ │ │ │
│ния, вызываемого вирусом иммуно-│ │ │ │ │ │
│дефицита человека│ │ │ │ │ │
│(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" │ 06│ 02│ 649│ 740│ 4 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Профилактика и лечение артери-│ │ │ │ │ │
│альной гипертонии в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации" │ 06│ 02│ 650│ │ 20 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 650│ 187│ 20 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 06│ 02│ 651│ │ 14 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 651│ 187│ 14 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Ядерная и радиационная безопас-│ │ │ │ │ │
│ность России на 2000 - 2006 го-│ │ │ │ │ │
│ды" │ 06│ 02│ 653│ │ 85 000,0 │
│Подпрограмма "Обращение с радио-│ │ │ │ │ │
│активными отходами и отработав-│ │ │ │ │ │
│шими ядерными материалами, их│ │ │ │ │ │
│утилизация и захоронение" │ 06│ 02│ 653│ 762│ 18 900,0 │
│Подпрограмма "Безопасность атом-│ │ │ │ │ │
│ной промышленности России" │ 06│ 02│ 653│ 763│ 2 000,0 │
│Подпрограмма "Безопасность атом-│ │ │ │ │ │
│ных электростанций и исследова-│ │ │ │ │ │
│тельских ядерных установок" │ 06│ 02│ 653│ 764│ 2 400,0 │
│Подпрограмма "Атомные электро-│ │ │ │ │ │
│станции и ядерные энергетические│ │ │ │ │ │
│установки нового поколения с по-│ │ │ │ │ │
│вышенной безопасностью" │ 06│ 02│ 653│ 765│ 4 600,0 │
│Подпрограмма "Совершенствование│ │ │ │ │ │
│системы подготовки, переподго-│ │ │ │ │ │
│товки и повышение квалификации│ │ │ │ │ │
│кадров" │ 06│ 02│ 653│ 766│ 1 700,0 │
│Подпрограмма "Организация систе-│ │ │ │ │ │
│мы государственного учета и│ │ │ │ │ │
│контроля ядерных материалов и│ │ │ │ │ │
│системы государственного учета и│ │ │ │ │ │
│контроля радиоактивных веществ и│ │ │ │ │ │
│радиоактивных отходов" │ 06│ 02│ 653│ 767│ 1 700,0 │
│Подпрограмма "Ядерная и радиаци-│ │ │ │ │ │
│онная безопасность на предприя-│ │ │ │ │ │
│тиях судостроительной промышлен-│ │ │ │ │ │
│ности" │ 06│ 02│ 653│ 768│ 10 600,0 │
│Подпрограмма "Защита населения и│ │ │ │ │ │
│территорий от последствий воз-│ │ │ │ │ │
│можных радиационных аварий" │ 06│ 02│ 653│ 769│ 5 000,0 │
│Подпрограмма "Методическое обес-│ │ │ │ │ │
│печение деятельности по защите│ │ │ │ │ │
│населения и реабилитации терри-│ │ │ │ │ │
│торий, подвергшихся радиоактив-│ │ │ │ │ │
│ному загрязнению" │ 06│ 02│ 653│ 770│ 150,0 │
│Подпрограмма "Создание Единой│ │ │ │ │ │
│государственной автоматизирован-│ │ │ │ │ │
│ной системы контроля радиацион-│ │ │ │ │ │
│ной обстановки на территории│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │ 06│ 02│ 653│ 771│ 5 300,0 │
│Подпрограмма "Снижение уровня│ │ │ │ │ │
│облучения населения и техноген-│ │ │ │ │ │
│ного загрязнения окружающей сре-│ │ │ │ │ │
│ды природными радионуклидами" │ 06│ 02│ 653│ 772│ 2 800,0 │
│Подпрограмма "Организация единой│ │ │ │ │ │
│государственной системы контроля│ │ │ │ │ │
│и учета индивидуальных доз│ │ │ │ │ │
│облучения граждан и состояние│ │ │ │ │ │
│здоровья групп риска населения,│ │ │ │ │ │
│подверженных повышенным уровням│ │ │ │ │ │
│радиационного воздействия" │ 06│ 02│ 653│ 773│ 1 900,0 │
│Подпрограмма "Организация систе-│ │ │ │ │ │
│мы медицинского обслуживания и│ │ │ │ │ │
│охраны труда работников, подвер-│ │ │ │ │ │
│женных облучению на производст-│ │ │ │ │ │
│ве" │ 06│ 02│ 653│ 774│ 4 100,0 │
│Подпрограмма "Организация систе-│ │ │ │ │ │
│мы медицинского обслуживания лиц│ │ │ │ │ │
│из групп риска населения, под-│ │ │ │ │ │
│верженных повышенным уровням ра-│ │ │ │ │ │
│диационного воздействия" │ 06│ 02│ 653│ 775│ 1 300,0 │
│Подпрограмма "Оказание специали-│ │ │ │ │ │
│зированной медицинской помощи│ │ │ │ │ │
│при ликвидации последствий ради-│ │ │ │ │ │
│ационных аварий" │ 06│ 02│ 653│ 776│ 1 800,0 │
│Подпрограмма "Средства и методы│ │ │ │ │ │
│исследования и анализа воздейст-│ │ │ │ │ │
│вия ядерно и радиационно опасных│ │ │ │ │ │
│объектов на природную среду и│ │ │ │ │ │
│человека" │ 06│ 02│ 653│ 777│ 4 500,0 │
│Подпрограмма "Методы анализа и│ │ │ │ │ │
│обоснования безопасности ядерно│ │ │ │ │ │
│и радиационно опасных объектов" │ 06│ 02│ 653│ 778│ 10 000,0 │
│Подпрограмма "Стратегия обеспе-│ │ │ │ │ │
│чения ядерной и радиационной бе-│ │ │ │ │ │
│зопасности России" │ 06│ 02│ 653│ 779│ 1 950,0 │
│Подпрограмма "Разработка феде-│ │ │ │ │ │
│ральных норм и правил по ядерной│ │ │ │ │ │
│безопасности и радиационной бе-│ │ │ │ │ │
│зопасности (технические аспек- │ │ │ │ │ │
│ты)" │ 06│ 02│ 653│ 780│ 2 900,0 │
│Подпрограмма "Разработка феде-│ │ │ │ │ │
│ральных норм и правил по радиа-│ │ │ │ │ │
│ционной безопасности (санитарно-│ │ │ │ │ │
│гигиенические аспекты)" │ 06│ 02│ 653│ 781│ 1 400,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Повышение плодородия почв│ │ │ │ │ │
│России на 2002 - 2005 годы" │ 06│ 02│ 654│ │ 40 000,0 │
│Проведение │ │ │ │ │ │
│научно-исследовательских и│ │ │ │ │ │
│опытно-конструкторских работ в│ │ │ │ │ │
│рамках федеральных целевых│ │ │ │ │ │
│программ │ 06│ 02│ 654│ 187│ 40 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Преодоление последствий радиа-│ │ │ │ │ │
│ционных аварий на период до 2010│ │ │ │ │ │
│года" │ 06│ 02│ 655│ │ 4 600,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 655│ 187│ 4 600,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сейсмобезопасность территории│ │ │ │ │ │
│России" (2002 - 2010 годы) │ 06│ 02│ 656│ │ 5 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 656│ 187│ 5 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Снижение рисков и смягчение по-│ │ │ │ │ │
│следствий чрезвычайных ситуаций│ │ │ │ │ │
│природного и техногенного харак-│ │ │ │ │ │
│тера в Российской Федерации до│ │ │ │ │ │
│2005 года" │ 06│ 02│ 657│ │ 15 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 657│ 187│ 15 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Международный термоядерный ре-│ │ │ │ │ │
│актор ИТЭР" на 2002-2005 годы │ 06│ 02│ 659│ │ 55 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 659│ 187│ 55 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Национальная технологическая│ │ │ │ │ │
│база" на 2002-2006 годы │ 06│ 02│ 663│ │ 1 000 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 663│ 187│ 1 000 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие гражданской авиацион-│ │ │ │ │ │
│ной техники России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы и на период до 2015│ │ │ │ │ │
│года" │ 06│ 02│ 664│ │ 2 650 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 664│ 187│ 2 650 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 06│ 02│ 665│ │ 500 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 665│ 187│ 500 000,0 │
│Научно-техническая федеральная│ │ │ │ │ │
│целевая программа "Исследования│ │ │ │ │ │
│и разработки по приоритетным│ │ │ │ │ │
│направлениям развития науки и│ │ │ │ │ │
│техники на 2002 - 2006 годы" │ 06│ 02│ 666│ │ 1 800 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 666│ 187│ 1 800 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Интеграция науки и высшего│ │ │ │ │ │
│образования России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 06│ 02│ 667│ │ 170 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 667│ 187│ 167 375,0 │
│Содержание Дирекции федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 06│ 02│ 667│ 650│ 2 625,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие единой образовательной│ │ │ │ │ │
│информационной среды (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 06│ 02│ 668│ │ 49 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 668│ 187│ 49 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Энергоэффективная экономика" на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2005 годы и на│ │ │ │ │ │
│перспективу до 2010 года │ 06│ 02│ 669│ │ 56 000,0 │
Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность топливно-энергетического│ │ │ │ │ │
│комплекса" │ 06│ 02│ 669│ 809│ 25 600,0 │
Подпрограмма "Безопасность и│ │ │ │ │ │
│развитие атомной энергетики" │ 06│ 02│ 669│ 810│ 22 000,0 │
Подпрограмма │ │ │ │ │ │
│"Энергоэффективность в сфере│ │ │ │ │ │
│потребления" │ 06│ 02│ 669│ 811│ 8 400,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Электронная Россия на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы" │ 06│ 02│ 670│ │ 100 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 670│ 187│ 100 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие Калининградской облас-│ │ │ │ │ │
│ти на период до 2010 года" │ 06│ 02│ 671│ │ 2 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 671│ 187│ 2 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 06│ 02│ 672│ │ 5 500,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 672│ 187│ 5 500,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Курильских островов Сахалин-│ │ │ │ │ │
│ской области (1994 - 2005 годы)"│ 06│ 02│ 673│ │ 9 600,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 673│ 187│ 9 600,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002 - 2006│ │ │ │ │ │
│годы) │ 06│ 02│ 674│ │ 3 200,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 674│ 187│ 3 200,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сокращение различий в социаль-│ │ │ │ │ │
│но-экономическом развитии регио-│ │ │ │ │ │
│нов Российской Федерации (2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы и до 2015 года)" │ 06│ 02│ 677│ │ 21 300,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 06│ 02│ 677│ 187│ 21 300,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Промышленность, энергетика и│ │ │ │ │ │
│строительство │ 07│ │ │ │ 57 707 669,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Топливно-энергетический комплекс│ 07│ 01│ │ │ 7 600 000,0 │
│Государственная поддержка уголь-│ │ │ │ │ │
│ной отрасли │ 07│ 01│ 300│ │ 7 200 000,0 │
│Технические работы по ликвидации│ │ │ │ │ │
│особо убыточных и неперспектив-│ │ │ │ │ │
│ных угольных шахт и разрезов │ 07│ 01│ 300│ 420│ 1 748 000,0 │
│Научно-техническое и проектное│ │ │ │ │ │
│обеспечение реструктуризации│ │ │ │ │ │
│угольной промышленности │ 07│ 01│ 300│ 421│ 44 000,0 │
│Социальная защита работников,│ │ │ │ │ │
│высвобождаемых в связи с│ │ │ │ │ │
│реструктуризацией угольной│ │ │ │ │ │
│промышленности, членов их семей,│ │ │ │ │ │
│пенсионеров и инвалидов, рабо-│ │ │ │ │ │
│тавших в угольной промышленности│ 07│ 01│ 300│ 422│ 1 000 000,0 │
│Реализация программ местного│ │ │ │ │ │
│развития и обеспечения занятости│ │ │ │ │ │
│для шахтерских городов и│ │ │ │ │ │
│поселков │ 07│ 01│ 300│ 423│ 1 000 000,0 │
│Формирование и использование│ │ │ │ │ │
│централизованного резервного│ │ │ │ │ │
│фонда социальной поддержки ра-│ │ │ │ │ │
│ботников ликвидируемых угольных│ │ │ │ │ │
│шахт и разрезов │ 07│ 01│ 300│ 425│ 150 000,0 │
│Предоставление организациям│ │ │ │ │ │
│угольной промышленности инвести-│ │ │ │ │ │
│ций и средств на разработку на-│ │ │ │ │ │
│учно-технических программ │ 07│ 01│ 300│ 426│ 1 800 200,0 │
│Расходы на управление угольной│ │ │ │ │ │
│отраслью │ 07│ 01│ 300│ 429│ 126 800,0 │
│Формирование и использование│ │ │ │ │ │
│централизованного резервного│ │ │ │ │ │
│фонда реструктуризации угольной│ │ │ │ │ │
│промышленности │ 07│ 01│ 300│ 430│ 200 000,0 │
│Мероприятия по созданию безопас-│ │ │ │ │ │
│ных условий работы в угольной│ │ │ │ │ │
│отрасли │ 07│ 01│ 300│ 431│ 631 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 07│ 01│ 300│ 463│ 500 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 07│ 01│ 515│ │ 400 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 07│ 01│ 515│ 463│ 400 000,0 │
│Конверсия оборонной промышлен-│ │ │ │ │ │
│ности │ 07│ 04│ │ │ 250 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 07│ 04│ 665│ │ 250 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 07│ 04│ 665│ 397│ 250 000,0 │
│Другие отрасли промышленности │ 07│ 05│ │ │ 243 900,0 │
│Государственная поддержка отрас-│ │ │ │ │ │
│лей промышленности │ 07│ 05│ 302│ │ 209 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 07│ 05│ 302│ 290│ 159 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 07│ 05│ 302│ 463│ 50 000,0 │
│Государственная поддержка народ-│ │ │ │ │ │
│ных художественных промыслов │ 07│ 05│ 309│ │ 16 900,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 07│ 05│ 309│ 290│ 16 900,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Глобальная навигационная систе-│ │ │ │ │ │
│ма" (2002 - 2011 годы) │ 07│ 05│ 662│ │ 18 000,0 │
│Подпрограмма "Внедрение и ис-│ │ │ │ │ │
│пользование спутниковых навига-│ │ │ │ │ │
│ционных систем в интересах│ │ │ │ │ │
│транспорта" │ 07│ 05│ 662│ 747│ 15 300,0 │
│Подпрограмма "Использование│ │ │ │ │ │
│спутниковых навигационных систем│ │ │ │ │ │
│для геодезического обеспечения│ │ │ │ │ │
│территории России" │ 07│ 05│ 662│ 748│ 2 700,0 │
│Строительство, архитектура │ 07│ 07│ │ │ 41 545 667,1 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения │ 07│ 07│ 313│ │ 5 947 348,6 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения на безвозвратной основе │ 07│ 07│ 313│ 198│ 5 327 614,7 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по неопла-│ │ │ │ │ │
│ченным обязательствам прошлых│ │ │ │ │ │
│лет" │ 07│ 07│ 313│ 801│ 619 733,9 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│строительства │ 07│ 07│ 314│ │ 3 593,0 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по неопла-│ │ │ │ │ │
│ченным обязательствам прошлых│ │ │ │ │ │
│лет" │ 07│ 07│ 314│ 801│ 3 593,0 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения по специальным министерст-│ │ │ │ │ │
│вам и ведомствам │ 07│ 07│ 315│ │ 10 589 440,9 │
│Государственные капитальные вло-│ │ │ │ │ │
│жения на безвозвратной основе │ 07│ 07│ 315│ 198│ 10 576 805,0 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по неопла-│ │ │ │ │ │
│ченным обязательствам прошлых│ │ │ │ │ │
│лет" │ 07│ 07│ 315│ 801│ 12 635,9 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной сис-│ │ │ │ │ │
│темы России" (до 2010 года) │ 07│ 07│ 630│ │ 1 887 300,0 │
│Подпрограмма "Гражданская авиа- │ │ │ │ │ │
│ция" │ 07│ 07│ 630│ 702│ 635 300,0 │
│Подпрограмма "Морской транспорт"│ 07│ 07│ 630│ 704│ 745 800,0 │
│Подпрограмма "Внутренние водные│ │ │ │ │ │
│пути" │ 07│ 07│ 630│ 706│ 476 200,0 │
│Подпрограмма "Безопасность до-│ │ │ │ │ │
│рожного движения" │ 07│ 07│ 630│ 708│ 30 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 07│ 07│ 631│ │ 1 489 000,0 │
Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного насле-│ │ │ │ │ │
│дия России" │ 07│ 07│ 631│ 711│ 1 359 900,0 │
Подпрограмма "Кинематография│ │ │ │ │ │
│России" │ 07│ 07│ 631│ 712│ 55 100,0 │
Подпрограмма "Архивы России" │ 07│ 07│ 631│ 713│ 43 000,0 │
Подпрограмма "Поддержка полигра-│ │ │ │ │ │
│фии и книгоиздания России (2002│ │ │ │ │ │
│- 2005 годы)" │ 07│ 07│ 631│ 714│ 31 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие органов федерального│ │ │ │ │ │
│казначейства на 2000 - 2004│ │ │ │ │ │
│годы" │ 07│ 07│ 632│ │ 265 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 632│ 198│ 265 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002 - 2010 годы │ 07│ 07│ 633│ │ 7 311 200,0 │
Программа "Государственные│ │ │ │ │ │
│жилищные сертификаты (1998-2002│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 07│ 07│ 633│ 758│ 5 400 000,0 │
│Обеспечение жильем отдельных│ │ │ │ │ │
│категорий граждан │ 07│ 07│ 633│ 760│ 1 491 200,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│беженцев и вынужденных пересе-│ │ │ │ │ │
│ленцев в Российской Федерации" │ 07│ 07│ 633│ 782│ 420 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Мировой океан" (1998-2012 годы)│ 07│ 07│ 634│ │ 27 900,0 │
│Подпрограмма "Изучение и иссле-│ │ │ │ │ │
│дование Антарктики" │ 07│ 07│ 634│ 723│ 19 400,0 │
│Подпрограмма "Создание Единой│ │ │ │ │ │
│системы информации об обстановке│ │ │ │ │ │
│в Мировом океане" │ 07│ 07│ 634│ 724│ 8 500,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000 - 2005 годы" │ 07│ 07│ 636│ │ 71 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 636│ 198│ 71 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание и развитие информаци- │ │ │ │ │ │
│онно-телекоммуникационной систе-│ │ │ │ │ │
│мы специального назначения в│ │ │ │ │ │
│интересах органов государствен-│ │ │ │ │ │
│ной власти на 2001 - 2007 годы" │ 07│ 07│ 639│ │ 130 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 639│ 198│ 130 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 07│ 07│ 640│ │ 65 000,0 │
│Президентская программа "Дети-│ │ │ │ │ │
│инвалиды" (2001 - 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 726│ 10 000,0 │
│Программа "Безопасное материн-│ │ │ │ │ │
│ство" (2001 - 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 729│ 17 500,0 │
│Программа "Дети Чернобыля" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 730│ 3 500,0 │
│Программа "Развитие Всероссий-│ │ │ │ │ │
│ских детских центров "Орленок" и│ │ │ │ │ │
│"Океан" (2001 - 2002 годы) │ 07│ 07│ 640│ 735│ 34 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 07│ 07│ 641│ │ 27 500,0 │
│Подпрограмма "Физическое воспи-│ │ │ │ │ │
│тание и оздоровление детей, под-│ │ │ │ │ │
│ростков и молодежи в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации (2001 - 2005 годы)" │ 07│ 07│ 641│ 736│ 27 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001 - 2005 годы) │ 07│ 07│ 642│ │ 953 250,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 642│ 198│ 953 250,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование уголовно-испол-│ │ │ │ │ │
│нительной системы Министерства│ │ │ │ │ │
│юстиции Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 645│ │ 332 700,0 │
Подпрограмма "Строительство и│ │ │ │ │ │
│реконструкция следственных изо-│ │ │ │ │ │
│ляторов и тюрем Министерства юс-│ │ │ │ │ │
│тиции Российской Федерации, а│ │ │ │ │ │
│также строительство жилья для│ │ │ │ │ │
│персонала указанных учреждений│ │ │ │ │ │
│на 2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 645│ 802│ 311 500,0 │
Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│промышленного сектора уголовно-│ │ │ │ │ │
│исполнительной системы и содей-│ │ │ │ │ │
│ствие трудовой занятости осуж-│ │ │ │ │ │
│денных на 2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 645│ 803│ 21 200,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие судебной системы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2006 годы │ 07│ 07│ 646│ │ 1 833 144,6 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 646│ 198│ 1 833 144,6 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие налоговых органов на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 07│ 07│ 647│ │ 250 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 647│ 198│ 250 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экология и природные ресурсы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2010 годы │ 07│ 07│ 648│ │ 603 240,0 │
│Подпрограмма "Леса" │ 07│ 07│ 648│ 784│ 94 400,0 │
│Подпрограмма "Водные ресурсы и│ │ │ │ │ │
│водные объекты" │ 07│ 07│ 648│ 785│ 152 000,0 │
│Подпрограмма "Водные биологичес-│ │ │ │ │ │
│кие ресурсы и аквакультуры" │ 07│ 07│ 648│ 786│ 161 800,0 │
│Подпрограмма "Регулирование ка-│ │ │ │ │ │
│чества окружающей среды" │ 07│ 07│ 648│ 787│ 21 300,0 │
│Подпрограмма "Отходы" │ 07│ 07│ 648│ 788│ 15 000,0 │
│Подпрограмма "Поддержка особо│ │ │ │ │ │
│охраняемых природных территорий"│ 07│ 07│ 648│ 789│ 18 240,0 │
│Подпрограмма "Охрана озера Бай-│ │ │ │ │ │
│кал и Байкальской природной тер-│ │ │ │ │ │
│ритории" │ 07│ 07│ 648│ 791│ 10 300,0 │
│Подпрограмма "Возрождение Волги"│ 07│ 07│ 648│ 792│ 93 000,0 │
│Подпрограмма │ │ │ │ │ │
│"Гидрометеорологическое обеспе-│ │ │ │ │ │
│чение безопасности жизнедеятель-│ │ │ │ │ │
│ности и рационального природо-│ │ │ │ │ │
│пользования" │ 07│ 07│ 648│ 794│ 21 400,0 │
│Подпрограмма "Прогрессивные тех-│ │ │ │ │ │
│нологии картографо-геодезическо-│ │ │ │ │ │
│го обеспечения" │ 07│ 07│ 648│ 795│ 15 800,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение борьба с забо-│ │ │ │ │ │
│леваниями социального характера│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 07│ 07│ 649│ │ 100 250,0 │
Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 07│ 07│ 649│ 738│ 80 750,0 │
Подпрограмма "О мерах по разви-│ │ │ │ │ │
│тию онкологической помощи насе-│ │ │ │ │ │
│лению Российской Федерации" │ 07│ 07│ 649│ 796│ 19 500,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Ядерная и радиационная безопас-│ │ │ │ │ │
│ность России на 2000 - 2006 го-│ │ │ │ │ │
│ды" │ 07│ 07│ 653│ │ 46 000,0 │
│Подпрограмма "Обращение с радио-│ │ │ │ │ │
│активными отходами и отработав-│ │ │ │ │ │
│шими ядерными материалами, их│ │ │ │ │ │
│утилизация и захоронение" │ 07│ 07│ 653│ 762│ 46 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Повышение плодородия почв│ │ │ │ │ │
│России на 2002 - 2005 годы" │ 07│ 07│ 654│ │ 158 250,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 654│ 198│ 158 250,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Преодоление последствий радиа-│ │ │ │ │ │
│ционных аварий на период до 2010│ │ │ │ │ │
│года" │ 07│ 07│ 655│ │ 318 100,0 │
│Подпрограмма "Преодоление пос-│ │ │ │ │ │
│ледствий аварий на Чернобыльской│ │ │ │ │ │
│АЭС" │ 07│ 07│ 655│ 797│ 163 000,0 │
│Подпрограмма "Преодоление пос-│ │ │ │ │ │
│ледствий аварий на производст-│ │ │ │ │ │
│венном объединении "Маяк" │ 07│ 07│ 655│ 798│ 64 000,0 │
│Подпрограмма "Преодоление│ │ │ │ │ │
│последствий ядерных испытаний на│ │ │ │ │ │
│Семипалатинском полигоне" │ 07│ 07│ 655│ 799│ 91 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сейсмобезопасность территории│ │ │ │ │ │
│России" (2002 - 2010 годы) │ 07│ 07│ 656│ │ 5 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 656│ 198│ 5 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Снижение рисков и смягчение│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных│ │ │ │ │ │
│ситуаций природного и│ │ │ │ │ │
│техногенного характера в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации до 2005│ │ │ │ │ │
│года" │ 07│ 07│ 657│ │ 15 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 657│ 198│ 15 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сохранение и развитие│ │ │ │ │ │
│архитектуры исторических│ │ │ │ │ │
│городов" (2002 - 2010 годы) │ 07│ 07│ 658│ │ 254 600,0 │
│Подпрограмма "Сохранение и│ │ │ │ │ │
│развитие исторического центра г.│ │ │ │ │ │
│Санкт-Петербурга" │ 07│ 07│ 658│ 744│ 245 500,0 │
│Подпрограмма "Возрождение,│ │ │ │ │ │
│строительство, реконструкция и│ │ │ │ │ │
│реставрация исторических малых и│ │ │ │ │ │
│средних городов России в│ │ │ │ │ │
│условиях экономической реформы" │ 07│ 07│ 658│ 745│ 9 100,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная космическая│ │ │ │ │ │
│программа России на 2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы" │ 07│ 07│ 660│ │ 103 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 660│ 198│ 103 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание автоматизированной│ │ │ │ │ │
│системы ведения государственного│ │ │ │ │ │
│земельного кадастра и│ │ │ │ │ │
│государственного учета объектов│ │ │ │ │ │
│недвижимости (2002 - 2007 годы)"│ 07│ 07│ 661│ │ 165 950,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 661│ 198│ 165 950,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Национальная технологическая│ │ │ │ │ │
│база" на 2002 - 2006 годы │ 07│ 07│ 663│ │ 460 300,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 663│ 198│ 460 300,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие гражданской│ │ │ │ │ │
│авиационной техники России на│ │ │ │ │ │
│2002-2010 годы и на период до│ │ │ │ │ │
│2015 года" │ 07│ 07│ 664│ │ 119 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 664│ 198│ 119 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 07│ 07│ 665│ │ 702 400,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 665│ 198│ 640 400,0 │
│Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│предприятий атомной│ │ │ │ │ │
│промышленности │ │ │ │ │ │
│(ядерно-оружейного комплекса) на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 665│ 751│ 62 000,0 │
│Научно-техническая федеральная│ │ │ │ │ │
│целевая программа "Исследования│ │ │ │ │ │
│и разработки по приоритетным│ │ │ │ │ │
│направлениям развития науки и│ │ │ │ │ │
│техники на 2002 - 2006 годы" │ 07│ 07│ 666│ │ 197 800,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 666│ 198│ 197 800,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Интеграция науки и высшего│ │ │ │ │ │
│образования России на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 07│ 07│ 667│ │ 48 100,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 667│ 198│ 48 100,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Энергоэффективная экономика" на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2005 годы и на│ │ │ │ │ │
│перспективу до 2010 года │ 07│ 07│ 669│ │ 2 125 000,0 │
Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность топливно-энергетического│ │ │ │ │ │
│комплекса" │ 07│ 07│ 669│ 809│ 1 739 000,0 │
Подпрограмма "Безопасность и│ │ │ │ │ │
│развитие атомной энергетики" │ 07│ 07│ 669│ 810│ 362 600,0 │
Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность в сфере потребления" │ 07│ 07│ 669│ 811│ 23 400,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Электронная Россия на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы" │ 07│ 07│ 670│ │ 300 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 670│ 198│ 300 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 07│ 07│ 672│ │ 4 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 672│ 198│ 4 500,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Курильских островов Сахалин-│ │ │ │ │ │
│ской области (1994 - 2005 годы)"│ 07│ 07│ 673│ │ 89 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 673│ 198│ 89 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002-2006 годы) │ 07│ 07│ 674│ │ 45 800,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 674│ 198│ 45 800,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Восстановление экономики и│ │ │ │ │ │
│социальной сферы Чеченской│ │ │ │ │ │
│Республики (2002 год и│ │ │ │ │ │
│последующие годы)" │ 07│ 07│ 676│ │ 4 500 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 07│ 07│ 676│ 198│ 4 500 000,0 │
│Стандартизация и метрология │ 07│ 08│ │ │ 90 200,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│стандартизации, метрологии и│ │ │ │ │ │
│сертификации │ 07│ 08│ 307│ │ 90 200,0 │
│Содержание эталонной базы России│ 07│ 08│ 307│ 203│ 30 440,0 │
│Содержание Государственной│ │ │ │ │ │
│службы времени и частоты и│ │ │ │ │ │
│определения параметров вращения│ │ │ │ │ │
│Земли │ 07│ 08│ 307│ 204│ 38 778,0 │
│Содержание Государственной│ │ │ │ │ │
│службы стандартных образцов│ │ │ │ │ │
│состава и свойства веществ и│ │ │ │ │ │
│материалов │ 07│ 08│ 307│ 205│ 1 600,0 │
│Содержание Государственной│ │ │ │ │ │
│службы стандартных справочных│ │ │ │ │ │
│данных │ 07│ 08│ 307│ 206│ 1 170,0 │
│Расходы Федерального фонда│ │ │ │ │ │
│стандартов и общероссийских│ │ │ │ │ │
│классификаторов │ 07│ 08│ 307│ 207│ 11 200,0 │
│Содержание государственных│ │ │ │ │ │
│инспекторов территориальных│ │ │ │ │ │
│органов │ 07│ 08│ 307│ 209│ 6 012,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 07│ 08│ 307│ 397│ 1 000,0 │
│Воспроизводство минерально-сырь-│ │ │ │ │ │
│евой базы │ 07│ 09│ │ │ 7 323 888,3 │
│Финансирование │ │ │ │ │ │
│геолого-разведочных работ │ 07│ 09│ 475│ │ 7 323 888,3 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 07│ 09│ 475│ 075│ 470 548,3 │
│Геологическое изучение недр│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации для│ │ │ │ │ │
│федеральных нужд │ 07│ 09│ 475│ 408│ 3 033 340,0 │
│Геолого-разведочные работы │ 07│ 09│ 475│ 410│ 2 700 000,0 │
│Геологическое изучение недр│ │ │ │ │ │
│континентального шельфа,│ │ │ │ │ │
│Мирового океана, Арктики и│ │ │ │ │ │
│Антарктики для федеральных нужд │ 07│ 09│ 475│ 412│ 1 120 000,0 │
│Содержание органов специального│ │ │ │ │ │
│строительства │ 07│ 10│ │ │ 654 014,3 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 07│ 10│ 601│ │ 555 306,3 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 07│ 10│ 601│ 600│ 155 476,3 │
│Денежное довольствие│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 601│ 601│ 191 026,0 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 601│ 602│ 112 790,0 │
│Вещевое обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 601│ 603│ 22 875,0 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 07│ 10│ 601│ 604│ 33 128,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 07│ 10│ 601│ 605│ 29 906,0 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 07│ 10│ 601│ 606│ 10 105,0 │
│Боевая подготовка и│ │ │ │ │ │
│материально-техническое │ │ │ │ │ │
│обеспечение войск (сил) │ 07│ 10│ 602│ │ 93 328,0 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных│ │ │ │ │ │
│материалов в рамках│ │ │ │ │ │
│государственного оборонного│ │ │ │ │ │
│заказа │ 07│ 10│ 602│ 607│ 6 900,0 │
│Обеспечение электросвязью в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного оборон-│ │ │ │ │ │
│ного заказа │ 07│ 10│ 602│ 608│ 888,0 │
│Транспортное обеспечение в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 07│ 10│ 602│ 609│ 5 610,0 │
│Содержание, эксплуатация и│ │ │ │ │ │
│текущий ремонт вооружения,│ │ │ │ │ │
│военной техники и имущества │ 07│ 10│ 602│ 610│ 2 280,0 │
│Содержание и эксплуатация│ │ │ │ │ │
│учебных объектов боевой и│ │ │ │ │ │
│физической подготовки │ 07│ 10│ 602│ 613│ 615,0 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│боевой подготовкой и│ │ │ │ │ │
│материально-техническим обеспе-│ │ │ │ │ │
│чением войск (сил) │ 07│ 10│ 602│ 615│ 77 035,0 │
│Страховые гарантии военнослужа- │ │ │ │ │ │
│щим │ 07│ 10│ 607│ │ 5 380,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 07│ 10│ 607│ 634│ 4 264,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 07│ 10│ 607│ 635│ 1 116,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Сельское хозяйство и рыболовство│ 08│ │ │ │ 26 821 500,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Сельскохозяйственное производ- │ │ │ │ │ │
│ство │ 08│ 01│ │ │ 20 444 700,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│программ и мероприятий по│ │ │ │ │ │
│развитию животноводства │ 08│ 01│ 340│ │ 1 060 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│племенному животноводству и│ │ │ │ │ │
│элитному семеноводству │ 08│ 01│ 340│ 217│ 670 000,0 │
│Субсидии на шерсть │ 08│ 01│ 340│ 221│ 320 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 08│ 01│ 340│ 290│ 70 000,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│программ и мероприятий по│ │ │ │ │ │
│развитию растениеводства │ 08│ 01│ 341│ │ 650 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│племенному животноводству и│ │ │ │ │ │
│элитному семеноводству │ 08│ 01│ 341│ 217│ 270 000,0 │
│Субсидии на производство льна и│ │ │ │ │ │
│конопли │ 08│ 01│ 341│ 219│ 100 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 08│ 01│ 341│ 290│ 280 000,0 │
│Прочие расходы в области│ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │ 08│ 01│ 342│ │ 11 783 700,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 01│ 342│ 075│ 6 144 200,0 │
│Финансирование расходов на│ │ │ │ │ │
│приобретение отечественной│ │ │ │ │ │
│техники и племенного скота для│ │ │ │ │ │
│сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │
│товаропроизводителей на условиях│ │ │ │ │ │
│лизинга с направлением указанных│ │ │ │ │ │
│средств в уставный капитал лиз-│ │ │ │ │ │
│инговой компании ОАО "Росагроли-│ │ │ │ │ │
│зинг", в том числе Российскому│ │ │ │ │ │
│сельскохозяйственному банку с│ │ │ │ │ │
│последующим направлением этих│ │ │ │ │ │
│средств в уставный капитал ОАО│ │ │ │ │ │
│"Росагролизинг" │ 08│ 01│ 342│ 214│ 2 780 000,0 │
│Субсидии утильзаводам │ 08│ 01│ 342│ 220│ 40 000,0 │
│Средства на формирование и│ │ │ │ │ │
│использование государственных│ │ │ │ │ │
│семенных фондов │ 08│ 01│ 342│ 351│ 150 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 01│ 342│ 397│ 2 569 500,0*
│Расходы на природоохранные│ │ │ │ │ │
│мероприятия │ 08│ 01│ 342│ 509│ 100 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 08│ 01│ 515│ │ 2 200 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 08│ 01│ 515│ 463│ 2 200 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Повышение плодородия почв│ │ │ │ │ │
│России на 2002 - 2005 годы" │ 08│ 01│ 654│ │ 4 751 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 01│ 654│ 397│ 4 751 000,0 │
│Земельные ресурсы │ 08│ 02│ │ │ 1 937 000,0 │
│Мероприятия по улучшению│ │ │ │ │ │
│землеустройства и│ │ │ │ │ │
│землепользования │ 08│ 02│ 344│ │ 622 585,6 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 02│ 344│ 075│ 572 585,6 │
│Мероприятия по улучшению│ │ │ │ │ │
│землеустройства и│ │ │ │ │ │
│землепользования │ 08│ 02│ 344│ 212│ 50 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры│ │ │ │ │ │
│противодействия злоупотреблению│ │ │ │ │ │
│наркотиками и их незаконному│ │ │ │ │ │
│обороту на 2002 - 2004 годы" │ 08│ 02│ 651│ │ 3 900,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 02│ 651│ 397│ 3 900,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Создание автоматизированной│ │ │ │ │ │
│системы ведения государственного│ │ │ │ │ │
│земельного кадастра и│ │ │ │ │ │
│государственного учета объектов│ │ │ │ │ │
│недвижимости (2002 - 2007 годы)"│ 08│ 02│ 661│ │ 1 310 514,4 │
│Ведение государственного│ │ │ │ │ │
│кадастра, мониторинга земель и│ │ │ │ │ │
│землеустройства │ 08│ 02│ 661│ 213│ 720 782,9 │
Подпрограмма "Информационное│ │ │ │ │ │
│обеспечение управления│ │ │ │ │ │
│недвижимостью, реформирования и│ │ │ │ │ │
│регулирования земельных и│ │ │ │ │ │
│имущественных отношений" │ 08│ 02│ 661│ 812│ 589 731,5 │
│Рыболовное хозяйство │ 08│ 04│ │ │ 2 922 186,4 │
│Государственная поддержка рыбо-│ │ │ │ │ │
│ловства │ 08│ 04│ 346│ │ 2 892 186,4 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 04│ 346│ 075│ 1 528 642,0 │
│Ведение мониторинга водных│ │ │ │ │ │
│биологических ресурсов │ 08│ 04│ 346│ 218│ 117 000,0 │
│Содержание │ │ │ │ │ │
│аварийно-спасательного флота │ 08│ 04│ 346│ 242│ 487 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 04│ 346│ 397│ 758 844,4 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 08│ 04│ 515│ │ 30 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 08│ 04│ 515│ 463│ 30 000,0 │
│Прочие мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│сельского хозяйства │ 08│ 05│ │ │ 1 517 613,6 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│органов хлебной инспекции │ 08│ 05│ 347│ │ 97 613,6 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 08│ 05│ 347│ 075│ 97 613,6 │
│Взнос в уставный капитал│ │ │ │ │ │
│кредитных организаций │ 08│ 05│ 518│ │ 1 420 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 08│ 05│ 518│ 397│ 1 420 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Охрана окружающей природной│ │ │ │ │ │
│среды и природных ресурсов,│ │ │ │ │ │
│гидрометеорология, картография и│ │ │ │ │ │
│геодезия │ 09│ │ │ │ 9 758 799,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Водные ресурсы │ 09│ 01│ │ │ 675 850,2 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│регулированию, использованию и│ │ │ │ │ │
│охране водных ресурсов │ 09│ 01│ 360│ │ 675 850,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 01│ 360│ 075│ 296 850,2 │
│Расходы на мероприятия по│ │ │ │ │ │
│обеспечению безопасности│ │ │ │ │ │
│гидротехнических сооружений и│ │ │ │ │ │
│другие водохозяйственные│ │ │ │ │ │
│мероприятия капитального│ │ │ │ │ │
│характера │ 09│ 01│ 360│ 450│ 314 000,0 │
│Прочие расходы на│ │ │ │ │ │
│водохозяйственные мероприятия │ 09│ 01│ 360│ 451│ 65 000,0 │
│Лесные ресурсы │ 09│ 02│ │ │ 6 076 500,0 │
│Финансирование лесоохранных и│ │ │ │ │ │
│лесовосстановительных мероприя-│ │ │ │ │ │
│тий │ 09│ 02│ 361│ │ 6 076 500,0 │
│Финансирование лесоохранных и│ │ │ │ │ │
│лесовосстановительных │ │ │ │ │ │
│мероприятий │ 09│ 02│ 361│ 223│ 4 917 500,0 │
│Организация и содержание│ │ │ │ │ │
│заповедников и национальных│ │ │ │ │ │
│парков │ 09│ 02│ 361│ 225│ 203 300,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│тушению лесных пожаров │ 09│ 02│ 361│ 227│ 955 700,0 │
│Охрана окружающей природной│ │ │ │ │ │
│среды, животного и растительного│ │ │ │ │ │
│мира │ 09│ 03│ │ │ 580 705,7 │
│Финансирование мероприятий в│ │ │ │ │ │
│области контроля за состоянием│ │ │ │ │ │
│окружающей природной среды и│ │ │ │ │ │
│охраны природы │ 09│ 03│ 362│ │ 580 105,7 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 03│ 362│ 075│ 182 600,0 │
│Организация и содержание│ │ │ │ │ │
│заповедников и национальных│ │ │ │ │ │
│парков │ 09│ 03│ 362│ 225│ 326 905,7 │
│Субсидии на природоохранные│ │ │ │ │ │
│мероприятия │ 09│ 03│ 362│ 407│ 60 600,0 │
│Финансирование мероприятий,│ │ │ │ │ │
│направленных на сохранение озера│ │ │ │ │ │
│Байкал │ 09│ 03│ 362│ 465│ 10 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры│ │ │ │ │ │
│противодействия злоупотреблению│ │ │ │ │ │
│наркотиками и их незаконному│ │ │ │ │ │
│обороту на 2002 - 2004 годы" │ 09│ 03│ 651│ │ 600,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 09│ 03│ 651│ 397│ 600,0 │
│Гидрометеорология │ 09│ 04│ │ │ 1 749 843,9 │
│Финансирование расходов на│ │ │ │ │ │
│ведение работ по гидрометеороло-│ │ │ │ │ │
│гии и мониторингу окружающей│ │ │ │ │ │
│природной среды │ 09│ 04│ 363│ │ 1 476 921,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 04│ 363│ 075│ 1 476 921,2 │
│Финансирование расходов по│ │ │ │ │ │
│проведению российских антаркти-│ │ │ │ │ │
│ческих экспедиций │ 09│ 04│ 365│ │ 272 922,7 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 09│ 04│ 365│ 397│ 272 922,7 │
│Картография и геодезия │ 09│ 05│ │ │ 675 900,0 │
│Финансирование топографо-геоде-│ │ │ │ │ │
│зических и картографических ра-│ │ │ │ │ │
│бот │ 09│ 05│ 364│ │ 656 200,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 09│ 05│ 364│ 075│ 656 200,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 09│ 05│ 651│ │ 19 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 09│ 05│ 651│ 397│ 19 700,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Транспорт, связь и информатика │ 10│ │ │ │ 7 034 319,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Автомобильный транспорт │ 10│ 01│ │ │ 26 460,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной│ │ │ │ │ │
│системы России" (до 2010 года) │ 10│ 01│ 630│ │ 26 460,0 │
│Содержание Дирекции федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 10│ 01│ 630│ 650│ 15 000,0 │
│Подпрограмма "Безопасность│ │ │ │ │ │
│дорожного движения" │ 10│ 01│ 630│ 708│ 9 000,0 │
│Подпрограмма "Международные│ │ │ │ │ │
│транспортные коридоры" │ 10│ 01│ 630│ 710│ 2 460,0 │
│Железнодорожный транспорт │ 10│ 02│ │ │ 300 000,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│железнодорожного транспорта │ 10│ 02│ 370│ │ 300 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 02│ 370│ 290│ 300 000,0 │
│Воздушный транспорт │ 10│ 03│ │ │ 3 706 039,6 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│воздушного транспорта │ 10│ 03│ 373│ │ 654 039,6 │
│Субсидии предприятиям воздушного│ │ │ │ │ │
│транспорта, расположенным в│ │ │ │ │ │
│районах Крайнего Севера │ 10│ 03│ 373│ 232│ 84 600,0 │
│Обеспечение безопасности│ │ │ │ │ │
│воздушного транспорта │ 10│ 03│ 373│ 233│ 151 739,6 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 03│ 373│ 290│ 417 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 10│ 03│ 515│ │ 552 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 10│ 03│ 515│ 463│ 52 000,0 │
│Возмещение части затрат на│ │ │ │ │ │
│уплату процентов по кредитам и│ │ │ │ │ │
│лизинговым платежам, полученным│ │ │ │ │ │
│в российских кредитных│ │ │ │ │ │
│организациях на приобретение│ │ │ │ │ │
│российских воздушных судов │ 10│ 03│ 515│ 481│ 500 000,0 │
│Взнос Российской Федерации в│ │ │ │ │ │
│уставный капитал лизинговой│ │ │ │ │ │
│компании │ 10│ 03│ 519│ │ 2 500 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 10│ 03│ 519│ 397│ 2 500 000,0 │
│Водный транспорт │ 10│ 04│ │ │ 2 312 920,1 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│морского транспорта │ 10│ 04│ 374│ │ 462 644,7 │
│Обеспечение безопасности│ │ │ │ │ │
│морского транспорта │ 10│ 04│ 374│ 236│ 42 644,7 │
│Субсидии на содержание│ │ │ │ │ │
│ледокольного флота │ 10│ 04│ 374│ 237│ 420 000,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│речного транспорта │ 10│ 04│ 375│ │ 1 802 275,4 │
│Обеспечение безопасности речного│ │ │ │ │ │
│транспорта │ 10│ 04│ 375│ 234│ 1 793 173,2 │
│Субсидии на перевозку пассажиров│ │ │ │ │ │
│в межобластном сообщении │ 10│ 04│ 375│ 235│ 9 102,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 10│ 04│ 515│ │ 48 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 10│ 04│ 515│ 463│ 48 000,0 │
│Связь │ 10│ 06│ │ │ 686 800,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│отрасли связи │ 10│ 06│ 376│ │ 3 200,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 06│ 376│ 290│ 3 200,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│почтовой связи │ 10│ 06│ 377│ │ 83 600,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 06│ 377│ 290│ 83 600,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 10│ 06│ 515│ │ 400 000,0 │
│Субсидирование процентных ставок│ │ │ │ │ │
│по привлеченным кредитам │ 10│ 06│ 515│ 463│ 400 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Электронная Россия на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2010 годы" │ 10│ 06│ 670│ │ 200 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 10│ 06│ 670│ 397│ 200 000,0 │
│Информатика (информационное│ │ │ │ │ │
│обеспечение) │ 10│ 07│ │ │ 2 100,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│информационных центров │ 10│ 07│ 379│ │ 2 100,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 10│ 07│ 379│ 290│ 2 100,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Развитие рыночной инфраструктуры│ 11│ │ │ │ 20 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Малый бизнес и предприниматель-│ │ │ │ │ │
│ство │ 11│ 01│ │ │ 20 000,0 │
│Государственная поддержка малого│ │ │ │ │ │
│предпринимательства │ 11│ 01│ 381│ │ 20 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│созданию инфраструктуры поддерж-│ │ │ │ │ │
│ки малого предпринимательства │ 11│ 01│ 381│ 490│ 20 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных ситуа-│ │ │ │ │ │
│ций и стихийных бедствий │ 13│ │ │ │ 3 964 438,6 │
│ │ │ │ │ │ │
│Предупреждение и ликвидация│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных ситуа-│ │ │ │ │ │
│ций │ 13│ 02│ │ │ 3 942 038,6 │
│НИОКР │ 13│ 02│ 281│ │ 13 000,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи,│ │ │ │ │ │
│разведки, РЭП, информационного│ │ │ │ │ │
│противодействия, другая│ │ │ │ │ │
│радиоэлектронная и специальная│ │ │ │ │ │
│техника │ 13│ 02│ 281│ 625│ 7 000,0 │
│Средства радиационной,│ │ │ │ │ │
│химической, биологической│ │ │ │ │ │
│защиты, инженерного и тылового│ │ │ │ │ │
│обеспечения │ 13│ 02│ 281│ 626│ 1 300,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 13│ 02│ 281│ 629│ 4 700,0 │
│Целевой финансовый резерв для│ │ │ │ │ │
│предупреждения и ликвидации│ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций │ 13│ 02│ 399│ │ 100 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 13│ 02│ 399│ 397│ 100 000,0 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│здравоохранение │ 13│ 02│ 430│ │ 88 704,6 │
│Медицинские учреждения,│ │ │ │ │ │
│находящиеся в ведении федераль- │ │ │ │ │ │
│ных органов исполнительной │ │ │ │ │ │
│власти, в составе которых пре- │ │ │ │ │ │
│дусмотрена военная и прирав- │ │ │ │ │ │
│ненная к ней служба │ 13│ 02│ 430│ 335│ 88 704,6 │
│Обеспечение личного состава│ │ │ │ │ │
│войск (сил) │ 13│ 02│ 601│ │ 1 982 332,4 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 13│ 02│ 601│ 075│ 466 035,2 │
│Денежное содержание гражданского│ │ │ │ │ │
│персонала │ 13│ 02│ 601│ 600│ 223 497,9 │
│Денежное довольствие военнослу-│ │ │ │ │ │
│жащих │ 13│ 02│ 601│ 601│ 852 737,3 │
│Продовольственное обеспечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 13│ 02│ 601│ 602│ 198 061,3 │
│Вещевое обеспечение военнослужа-│ │ │ │ │ │
│щих │ 13│ 02│ 601│ 603│ 34 100,7 │
│Транспортное обеспечение при│ │ │ │ │ │
│проезде в отпуск и на лечение│ │ │ │ │ │
│военнослужащих и членов их семей│ 13│ 02│ 601│ 604│ 28 320,0 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 13│ 02│ 601│ 605│ 147 293,2 │
│Прочие расходы, связанные с│ │ │ │ │ │
│обеспечением личного состава │ 13│ 02│ 601│ 606│ 32 286,8 │
│Боевая подготовка и материально-│ │ │ │ │ │
│техническое обеспечение войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 13│ 02│ 602│ │ 897 629,3 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 13│ 02│ 602│ 075│ 395 203,8 │
│Оплата и хранение специального│ │ │ │ │ │
│топлива и горюче-смазочных│ │ │ │ │ │
│материалов в рамках государст-│ │ │ │ │ │
│венного оборонного заказа │ 13│ 02│ 602│ 607│ 128 000,0 │
│Обеспечение электросвязью в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 13│ 02│ 602│ 608│ 14 600,0 │
│Транспортное обеспечение в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного│ │ │ │ │ │
│оборонного заказа │ 13│ 02│ 602│ 609│ 16 400,0 │
│Содержание, эксплуатация и│ │ │ │ │ │
│текущий ремонт вооружения,│ │ │ │ │ │
│военной техники и имущества │ 13│ 02│ 602│ 610│ 38 267,5 │
│Содержание и эксплуатация│ │ │ │ │ │
│учебных объектов боевой и│ │ │ │ │ │
│физической подготовки │ 13│ 02│ 602│ 613│ 41 000,0 │
│Прочие расходы, связанные с бо-│ │ │ │ │ │
│евой подготовкой и материально-│ │ │ │ │ │
│техническим обеспечением войск│ │ │ │ │ │
│(сил) │ 13│ 02│ 602│ 615│ 264 158,0 │
│Закупки вооружений, военной│ │ │ │ │ │
│техники, продукции производст-│ │ │ │ │ │
│венно-технического назначения и│ │ │ │ │ │
│имущества │ 13│ 02│ 603│ │ 739 697,8 │
│Авиационная техника │ 13│ 02│ 603│ 620│ 639 414,0 │
│Подводные и надводные корабли,│ │ │ │ │ │
│суда, катера │ 13│ 02│ 603│ 621│ 2 000,0 │
│Автобронетанковая техника │ 13│ 02│ 603│ 622│ 13 920,0 │
│Стрелковое и холодное оружие │ 13│ 02│ 603│ 624│ 543,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи,│ │ │ │ │ │
│разведки, РЭП, информационного│ │ │ │ │ │
│противодействия, другая│ │ │ │ │ │
│радиоэлектронная и специальная│ │ │ │ │ │
│техника │ 13│ 02│ 603│ 625│ 21 359,4 │
│Средства радиационной, химичес-│ │ │ │ │ │
│кой, биологической защиты, инже-│ │ │ │ │ │
│нерного и тылового обеспечения │ 13│ 02│ 603│ 626│ 42 318,4 │
│Другие боеприпасы │ 13│ 02│ 603│ 628│ 1 395,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 13│ 02│ 603│ 629│ 18 748,0 │
│Ремонт вооружений, военной│ │ │ │ │ │
│техники, продукции производст-│ │ │ │ │ │
│венно-технического назначения и│ │ │ │ │ │
│имущества на предприятиях │ 13│ 02│ 604│ │ 70 874,5 │
│Авиационная техника │ 13│ 02│ 604│ 620│ 44 474,5 │
│Автобронетанковая техника │ 13│ 02│ 604│ 622│ 12 500,0 │
│Автоматизированные системы и│ │ │ │ │ │
│средства управления, связи,│ │ │ │ │ │
│разведки, РЭП, информационного│ │ │ │ │ │
│противодействия, другая│ │ │ │ │ │
│радиоэлектронная и специальная│ │ │ │ │ │
│техника │ 13│ 02│ 604│ 625│ 5 500,0 │
│Средства радиационной, химичес-│ │ │ │ │ │
│кой, биологической защиты, инже-│ │ │ │ │ │
│нерного и тылового обеспечения │ 13│ 02│ 604│ 626│ 5 900,0 │
│Прочие вооружение, военная и│ │ │ │ │ │
│специальная техника, продукция│ │ │ │ │ │
│производственно-технического │ │ │ │ │ │
│назначения и имущество │ 13│ 02│ 604│ 629│ 2 500,0 │
│Страховые гарантии│ │ │ │ │ │
│военнослужащим │ 13│ 02│ 607│ │ 24 800,0 │
│Обязательное государственное│ │ │ │ │ │
│страхование жизни и здоровья│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 13│ 02│ 607│ 634│ 19 079,0 │
│Единовременные пособия в случае│ │ │ │ │ │
│гибели (смерти) или повреждения│ │ │ │ │ │
│здоровья военнослужащих при│ │ │ │ │ │
│исполнении обязанностей военной│ │ │ │ │ │
│службы │ 13│ 02│ 607│ 635│ 5 721,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Снижение рисков и смягчение│ │ │ │ │ │
│последствий чрезвычайных│ │ │ │ │ │
│ситуаций природного и│ │ │ │ │ │
│техногенного характера в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации до 2005│ │ │ │ │ │
│года" │ 13│ 02│ 657│ │ 25 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 13│ 02│ 657│ 397│ 25 000,0 │
│Гражданская оборона │ 13│ 03│ │ │ 22 400,0 │
│Мероприятия по гражданской│ │ │ │ │ │
│обороне │ 13│ 03│ 151│ │ 22 400,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 13│ 03│ 151│ 397│ 22 400,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Образование │ 14│ │ │ │ 80 088 334,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Дошкольное образование │ 14│ 01│ │ │ 542 373,0 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│дошкольное образование │ 14│ 01│ 400│ │ 542 373,0 │
│Детские дошкольные учреждения │ 14│ 01│ 400│ 259│ 542 373,0 │
│Общее образование │ 14│ 02│ │ │ 1 361 193,0 │
│Ведомственные расходы на общее│ │ │ │ │ │
│образование │ 14│ 02│ 401│ │ 942 193,0 │
│Школы-детские сады, школы│ │ │ │ │ │
│начальные, неполные средние и│ │ │ │ │ │
│средние │ 14│ 02│ 401│ 260│ 444 295,2 │
│Школы-интернаты │ 14│ 02│ 401│ 263│ 364 072,7 │
│Учреждения по внешкольной работе│ │ │ │ │ │
│с детьми │ 14│ 02│ 401│ 264│ 113 658,8 │
│Детские дома │ 14│ 02│ 401│ 265│ 20 166,3 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 14│ 02│ 640│ │ 419 000,0 │
│Программа "Развитие Всероссий-│ │ │ │ │ │
│ских детских центров "Орленок" и│ │ │ │ │ │
│"Океан" (2001 - 2002 годы) │ 14│ 02│ 640│ 735│ 419 000,0 │
│Начальное профессиональное│ │ │ │ │ │
│образование │ 14│ 03│ │ │ 18 690 132,7 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│начальное профессиональное│ │ │ │ │ │
│образование │ 14│ 03│ 402│ │ 18 690 132,7 │
│Профессионально-технические │ │ │ │ │ │
│училища │ 14│ 03│ 402│ 266│ 18 475 305,5 │
│Специальные профессионально-тех-│ │ │ │ │ │
│нические училища │ 14│ 03│ 402│ 267│ 214 827,2 │
│Среднее профессиональное образо-│ │ │ │ │ │
│вание │ 14│ 04│ │ │ 10 228 152,2 │
│Ведомственные расходы на среднее│ │ │ │ │ │
│профессиональное образование │ 14│ 04│ 403│ │ 10 228 152,2 │
│Средние специальные учебные│ │ │ │ │ │
│заведения │ 14│ 04│ 403│ 268│ 10 195 374,6 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 14│ 04│ 403│ 273│ 32 777,6 │
│Переподготовка и повышение│ │ │ │ │ │
│квалификации │ 14│ 05│ │ │ 1 111 503,8 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│переподготовку и повышение│ │ │ │ │ │
│квалификации │ 14│ 05│ 404│ │ 1 111 503,8 │
│Институты повышения квалификации│ 14│ 05│ 404│ 269│ 837 954,6 │
│Учебные заведения и курсы по│ │ │ │ │ │
│переподготовке кадров │ 14│ 05│ 404│ 270│ 205 083,2 │
│Расходы на государственный заказ│ 14│ 05│ 404│ 274│ 68 466,0 │
│Высшее профессиональное образо-│ │ │ │ │ │
│вание │ 14│ 06│ │ │ 43 477 076,1 │
│Ведомственные расходы на высшее│ │ │ │ │ │
│профессиональное образование │ 14│ 06│ 405│ │ 43 477 076,1 │
│Высшие учебные заведения │ 14│ 06│ 405│ 271│ 38 657 353,5 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 14│ 06│ 405│ 273│ 4 819 722,6 │
│Прочие расходы в области│ │ │ │ │ │
│образования │ 14│ 07│ │ │ 4 677 903,9 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области образования │ 14│ 07│ 407│ │ 608 843,9 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области образования │ 14│ 07│ 407│ 272│ 608 843,9 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 14│ 07│ 640│ │ 64 250,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Одаренные дети" (2001 - 2002│ │ │ │ │ │
│годы) │ 14│ 07│ 640│ 731│ 15 000,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-сироты" (2001 - 2002 годы)│ 14│ 07│ 640│ 733│ 49 250,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 14│ 07│ 641│ │ 106 920,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 641│ 397│ 66 920,0 │
│Подпрограмма "Физическое│ │ │ │ │ │
│воспитание и оздоровление детей,│ │ │ │ │ │
│подростков и молодежи в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 14│ 07│ 641│ 736│ 40 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001 - 2005 годы) │ 14│ 07│ 642│ │ 1 826 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 642│ 397│ 1 826 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Русский язык" на 2002 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы │ 14│ 07│ 643│ │ 10 890,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 643│ 397│ 10 890,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 14│ 07│ 651│ │ 141 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 651│ 397│ 141 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие единой образовательной│ │ │ │ │ │
│информационной среды (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 14│ 07│ 668│ │ 1 920 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 14│ 07│ 668│ 397│ 1 920 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура, искусство и кинемато-│ │ │ │ │ │
│графия │ 15│ │ │ │ 10 292 505,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Культура и искусство │ 15│ 01│ │ │ 8 776 735,3 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│культуру и искусство │ 15│ 01│ 410│ │ 5 138 243,5 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 15│ 01│ 410│ 273│ 3 562 679,0 │
│Дворцы и дома культуры, другие│ │ │ │ │ │
│учреждения клубного типа │ 15│ 01│ 410│ 280│ 25 444,3 │
│Музеи и постоянные выставки │ 15│ 01│ 410│ 283│ 875 271,2 │
│Библиотеки │ 15│ 01│ 410│ 284│ 195 439,2 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области культуры и искусства │ 15│ 01│ 410│ 287│ 479 409,8 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│театров, концертных организаций│ │ │ │ │ │
│и других организаций исполни-│ │ │ │ │ │
│тельских искусств │ 15│ 01│ 411│ │ 1 878 605,8 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 15│ 01│ 411│ 273│ 1 049 562,3 │
│Театры, концертные организации и│ │ │ │ │ │
│другие организации исполнитель-│ │ │ │ │ │
│ских искусств │ 15│ 01│ 411│ 281│ 829 043,5 │
│Государственная поддержка дея-│ │ │ │ │ │
│тельности цирковых организаций │ 15│ 01│ 414│ │ 296 186,0 │
│Расходы цирковых организаций │ 15│ 01│ 414│ 288│ 296 186,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 15│ 01│ 515│ │ 49 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 15│ 01│ 515│ 397│ 49 700,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001-2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 15│ 01│ 631│ │ 1 414 000,0 │
│Содержание Дирекции федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 15│ 01│ 631│ 650│ 2 000,0 │
Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного│ │ │ │ │ │
│наследия России" │ 15│ 01│ 631│ 711│ 1 363 200,0 │
Подпрограмма "Архивы России" │ 15│ 01│ 631│ 713│ 48 800,0 │
│Кинематография │ 15│ 02│ │ │ 1 500 942,3 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│кинематографии │ 15│ 02│ 415│ │ 258 942,3 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 15│ 02│ 415│ 273│ 73 042,3 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 15│ 02│ 415│ 397│ 185 900,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 15│ 02│ 631│ │ 1 242 000,0 │
Подпрограмма "Кинематография│ │ │ │ │ │
│России" │ 15│ 02│ 631│ 712│ 1 242 000,0 │
│Прочие мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│культуры и искусства │ 15│ 03│ │ │ 14 828,2 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области культуры и искусства │ 15│ 03│ 412│ │ 14 828,2 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области культуры и искусства │ 15│ 03│ 412│ 287│ 14 828,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Средства массовой информации │ 16│ │ │ │ 10 264 830,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Телевидение и радиовещание │ 16│ 01│ │ │ 9 500 400,0 │
│Государственная поддержка госу-│ │ │ │ │ │
│дарственных телерадиокомпаний │ 16│ 01│ 420│ │ 8 545 600,0 │
│Содержание особо ценных объектов│ │ │ │ │ │
│культурного наследия народов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 16│ 01│ 420│ 273│ 28 599,1 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 01│ 420│ 290│ 8 517 000,9 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│средств массовой информации │ 16│ 01│ 424│ │ 950 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 01│ 424│ 290│ 950 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 16│ 01│ 651│ │ 4 800,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 16│ 01│ 651│ 397│ 4 800,0 │
│Периодическая печать и издатель-│ │ │ │ │ │
│ства │ 16│ 02│ │ │ 471 640,2 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│издательств │ 16│ 02│ 421│ │ 27 454,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 02│ 421│ 290│ 27 454,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│периодической печати │ 16│ 02│ 422│ │ 37 986,5 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 02│ 422│ 290│ 37 986,5 │
│Государственная поддержка перио-│ │ │ │ │ │
│дических изданий, учрежденных│ │ │ │ │ │
│органами исполнительной и зако-│ │ │ │ │ │
│нодательной власти │ 16│ 02│ 423│ │ 136 199,7 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 16│ 02│ 423│ 290│ 136 199,7 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│районных (городских) газет │ 16│ 02│ 425│ │ 170 000,0 │
│Развитие материально-технической│ │ │ │ │ │
│базы районных (городских) газет │ 16│ 02│ 425│ 291│ 20 000,0 │
│Оплата расходов, связанных с│ │ │ │ │ │
│производством и распространением│ │ │ │ │ │
│районных (городских) газет│ │ │ │ │ │
│(оплата полиграфических услуг,│ │ │ │ │ │
│бумаги и услуг федеральной│ │ │ │ │ │
│почтовой связи) │ 16│ 02│ 425│ 292│ 150 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001-2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 16│ 02│ 631│ │ 100 000,0 │
Подпрограмма "Поддержка│ │ │ │ │ │
│полиграфии и книгоиздания России│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2005 годы)" │ 16│ 02│ 631│ 714│ 100 000,0 │
│Прочие средства массовой│ │ │ │ │ │
│информации │ 16│ 03│ │ │ 292 790,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│средств массовой информации │ 16│ 03│ 424│ │ 292 670,0 │
│Содержание объектов│ │ │ │ │ │
│социально-культурной сферы │ 16│ 03│ 424│ 285│ 292 670,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 16│ 03│ 515│ │ 120,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 16│ 03│ 515│ 397│ 120,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение и физическая│ │ │ │ │ │
│культура │ 17│ │ │ │ 31 908 141,6 │
│ │ │ │ │ │ │
│Здравоохранение │ 17│ 01│ │ │ 26 595 422,8 │
│Содержание Комитета ветеранов│ │ │ │ │ │
│подразделений особого риска│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 17│ 01│ 398│ │ 12 024,7 │
│Больницы, родильные дома,│ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │ 17│ 01│ 398│ 300│ 11 026,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │ 17│ 01│ 398│ 310│ 998,7 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│здравоохранение │ 17│ 01│ 430│ │ 19 071 816,1 │
│Больницы, родильные дома,│ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │ 17│ 01│ 430│ 300│ 12 284 935,4 │
│Поликлиники, амбулатории,│ │ │ │ │ │
│диагностические центры │ 17│ 01│ 430│ 301│ 779 328,4 │
│Станции переливания крови │ 17│ 01│ 430│ 303│ 14 647,4 │
│Санатории для больных│ │ │ │ │ │
│туберкулезом │ 17│ 01│ 430│ 306│ 404 541,7 │
│Санатории для детей и подростков│ 17│ 01│ 430│ 307│ 718 939,4 │
│Санатории, пансионаты и дома│ │ │ │ │ │
│отдыха │ 17│ 01│ 430│ 308│ 264 718,4 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области здравоохранения │ 17│ 01│ 430│ 310│ 638 885,9 │
│Целевые расходы на оказание│ │ │ │ │ │
│дорогостоящих видов медицинской│ │ │ │ │ │
│помощи гражданам Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 17│ 01│ 430│ 315│ 3 965 819,5 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 17│ 01│ 515│ │ 5 377 400,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 01│ 515│ 397│ 5 377 400,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 17│ 01│ 640│ │ 89 310,0 │
│Программа "Безопасное│ │ │ │ │ │
│материнство" (2001-2002 годы) │ 17│ 01│ 640│ 729│ 89 310,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с│ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального│ │ │ │ │ │
│характера (2002 - 2006 годы)" │ 17│ 01│ 649│ │ 1 940 472,0 │
Подпрограмма "Сахарный диабет" │ 17│ 01│ 649│ 737│ 624 422,0 │
Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 17│ 01│ 649│ 738│ 1 116 975,0 │
Подпрограмма "Вакцинопрофилак-│ │ │ │ │ │
│тика" │ 17│ 01│ 649│ 739│ 16 115,0 │
Подпрограмма "Неотложные меры по│ │ │ │ │ │
│предупреждению распространения в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│заболевания, вызываемого вирусом│ │ │ │ │ │
│иммунодефицита человека│ │ │ │ │ │
│(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" │ 17│ 01│ 649│ 740│ 182 960,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Профилактика и лечение│ │ │ │ │ │
│артериальной гипертонии в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │ 17│ 01│ 650│ │ 39 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 01│ 650│ 397│ 39 700,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 17│ 01│ 651│ │ 64 700,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 01│ 651│ 397│ 64 700,0 │
│Санитарно-эпидемиологический │ │ │ │ │ │
│надзор │ 17│ 02│ │ │ 4 052 312,7 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│санитарно-эпидемиологический │ │ │ │ │ │
│надзор │ 17│ 02│ 432│ │ 4 009 253,6 │
│Больницы, родильные дома,│ │ │ │ │ │
│клиники, госпитали │ 17│ 02│ 432│ 300│ 70 987,9 │
│Поликлиники, амбулатории,│ │ │ │ │ │
│диагностические центры │ 17│ 02│ 432│ 301│ 16 045,9 │
│Дезинфекционные станции │ 17│ 02│ 432│ 309│ 40 146,2 │
│Центры государственного│ │ │ │ │ │
│санитарно-эпидемиологического │ │ │ │ │ │
│надзора │ 17│ 02│ 432│ 311│ 3 835 489,8 │
│Мероприятия по борьбе с│ │ │ │ │ │
│эпидемиями │ 17│ 02│ 432│ 312│ 41 971,5 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области санитарно-эпидемиоло-│ │ │ │ │ │
│гического надзора │ 17│ 02│ 432│ 313│ 4 612,3 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 17│ 02│ 515│ │ 43 059,1 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 02│ 515│ 397│ 43 059,1 │
│Физическая культура и спорт │ 17│ 03│ │ │ 1 260 406,1 │
│Финансирование части расходов на│ │ │ │ │ │
│содержание спортивных команд │ 17│ 03│ 433│ │ 96 579,4 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области физической культуры и│ │ │ │ │ │
│спорта │ 17│ 03│ 433│ 314│ 96 579,4 │
│Ведомственные расходы на│ │ │ │ │ │
│физическую культуру и спорт │ 17│ 03│ 434│ │ 1 150 626,7 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области физической культуры и│ │ │ │ │ │
│спорта │ 17│ 03│ 434│ 314│ 1 150 626,7 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на│ │ │ │ │ │
│2002 - 2004 годы" │ 17│ 03│ 651│ │ 13 200,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 17│ 03│ 651│ 397│ 13 200,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Социальная политика │ 18│ │ │ │ 430 350 521,5 │
│ │ │ │ │ │ │
│Учреждения социального│ │ │ │ │ │
│обеспечения и службы занятости │ 18│ 01│ │ │ 3 891 868,6 │
│Территориальные органы │ 18│ 01│ 038│ │ 3 727 414,1 │
│Расходы на содержание аппарата │ 18│ 01│ 038│ 029│ 3 727 414,1 │
│Ведомственные расходы в области│ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │ 18│ 01│ 440│ │ 145 438,4 │
│Дома-интернаты для престарелых и│ │ │ │ │ │
│инвалидов │ 18│ 01│ 440│ 320│ 77 117,7 │
│Учреждения по обучению инвалидов│ 18│ 01│ 440│ 321│ 16 456,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 01│ 440│ 323│ 51 864,7 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области социальной политики │ 18│ 01│ 445│ │ 19 016,1 │
│Учреждения по обучению инвалидов│ 18│ 01│ 445│ 321│ 11 116,1 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 01│ 445│ 323│ 7 900,0 │
│Социальная помощь │ 18│ 02│ │ │ 341 320 812,0 │
│Возмещение вреда инвалидам│ │ │ │ │ │
│вследствие Чернобыльской и│ │ │ │ │ │
│других радиационных катастроф │ 18│ 02│ 353│ │ 1 778 600,0 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│аварии на Чернобыльской АЭС │ 18│ 02│ 353│ 250│ 1 773 018,0 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│ядерного выброса в Челябинской│ │ │ │ │ │
│области │ 18│ 02│ 353│ 251│ 5 582,0 │
│Программы ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций │ 18│ 02│ 395│ │ 6 954 499,5 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│аварии на Чернобыльской АЭС │ 18│ 02│ 395│ 250│ 6 465 321,2 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│ядерного выброса в Челябинской│ │ │ │ │ │
│области │ 18│ 02│ 395│ 251│ 408 678,3 │
│Программа ликвидации последствий│ │ │ │ │ │
│ядерных испытаний на Семипала-│ │ │ │ │ │
│тинском полигоне │ 18│ 02│ 395│ 252│ 80 500,0 │
│Средства, передаваемые Пенсион-│ │ │ │ │ │
│ному фонду Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│на выплату пенсий и пособий│ │ │ │ │ │
│в соответствии с законодатель-│ │ │ │ │ │
│ством Российской Федерации │ 18│ 02│ 441│ │ 49 491 700,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 441│ 322│ 49 491 700,0 │
│Выплаты пенсий и пособий другим│ │ │ │ │ │
│категориям граждан │ 18│ 02│ 442│ │ 886 400,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 442│ 322│ 5 780,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 02│ 442│ 326│ 880 620,0 │
│Компенсационные выплаты женщи-│ │ │ │ │ │
│нам, имеющим детей в возрасте│ │ │ │ │ │
│до трех лет, уволенным в связи│ │ │ │ │ │
│с ликвидацией предприятий, уч-│ │ │ │ │ │
│реждений и организаций │ 18│ 02│ 444│ │ 2 800,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 444│ 322│ 2 800,0 │
│Прочие ведомственные расходы в│ │ │ │ │ │
│области социальной политики │ 18│ 02│ 445│ │ 902 000,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│организации оздоровительной│ │ │ │ │ │
│кампании детей и подростков │ 18│ 02│ 445│ 319│ 902 000,0 │
│Субсидии из федерального бюджета│ │ │ │ │ │
│на выплату базовой части│ │ │ │ │ │
│трудовой пенсии за счет средств│ │ │ │ │ │
│единого социального налога │ 18│ 02│ 448│ │ 281 230 000,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 02│ 448│ 322│ 281 230 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 18│ 02│ 640│ │ 28 683,7 │
│Программа "Дети Чернобыля"│ │ │ │ │ │
│(2001-2002 годы) │ 18│ 02│ 640│ 730│ 28 683,7 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Преодоление последствий│ │ │ │ │ │
│радиационных аварий на период до│ │ │ │ │ │
│2010 года" │ 18│ 02│ 655│ │ 46 128,8 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 02│ 655│ 397│ 46 128,8 │
│Пенсии военнослужащим │ 18│ 04│ │ │ 40 274 107,7 │
│Операции неторгового характера │ 18│ 04│ 134│ │ 2 983 050,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 04│ 134│ 326│ 2 983 050,0 │
│Пенсии, пособия, компенсации│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их│ │ │ │ │ │
│семей, а также лицам,│ │ │ │ │ │
│приравненным к ним по│ │ │ │ │ │
│пенсионному обеспечению │ 18│ 04│ 447│ │ 37 291 057,7 │
│Пенсии военнослужащим и членам│ │ │ │ │ │
│их семей │ 18│ 04│ 447│ 325│ 35 008 763,6 │
│Пособия и компенсации│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 18│ 04│ 447│ 640│ 2 282 294,1 │
│Пенсии и пособия в│ │ │ │ │ │
│правоохранительных органах │ 18│ 05│ │ │ 20 262 260,7 │
│Выплаты пенсий и пособий другим│ │ │ │ │ │
│категориям граждан │ 18│ 05│ 442│ │ 1 111 700,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 05│ 442│ 326│ 1 111 700,0 │
│Пенсии, пособия, компенсации│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их│ │ │ │ │ │
│семей, а также лицам,│ │ │ │ │ │
│приравненным к ним по│ │ │ │ │ │
│пенсионному обеспечению │ 18│ 05│ 447│ │ 19 150 560,7 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 18│ 05│ 447│ 326│ 19 150 560,7 │
│Прочие мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│социальной политики │ 18│ 06│ │ │ 20 648 189,5 │
│Содержание Комитета ветеранов│ │ │ │ │ │
│подразделений особого риска│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 18│ 06│ 398│ │ 430,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 18│ 06│ 398│ 290│ 430,0 │
│Ведомственные расходы в области│ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │ 18│ 06│ 440│ │ 7 119 606,2 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 18│ 06│ 440│ 290│ 10 670,2 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 440│ 323│ 95 698,0 │
│Расходы на изготовление и ремонт│ │ │ │ │ │
│протезно-ортопедических изделий │ 18│ 06│ 440│ 327│ 1 716 838,0 │
│Расходы на обеспечение инвалидов│ │ │ │ │ │
│транспортными средствами или│ │ │ │ │ │
│компенсация расходов на│ │ │ │ │ │
│транспортное обслуживание вместо│ │ │ │ │ │
│получения транспортного средства│ 18│ 06│ 440│ 328│ 1 728 209,0 │
│Расходы на санаторно-курортное│ │ │ │ │ │
│лечение ветеранов и инвалидов │ 18│ 06│ 440│ 329│ 1 015 421,0 │
│Расходы на оплату проезда│ │ │ │ │ │
│ветеранов и инвалидов │ 18│ 06│ 440│ 333│ 932 070,0 │
│Расходы на оплату установки│ │ │ │ │ │
│телефона ветеранам и инвалидам и│ │ │ │ │ │
│его использование │ 18│ 06│ 440│ 334│ 1 620 700,0 │
│Финансирование мероприятий по│ │ │ │ │ │
│ликвидации последствий осетино-│ │ │ │ │ │
│ингушского конфликта │ 18│ 06│ 451│ │ 200 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 451│ 397│ 200 000,0 │
│Расходы на перевозку несовершен-│ │ │ │ │ │
│нолетних, самостоятельно ушедших│ │ │ │ │ │
│из семей, детских домов, школ-│ │ │ │ │ │
│интернатов, специальных учебно-│ │ │ │ │ │
│воспитательных учреждений │ 18│ 06│ 456│ │ 50 000,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 456│ 323│ 50 000,0 │
│Выплаты пособий по безработице,│ │ │ │ │ │
│стипендий и прочие выплаты│ │ │ │ │ │
│безработным гражданам │ 18│ 06│ 457│ │ 10 626 600,0 │
│Пособия и социальная помощь │ 18│ 06│ 457│ 322│ 10 626 600,0 │
│Мероприятия по содействию│ │ │ │ │ │
│трудоустройству населения│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 18│ 06│ 458│ │ 816 300,0 │
│Организация ярмарок вакансий и│ │ │ │ │ │
│учебных рабочих мест │ 18│ 06│ 458│ 473│ 53 700,0 │
│Информирование населения и│ │ │ │ │ │
│работодателей о положении на│ │ │ │ │ │
│рынке труда │ 18│ 06│ 458│ 474│ 31 000,0 │
│Организация общественных работ │ 18│ 06│ 458│ 475│ 390 000,0 │
│Организация временного трудоуст-│ │ │ │ │ │
│ройства безработных граждан,│ │ │ │ │ │
│особо нуждающихся в социальной│ │ │ │ │ │
│защите │ 18│ 06│ 458│ 476│ 305 200,0 │
│Социальная адаптация безработных│ │ │ │ │ │
│граждан на рынке труда │ 18│ 06│ 458│ 477│ 6 400,0 │
│Оказание содействия│ │ │ │ │ │
│самозанятости населения │ 18│ 06│ 458│ 478│ 30 000,0 │
│Профессиональное обучение и│ │ │ │ │ │
│профессиональная ориентация│ │ │ │ │ │
│безработных граждан │ 18│ 06│ 459│ │ 960 000,0 │
│Профессиональное обучение│ │ │ │ │ │
│безработных граждан │ 18│ 06│ 459│ 471│ 905 000,0 │
│Профессиональная ориентация │ 18│ 06│ 459│ 472│ 55 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 18│ 06│ 515│ │ 88 000,0 │
│Целевые субсидии и субвенции │ 18│ 06│ 515│ 290│ 10 000,0 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 515│ 323│ 68 000,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 515│ 397│ 10 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" (на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2004 годы) │ 18│ 06│ 635│ │ 155 720,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 635│ 397│ 155 720,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000 - 2005 годы" │ 18│ 06│ 636│ │ 207 520,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 18│ 06│ 636│ 397│ 207 520,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие социально-экономичес-│ │ │ │ │ │
│кой и культурной базы возрожде-│ │ │ │ │ │
│ния российских немцев на 1997 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 18│ 06│ 637│ │ 36 583,3 │
│Прочие учреждения и мероприятия│ │ │ │ │ │
│в области социальной политики │ 18│ 06│ 637│ 323│ 36 583,3 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001-2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ │ 387 430,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-инвалиды" (2001-2002 годы)│ 18│ 06│ 640│ 726│ 190 500,0 │
│Президентская программа "Профи-│ │ │ │ │ │
│лактика безнадзорности и право-│ │ │ │ │ │
│нарушений несовершеннолетних"│ │ │ │ │ │
│(2001 - 2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ 727│ 78 380,0 │
│Программа "Развитие социального│ │ │ │ │ │
│обслуживания семьи и детей"│ │ │ │ │ │
│(2001 - 2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ 728│ 75 200,0 │
│Программа "Дети Севера" (2001 -│ │ │ │ │ │
│2002 годы) │ 18│ 06│ 640│ 732│ 43 350,0 │
│Миграционная политика │ 18│ 08│ │ │ 3 953 283,0 │
│Ведомственные расходы в области│ │ │ │ │ │
│социального обеспечения │ 18│ 08│ 440│ │ 1 311 760,0 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 18│ 08│ 440│ 075│ 123 200,0 │
│Расходы на иммиграционный│ │ │ │ │ │
│контроль │ 18│ 08│ 440│ 332│ 87 950,0 │
│Расходы по приему и содержанию│ │ │ │ │ │
│вынужденных переселенцев │ 18│ 08│ 440│ 342│ 65 400,0 │
│Финансирование расходов по│ │ │ │ │ │
│обеспечению жильем вынужденных│ │ │ │ │ │
│переселенцев │ 18│ 08│ 440│ 343│ 1 000 000,0 │
│Расходы по приему и содержанию│ │ │ │ │ │
│лиц, ходатайствующих о признании│ │ │ │ │ │
│беженцами, беженцев │ 18│ 08│ 440│ 344│ 35 210,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 18│ 08│ 515│ │ 1 000 000,0 │
│Выплата компенсаций за│ │ │ │ │ │
│утраченное жилье и/или имущество│ │ │ │ │ │
│гражданам, пострадавшим в│ │ │ │ │ │
│результате разрешения кризиса в│ │ │ │ │ │
│Чеченской Республике и покинув-│ │ │ │ │ │
│шим ее безвозвратно │ 18│ 08│ 515│ 341│ 1 000 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 18│ 08│ 640│ │ 32 300,0 │
│Программа "Дети семей беженцев и│ │ │ │ │ │
│вынужденных переселенцев" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 18│ 08│ 640│ 734│ 32 300,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Восстановление экономики и│ │ │ │ │ │
│социальной сферы Чеченской│ │ │ │ │ │
│Республики (2002 год и│ │ │ │ │ │
│последующие годы)" │ 18│ 08│ 676│ │ 1 609 223,0 │
│Содержание граждан Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации, временно покинувших│ │ │ │ │ │
│территорию Чеченской Республики │ 18│ 08│ 676│ 338│ 1 609 223,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного и│ │ │ │ │ │
│муниципального долга │ 19│ │ │ │ 285 009 298,7 │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание государственного и│ │ │ │ │ │
│муниципального внутреннего долга│ 19│ 01│ │ │ 57 918 098,7 │
│Процентные платежи по государст-│ │ │ │ │ │
│венному внутреннему долгу │ 19│ 01│ 460│ │ 57 918 098,7 │
│Выплаты процентов по государст-│ │ │ │ │ │
│венному долгу │ 19│ 01│ 460│ 330│ 57 918 098,7 │
│Обслуживание государственного│ │ │ │ │ │
│внешнего долга │ 19│ 02│ │ │ 227 091 200,0 │
│Процентные платежи по│ │ │ │ │ │
│государственному внешнему долгу │ 19│ 02│ 461│ │ 227 091 200,0 │
│Выплаты процентов по государст-│ │ │ │ │ │
│венному долгу │ 19│ 02│ 461│ 330│ 227 091 200,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Пополнение государственных│ │ │ │ │ │
│запасов и резервов │ 20│ │ │ │ 473 545,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие государственные запасы и│ │ │ │ │ │
│резервы │ 20│ 03│ │ │ 473 545,2 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 20│ 03│ 515│ │ 473 545,2 │
│Содержание подведомственных│ │ │ │ │ │
│структур │ 20│ 03│ 515│ 075│ 473 545,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансовая помощь бюджетам│ │ │ │ │ │
│других уровней │ 21│ │ │ │ 265 406 554,4 │
│ │ │ │ │ │ │
│Финансовая помощь бюджетам│ │ │ │ │ │
│других уровней │ 21│ 01│ │ │ 239 239 855,5 │
│Фонд софинансирования социальных│ │ │ │ │ │
│расходов │ 21│ 01│ 352│ │ 18 732 116,0 │
│Дотации бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│частичное возмещение расходов в│ │ │ │ │ │
│связи с повышением тарифной│ │ │ │ │ │
│ставки (оклада) первого разряда│ │ │ │ │ │
│Единой тарифной сетки по оплате│ │ │ │ │ │
│труда работников организаций│ │ │ │ │ │
│бюджетной сферы │ 21│ 01│ 352│ 354│ 13 720 000,0 │
│Дотации бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│частичное возмещение расходов по│ │ │ │ │ │
│предоставлению населению│ │ │ │ │ │
│субсидий по оплате жилья и│ │ │ │ │ │
│коммунальных услуг │ 21│ 01│ 352│ 365│ 5 012 116,0 │
│Федеральный фонд финансовой│ │ │ │ │ │
│поддержки субъектов Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации │ 21│ 01│ 480│ │ 147 490 966,0 │
│Дотации на выравнивание уровня│ │ │ │ │ │
│бюджетной обеспеченности│ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации │ 21│ 01│ 480│ 364│ 135 927 966,0 │
│Субвенции на компенсацию тарифов│ │ │ │ │ │
│на электроэнергию территориям│ │ │ │ │ │
│Дальнего Востока и Архангельской│ │ │ │ │ │
│области │ 21│ 01│ 480│ 455│ 2 600 000,0 │
│Субсидии на государственную│ │ │ │ │ │
│финансовую поддержку закупки и│ │ │ │ │ │
│доставки нефти, нефтепродуктов,│ │ │ │ │ │
│топлива и продовольственных│ │ │ │ │ │
│товаров (за исключением│ │ │ │ │ │
│подакцизных) в районы Крайнего│ │ │ │ │ │
│Севера и приравненные к ним│ │ │ │ │ │
│местности с ограниченными│ │ │ │ │ │
│сроками завоза грузов для│ │ │ │ │ │
│снабжения населения, предприятий│ │ │ │ │ │
│и организаций социальной сферы и│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунального хозяйства │ 21│ 01│ 480│ 456│ 8 963 000,0 │
│Дотации и субвенции │ 21│ 01│ 485│ │ 31 059 219,0 │
│Дотации и субвенции бюджетам│ │ │ │ │ │
│закрытых административно-терри-│ │ │ │ │ │
│ториальных образований │ 21│ 01│ 485│ 350│ 10 544 393,0 │
│Другие средства, передаваемые по│ │ │ │ │ │
│взаимным расчетам │ 21│ 01│ 485│ 359│ 6 850 310,0 │
│Дотации на возмещение расходов│ │ │ │ │ │
│по содержанию объектов│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунального хозяйства│ │ │ │ │ │
│и социальной сферы, переданных в│ │ │ │ │ │
│ведение органов местного│ │ │ │ │ │
│самоуправления │ 21│ 01│ 485│ 360│ 7 000 000,0 │
│Дотация и субвенция на содержа-│ │ │ │ │ │
│ние инфраструктуры города Байко-│ │ │ │ │ │
│нура (Республика Казахстан),│ │ │ │ │ │
│связанной с арендой космодрома│ │ │ │ │ │
│Байконур │ 21│ 01│ 485│ 361│ 674 516,0 │
│Дотация городу-курорту Сочи │ 21│ 01│ 485│ 363│ 850 000,0 │
│Дотации на стабилизацию доходной│ │ │ │ │ │
│базы бюджетов субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 21│ 01│ 485│ 366│ 3 000 000,0 │
│Субвенции бюджетам закрытых│ │ │ │ │ │
│административно-территориальных │ │ │ │ │ │
│образований на финансирование│ │ │ │ │ │
│программ развития закрытых│ │ │ │ │ │
│административно-территориальных │ │ │ │ │ │
│образований │ 21│ 01│ 485│ 454│ 1 000 000,0 │
│Субвенции на реализацию программ│ │ │ │ │ │
│развития городов как наукоградов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 21│ 01│ 485│ 538│ 280 000,0 │
│Субвенция на премирование│ │ │ │ │ │
│победителей Всероссийского│ │ │ │ │ │
│конкурса на звание "Самый│ │ │ │ │ │
│благоустроенный город России" │ 21│ 01│ 485│ 539│ 100 000,0 │
│Субвенции бюджету г. Москвы на│ │ │ │ │ │
│выполнение федеральных полномо-│ │ │ │ │ │
│чий по сбору и утилизации радио-│ │ │ │ │ │
│активных отходов в Центральном│ │ │ │ │ │
│регионе │ 21│ 01│ 485│ 542│ 760 000,0 │
│Фонд реформирования региональных│ │ │ │ │ │
│финансов │ 21│ 01│ 488│ │ 1 200 000,0 │
│Субсидии на реформирование и│ │ │ │ │ │
│оздоровление региональных│ │ │ │ │ │
│финансов, развитие социальной│ │ │ │ │ │
│инфраструктуры, повышение эффек-│ │ │ │ │ │
│тивности бюджетных расходов,│ │ │ │ │ │
│поддержку экономических реформ │ 21│ 01│ 488│ 458│ 1 200 000,0 │
│Фонд компенсаций │ 21│ 01│ 489│ │ 40 757 554,5 │
│Субсидии бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│реализацию Федерального закона│ │ │ │ │ │
│"О социальной защите инвалидов в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации" │ 21│ 01│ 489│ 337│ 11 943 650,0 │
│Субвенции бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│реализацию Закона Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации "О статусе Героев│ │ │ │ │ │
│Советского Союза, Героев│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации и полных│ │ │ │ │ │
│кавалеров ордена Славы" и│ │ │ │ │ │
Федерального закона "О предос-│ │ │ │ │ │
│тавлении социальных гарантий│ │ │ │ │ │
│Героям Социалистического Труда и│ │ │ │ │ │
│полным кавалерам ордена Трудовой│ │ │ │ │ │
│Славы" │ 21│ 01│ 489│ 349│ 114 925,0 │
│Субсидии бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│возмещение льгот по оплате│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунальных услуг и│ │ │ │ │ │
│услуг связи военнослужащим,│ │ │ │ │ │
│сотрудникам милиции, органов│ │ │ │ │ │
│внутренних дел, налоговой│ │ │ │ │ │
│полиции, должностным лицам│ │ │ │ │ │
│таможенных органов │ 21│ 01│ 489│ 467│ 2 534 729,5 │
│Субвенции на реализацию Феде-│ │ │ │ │ │
│рального закона "О государствен-│ │ │ │ │ │
│ных пособиях гражданам, имеющим│ │ │ │ │ │
│детей" │ 21│ 01│ 489│ 470│ 23 904 450,0 │
│Субсидии бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│возмещение льгот по оплате│ │ │ │ │ │
│жилищно-коммунальных услуг,│ │ │ │ │ │
│услуг связи, проезда на│ │ │ │ │ │
│общественном транспорте город-│ │ │ │ │ │
│ского и пригородного сообщения│ │ │ │ │ │
│гражданам, подвергшимся радиаци-│ │ │ │ │ │
│онному воздействию Чернобыльской│ │ │ │ │ │
│АЭС, аварии на ПО "Маяк" и│ │ │ │ │ │
│ядерных испытаний на Семипала-│ │ │ │ │ │
│тинском полигоне │ 21│ 01│ 489│ 556│ 1 000 000,0 │
│Субвенции бюджетам субъектов│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации на│ │ │ │ │ │
│реализацию Закона Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации "О реабилитации жертв│ │ │ │ │ │
│политических репрессий" │ 21│ 01│ 489│ 557│ 1 259 800,0 │
│Фонд регионального развития │ 21│ 02│ │ │ 17 491 700,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие Калининградской│ │ │ │ │ │
│области на период до 2010 года" │ 21│ 02│ 671│ │ 490 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 671│ 457│ 490 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 21│ 02│ 672│ │ 681 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 672│ 457│ 681 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Курильских островов Сахалин-│ │ │ │ │ │
│ской области (1994 - 2005 годы)"│ 21│ 02│ 673│ │ 221 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 673│ 457│ 221 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002 - 2006│ │ │ │ │ │
│годы) │ 21│ 02│ 674│ │ 1 834 900,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 674│ 457│ 1 834 900,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социально-экономическое разви-│ │ │ │ │ │
│тие Республики Татарстан до 2006│ │ │ │ │ │
│года" │ 21│ 02│ 675│ │ 12 264 800,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 675│ 457│ 11 144 800,0 │
│Подпрограмма "Сохранение и│ │ │ │ │ │
│развитие исторического центра│ │ │ │ │ │
│г.Казани" │ 21│ 02│ 675│ 800│ 1 120 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сокращение различий в│ │ │ │ │ │
│социально-экономическом развитии│ │ │ │ │ │
│регионов Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│(2002-2010 годы и до 2015 года)"│ 21│ 02│ 677│ │ 2 000 000,0 │
│Субсидии на реализацию│ │ │ │ │ │
│федеральных программ развития│ │ │ │ │ │
│регионов │ 21│ 02│ 677│ 457│ 2 000 000,0 │
│Мероприятия в области│ │ │ │ │ │
│регионального развития │ 21│ 03│ │ │ 8 674 998,9 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения │ 21│ 03│ 313│ │ 4 858 938,9 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 313│ 198│ 4 339 850,0 │
│Подпрограмма "Государственные│ │ │ │ │ │
│капитальные вложения по│ │ │ │ │ │
│неоплаченным обязательствам│ │ │ │ │ │
│прошлых лет │ 21│ 03│ 313│ 801│ 519 088,9 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Культура России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 21│ 03│ 631│ │ 132 200,0 │
Подпрограмма "Развитие культуры│ │ │ │ │ │
│и сохранение культурного│ │ │ │ │ │
│наследия России" │ 21│ 03│ 631│ 711│ 118 400,0 │
Подпрограмма "Архивы России" │ 21│ 03│ 631│ 713│ 13 800,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Жилище" на 2002-2010 годы │ 21│ 03│ 633│ │ 1 128 500,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│участников ликвидации последст-│ │ │ │ │ │
│вий радиационных аварий и ка-│ │ │ │ │ │
│тастроф" │ 21│ 03│ 633│ 753│ 66 500,0 │
│Подпрограмма "Свой дом" │ 21│ 03│ 633│ 754│ 1 000,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│граждан Российской Федерации,│ │ │ │ │ │
│подлежащих отселению с комплекса│ │ │ │ │ │
│"Байконур" │ 21│ 03│ 633│ 755│ 6 900,0 │
│Подпрограмма "Переселение граж-│ │ │ │ │ │
│дан Российской Федерации из│ │ │ │ │ │
│ветхого и аварийного жилищного│ │ │ │ │ │
│фонда" │ 21│ 03│ 633│ 756│ 65 000,0 │
│Обеспечение жильем отдельных│ │ │ │ │ │
│категорий граждан │ 21│ 03│ 633│ 760│ 221 900,0 │
│Финансирование реализации│ │ │ │ │ │
Федерального закона "O жилищных│ │ │ │ │ │
│субсидиях гражданам, выезжающим│ │ │ │ │ │
│из районов Крайнего Севера и│ │ │ │ │ │
│приравненных к ним местностей" │ 21│ 03│ 633│ 761│ 764 200,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение жильем│ │ │ │ │ │
│беженцев и вынужденных│ │ │ │ │ │
│переселенцев в Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации" │ 21│ 03│ 633│ 782│ 3 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Старшее поколение" (на 2002 -│ │ │ │ │ │
│2004 годы) │ 21│ 03│ 635│ │ 196 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 635│ 198│ 196 500,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Социальная поддержка инвалидов│ │ │ │ │ │
│на 2000 - 2005 годы" │ 21│ 03│ 636│ │ 19 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 636│ 198│ 19 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Развитие социально-экономичес-│ │ │ │ │ │
│кой и культурной базы возрожде-│ │ │ │ │ │
│ния российских немцев на 1997 -│ │ │ │ │ │
│2006 годы" │ 21│ 03│ 637│ │ 40 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 637│ 198│ 40 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие коренных малочисленных│ │ │ │ │ │
│народов Севера до 2011 года" │ 21│ 03│ 638│ │ 111 500,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 638│ 198│ 111 500,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Дети России" (2001 - 2002 годы)│ 21│ 03│ 640│ │ 706 400,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-инвалиды" - (2001 - 2002│ │ │ │ │ │
│годы) │ 21│ 03│ 640│ 726│ 248 300,0 │
│Программа "Безопасное│ │ │ │ │ │
│материнство" (2001 - 2002 годы) │ 21│ 03│ 640│ 729│ 21 000,0 │
│Программа "Дети Чернобыля" (2001│ │ │ │ │ │
│- 2002 годы) │ 21│ 03│ 640│ 730│ 126 000,0 │
│Программа "Дети Севера" (2001 -│ │ │ │ │ │
│2002 годы) │ 21│ 03│ 640│ 732│ 42 500,0 │
│Президентская программа│ │ │ │ │ │
│"Дети-сироты" (2001 - 2002 годы)│ 21│ 03│ 640│ 733│ 268 600,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Молодежь России (2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы)" │ 21│ 03│ 641│ │ 44 000,0 │
│Подпрограмма "Физическое│ │ │ │ │ │
│воспитание и оздоровление детей,│ │ │ │ │ │
│подростков и молодежи в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации (2001 -│ │ │ │ │ │
│2005 годы)" │ 21│ 03│ 641│ 736│ 44 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная программа развития│ │ │ │ │ │
│образования" (2001 - 2005 годы) │ 21│ 03│ 642│ │ 105 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 642│ 198│ 105 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экология и природные ресурсы│ │ │ │ │ │
│России" на 2002 - 2010 годы │ 21│ 03│ 648│ │ 95 660,0 │
│Подпрограмма "Водные ресурсы и│ │ │ │ │ │
│водные объекты" │ 21│ 03│ 648│ 785│ 10 000,0 │
│Подпрограмма "Регулирование│ │ │ │ │ │
│качества окружающей среды" │ 21│ 03│ 648│ 787│ 40 700,0 │
│Подпрограмма "Отходы" │ 21│ 03│ 648│ 788│ 5 000,0 │
│Подпрограмма "Охрана озера│ │ │ │ │ │
│Байкал и Байкальской природной│ │ │ │ │ │
│территории" │ 21│ 03│ 648│ 791│ 22 960,0 │
│Подпрограмма "Возрождение Волги"│ 21│ 03│ 648│ 792│ 17 000,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Предупреждение и борьба с│ │ │ │ │ │
│заболеваниями социального│ │ │ │ │ │
│характера (2002 - 2006 годы)" │ 21│ 03│ 649│ │ 259 750,0 │
Подпрограмма "Неотложные меры│ │ │ │ │ │
│борьбы с туберкулезом в России" │ 21│ 03│ 649│ 738│ 142 750,0 │
Подпрограмма "Неотложные меры по│ │ │ │ │ │
│предупреждению распространения в│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации заболева-│ │ │ │ │ │
│ния, вызываемого вирусом иммуно-│ │ │ │ │ │
│дефицита человека│ │ │ │ │ │
│(АНТИ-ВИЧ/СПИД)" │ 21│ 03│ 649│ 740│ 22 000,0 │
Подпрограмма "О мерах по│ │ │ │ │ │
│развитию онкологической помощи│ │ │ │ │ │
│населению Российской Федерации" │ 21│ 03│ 649│ 796│ 95 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сейсмобезопасность территории│ │ │ │ │ │
│России" (2002 - 2010 годы) │ 21│ 03│ 656│ │ 65 400,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 656│ 198│ 65 400,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Сохранение и развитие│ │ │ │ │ │
│архитектуры исторических│ │ │ │ │ │
│городов" (2002 - 2010 годы) │ 21│ 03│ 658│ │ 265 600,0 │
│Подпрограмма "Сохранение и│ │ │ │ │ │
│развитие исторического центра г.│ │ │ │ │ │
│Санкт-Петербурга" │ 21│ 03│ 658│ 744│ 251 400,0 │
│Подпрограмма "Возрождение,│ │ │ │ │ │
│строительство, реконструкция и│ │ │ │ │ │
│реставрация исторических малых и│ │ │ │ │ │
│средних городов России в│ │ │ │ │ │
│условиях экономической реформы" │ 21│ 03│ 658│ 745│ 14 200,0 │
Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Энерго-эффективная экономика"│ │ │ │ │ │
│на 2002- 2005 годы и на│ │ │ │ │ │
│перспективу до 2010 года │ 21│ 03│ 669│ │ 472 200,0 │
Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность топливно-энергетического│ │ │ │ │ │
│комплекса" │ 21│ 03│ 669│ 809│ 460 200,0 │
Подпрограмма "Энергоэффектив-│ │ │ │ │ │
│ность в сфере потребления" │ 21│ 03│ 669│ 811│ 12 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Экономическое и социальное│ │ │ │ │ │
│развитие Дальнего Востока и│ │ │ │ │ │
│Забайкалья на 1996 - 2005 годы" │ 21│ 03│ 672│ │ 35 350,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 672│ 198│ 35 350,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Юг России" (на 2002 - 2006│ │ │ │ │ │
│годы) │ 21│ 03│ 674│ │ 139 000,0 │
│Государственные капитальные│ │ │ │ │ │
│вложения на безвозвратной основе│ 21│ 03│ 674│ 198│ 139 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Исследование и использование│ │ │ │ │ │
│космического пространства │ 24│ │ │ │ 9 742 000,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│космической деятельности │ 24│ 01│ │ │ 2 799 320,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная космическая│ │ │ │ │ │
│программа России на 2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы" │ 24│ 01│ 660│ │ 1 720 000,0 │
│Поддержание и эксплуатация│ │ │ │ │ │
│наземной космической│ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ 24│ 01│ 660│ 195│ 995 000,0 │
│Закупки серийной космической│ │ │ │ │ │
│техники в рамках федеральной│ │ │ │ │ │
│целевой программы │ 24│ 01│ 660│ 644│ 725 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Глобальная навигационная│ │ │ │ │ │
│система" (2002 - 2011 годы) │ 24│ 01│ 662│ │ 1 079 320,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение│ │ │ │ │ │
│функционирования и развития│ │ │ │ │ │
│системы ГЛОНАСС" │ 24│ 01│ 662│ 746│ 1 079 320,0 │
│Научно-исследовательские и│ │ │ │ │ │
│опытно-конструкторские работы в│ │ │ │ │ │
│области космической деятельности│ 24│ 02│ │ │ 6 942 680,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Комплексные меры противодейст-│ │ │ │ │ │
│вия злоупотреблению наркотиками│ │ │ │ │ │
│и их незаконному обороту на 2002│ │ │ │ │ │
│- 2004 годы" │ 24│ 02│ 651│ │ 30 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 24│ 02│ 651│ 187│ 30 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Федеральная космическая│ │ │ │ │ │
│программа России на 2001 - 2005│ │ │ │ │ │
│годы" │ 24│ 02│ 660│ │ 6 365 000,0 │
│Проведение научно-исследователь-│ │ │ │ │ │
│ских и опытно-конструкторских│ │ │ │ │ │
│работ в рамках федеральных целе-│ │ │ │ │ │
│вых программ │ 24│ 02│ 660│187 │ 6 365 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Глобальная навигационная│ │ │ │ │ │
│система" (2002 - 2011 годы) │ 24│ 02│ 662│ │ 547 680,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение│ │ │ │ │ │
│функционирования и развития│ │ │ │ │ │
│системы ГЛОНАСС" │ 24│ 02│ 662│ 746│ 323 030,0 │
│Подпрограмма "Разработка, подго-│ │ │ │ │ │
│товка производства, изготовление│ │ │ │ │ │
│навигационного оборудования и│ │ │ │ │ │
│аппаратуры для гражданских пот-│ │ │ │ │ │
│ребителей" │ 24│ 02│ 662│ 749│ 150 000,0 │
│Подпрограмма "Обеспечение ис-│ │ │ │ │ │
│пользования спутниковых навига-│ │ │ │ │ │
│ционных систем в интересах спе-│ │ │ │ │ │
│циальных потребителей" │ 24│ 02│ 662│ 750│ 74 650,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Военная реформа │ 25│ │ │ │ 16 544 982,8 │
│ │ │ │ │ │ │
│Проведение военной реформы │ 25│ 01│ │ │ 16 544 982,8 │
│Расходы на проведение военной│ │ │ │ │ │
│реформы │ 25│ 01│ 611│ │ 16 544 982,8 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 25│ 01│ 611│ 397│ 94 877,0 │
│Денежное довольствие│ │ │ │ │ │
│военнослужащих │ 25│ 01│ 611│ 601│ 2 002 445,1 │
│Обеспечение льгот и компенсаций│ │ │ │ │ │
│военнослужащим и членам их семей│ 25│ 01│ 611│ 605│ 1 472 351,0 │
│Транспортное обеспечение в│ │ │ │ │ │
│рамках государственного оборон-│ │ │ │ │ │
│ного заказа │ 25│ 01│ 611│ 609│ 1 085 541,3 │
│Содержание, эксплуатация и│ │ │ │ │ │
│текущий ремонт вооружения,│ │ │ │ │ │
│военной техники и имущества │ 25│ 01│ 611│ 610│ 684 300,0 │
│Жилой фонд │ 25│ 01│ 611│ 631│ 11 205 468,4 │
│ │ │ │ │ │ │
│Дорожное хозяйство │ 26│ │ │ │ 68 519 404,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Дорожное хозяйство │ 26│ 01│ │ │ 68 519 404,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│дорожного хозяйства │ 26│ 01│ 479│ │ 30 736 000,0 │
│Текущие расходы организациям на│ │ │ │ │ │
│управление дорожным хозяйством │ 26│ 01│ 479│ 522│ 1 000 000,0 │
│Субвенции и субсидии бюджетам│ │ │ │ │ │
│субъектов Российской Федерации│ │ │ │ │ │
│на финансирование дорожного│ │ │ │ │ │
│хозяйства │ 26│ 01│ 479│ 532│ 29 736 000,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Модернизация транспортной│ │ │ │ │ │
│системы России" (до 2010 года) │ 26│ 01│ 630│ │ 37 783 404,0 │
│Подпрограмма "Автомобильные│ │ │ │ │ │
│дороги" │ 26│ 01│ 630│ 701│ 37 783 404,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы │ 30│ │ │ │ -3 067 652,2 │
│ │ │ │ │ │ │
│Резервные фонды │ 30│ 01│ │ │ 4 300 000,0 │
│Резервные фонды │ 30│ 01│ 510│ │ 4 300 000,0 │
│Резервный фонд Правительства│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 01│ 510│ 390│ 1 000 000,0 │
│Резервный фонд Президента│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 01│ 510│ 391│ 500 000,0 │
│Резервный фонд Правительства│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации по│ │ │ │ │ │
│предупреждению и ликвидации│ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций и│ │ │ │ │ │
│последствий стихийных бедствий │ 30│ 01│ 510│ 392│ 2 800 000,0 │
│Проведение выборов и│ │ │ │ │ │
│референдумов │ 30│ 02│ │ │ 2 632 436,5 │
│Территориальные органы │ 30│ 02│ 038│ │ 478 848,9 │
│Денежное содержание аппарата │ 30│ 02│ 038│ 027│ 410 530,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 30│ 02│ 038│ 029│ 68 318,6 │
│Государственная автоматизирован-│ │ │ │ │ │
│ная информационная система "Вы-│ │ │ │ │ │
│боры", повышение правовой куль-│ │ │ │ │ │
│туры избирателей и организаторов│ │ │ │ │ │
│федеральных выборов │ 30│ 02│ 080│ │ 1 160 662,9 │
│Расходы на развитие и функциони-│ │ │ │ │ │
│рование государственной автома-│ │ │ │ │ │
│тизированной информационной сис-│ │ │ │ │ │
│темы "Выборы", повышение право-│ │ │ │ │ │
│вой культуры избирателей, обуче-│ │ │ │ │ │
│ние организаторов федеральных│ │ │ │ │ │
│выборов │ 30│ 02│ 080│ 460│ 1 160 662,9 │
│Расходы на проведение выборов и│ │ │ │ │ │
│референдумов │ 30│ 02│ 511│ │ 804 650,1 │
│Выборы в Федеральное Собрание│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 02│ 511│ 393│ 190 113,6 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 30│ 02│ 511│ 397│ 614 536,5 │
│Содержание членов Центральной│ │ │ │ │ │
│избирательной комиссии│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 02│ 512│ │ 9 239,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 30│ 02│ 512│ 027│ 9 239,8 │
│Обеспечение деятельности Цент-│ │ │ │ │ │
│ральной избирательной комиссии│ │ │ │ │ │
│Российской Федерации │ 30│ 02│ 513│ │ 179 034,8 │
│Денежное содержание аппарата │ 30│ 02│ 513│ 027│ 48 260,3 │
│Расходы на содержание аппарата │ 30│ 02│ 513│ 029│ 130 774,5 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные│ │ │ │ │ │
│ссуды) │ 30│ 03│ │ │ -10 445 796,8 │
│Бюджетные кредиты (бюджетные│ │ │ │ │ │
│ссуды) │ 30│ 03│ 514│ │ -10 445 796,8 │
│Другие ссуды │ 30│ 03│ 514│ 399│ -10 445 796,8 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим подразделам │ 30│ 04│ │ │ 433 408,1 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим целевым статьям │ 30│ 04│ 515│ │ 433 408,1 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 30│ 04│ 515│ 397│ 433 408,1 │
│Туризм │ 30│ 05│ │ │ 12 300,0 │
│Государственная поддержка│ │ │ │ │ │
│туризма │ 30│ 05│ 289│ │ 12 300,0 │
│Средства, направленные на│ │ │ │ │ │
│финансирование туризма │ 30│ 05│ 289│ 286│ 12 300,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Целевые бюджетные фонды │ 31│ │ │ │ 13 893 900,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│Фонд Министерства Российской│ │ │ │ │ │
│Федерации по атомной энергии │ 31│ 09│ │ │ 13 893 900,0 │
│Расходы за счет целевого фонда,│ │ │ │ │ │
│консолидируемого в бюджете │ 31│ 09│ 520│ │ 12 610 880,0 │
│Выплаты пенсий и пособий │ 31│ 09│ 520│ 326│ 474 000,0 │
│Расходы на мероприятия по│ │ │ │ │ │
│повышению ядерной, радиационной│ │ │ │ │ │
│и экологической безопасности и│ │ │ │ │ │
│поддержке фундаментальной науки │ 31│ 09│ 520│ 375│ 2 300 680,0 │
│Компенсация организациям расхо-│ │ │ │ │ │
│дов, связанных с исполнением│ │ │ │ │ │
│международных обязательств, при-│ │ │ │ │ │
│нятых Российской Федерацией │ 31│ 09│ 520│ 377│ 5 347 900,0 │
│Прочие расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │
│другим видам расходов │ 31│ 09│ 520│ 397│ 4 488 300,0 │
│Федеральная целевая программа│ │ │ │ │ │
│"Реформирование и развитие│ │ │ │ │ │
│оборонно-промышленного комплекса│ │ │ │ │ │
│(2002 - 2006 годы)" │ 31│ 09│ 665│ │ 1 283 020,0 │
│Подпрограмма "Реформирование│ │ │ │ │ │
│предприятий атомной промышлен-│ │ │ │ │ │
│ности (ядерно-оружейного комп-│ │ │ │ │ │
│лекса) на 2002 - 2006 годы" │ 31│ 09│ 665│ 751│ 1 283 020,0 │
└────────────────────────────────┴───┴───┴────┴────┴────────────────────┘
* Из них государственная поддержка за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с закладкой многолетних насаждений и уходом за ними, оказывается сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.
Приложение 23
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Программа
государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2002 год

(тыс. рублей)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)

Государственные ценные бумаги119 674 530,5
привлечение средств
212 155 983,1
погашение основной суммы задолженности
92 481 452,6
Иные долговые обязательства
23 405 731,1
привлечение средств
-
погашение основной суммы задолженности
23 405 731,1
в том числе:
предварительная компенсация сбережений
15 600 000,0
погашение государственных долговых
товарных обязательств
2 000 000,0
погашение векселей Министерства финансов
Российской Федерации
4 841 159,2
прочее погашение
964 571,9
Кроме того:
Предоставление государственных гарантий Российской Федерации
38 600 000,0
в том числе:
При страховании гражданской ответственности российских авиаперевозчиков до 1 апреля 2002 года
30 000 000,0
ФГУП "Космическая связь"
600 000,0
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
2 000 000,0
ГУП "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка при Минсельхозе России"
6 000 000,0
Приложение 24
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Программа государственных внешних заимствований Российской
Федерации на 2002 год

Государственные внешние заимствования
Российской Федерации на 2002 год

┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ N │ Категории кредитов │ Сумма │ Срок │
│ п/п│ (займов) │ заимствования │погашения│
│ │ │ в 2002 году │ (лет) │
│ │ │(млн. долл. США)│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│1 │Несвязанные (финансовые) заимствования│ 2 190 │ 5 - 17 │
│ │Источники привлечения несвязанных│ │ │
│ │(финансовых) кредитов (займов)│ │ │
│ │(перечень 1) │ │ │
│2 │Целевые иностранные заимствования │ 653,3 │ │
│ │ в том числе: │ │ │
│ │кредиты (займы) международных финансо-│ │ │
│ │вых организаций (МФО) (перечень 2) │ │ │
│ │кредиты (займы) правительств иностран-│ │ │
│ │ных государств, банков и фирм (перечень│ │ │
│ │3) │ │ │
│ │Всего │ 2 843,3 │ │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┘
Перечень 1

Источники привлечения несвязанных (финансовых)
кредитов (займов)

┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ N │ Источники привлечения │ Сумма │ Срок │
│ п/п│ и наименованиесовых) │ заимствования │погашения│
│ │ кредитов (займов) │ в 2002 году │ (лет) │
│ │ │(млн. долл. США)│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ 1 │Международные рынки капитала │ до 2 000 │ 5 │
│ │Внешний облигационный заем в долларах│ │ │
│ │США │ до 2 000 │ │
│ 2 │Международный банк реконструкции и│ │ │
│ │развития │ до 40 │ │
│ │Заем на развитие бюджетного федерализма│ │ │
│ │и реформирование региональных финансов│ │ │
│ │(120 млн. долларов США) │ до 40 │ 17 │
│ 3 │Кредитные агентства, банки и фирмы│ │ │
│ │иностранных государств │ до 150 │ │
│ │Заем на поддержку структурных│ │ │
│ │преобразований │ до 150 │ 17 │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┘
Перечень 2

Кредиты (займы) международных финансовых организаций (МФО)

┌─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
│ Конечные получатели │ Направления │ Сумма │ Дата │Использо-│Использо-│ Организация │
│ │ использования │заимствования│ завершения│ вание до│ вание в │ (орган), │
│ │ кредитов │ (млн.долл. │ возврата │ 1 января│2002 году│предоставившая │
│ │ (займов) │ США) │ основного │2002 года│(прогноз)│ гарантию*
│ │ │ │ долга │ (оценка)│ (млн. │ │
│ │ │ │ │ (млн. │ долл. │ │
│ │ │ │ │ долл. │ США) │ │
│ │ │ │ │ США) │ │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ Проект "Бюро экономического анализа" │
│ Цель проекта: содействие разработке экономической стратегии │
│ Правительства Российской Федерации и высококвалифицированное │
│ аналитическое обеспечение среднесрочной экономической политики │
│ │
│Займы МФО,│4185-0-RU │Вычислительная │ 22,6 │15.03.2014 │ 17,0 │ 2,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │техника, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатель │Фонд "Бюро экономического │ 22,6 │ │ │ │ │
│средств │анализа" │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 22,6 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Правовая реформа" │
│ Цель проекта: содействие правовой реформе, в частности развитию │
│ законотворчества, распространению правовой информации, подготовке │
│ юридических кадров и судебной реформе │
│ │
│Займы МФО,│4035-0-RU │Консультацион- │ 58,0 │15.03.2013 │ 30,7 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │вычислительная │ │ │ │ │ │
│проекта │ │техника, │ │ │ │ │ │
│ │ │издательская │ │ │ │ │ │
│ │ │деятельность │ │ │ │ │ │
│Получатель │Российский Фонд правовых│ 58,0 │ │ │ │ │
│средств │реформ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 58,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Проект развития кредитного портфеля"**
│ Цель проекта: финансирование подготовки проектов для их │
│ последующего кредитования Всемирным банком, содействие российским │
│ производителям │
│ │
│Займы МФО,│3844-0-RU │Консультацион- │ 38,2 │15.01.2012 │ 33,8 │ 2,4 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги и│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │предоставление │ │ │ │ │ │
│проекта │ │займов для│ │ │ │ │ │
│ │ │подготовки │ │ │ │ │ │
│ │ │проектов │ │ │ │ │ │
│Получатель │Федеральный центр проектного│ 38,2 │ │ │ │ │
│средств │финансирования │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 38,2 │ │ │ │ │
│ Проект "Проект развития системы государственной статистики" │
│ Цель проекта: реструктуризация государственной статистической │
│ системы Госкомстата России и укрепление других ведомств, │
│ занимающихся сбором данных │
│ │
│Займы МФО,│4468-0-RU │Консультацион- │ 30,0 │15.09.2016 │ 2,7 │ 7,8 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │Государственный комитет│ 30,0 │ │ │ │ │
│средств │Российской Федерации по│ │ │ │ │ │
│ │статистике │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Техническое содействие реформе бюджетной системы │
│ на региональном уровне" │
│ Цель проекта: содействие субъектам Российской Федерации в │
│ осуществлении бюджетных и структурных реформ, содействие │
│ реформированию системы межбюджетных отношений │
│ │
│Займы МФО,│4528-0-RU │Консультацион- │ 30,0 │15.12.2016 │ 3,7 │ 7,6 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │компьютерное │ │ │ │ │ │
│проекта │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│ │ │программные │ │ │ │ │ │
│ │ │продукты │ │ │ │ │ │
│Получатель │Разные │ 30,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Модернизация казначейской системы Российской Федерации" │
│ Цель проекта: развитие системы органов федерального казначейства │
│ для повышения эффективности управления государственными │
│ финансовыми ресурсами и контроля за ними │
│ │
│Займы МФО,│x11-RU │Консультацион- │ 400,0 │ │ 0,0 │ 4,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │компьютеры и│ │ │ │ │ │
│проекта │ │программное │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспечение │ │ │ │ │ │
│Получатель │Министерство финансов Россий-│ 400,0 │ │ │ │ │
│средств │ской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 400,0 │ │ │ │ │
│ (Привлечение займа планируется в виде нескольких траншей) │



│ │
│ Проект "Модернизация налоговой службы-2" │
│ Цель проекта: создание общей административной информационной │
│ системы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам │
│ │
│Займы МФО,│МБРР │Компьютерное │ 100,0 │ │ 0,0 │ 1,0 │ │
│привлекаемые для│ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Министерство Российской Феде- │ 100,0 │ │ │ │ │
│средств │рации по налогам и сборам │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 100,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Повышение эффективности использования энергии"**
│ Цель проекта: повышение эффективности использования энергии путем │
│ реализации инвестиционных подпроектов в городах Российской │
│ Федерации и оказание техпомощи в реализации экономической политики │
│ Правительства Российской Федерации в газовой отрасли │
│ │
│Займы МФО,│3876-0-RU │Закупка обору-│ 30,0 │15.03.2013 │ 19,6 │ 5,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │дования, кон-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │сультационные │ │ │ │ │ │
│проекта │ │услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ │ 3,9 │15.08.2007 │ │ │Администрация │
│средств │г.Архангельска│ │ │ │ │ │Архангельской │
│ │ │ │ │ │ │ │области │
│ │Калининградс- │ │ 5,3 │15.02.2007 │ │ │Администрация │
│ │кое │ │ │ │ │ │Калининградской│
│ │муниципальное │ │ │ │ │ │области │
│ │предприятие │ │ │ │ │ │ │
│ │"Калининград- │ │ │ │ │ │ │
│ │теплосеть" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Министерство │ │ 7,9 │ │ │ │ │
│ │энергетики │ │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Рязанское │ │ 0,5 │15.08.2006 │ │ │Администрация │
│ │муниципальное │ │ │ │ │ │Рязанской │
│ │предприятие │ │ │ │ │ │области │
│ │тепловых сетей│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Семеновское │ │ 9,5 │15.08.2006 │ │ │Администрация │
│ │муниципальное │ │ │ │ │ │Нижегородской │
│ │предприятие │ │ │ │ │ │области │
│ │тепловых сетей│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ │ 2,9 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка предприятий" │
│ Цель проекта: предоставление финансовых ресурсов для инвестиций в │
│ реальный сектор экономики, содействие развитию соответствующей │
│ финансовой инфраструктуры │
│ │
│Займы МФО,│3763-0-RU │Технологическое│ 150,0 │15.08.2011 │ 47,3 │ 20,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ │ │ │ │ │ │
│средств │(В прогнозе использования│ │ │ │ │ │
│ │средств в 2002 году│ │ │ │ │ │
│ │предусмотреть возможность│ │ │ │ │ │
│ │предоставления займов для ЗАО│ │ │ │ │ │
│ │"Липчанка", ТНО "Славянская│ │ │ │ │ │
│ │бумага", Государственного│ │ │ │ │ │
│ │Щелковского биокомбината) │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 150,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка реформы в электроэнергетическом секторе" │
│ Цель проекта: реформирование электроэнергетической промышленности │
│ в целях укрепления государственного контроля над монополиями и │
│ внедрения конкуренции в производстве и снабжении электроэнергией │
│ │
│Займы МФО,│4181-0-RU │Консультацион- │ 40,0 │15.08.2014 │ 6,0 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оргтехника │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатели │Министерство энергетики│ 2,1 │15.08.2014 │ │ │ │
│средств │Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │РАО "ЕЭС России" │ 29,0 │15.08.2012 │ │ │ │
│ │Федеральная энергетическая│ 8,9 │15.08.2014 │ │ │ │
│ │комиссия Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 40,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Проект ликвидации последствий аварии на нефтепроводе │
│ Харьяга - Усинск в Республике Коми" │
│ Цель проекта: ликвидация последствий нефтяного разлива и │
│ сокращение экологического ущерба в бассейне реки Печоры, │
│ содействие безопасной эксплуатации нефтепровода │
│ │
│Займы МФО,│3872-RU │Работы по лик-│ 99,0 │01.05.2012 │ 97,4 │ 1,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │видации нефтя-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ного загрязне-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │ния, трубы,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │ОАО "Коминефть" │ 99,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 99,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство Мутновской ГЭоЭС в Камчатской области" │
│ Цель проекта: развитие возобновляемых источников энергии в │
│ Камчатском регионе │
│ │
│Займы МФО,│е-598 │Оборудование │ 99,9 │19.08.2012 │ 65,4 │ 15,0 │ │
│привлекаемые для│ЕБРР │для │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │геотермальной │ │ │ │ │ │
│проекта │ │станции, │ │ │ │ │ │
│ │ │строительные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы │ │ │ │ │ │
│Получатель │ЗАО "Геотерм" │ │ 99,9 │ │ │ │Администрация │
│средств │ │ │ │ │ │ │Камчатской │
│ │ │ │ │ │ │ │области │
│ │ Итого │ 99,9 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка земельной реформы (ЛАРИС)" │
│ Цель проекта: создание в Российской Федерации автоматизированной │
│ системы регистрации земельных участков │
│ │
│Займы МФО,│3756-0-RU │Вычислительная │ 80,0 │01.04.2011 │ 47,0 │ 9,6 │ │
│привлекаемые для│МБРР │техника, обору-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │дование, техно-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │логии, консуль-│ │ │ │ │ │
│ │ │тационные услу-│ │ │ │ │ │
│ │ │ги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация Архангельской│ 1,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│средств │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Калининградской│ 2,8 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Ленинградской│ 2,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Нижегородской│ 6,4 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Омской области │ 2,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │Администрация Пермской области│ 8,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │Администрация Самарской│ 2,8 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Смоленской│ 1,5 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Государственный земельный│ 40,1 │ │ │ │ │
│ │комитет Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │Правительство Республики│ 1,4 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │Мордовия │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 10,0 │01.03.2011 │ │ │ │
│ │ Итого │ 80,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Управление окружающей средой" │
│ Цель проекта: модернизация федеральных и региональных систем │
│ управления окружающей средой, финансирование экономически │
│ целесообразных и приоритетных проектов по борьбе с загрязнением │
│ окружающей среды │
│ │
│Займы МФО,│3806-0-RU │Технологическое│ 110,0 │01.09.2011 │ 59,6 │ 10,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Архангельский │ 7,0 │15.02.2003 │ │ │ │
│средств │целлюлозно-бумажный комбинат │ │ │ │ │ │
│ │Высокогорский │ 5,6 │15.02.2005 │ │ │Администрация │
│ │горно-обогатительный комбинат │ │ │ │ │Свердловской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Центр подготовки и реализации│ 55,0 │ │ │ │ │
│ │проектов технического│ │ │ │ │ │
│ │содействия │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 42,4 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 110,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект по устойчивому лесопользованию" │
│ Цель проекта: поддержка лесовосстановления и содействие │
│ реформированию лесной промышленности России │
│ │
│Займы МФО,│х14-RU │Оборудование, │ 60,0 │15.04.2017 │ 3,3 │ 6,4 │ │
│привлекаемые для│МБРР │консультацион- │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│проекта │ │работы │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 6,0 │ │ │ │ │
│средств │Красноярского │ │ │ │ │ │
│ │края │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │ 8,0 │ │ │ │ │
│ │Ленинградской │ │ │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │ 11,0 │ │ │ │ │
│ │Хабаровского │ │ │ │ │ │
│ │края │ │ │ │ │ │
│ │Министерство │ 30,5 │ │ │ │ │
│ │природных │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов Рос- │ │ │ │ │ │
│ │сийской Феде- │ │ │ │ │ │
│ │рации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Разные │ 4,5 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 60,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Городской общественный транспорт" │
│ Цель проекта: содействие реформированию системы городского │
│ транспорта, закупка подвижного состава и запасных частей для 14 │
│ городов Российской Федерации - участников проекта │
│ │
│Займы МФО,│3885-0-RU │Автобусы, │ 251,0 │01.11.2011 │ 245,0 │ 2,4 │ │
│привлекаемые для│МБРР │троллейбусы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│ │ │ремонтные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы │ │ │ │ │ │
│ │ │подвижного │ │ │ │ │ │
│ │ │состава │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 4,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│средств │г.Нижнего │ │ │ │ │Нижегородской │
│ │Новгорода │ │ │ │ │области │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │ 6,1 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Великие Луки │ │ │ │ │Псковской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 12,4 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Вологды │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 34,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Екатеринбур- │ │ │ │ │Свердловской │
│ │га │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 14,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Костромы │ │ │ │ │Костромской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 15,3 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Новгорода │ │ │ │ │Новгородской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 43,7 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Омска │ │ │ │ │Омской области │
│ │Администрация │ 12,8 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Пскова │ │ │ │ │Псковской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 26,7 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Ростова-на- │ │ │ │ │Ростовской │
│ │Дону │ │ │ │ │области │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 34,0 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Самары │ │ │ │ │Самарской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 10,8 │15.04.2010 │ │ │Правительство │
│ │г.Саранска │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Мордовия │
│ │Администрация │ 12,4 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Смоленска │ │ │ │ │Смоленской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 7,2 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Твери │ │ │ │ │Тверской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Мэрия │ 10,8 │15.04.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Череповца │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 6,2 │15.04.2010 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 251,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Модернизация железнодорожного транспорта России" │
│ Цель проекта: проведение необходимой модернизации путей и │
│ оборудования, а также внедрение современных систем информации о │
│ движении, об эксплуатации и управлении дальними грузовыми и │
│ пассажирскими перевозками │
│ │
│Займы МФО,│е-431 │Железнодорожное│ 120,1 │22.07.2009 │ 92,9 │ 13,36 │ │
│привлекаемые для│ЕБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │электротехниче-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │ское │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │Министерство путей сообщения│ 120,1 │ │ │ │ │
│средств │Российской Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 120,1 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство и реконструкция автодорожных мостов" │
│ Цель проекта: восстановление и реконструкция автодорожных мостов │
│ │
│Займы МФО,│3990-0-RU │Ремонтно-строи-│ 154,7 │15.03.2013 │ 135,9 │ 4,1 │ │
│привлекаемые для│МБРР │тельные работы,│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Правительство │ 80,0 │01.03.2009 │ │ │ │
│средств │Москвы │ │ │ │ │ │
│ │Минтранс │ 62,7 │ │ │ │ │
│ │России │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 12,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 154,7 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Развитие транспортной инфраструктуры в г.Москве" │
│ Цель проекта: развитие транспортной инфраструктуры г.Москвы │
│ │
│Займы МФО,│х03-RU │Дорожные │ 60,0 │ │ 0,0 │ 12,3 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатель │Правительство Москвы │ 60,0 │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 60,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство участков первой очереди транспортного обхода │
│ г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск" │
│ Цель проекта: строительство транспортного обхода │
│ г.Санкт-Петербурга и автодороги Чита - Хабаровск │
│ │
│Займы МФО,│ЕБРР │Строительные │ 229,0 │ │ 0,0 │ 1,2 │ │
│привлекаемые для│ │работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │Росавтодор Минтранса России │ │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 229,0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ Проект "Проект развития рынка капитала" │
│ Цель проекта: совершенствование правовой базы в сфере рынка ценных │
│ бумаг, укрепление институтов, регулирующих рынок ценных бумаг │
│ │
│Займы МФО,│4029-0-RU │Компьютерное │ 55,3 │01.06.2013 │ 23,5 │ 12,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Федеральная комиссия по рынку │ 51,3 │ │ │ │ │
│средств │ценных бумаг │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 4,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 55,3 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Развитие финансовых учреждений"**
│ Цель проекта: содействие развитию и укреплению банковской системы, │
│ в том числе путем реструктуризации и совершенствования │
│ регулирования банковского сектора │
│ │
│Займы МФО,│3734-0-RU │Компьютерное │ 140,5 │15.03.2011 │ 76,2 │ 8,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │оборудование, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │программное │ │ │ │ │ │
│проекта │ │обеспечение, │ │ │ │ │ │
│ │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Агентство по реструктуризации │ │ │ │ 8,0 │ │
│средств │кредитных организаций │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 140,5 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Содействие структурной перестройке угольной промышленности" │
│ Цель проекта: улучшение управления процессом структурной │
│ перестройки угольной промышленности │
│ │
│Займы МФО,│4059-0-RU │Консультацион- │ 25,0 │15.06.2013 │ 18,9 │ 4,3 │ │
│привлекаемые для │МБРР │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оргтехника │ │ │ │ │ │
│ проекта │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │Некоммерческий фонд "Реформу-│ 25,0 │ │ │ │ │
│средств │голь" │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 25,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Восстановление комплекса телерадиовещания и связи │
│ "Останкинская телебашня" │
│ Цель проекта: проведение комплекса работ по восстановлению и │
│ ремонту телебашни после пожара, а также модернизация устаревшего │
│ оборудования │
│ │
│Займы МФО,│ЕБРР │Строительные │ 14,0 │ │ 0,0 │ 2,0 │ │
│привлекаемые для│ │работы, закупка│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │оборудования, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Получатель │ГЦРТ │ 14,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 14,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Жилищный проект" │
│ Цель проекта: финансирование инженерного обустройства земли и │
│ жилищного строительства в городах, финансирование производства │
│ строительных материалов и развитие системы регистрации прав на │
│ недвижимость │
│ │
│Займы МФО,│3850-0-RU │Строительные │ 249,3 │01.02.2012 │ 206,7 │ 23,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы, кон-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │сультационные │ │ │ │ │ │
│проекта │ │услуги, обору-│ │ │ │ │ │
│ │ │дование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация г.Нижнего│ 8,8 │01.02.2005 │ │ │Администрация │
│средств │Новгорода │ │ │ │ │Нижегородской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация г.Барнаула │ 4,0 │01.02.2005 │ │ │Правительство │
│ │ │ │ │ │ │Республики Ал- │
│ │ │ │ │ │ │тай │
│ │Администрация г.Новгорода │ 9,6 │01.02.2005 │ │ │Администрация │
│ │ │ │ │ │ │Новгородской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 33,5 │01.02.2005 │ │ │ │
│ │г.Санкт-Петербурга │ │ │ │ │ │
│ │Администрация г.Твери │ 5,5 │01.02.2005 │ │ │Администрация │
│ │ │ │ │ │ │Тверской об- │
│ │ │ │ │ │ │ласти │
│ │Администрация г.Казани │ 9,1 │01.08.2005 │ │ │Кабинет │
│ │ │ │ │ │ │министров - │
│ │ │ │ │ │ │Правительство │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Татарстан │
│ │Красноярская │ │ │ │ │ │
│ │городская │ 6,6 │01.08.2005 │ │ │Администрация │
│ │администрация │ │ │ │ │Красноярского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Саратовская │ │ │ │ │ │
│ │городская │ 4,4 │01.08.2005 │ │ │Администрация │
│ │администрация │ │ │ │ │Саратовской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 167,8 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 249,3 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Передача ведомственного жилого фонда" │
│ Цель проекта: ремонт и поддержание жилого фонда в связи с │
│ передачей объектов с баланса предприятий в ведение муниципальных │
│ властей │
│ │
│Займы МФО,│4012-0-RU │Счетчики для│ 186,4 │15.05.2011 │ 55,7 │ 8,4 │ │
│привлекаемые для │МБРР │измерения рас-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │хода тепла,│ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │ремонтные рабо-│ │ │ │ │ │
│ │ │ты │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 19,6 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│средств │г.Владимира │ │ │ │ │Владимирской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 17,6 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Opeнбурга │ │ │ │ │Оренбургской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Администрация │ 19,0 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Рязани │ │ │ │ │Рязанской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Городское самоуправление│ 25,0 │15.05.2010 │ │ │Правительство │
│ │г.Ижевска │ │ │ │ │Удмуртской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │Мэрия │ 4,5 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Волхова │ │ │ │ │Ленинградской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Мэрия │ 32,2 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │г.Череповца │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Самоуправление г.Петрозаводска│ 23,5 │15.05.2010 │ │ │Правительство │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Карелия │
│ │Саратовская городская│ 35,0 │15.05.2010 │ │ │Администрация │
│ │администрация │ │ │ │ │Саратовской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 10,0 │15.05.2010 │ │ │ │
│ │ Итого │ 186,4 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей │
│ среды г.Калининграда" │
│ Цель проекта: реконструкция систем водоснабжения и канализации │
│ г.Калининграда │
│ │
│Займы МФО,│е758 │Оборудование, │ 18,0 │01.02.2015 │ 0,0 │ 2,7 │Администрация │
│привлекаемые для│ЕБРР │строительные │ │ │ │ │Калининградской│
│финансирования │ │работы, │ │ │ │ │области │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MIL 99/2 Банк │Оборудование, │ 13,0 │01.02.2021 │ 1,5 │ 3,5 │ │
│ │Нордик │строительные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы │ │ │ │ │ │
│Получатель │Водоканал г.Калининграда │ 31,0 │18.08.2014 │ │ │ │
│средств │ Итого │ 31,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект реконструкции центра г.Санкт-Петербурга"**
│ Цель проекта: финансирование пилотных проектов по реконструкции │
│ центральной части города, развитие инвестиционной стратегии │
│ │
│Займы МФО,│4144-0-RU Строительные │ 31,0 │15.03.2015 │ 29,0 │ 2,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │Администрация │ 31,0 │ │ │ │ │
│средств │г.Санкт-Петербурга │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 31,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Городское водоснабжение и канализация" │
│ Цель проекта: реконструкция систем водоснабжения и канализации в │
│ различных городах Российской Федерации, финансовое укрепление │
│ местных водоканалов │
│ │
│Займы МФО,│x09-RU │Оборудование, │ 122,5 │15.12.2017 │ 0,0 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │трубы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │счетчики, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │ремонтные │ │ │ │ │ │
│ │ │работы, │ │ │ │ │ │
│ │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги │ │ │ │ │ │
│Получатели │Водоканал - │ 13,5 │ │ │ │Администрация │
│средств │г.Астрахань │ │ │ │ │Астраханской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 1,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Волхов │ │ │ │ │Ленинградской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 1,5 │ │ │ │Правительство │
│ │г.Воткинск │ │ │ │ │Удмуртской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │Водоканал - │ 1,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Гагарин │ │ │ │ │Смоленской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 7,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Канск │ │ │ │ │Красноярского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Водоканал - │ 4,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Находка │ │ │ │ │Приморского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Водоканал - │ 6,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Орел │ │ │ │ │Орловской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 10,0 │ │ │ │Правительство │
│ │г.Петрозаводск │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Карелия │
│ │Водоканал - │ 5,0 │ │ │ │Правительство │
│ │г.Печора │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │Коми │
│ │Водоканал - │ 8,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Псков │ │ │ │ │Псковской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 25,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Сочи │ │ │ │ │Краснодарского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Водоканал - │ 5,0 │ │ │ │Администрация │
│ │г.Тобольск │ │ │ │ │Тюменской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Водоканал - │ 12,5 │ │ │ │Кабинет │
│ │г.Чебоксары │ │ │ │ │Министров │
│ │ │ │ │ │ │Чувашской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │Водоканал - г. │ 2,0 │ │ │ │Администрация │
│ │Вологда │ │ │ │ │Вологодской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Разные │ 21,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 122,5 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реконструкция систем городского теплоснабжения" │
│ Цель проекта: проведение ремонтных работ, внедрение счетчиков │
│ потребления тепла, внедрение децентрализованных систем отопления, │
│ а также переход предприятий централизованного теплоснабжения на │
│ коммерческую основу │
│ │
│Займы МФО,│х01-RU Счетчики тепла,│ 85,0 │15.05.2018 │ 0,0 │ 3,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР оборудование │ │ │ │ │ │
│финансирования │ для теплоснаб-│ │ │ │ │ │
│проекта │ жения, ремонт-│ │ │ │ │ │
│ │ ные работы,│ │ │ │ │ │
│ │ консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ ные услуги │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрации городов │ 77,0 │ │ │ │Субъекты │
│средств │Российской Федерации │ │ │ │ │Российской │
│ │ │ │ │ │ │Федерации │
│ │Госстрой России │ 8,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 85,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реконструкция центра г.Санкт-Петербурга" │
│ Цель проекта: осуществление критических инвестиций в рамках │
│ федеральной программы реконструкции исторического центра │
│ г.Санкт-Петербурга │
│ │
│Займы МФО,│у11-RU │Строительные │ 150,0 │ │ 0,0 │ 12,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы и │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │услуги, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация │ 100,0 │ │ │ │ │
│средств │г.Санкт-Петербурга │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 50,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 150,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Инновационный проект развития образования" │
│ Цель проекта: обеспечение стабильности финансирования и повышение │
│ эффективности затрат на издание учебников, улучшение руководства │
│ системой образования путем организации статистической службы и │
│ системы контроля │
│ │
│Займы МФО,│4183-0-RU │Компьютеры, │ 68,0 │15.06.2014 │ 13,1 │ 7,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │учебники, прог-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │раммные продук-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │ты, консульта-│ │ │ │ │ │
│ │ │ционные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│Получатели │Национальный фонд подготовки │ 6,8 │ │ │ │ │
│средств │финансово-управленческих │ │ │ │ │ │
│ │кадров │ │ │ │ │ │
│ │ Разные │ 61,2 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 68,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Поддержка региональной социальной инфраструктуры" │
│ Цель проекта: финансирование инвестиционных проектов в областях │
│ здравоохранения и образования, водоснабжения и канализации, │
│ развитие систем финансирования │
│ │
│Займы МФО,│4009-0-RU │Ремонтные и│ 143,5 │15.04.2013 │ 67,5 │ 15,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │строительные │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │работы, кон-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │сультационные │ │ │ │ │ │
│ │ │услуги, обуче-│ │ │ │ │ │
│ │ │ние │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация Новосибирской│ 65,6 │10.04.2008 │ │ │ │
│средств │области │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Ростовской│ 70,9 │10.04.2008 │ │ │ │
│ │области │ │ │ │ │ │
│ │Фонд социальных проектов │ 7,0 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 143,5 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Реформа системы образования" │
│ Цель проекта: структурная перестройка системы образования │
│ Российской Федерации, в том числе профессионального и среднего │
│ образования, на основе реализации пилотных проектов в нескольких │
│ субъектах Российской Федерации │
│ │
│Займы МФО,│у10-RU │Ремонтные и │ 50,0 │15.03.2018 │ 0,5 │ 2,5 │ │
│привлекаемые для│МБРР │строительные │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │работы, │ │ │ │ │ │
│проекта │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ │обучение, │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ 50,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 50,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект реформы здравоохранения" │
│ Цель проекта: проведение реформы здравоохранения в Тверской и │
│ Калужской областях, осуществление на федеральном уровне │
│ национальной программы семейной медицины и осуществление │
│ мониторинга, оценки и распространения опыта реформ здравоохранения │
│ │
│Займы МФО,│4182-0-RU │Строительные │ 66,0 │15.02.2012 │ 22,7 │ 11,7 │ │
│привлекаемые для│МБРР │работы, меди-│ │ │ │ │ │
│финансирования │ │цинское обору-│ │ │ │ │ │
│проекта │ │дование, ком-│ │ │ │ │ │
│ │ │пьютеры, прог-│ │ │ │ │ │
│ │ │раммные продук-│ │ │ │ │ │
│ │ │ты, консульта-│ │ │ │ │ │
│ │ │ционные услуги,│ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация Калужской облас-│ 30,0 │15.02.2011 │ │ │ │
│средств │ти │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Тверской области│ 30,0 │15.02.2011 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Фонд "Российское здравоохране-│ 6,0 │ │ │ │ │
│ │ние" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 66,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа" │
│ Цель проекта: развитие системы профилактики, улучшение качества │
│ предоставляемой населению медицинской помощи при лечении │
│ туберкулеза и СПИДа, закупка медикаментов │
│ │
│Займы МФО,│х16-RU │Медикаменты и │ 150,0 │ │ 0,0 │ 3,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │лекарственные │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │препараты для │ │ │ │ │ │
│проекта │ │профилактики и │ │ │ │ │ │
│ │ │лечения │ │ │ │ │ │
│ │ │заболеваний, │ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│ │ │медицинских │ │ │ │ │ │
│ │ │работников, │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ 150,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 150,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Техническое содействие реформе системы здравоохранения" │
│ Цели проекта: техническое содействие структурной перестройке │
│ системы здравоохранения, включая реализацию мероприятий, │
│ содержащихся в Концепции развития здравоохранения и медицинской │
│ науки в Российской Федерации │
│ │
│Займы МФО,│y02-RU │Консультацион- │ 30,0 │ │ 0,0 │ 0,3 │ │
│привлекаемые для│МБРР │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│финанcиpoвания │ │компьютеры и │ │ │ │ │ │
│роекта │ │программное │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспечение, │ │ │ │ │ │
│ │ │обучение │ │ │ │ │ │
│Получатели │Разные │ 30,0 │ │ │ │ │
│средств │ Итого │ 30,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Заем на поддержку проведения реформы социальной защиты"**
│ Цель проекта: разработка комплекса мер по реформе социальной сферы │
│ │
│Займы МФО,│4234-0-RU │Вычислительная │ 28,6 │15.12.2014 │ 13,9 │ 4,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │техника, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │офисное │ │ │ │ │ │
│проекта │ │оборудование, │ │ │ │ │ │
│ │ │консультацион- │ │ │ │ │ │
│ │ │ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ │исследователь- │ │ │ │ │ │
│ │ │ские работы │ │ │ │ │ │
│Получатель │Российский фонд социальных │ 28,6 │ │ │ │ │
│средств │реформ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 28,6 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Пилотный проект социального реструктурирования регионов │
│ Крайнего Севера" │
│ Цель проекта: переселение пенсионеров, инвалидов, больных, │
│ многодетных и других социально незащищенных категорий граждан из │
│ районов Крайнего Севера в среднюю полосу Российской Федерации │
│ │
│Займы МФО,│x06-RU │Финансирование │ 80,0 │15.01.2018 │ 0,0 │ 15,0 │ │
│привлекаемые для│МБРР │переселения │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │населения из │ │ │ │ │ │
│проекта │ │районов │ │ │ │ │ │
│ │ │Крайнего │ │ │ │ │ │
│ │ │Севера │ │ │ │ │ │
│Получатели │Администрация г.Норильска │ 38,1 │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация Сусуманского│ 14,9 │ │ │ │ │
│ │района │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация г.Воркуты │ 16,4 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Разные │ 10,6 │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 80,0 │ │ │ │ │
│ │
│ Проект "Строительство комплекса защитных сооружений │
│ г.Санкт-Петербурга от наводнений" │
│ Цель проекта: Создание комплекса защитных сооружений │
│ г.Санкт-Петербурга от наводнений с двухполосной сервисной дорогой, │
│ соединяющей г.Санкт-Петербург с г.Кронштадтом │
│ │
│Займы МФО,│ ЕБРР Строительные │ 215,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │ │
│привлекаемые для│ работы, │ │ │ │ │ │
│финансирования │ консультацион- │ │ │ │ │ │
│проекта │ ные услуги, │ │ │ │ │ │
│ │ оборудование │ │ │ │ │ │
│Получатель │Госстрой России │ │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │ │
│ │(Разрешить Правительству│ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации в случае│ │ │ │ │ │
│ │успешного завершения│ │ │ │ │ │
│ │переговоров с Европейским│ │ │ │ │ │
│ │банком реконструкции и│ │ │ │ │ │
│ │развития начать привлечение│ │ │ │ │ │
│ │этого кредита в 2002 году в│ │ │ │ │ │
│ │пределах общего лимита│ │ │ │ │ │
│ │заимствования и суммы│ │ │ │ │ │
│ │ассигнований, предусмотренных│ │ │ │ │ │
│ │по Программе государственных│ │ │ │ │ │
│ │внешних заимствований│ │ │ │ │ │
│ │Российской Федерации на 2002│ │ │ │ │ │
│ │год) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 215,0 │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────────┤
│Итого по всем займам, включенным в программу 4083,6 1436,5 287,1 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
* Срок действия и объем обязательств по гарантии совпадают со сроком исполнения и объемом обязательств по заимствованию.
** Проекты, завершаемые в 2002 году.
Примечание. Использование категории "Разные" в графе "Получатели средств" обусловлено особенностями порядка расходования средств в рамках проектов МБРР и ЕБРР. Данный порядок предусматривает по ряду проектов определение конкретного состава получателей кредитов в ходе реализации проекта.
Перечень 3

Кредиты (займы) правительств иностранных государств,
банков и фирм

┌──────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬───────┬──────────┬───────┬──────────────┐
│N раз-│ Конечный │ Цель заимствования и │Сумма │ Оценка │Прогноз│ Организация │
│дела │получатель средств│ направления использования │заимст-│объема ис-│объема │(орган, третье│
│функ- │ │ │вования│пользован-│исполь-│ лицо), │
│цио- │ │ │(млн. │ных │зования│предоставившая│
│наль- │ │ │долл │средств до│средств│ гарантию по │
│ной │ │ │США) │1 января│в 2002│ возврату │
│клас- │ │ │ │2002 года│ году │ средств в │
│сифи- │ │ │ │(млн. │ (млн. │ федеральный │
│кации │ │ │ │долл. США)│ долл. │ бюджет*
│расхо-│ │ │ │ │ США) │ │
│дов │ │ │ │ │ │ │
│бюдже-│ │ │ │ │ │ │
│тов │ │ │ │ │ │ │
│Рос- │ │ │ │ │ │ │
│сий- │ │ │ │ │ │ │
│ской │ │ │ │ │ │ │
│Феде- │ │ │ │ │ │ │
│рации │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────┼──────────────────┴──────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ 01 │ Государственное управление и местное │ 99,1 │ 23,4 │ 14,9 │ │
│ │ самоуправление │ │ │ │ │
│ │ Функционирование исполнительных органов │ 99,1 │ 23,4 │ 14,9 │ │
│ │ государственной власти │ │ │ │ │
│ │Роспатент │Оборудование и программное│ 21,9 │ 8,0 │ 1,9 │ │
│ │ │обеспечение для модернизации │ │ │ │ │
│ │ │автоматизированных систем │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │МИД России │Оборудование для оснащения│ 67,2 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │ │высотного служебного здания │ │ │ │ │
│ │ │МИДа России │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Предприятия │ │ 10 │ 5,4 │ 3,0 │ │
│ │(организации) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 02 │ Судебная власть │ 1,1 │ 1,0 │ 0,1 │ │
│ │ Федеральная судебная система │ 1,1 │ 1,0 │ 0,1 │ │
│ │Верховный Суд │Компьютеры и периферийные│ 1,1 │ 1,0 │ 0,1 │ │
│ │Российской │устройства │ │ │ │ │
│ │ │Федерации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 04 │ Национальная оборона │ 80,6 │ 10,0 │ 12,0 │ │
│ │ Строительство и содержание Вооруженных Сил │ 80,6 │ 10,0 │ 12,0 │ │
│ │ Российской Федерации │ │ │ │ │
│ │ФСБ России │Технологическое, измерительное│ 80,6 │ 10,0 │ 12,0 │ │
│ │ │оборудование и услуги по│ │ │ │ │
│ │ │обучению технического│ │ │ │ │
│ │ │персонала и монтажу│ │ │ │ │
│ │ │оборудования для переоснащения│ │ │ │ │
│ │ │научно-исследовательских и│ │ │ │ │
│ │ │оперативно-технических │ │ │ │ │
│ │ │подразделений ФСБ России │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 05 │ Правоохранительная деятельность и обеспечение │329,8 │ 162,9 │ 45,9 │ │
│ │ безопасности государства │ │ │ │ │
│ │ Органы внутренних дел │252,5 │ 110,0 │ 35,0 │ │
│ │МВД России │Средства спецтехники по борьбе│ 62,7 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │ │с преступностью │ │ │ │ │
│ │ФАПСИ при │Оборудование и оргтехника │189,8 │ 100,0 │ 25,0 │ │
│ │Президенте │телекоммуникации и связи │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Органы налоговой полиции │ 47,3 │ 44,9 │ 2,9 │ │
│ │ФСНП России │Финансирование закупок не│ 47,3 │ 44,9 │ 2,9 │ │
│ │ │производимых в России средств │ │ │ │ │
│ │ │вычислительной техники и│ │ │ │ │
│ │ │информационных технологий │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Органы прокуратуры │ 30,0 │ 8,0 │ 8,0 │ │
│ │Генеральная │Программно-технические и│ 30,0 │ 8,0 │ 8,0 │ │
│ │прокуратура │программно-технологические │ │ │ │ │
│ │Российской │средства для создания 1-й│ │ │ │ │
│ │Федерации │очереди информационной системы│ │ │ │ │
│ │ │обеспечения надзора за│ │ │ │ │
│ │ │исполнением законов с│ │ │ │ │
│ │ │использованием государственной│ │ │ │ │
│ │ │телекоммуникационной системы │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 06 │ Фундаментальные исследования и содействие │121,0 │ 49,0 │ 22,4 │ │
│ │ научно-техническому прогрессу │ │ │ │ │
│ │ Фундаментальные исследования │121,0 │ 49,0 │ 22,4 │ │
│ │Российская │Оборудование и приборы │ 31,4 │ 29,0 │ 2,4 │ │
│ │академия наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российская │Оборудование и приборы │ 44,8 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │академия наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Минпромнауки │Оборудование и Приборы │ 44,8 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │России │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 07 │ Промышленность, энергетика и строительство │722,3 │ 256,5 │107,4 │ │
│ │ Машиностроение │150,0 │ 100,0 │ 45,9 │ │
│ │АО "КамАЗ",│Оборудование и услуги для│150,0 │ 100,0 │ 45,9 │ Нет │
│ │г.Набережные Челны│восстановления и модернизации │ │ │ │ │
│ │ │завода по производству│ │ │ │ │
│ │ │двигателей и коробок передач │ │ │ │ │
│ │ │АО "КамАЗ" │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Конверсия оборонной промышленности │ 80,5 │ 32,0 │ 14,7 │ │
│ │Приборостроитель- │Оборудование для организации│ 38,0 │ 24,0 │ 9,7 │Администрация │
│ │ный завод, г.│производства цифровых систем│ │ │ │г.Трехгорный │
│ │Трехгорный, │телекоммуникаций в рамках│ │ │ │ │
│ │Челябинская │программы частичной конверсии│ │ │ │ │
│ │область │предприятия │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Элма", г.│Технологическая линия по│ 42,5 │ 8,0 │ 5,0 │ Нет │
│ │Зеленоград, │производству полированных│ │ │ │ │
│ │Московская область│кремниевых пластин │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Другие отрасли промышленности │461,8 │ 124,5 │ 45,8 │ │
│ │Орско-Халиловский │Металлургическое оборудование│ 96,8 │ 95,8 │ 1,0 │Администрация │
│ │металлургический │для реконструкции производства│ │ │ │Оренбургской │
│ │комбинат (АО │ │ │ │ │области │
│ │"Носта") │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ГУП "Российская│Финансирование закупок│ 53,4 │ 5,0 │ 5,0 │ Нет │
│ │самолетостроитель-│авиадвигателей и авионики для │ │ │ │ │
│ │ная корпорация│комплектации │ │ │ │ │
│ │"МИГ" │учебно-тренировочных самолетов│ │ │ │ │
│ │ │"МИГ-АТ" │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ФГУП "Московский│Техническая реконструкция│ 38,4 │ 0,0 │ 5,0 │ │
│ │эндокринный завод"│завода │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Ижмаш" │Оборудование для завершения│ 68,0 │ 5,0 │ 5,0 │Правительство │
│ │ │модернизации производства│ │ │ │Удмуртской │
│ │ │легковых автомобилей марки│ │ │ │Республики │
│ │ │"Иж" │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ОАО │Оборудование для строительства│186,7 │ 15,0 │ 15,0 │ОАО "НГК│
│ │"Славнефть-Яросла-│установок гидрокрекинга,│ │ │ │"Славнефть" │
│ │ внефтеоргсинтез" │каталитического риформинга и │ │ │ │ │
│ │ │висбрекинга │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЗАО "Улан-Удэнская│Текстильное оборудование │ 11,8 │ 0,0 │ 11,8 │ │
│ │тонкосуконная │ │ │ │ │ │
│ │мануфактура" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ГУП "Саранский│Оборудование для производства│ 2,5 │ 1,5 │ 1,0 │Правительство │
│ │комбинат │макаронных изделий │ │ │ │Республики │
│ │макаронных │ │ │ │ │Мордовия │
│ │изделий" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ГУП "Саранский│Оборудование для производства│ 2,2 │ 1,2 │ 1,0 │Правительство │
│ │комбинат │детского питания │ │ │ │Республики │
│ │макаронных │ │ │ │ │Мордовия │
│ │изделий" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Мелькомбинат",│Оборудование для производства│ 2,0 │ 1,0 │ 1,0 │Администрация │
│ │г.Тверь │макаронных изделий │ │ │ │Тверской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ Строительная индустрия │ 30,0 │ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │Правительство │Оборудование, материалы и│ 30,0 │ 0,0 │ 1,0 │Правительство │
│ │Москвы │услуги для строительства│ │ │ │Москвы │
│ │ │гостиничного делового центра │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 08 │ Сельское хозяйство и рыболовство │144,3 │ 81,2 │ 20,8 │ │
│ │ Сельскохозяйственное производство │144,3 │ 81,2 │ 20,8 │ │
│ │Цех детского │Комплект технологического│ 26,0 │ 1,0 │ 4,0 │ │
│ │питания │оборудования по производству│ │ │ │ │
│ │экспериментального│детского питания │ │ │ │ │
│ │завода Вологодской│ │ │ │ │ │
│ │государственной │ │ │ │ │ │
│ │молочно-хозяйстве-│ │ │ │ │ │
│ │нной академии им. │ │ │ │ │ │
│ │Н.В.Верещагина │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │АО "Булгархмель",│Оборудование для пивоваренной│ 17,9 │ 17,8 │ 0,1 │Кабинет │
│ │г.Чебоксары │промышленности │ │ │ │Министров │
│ │ │ │ │ │ │Чувашской │
│ │ │ │ │ │ │Республики │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │Финансирование проекта│ 51,1 │ 50,4 │ 0,7 │Администрация │
│ │Орловской области │"Пшеница - 2000 Орел" │ │ │ │Орловской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │Молочный завод N│Технологическое оборудование│ 10,3 │ 4,0 │ 4,0 │ │
│ │3, цех по│по производству продуктов│ │ │ │ │
│ │производству │детского питания │ │ │ │ │
│ │детского питания, │ │ │ │ │ │
│ │г.Волгоград │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Завод по│Технологическое оборудование│ 13,4 │ 4,0 │ 4,0 │ │
│ │производству сухих│по производству продуктов │ │ │ │ │
│ │смесей на│детского питания │ │ │ │ │
│ │плодоовощной │ │ │ │ │ │
│ │основе, г.Самара │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Завод по│Технологическое оборудование│ 9,0 │ 4,0 │ 4,0 │ │
│ │производству сухих│по производству продуктов │ │ │ │ │
│ │смесей на зерновой│детского питания │ │ │ │ │
│ │основе, │ │ │ │ │ │
│ │г.Георгиевск, │ │ │ │ │ │
│ │Ставропольский │ │ │ │ │ │
│ │край │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Завод по│Технологическое оборудование│ 16,6 │ 0,0 │ 4,0 │ │
│ │производству │по производству продуктов│ │ │ │ │
│ │детского питания │детского питания │ │ │ │ │
│ │на плодоовощной │ │ │ │ │ │
│ │основе, │ │ │ │ │ │
│ │г.Йошкар-Ола │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 09 │ Охрана окружающей природной среды и природных │ 91,4 │ 27,3 │ 11,0 │ │
│ │ ресурсов, гидрометеорология, картография и │ │ │ │ │
│ │ геодезия │ │ │ │ │
│ │Правительство │Оборудование для строительства│ 55,0 │ 0,0 │ 5,5 │Правительство │
│ │Москвы │юго-западной водопроводной│ │ │ │Москвы │
│ │ │станции в г.Москве │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Правительство │Озонаторные установки большой│ 36,4 │ 27,3 │ 5,5 │Правительство │
│ │Москвы │мощности для модернизации│ │ │ │Москвы │
│ │ │системы городского│ │ │ │ │
│ │ │водоснабжения │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 010 │ Транспорт, дорожное хозяйство, связь и │ 65,0 │ 25,0 │ 10,0 │ │
│ │ информатика │ │ │ │ │
│ │ Водный транспорт │ 65,0 │ 25,0 │ 10,0 │ │
│ │АО "ЛУКойл - │Судовое комплектующее│ 65,0 │ 25,0 │ 10,0 │ОАО "Нефтяная│
│ │Арктик - Танкер" │оборудование │ │ │ │компания │
│ │ │ │ │ │ │"ЛУКойл" │
│ 014 │ Образование │ 66,4 │ 3,0 │ 38,0 │ │
│ │ Высшее профессиональное образование │ 66,4 │ 3,0 │ 38,0 │ │
│ │Московский │Научные приборы и оборудование│ 30,0 │ 0,0 │ 30,0 │ │
│ │государственный │ │ │ │ │ │
│ │университет им.│ │ │ │ │ │
│ │М.В.Ломоносова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Московский │Ремонтно-реставрационные │ 12,0 │ 2,0 │ 2,0 │ │
│ │государственный │работы и благоустройство │ │ │ │ │
│ │университет им.│зданий университета │ │ │ │ │
│ │М.В.Ломоносова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российская │Реконструкция учебных корпусов│ 20,0 │ 0.0 │ 5,0 │ │
│ │экономическая │ │ │ │ │ │
│ │академия им.│ │ │ │ │ │
│ │Г.В.Плеханова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Финансовая │Оборудование и услуги для│ 4,4 │ 1,0 │ 1,0 │ │
│ │академия при│реконструкции учебного корпуса│ │ │ │ │
│ │Правительстве │Финансовой академии при│ │ │ │ │
│ │Российской │Правительстве Российской│ │ │ │ │
│ │Федерации │Федерации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 015 │ Культура, искусство и кинематография │ 8,2 │ 6,0 │ 2,2 │ │
│ │Прочие мероприятия в области культуры и искусства│ 8,2 │ 6,0 │ 2,2 │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │Российская │Реконструкция инженерных│ 8,2 │ 6,0 │ 2,2 │ │
│ │государственная │систем зданий библиотеки │ │ │ │ │
│ │библиотека │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 017 │ Здравоохранение к физическая культура │712,1 │ 248,1 │102,1 │ │
│ │ Здравоохранение │712,1 │ 248,1 │102,1 │ │
│ │Онкологический │Медицинское оборудование │ 44,8 │ 1,0 │ 2,0 │ │
│ │центр им.│ │ │ │ │ │
│ │Н.Н.Блохина, │ │ │ │ │ │
│ │г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Кардиологический │Медицинское оборудование │ 15,8 │ 15,0 │ 0,8 │ │
│ │научно-производст-│ │ │ │ │ │
│ │венный комплекс, │ │ │ │ │ │
│ │г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Управление делами│Медицинское оборудование │ 58,2 │ 53,1 │ 5,1 │ │
│ │Президента │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
│ │(различные │ │ │ │ │ │
│ │медицинские │ │ │ │ │ │
│ │учреждения) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЦКБ Медицинского│Оборудование, материалы и│ 91,0 │ 86,0 │ 5,0 │ │
│ │центра Управления│услуги для комплексной│ │ │ │ │
│ │делами Президента │реконструкции │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Городская │Строительство │ 43,0 │ 10,0 │ 10,0 │ │
│ │клиническая │реабилитационного центра.│ │ │ │ │
│ │больница N 31 │Медицинское оборудование │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИИ нейрохирургии│Специализированное медицинское│ 21,1 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │им. Академика│технологическое и│ │ │ │ │
│ │Н.Н.Бурденко │радиологическое оборудование│ │ │ │ │
│ │ │для завершения первого│ │ │ │ │
│ │ │пускового комплекса института │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │Медицинское оборудование │ 20,2 │ 5,0 │ 5,0 │Администрация │
│ │Самарской области │ │ │ │ │Самарской │
│ │ │ │ │ │ │области │
│ │НИИ скорой помощи│Финансирование закупок│ 61,2 │ 15,0 │ 10,0 │Правительство │
│ │им. │медицинского оборудования и│ │ │ │Москвы │
│ │И.В.Склифосовского│выполнения необходимого объема│ │ │ │ │
│ │ │строительно-монтажных работ │ │ │ │ │
│ │ │для реконструкции зоны Б│ │ │ │ │
│ │ │клинико-хирургического корпуса│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный центр│Современное медицинское│ 17,9 │ 5,0 │ 5,0 │Администрация │
│ │трансплантации │оборудование для оснащения│ │ │ │Волгоградской │
│ │почки и диализа,│центра │ │ │ │области │
│ │г.Волжский, │ │ │ │ │ │
│ │Волгоградская │ │ │ │ │ │
│ │область │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Администрация │Медицинское оборудование │ 22,4 │ 2,0 │ 2,0 │Администрация │
│ │Алтайского края │ │ │ │ │Алтайского │
│ │ │ │ │ │ │края │
│ │Научный центр│Медицинское оборудование для│ 28,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │здоровья детей│оснащения центра │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │академии │ │ │ │ │ │
│ │медицинских наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российская детская│Медицинское оборудование для│ 35,0 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │клиническая │оснащения больницы │ │ │ │ │
│ │больница │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Стоматологический │Реконструкция зданий ЦНИИ│ 35,6 │ 15,0 │ 10,0 │ │
│ │центр для│стоматологии, медицинское│ │ │ │ │
│ │детей-инвалидов │оборудование для оснащения │ │ │ │ │
│ │при ЦНИИ│центра │ │ │ │ │
│ │стоматологии │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ЦНИИ травматологии│Медицинское оборудование для│ 13,2 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │и ортопедии │оснащения института │ │ │ │ │
│ │им.Н.Н.Приорова │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Научно-исследова- │Медицинское оборудование для│ 40,3 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │тельский институт │оснащения института │ │ │ │ │
│ │трансплантологии и│ │ │ │ │ │
│ │искусственных │ │ │ │ │ │
│ │органов Минздрава │ │ │ │ │ │
│ │России │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Российский │Медицинское оборудование для│ 17,9 │ 5,0 │ 5,0 │ │
│ │государственный │комплексного оснащения │ │ │ │ │
│ │медицинский │ │ │ │ │ │
│ │университет │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИИ детской│Завершение строительства НИИ│ 33,3 │ 0,0 │ 3,0 │ │
│ │онкологии и│детской онкологии и│ │ │ │ │
│ │гематологии │гематологии, медицинское│ │ │ │ │
│ │Онкологического │оборудование и услуги для │ │ │ │ │
│ │научного центра│Онкологического научного│ │ │ │ │
│ │РАМН │центра РАМН │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Главный военный│Медицинское оборудование и│ 40,0**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │клинический │медикаменты │ │ │ │ │
│ │госпиталь им.│ │ │ │ │ │
│ │Н.Н.Бурденко │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Третий центральный│Медицинское оборудование и│ 28,0**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │военный │медикаменты │ │ │ │ │
│ │клинический │ │ │ │ │ │
│ │госпиталь им.│ │ │ │ │ │
│ │А.А.Вишневского │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Научный центр│Медицинское оборудование │ 8,7**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │акушерства, │ │ │ │ │ │
│ │гинекологии и│ │ │ │ │ │
│ │перинатологии │ │ │ │ │ │
│ │Российской │ │ │ │ │ │
│ │академии │ │ │ │ │ │
│ │медицинских наук │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Медицинский │Медицинское оборудование │ 13,5**│ 0,0 │ 1,0 │ │
│ │радиологический │ │ │ │ │ │
│ │научный центр РАН,│ │ │ │ │ │
│ │г.Обнинск, │ │ │ │ │ │
│ │Калужская область │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Федеральный │Медицинское оборудование │ 7,8 │ 3,0 │ 3,0 │ │
│ │диабетологический │ │ │ │ │ │
│ │центр, г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Научно-практичес- │Медицинское оборудование │ 9,1 │ 8,0 │ 1,1 │ │
│ │кий центр│ │ │ │ │ │
│ │интервенционной │ │ │ │ │ │
│ │кардиоангиологии, │ │ │ │ │ │
│ │г.Москва │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Детская городская│Медицинское оборудование │ 6,1 │ 0,0 │ 6,1 │ │
│ │больница N 19 им. │ │ │ │ │ │
│ │К.А.Раухфуса │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Всего │ │2441,3 │ 893,4 │386,8 │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────────┘
* Срок действия и объем гарантий совпадают с обязательствами конечного получателя.
** Привлечение кредита осуществляется после принятия Правительством Российской Федерации решения об осуществлении займа оформления в установленном порядке кредитно-финансовой документации и уточнения суммы заимствования либо путем прямого бюджетного финансирования по предложениям Правительства Российской Федерации.
Перечень 4

Гарантии от некоммерческих рисков, выдаваемые в 2002 году
под гарантии МБРР

┌───┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ N │Наименование│ Объем │ Объем │ Сумма │ Описание │
│п/п│гарантийных │гарантийных│ выданных │потенциальных│гарантируемого │
│ │ операций │ операций │ гарантий в │обязательств │ проекта │
│ │ │(млн.долл. │ 2002 году │ в 2002 году │ │
│ │ │ США) │ (прогноз) │ (млн.долл. │ │
│ │ │ │(млн. долл. │ США) │ │
│ │ │ │ США) │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ 1 │Проект │ 100,0 │ 100,0 │ 6,0 │Производство │
│ │"Морской │ │ │ │разгонного │
│ │старт" │ │ │ │блока ДМ-SL на│
│ │ │ │ │ │РКК "Энергия" │
│ │ │ │ │ │ │
│ 2 │Гарантийная │ 200,0 │ 100,0 │ 10,0 │Закупка │
│ │линия в│ │ │ │оборудования (в│
│ │лесном и│ │ │ │том числе с│
│ │угольном │ │ │ │использованием │
│ │секторах │ │ │ │схемы лизинга),│
│ │ │ │ │ │товаров, работ,│
│ │ │ │ │ │услуг │
│ │ │ │ │ │ │
│ 3 │Региональная│ до 200,0 │ 10,0 │ 0,5 │Реализация в│
│ │гарантийная │ │ │ │регионах │
│ │линия │ │ │ │Российской │
│ │ │ │ │ │Федерации │
│ │ │ │ │ │инвестиционных │
│ │ │ │ │ │проектов, │
│ │ │ │ │ │направленных на│
│ │ │ │ │ │создание │
│ │ │ │ │ │отечественной │
│ │ │ │ │ │конкурентоспо- │
│ │ │ │ │ │собной │
│ │ │ │ │ │продукции │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ Итого │ 500,0 │ 210,0 │ 16,5 │ │
└───┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┘
Перечень 5

Суверенные гарантии, выдаваемые в 2002 году по проектам,
финансируемым ЕБРР

┌──────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
│ Наименование │ Описание │ Объем гарантии │ Сумма потенциальных │
│ проекта │гарантируемого │ (млн.долл. США) │ обязательств в 2002 │
│ │ проекта │ │году (млн.долл. США) │
├──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│Финансовая │Реструктуризация│ 70,5 │ 10,0 │
│стабилизация │просроченной │ │ │
│ОАО "КамАЗ" │задолженности │ │ │
│ │ОАО "КамАЗ" по│ │ │
│ │кредиту ЕБРР │ │ │
│ │ │ │ │
│Итого │ │ 70,5 │ 10,0 │
└──────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘
Приложение 25
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Программа предоставления Российской Федерацией государственных кредитов
иностранным государствам на 2002 год

(млн. долларов США)
┌──────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Страна-заемщик│Всего │ Расходы федерального бюджета по предоставляемым кредитам │
│ │ ├──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │по срокам погашения кредитов │ по направлениям предоставления кредитов │
│ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┬──────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │ │среднесрочные │ долгосрочные │ техническое содействие │
│ │ │ (2 - 10 лет) │(более 10 лет)│ │
│ │ ├───────────────┼──────────────┼──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ атомно- │ теплогидро- │прочие объекты,│
│ │ │ │ │энергетическое│энергетическое│товары, услуги │
├──────────────┼───────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Техническое │500,000│ 82,382 │ 417,618 │ 303,618 │ 14,000 │ 182,382 │
│содействие │ │ │ │ │ │ │
│Алжир │ 0,382│ 0,382 │ │ │ │ │
│Болгария │ 9,240│ │ 9,240 │ 9,240 │ │ 0,382 │
│Вьетнам │114,000│ │ 114,000 │ │ 14,00 │ 100,000 │
│Индия │ 35,000│ │ 35,000 │ 35,000 │ │ │
│Ирак │ 7,000│ 7,000 │ │ │ │ │
│Китай │259,378│ │ 259,378 │ 259,378 │ │ │
│Куба │ 35,000│ 35,000 │ │ │ │ 35,000 │
│Союзная │ │ │ │ │ │ │
│Республика │ │ │ │ │ │ │
│Югославия │ 40,000│ 40,000 │ │ │ │ 40,000 │
│Всего │500,000│ 82,382 │ 417,618 │ 303,618 │ 14,000 │ 182,382 │
└──────────────┴───────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
Приложение 27
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"

Государственные капитальные вложения, финансируемые
из федерального бюджета на 2002 год

(млн. рублей)
Государственные капитальные вложения 50 220,66