(Действующий) Закон г. Москвы от 19 апреля 2006 г. N 16 "О Комплексной городской...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
повышению раскрываемости преступлений (в первую очередь тяжких и особо тяжких);
уменьшению уровня пожароопасной обстановки и аварийности на объектах инфраструктуры города Москвы, а также материальных потерь для экономики города;
снижению возможности проведения террористических актов и их негативных последствий;
повышению эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечению к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;
усилению контроля за миграционными потоками, снижению количества незаконных мигрантов;
снижению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;
улучшению информационного обеспечения деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории города Москвы;
повышению эффективности работы органов исполнительной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов по обеспечению безопасности.

7. Критерии, используемые для оценки хода выполнения Программы

В качестве общего целевого критерия для оценки хода выполнения Программы целесообразно использовать следующий показатель - оценка уровня доверия населения к органам власти в сфере обеспечения безопасности по итогам ежегодного независимого мониторинга общественного мнения.
Для более детальной оценки хода реализации и эффективности программных мероприятий используются следующие критерии:
степень оздоровления криминогенной обстановки на основе использования всего комплекса профилактических мер;
динамика количества террористических актов, а также пресеченных фактов подготовки и попыток их совершения за год (в сравнении с предыдущим годом);
динамика количества зарегистрированных преступлений на улицах и в других общественных местах города, в том числе тяжких и особо тяжких (в сравнении с предыдущим годом);
динамика количества зарегистрированных преступлений на транспорте (в сравнении с предыдущим годом);
динамика дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий (в сравнении с предыдущим годом);
уровень аварийности и суммарные материальные потери экономики города Москвы из-за аварий на промышленных предприятиях, объектах жизнеобеспечения и транспорта (в сравнении с предыдущим годом);
динамика чрезвычайных происшествий на объектах образования и здравоохранения города с учетом тяжести их последствий (в сравнении с предыдущим годом);
динамика количества зарегистрированных пожаров, тяжести их последствий и суммы материального ущерба (в сравнении с предыдущим годом).
Возможно использование дополнительных критериев:
динамика чрезвычайных происшествий на водных объектах города, имевших тяжкие последствия (в сравнении с предыдущим годом);
динамика чрезвычайных происшествий на объектах проведения спортивных и культурных мероприятий с массовым участием граждан (в сравнении с предыдущим годом);
изменение демографической ситуации в городе (соотношение рождаемости и смертности).

8. Обоснование требуемых финансовых и других ресурсов, необходимых для достижения конкретного результата

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить за счет финансирования из средств федерального бюджета и бюджета города Москвы, а также текущего финансирования основной деятельности государственных заказчиков и исполнителей программных мероприятий, средств целевых бюджетных фондов развития территорий и ежегодных инвестиционных программ города Москвы.
Кроме того, на реализацию мероприятий Программы могут привлекаться внебюджетные финансовые средства и иные поступления, использование которых не противоречит действующему законодательству.
Общий объем финансирования мероприятий Программы, в том числе по мероприятиям, включенным в другие целевые городские программы, составит:
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего
в том числе по годам
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Средства бюджета города Москвы,из них:
81230503,0
9245021,2
13869361,1
17370847,8
19242521,2
21502751,7
капитальные вложения (инвестиционные программы)
17471252,9
1416611,3
1158770,6
3847540,0
3059187,0
5424847,0
текущие расходы,в том числе по заказчикам:
66323617,1
7828479,9
12710590,5
13523307,8
16183334,2
16077904,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы*
8536501,1
1102052,1
2018449,0
1979500,0
1660000,0
1776500,0
Департамент образования города Москвы**
15585435,1
1035448,1
3552360,0
1900541,0
4523086,0
4574000,0
Департамент здравоохранения города Москвы
1148822,0
184742,0
215577,0
232823,0
249121,0
266559,0
Департамент социальной защиты населения города Москвы***
926239,5
140795,5
173381,0
184234,0
206527,0
221302,0
Департамент транспорта и связи города Москвы
3819158,8
531865,8
1309993,0
753200,0
684200,0
539900,0
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
579625,7
54077,7
122803,0
222215,0
93754,0
86776,0
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы
51690,0
580,0
-
7610,0
19350,0
24150,0
Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы
3050,0
-
1050,0
605,0
665,0
730,0
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
5823860,9
42015,9
54610,0
1671145,0
2132110,0
1923980,0
Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы
91011,1
-
22752,7
22752,8
22752,8
22752,8
Комитет ветеринарии города Москвы
69025,3
12901,0
13831,0
12778,0
14054,4
15460,9
МГШ НД
276329,0
30340,0
42254,0
58671,0
67472,0
77592,0
МГС ОПОП
1043354,4
111868,4
167331,0
220059,0
253068,0
291028,0
По распорядительным документам
29252354,2
4581793,4
5016198,8
6 541454,0
6556454,0
6556454,0
Собственные средства предприятий и организаций
3452873,1
550044,8
591428,4
804411,9
803673,0
687315,0
Средства федерального бюджета
1101042,5
795142,5
305900,0
-
-
-
Итого
85768488,6
10590278,5
14766689,5
18175259,7
20046194,2
22190066,7
*В том числе расходы префектур административных округов города Москвы.
**В том числе расходы окружных управлений образования административных округов города Москвы.
***В том числе расходы управлений социальной защиты населения административных округов города Москвы.
Примечание: объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при разработке проектов бюджетов, инвестиционных программ и программ развития науки и технологий в интересах города Москвы соответствующих лет и по мере выполнения Программы. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы за счет собственных средств организаций и предприятий ежегодно определяются исполнителями.

9. Организация управления и контроль за реализацией Программы

Ввиду масштабности и многоотраслевого характера Программы ее управление возлагается на персонального руководителя - начальника Управления координации деятельности по обеспечению безопасности города Москвы В.Л. Кадацкого.
Контроль за реализацией мероприятий Программы возлагается на координатора Программы и государственных заказчиков - соисполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики Программы организуют в установленном порядке конкурсы на выполнение работ по реализации мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на ее реализацию.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы государственные заказчики и исполнители по согласованию с координатором вносят в Правительство Москвы предложения об изменении сроков их выполнения или снятии с контроля с последующим утверждением Московской городской Думой.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий, указанные в графе 3 раздела 10, первыми представляют координатору Программы ежеквартальные отчеты о ходе работы с нарастающим итогом к 10 числу месяца, следующего за отчетным.
Координатор Программы ежегодно до 1 марта представляет в Правительство Москвы и Департамент экономической политики и развития города Москвы отчет о выполнении Программы с указанием причин срыва сроков намеченных мероприятий и несоответствия результатов финансовым затратам, а также предложения о наказании руководителей подразделений, ответственных за выявленные нарушения.
Государственные заказчики до 1 апреля года, предшествующего планируемому, представляют Департаменту экономической политики и развития города Москвы и Департаменту финансов города Москвы заявки на финансирование мероприятий Программы по установленной форме, до 15 ноября - отчет за 9 месяцев текущего года об ожидаемом их выполнении за год.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы при необходимости рассматриваются на заседаниях Правительства Москвы с заслушиванием отчетов руководителей органов исполнительной власти города, государственных заказчиков и исполнителей.
Утверждение отчетов об исполнении Программы осуществляется Московской городской Думой в порядке, предусмотренном законодательством города Москвы.
В целях обеспечения целевого взаимодействия исполнителей Программы в некоторых случаях могут формироваться специализированные советы, в том числе образуемые на межведомственной основе.

10. Комплекс мероприятий для решения задач по обеспечению безопасности Москвы на 2006-2010 годы и предполагаемый результат их реализации

N п/п
Наименование мероприятия
Государственные заказчики
Сроки
Финансирование
Ожидаемые
Годы
Объем (тыс.рублей)
Источник
1
2
3
4
5
6
7
8
10.1. Создание системы социальной профилактики правонарушений
10.1.1.Провести ревизию существующей системы профилактики правонарушений в городе и административных округах, внести коррективы в механизм привлечения институтов общества, необходимых для повышения результативности профилактики правонарушенийМВКПП (создается по распорядительным документам Правительства Москвы)2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейАккумулирование институтов общества в целях повышения результативности профилактической работы
10.1.2.Осуществить анализ правоустанавливающих документов субъектов профилактики, определить сферу их компетенции и ответственностиМВКПП1 полугодие 2006 годаСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование организации работы субъектов профилактики
10.1.3.Проработать вопрос и внести предложения в Правительство Москвы о создании в административных округах стационарных учреждений социального обслуживания, реабилитации и адаптации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, спецучреждений и не имеющих жилья, а также дальнейшей социальной реабилитации воспитанников школ с девиантным поведением и стационарных учреждений социального обслуживания, реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, ушедших из семьиМВКПП, КДСМ, УФСИН, префектуры2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня социального обслуживания, реабилитации и адаптации несовершеннолетних, предотвращение попадания их в криминальную среду
10.1.4.Провести мониторинг и социологические исследования состояния досуговой сферы среди различных категорий населения и по их результатам подготовить рекомендации органам исполнительной власти города по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основеМоскомспорт, Комитет по культуре, Московский институт социальнокультурных программ2006-2007 по спец. плануСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня организации досуга населения
10.1.5.Продолжить работу по проведению комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.)Москомспорт, департаменты и комитеты Комплекса социальной сферы2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейВовлечение населения в проведение полезных форм культурно-массовых и спортивных мероприятий
10.1.6.Продолжить работу по ежегодному обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилой площади по достижении 18-летия, а также выпускников интернатных учреждений, вернувшихся из мест лишения свободы, в соответствии с законодательством городаГородская межведомственная комиссия по решению жилищных вопросов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня социальной защищенности детей-сирот и других нуждающихся в этом подростков
10.1.7.Организовать привлечение товариществ собственников жилья, кондоминиумов, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещенияхМГС ОПОП, префектуры, управы районов, МВКПП2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейРасширение круга общественных формирований по предупреждению правонарушений в жилом секторе
10.1.8.Продолжить работу по поддержке движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движенияГУВД, Департамент образования2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование правовых знаний детей и подростков
10.1.9.Проработать вопрос по созданию общественной комиссии из числа педагогов, представителей общественности, сотрудников правоохранительных органов по анализу радио- и телепередач, публикаций для подростков с целью противодействия пропаганде маргинального образа жизниДепартамент образования, МВКПП, ГУВД2 полугодие 2006 годаСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление противодействия пропаганде нездорового образа жизни со стороны СМИ
10.1.10.Организовать проведение практических занятий и семинаров с привлечением ведущих ученых вузов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихКомиссия по делам несовершеннолетних, Департамент образования2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня профилактической работы среди безнадзорных и других несовершеннолетних правонарушителей
10.1.11.Организовать постоянно действующий семинар практических психологов и специалистов центров социальной помощи семье и детям, школьных психологовДепартаменты образования, здравоохранения, социальной защиты населения2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейАдаптация трудных семей и подростков к здоровому образу жизни
10.1.12.Организовать военно-патриотические лагеря для учащихся школ и студенчества, несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, находящихся в социальных приютахКомитет общественных связей, КДСМ, Департамент образования2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейВовлечение учащихся школ и студенчества в полезные формы культурномассовых и спортивных мероприятий
10.1.13.Продолжить работу по созданию на базе детских библиотек зональных информационных центров по проблемам детства и юношестваДепартамент образования, префектуры2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление среди детей организации пропагандистских воспитательных мер
10.1.14.Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, токсикоманией, пьянством и алкоголизмомДепартаменты образования, здравоохранения, социальной защиты населения, УФСКН, ГУВД, УФСИН2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение эффективности профилактики незаконного оборота и употребления наркотиков, профилактики токсикомании, пьянства и алкоголизма
10.1.15.Провести мониторинг "Проблемы распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения в детской, подростковой и молодежной среде"Департамент образования2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование планирования работы в целях решения проблем распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи
10.1.16.Организовать курсы повышения квалификации заместителей директоров образовательных учреждений по безопасности с включением в учебную программу вопросов предупреждения правонарушений и аддитивного поведения обучающихсяДепартамент образования2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение эффективности профилактики правонарушений в образовательных учреждениях
10.1.17.Проработать вопрос и внести предложения о дополнительном оборудовании мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами милиции и увеличении количества передвижных пунктов милицииПрефектуры, ГУВД2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня защищенности граждан в местах их массового пребывания
10.1.18.На базе окружных центров психолого-медико-социального сопровождения создать организационно-методические отделения профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании среди обучающихся и оказания экстренной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с аддитивным поведениемДепартамент образования2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании среди обучающихся и оказание помощи детям и подросткам с аддитивным поведением
10.1.19.Продолжить практику проведения ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных милиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организацийГУВД, префектуры2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУлучшение связи милиции с населением в организации профилактики правонарушений
10.1.20.Создать на базе Московского городского психолого-педагогического университета Центр профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной средеДепартамент образования2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление в образовательной среде профилактики правонарушений, связанных со злоупотреблениями психоактивными веществами
10.1.21.Создать автоматизированную информационную систему "Группы риска" по работе с несовершеннолетнимиДепартамент образования, Управление информатизации2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение эффективности профилактической работы среди детей и подростков, ведущих нездоровый образ жизни
10.1.22.Продолжить работу по развитию:Городской распределенной информационной системы учета и идентификации беспризорных и безнадзорных детей;системы учета бездомных граждан, обращающихся в социальные учрежденияДепартамент социальной защиты населения2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение эффективности профилактической работы среди детей и подростков, ведущих нездоровый образ жизни
10.1.23.Проработать вопрос по созданию банка данных о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и причастных к их незаконному оборотуДепартамент здравоохранения, УФСКН, ГУВД2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение эффективности профилактической работы среди детей и подростков, ведущих нездоровый образ жизни
10.1.24.Провести мониторинг по выявлению и учету семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуацииДепартаменты социальной защиты населения, здравоохранения, образования, ГУВД2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление профилактики правонарушений среди семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
10.1.25.На базе социально-реабилитационного центра "Возрождение" организовать проведение психолого-педагогической и социальной реабилитации несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществДепартамент социальной защиты населения2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня психологической, педагогической и социальной реабилитации несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ
10.1.26.1. Продолжить проведение совместных профилактических мероприятий "Попрошайка" и "Подросток", направленных на выявление граждан, занимающихся попрошайничеством, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних и оказание им медицинской и социальной помощи.ГУВД, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление профилактики попрошайничества, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, улучшение оказания им медицинской и социальной помощи
2. Осуществлять по показаниям направление несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, на принудительное лечение и стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, в ходе которой проводить психолого-психиатрическую коррекцию поведенческих расстройств.ГНЦ ССП им. В.П. Сербского2006-2010
10.1.27.Проводить проверки использования квартир выпускников интернатных учреждений для предотвращения возможных незаконных сделок по их отчуждениюДепартаменты социальной защиты населения, ГУВД2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПредотвращение возможных незаконных сделок по отчуждению квартир выпускников интернатных учреждений
10.1.28.Проводить мероприятия, направленные на профилактику совершения правонарушений лицами, осужденными за совершение преступлений, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободыУФСИН2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление контроля за лицами, осужденными за преступления к наказанию, не связанному с лишением свободы, предотвращение с их стороны возможных преступлений
10.1.29.Проанализировать состояние и организацию работы сети социальных приютов и других учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и с учетом данных о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, пребывающих в городе, внести в Правительство Москвы предложения о реальной потребности города в указанных учрежденияхДепартаменты образования, здравоохранения, социальной защиты населения, КДСМ, ГУВД2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСнижение числа беспризорных детей
10.1.30.Подготовить и утвердить положения о городской, окружной и районной межведомственной комиссии профилактики правонарушенийМВКПП, ГУВД2006 (1 полугодие)Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУлучшение деятельности по профилактике правонарушений
Нормотворческая деятельность
10.1.31.Подготовить проект закона города Москвы "О единой системе социальной профилактики правонарушений в городе Москве"МВКПП, Комплекс социальной сферы, ГУВД, Прокуратура (по согласованию)2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейНормативное определение объектов, субъектов, порядка их взаимоотношений и круга полномочий, а также органа (ведомства), на который возлагается функция координатора этой работы.
10.2. Основные мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности
Организационно-профилактические
10.2.1.Проводить:1) мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению возможных попыток подготовки и совершения преступлений террористического характера;2) комплексные и тематические проверки предприятий оборонных отраслей промышленности и объектов повышенной опасности с целью выявления и устранения условий, способствующих проведению в отношении них диверсионно-террористических актов, хищению взрывчатых, радиоактивных веществ, сильнодействующих ядов и патогенных микроорганизмов;3) совместные учения и тренировки на объектах жизнеобеспечения и повышенной опасности по отработке взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и правоохранительных органов при возникновении ЧСУФСБ, ГУВД, ГУ МЧС, руководители предприятий2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСвоевременное выявление и устранение условий, способствующих проведению в отношении предприятий оборонных отраслей промышленности, объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения города диверсионно-террористических актов, хищений взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и патогенных микроорганизмов
10.2.2.Обеспечить реализацию разработанных мер по усилению защиты объектов ядерного комплекса, предприятий, учреждений, организаций, использующих опасные для населения технологии.УФСБ, ГУ МЧС, МАК, 4-е УВД МВД РФ2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение качества защиты объектов ядерного комплекса, предприятий и учреждений, использующих опасные для населения технологии
10.2.3.Осуществить комплекс совместных мероприятий по выявлению и пресечению на территории московского региона источников и каналов финансирования незаконных вооруженных формирований сепаратистов, террористических и иных экстремистских структурУФСБ, ГУВД2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейНедопущение финансовых поступлений в интересах международных террористических структур и незаконных вооруженных формирований
10.2.4.Для недопущения финансирования бандформирований за счет наркобизнеса выделить имеющиеся материалы в отношении преступных групп, действующих на территории московского региона, и принять меры к пресечению их деятельностиУФСКН, УФСБ, ГУВД, МУВДТ, МУВД на ВВТ2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПредотвращение финансирования деятельности террористических структур за счет средств, получаемых от незаконного оборота наркотиков
10.2.5.Реализовать комплекс целенаправленных мероприятий и операций в отстойных парках поездов, на грузовых станциях, в поездах дальнего следования и пригородного сообщения по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, психотропных и отравляющих веществМУВДТ, УФСБ, УФСКН2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПерекрытие каналов поставки оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотиков, психотропных и отравляющих веществ, предотвращение террористических актов
10.2.6.В целях недопущения использования транспортных средств, обеспечивающих перевозку особо опасных и важных грузов, для совершения терактов проработать вопрос о создании на базе московского региона опытной зоны по контролю за их перемещениемДепТиС, УФСБ, ГУВД, ГУ МЧС2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУлучшение оперативной обстановки в городе, повышение защищенности транспортных средств и населения от угрозы совершения терактов
10.2.7.Для отработки взаимодействия подразделений правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств по антитеррористической защищенности Московского метрополитена провести в I полугодии 2007 года командно-штабные учения, а во II полугодии - полномасштабные по определенной УФСБ и ГУВД тематикеУФСБ, ГУВД, ГУ МЧС, ДепТиС, ГУП "Московский метрополитен"2007Средства привлекаемых организацийПовышение эффективности организации и проведения контртеррористических операций по освобождению заложников
10.2.8.В целях проверки готовности городских служб и ведомственных сил к действиям по ликвидации последствий террористических актов с применением отравляющих веществ на объектах Московского метрополитена подготовить и провести соответствующие учения, результаты которых использовать в последующей работеГУ МЧС, ГУВД, УФСБ, ДепТиС, Департамент здравоохранения, ГУП "Московский метрополитен"2007Средства привлекаемых организацийПовышение эффективности организации и проведения мероприятий по локализации последствий применения отравляющих веществ на объектах метрополитена
10.2.9.Внести изменения в существующие требования к проектированию и строительству станций метрополитена, предусматривающие обязательное наличие помещений для установки технических средств обнаружения взрывчатых веществ и запрещенных к проносу предметовГУП "Московский метрополитен", ГУВД2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение безопасности на Московском метрополитене
10.2.10.Подготовить и направить в федеральные ведомства культуры и спорта предложения по повышению антитеррористической защищенности федеральных объектов культуры и спортивных сооружений, в т.ч. оснащению их техническими средствами обеспечения безопасностиКомитет по культуре, Москомспорт, МАК2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельностиОбеспечение безопасности граждан при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий
10.2.11.Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по противодействию актам терроризма и другим антиобщественным проявлениям на крупных объектах потребительского рынка и услуг с массовым пребыванием населения с учетом введения на таких объектах паспортов безопасностиДепПРиУ, ГУВД, ГУ МЧС, префектуры2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня безопасности на крупных объектах потребительского рынка и услуг
Защита объектов жилищного фонда и городского хозяйства
10.2.12.Создать корпоративную сеть экстренной, диспетчерской и громкоговорящей связи ГУП "Мосгаз"ГУП "Мосгаз"2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
10000,0 10000,0 15000,0 25000,0 20000,0 80000,0
Средства ГУП "Мосгаз"Обеспечение безопасности объектов и предупреждение ЧС
10.2.12.Создать корпоративную сеть экстренной, диспетчерской и громкоговорящей связи ГУП "Мосгаз".ГУП "Мосгаз"2006-201020062007200820092010Итого
-
-
20000,0
25000,0
35000,0
80000,0
Средства ГУП "Мосгаз"Создание системы связи и передачи данных СКМ ОБ
10.2.13.Создать технические средства обеспечения защищенности 5 газораспределительных пунктов большой мощности ГУП "Мосгаз".ДепТЭХ, ГУП "Мосгаз"2006-2008200620072008Итого
-
-
7000,0
7000,0*
Бюджет города - Адресная инвестиционная программаУсиление безопасности и антитеррористической защищенности
10.2.14.Создать технические средства обеспечения защищенности 17 газораспределительных пунктов средней мощности ГУП "Мосгаз".ДепТЭХ, ГУП "Мосгаз"2006-2008200620072008Итого
-
-
35000,0
35000,0*
Бюджет города - Адресная инвестиционная программаУсиление безопасности и антитеррористической защищенности
10.2.15.Создать технические средства обеспечения защищенности 375 газораспределительных пунктов малой мощности ГУП "Мосгаз".ДепТЭХ, ГУП "Мосгаз"2007-20102007200820092010Итого
10455,0*
14890,0*
24890,0*
42670,0*
92905,0*
Бюджет города - Адресная инвестиционная программаУсиление безопасности и антитеррористической защищенности
10.2.16.Создать технические средства обеспечения защищенности шкафных распределительных пунктов, шкафов блочных домовых газовых, кранов на линейных участках, открытых участков газопровода ГУП "Мосгаз".ДепТЭХ, ГУП "Мосгаз"2007-20102007200820092010Итого
14870,0*
15960,0*
21700,0*
42244,0*
94774,0*
Бюджет города - Адресная инвестиционная программаУсиление безопасности и антитеррористической защищенности
10.2.17.Создать элементы мониторинга и обработки данных контроля состояния безопасности объектов газового хозяйства для диспетчерских пунктов ГУП "Мосгаз".ДепТЭХ, ГУП "Мосгаз"2006-201020062007200820092010Итого
-
17980,0*
47290,0*
35150,0*
91425,0*
191845,0*
Бюджет города - Адресная инвестиционная программаУсиление безопасности и антитеррористической защищенности
10.2.18.Обеспечить эксплуатацию систем безопасности объектов ГУП "Мосгаз".ГУП "Мосгаз"2006-201020062007200820092010Итого
14900,0
11100,0
14850,0
18500,0
21600,0
80950,0
Средства ГУП "Мосгаз"Пультовая охрана ГРП и эксплуатация СКМ ОБ
10.2.19.Создать систему комплексного мониторинга и обеспечения безопасности объектов ГУП "Мосгаз" (СКМ ОБ).ДепГПРиР, ГУП "Мосгаз"20062006
5000,0
Бюджет городаПроектные работы
10.2.20.Обеспечить физическую охрану газораспределительных пунктов большой, средней мощности и административных зданий.ГУП "Мосгаз"2006-201020062007200820092010Итого
90859,0
90180,0
85000,0
75000,0
60000,0
401039,0
Средства ГУП "Мосгаз"Усиление безопасности и антитеррористической защищенности
10.2.21.Создать диспетчерские пункты ГУП "Гормост" и оснастить их средствами централизованного мониторинга и обеспечения безопасности инженерных сооружений города.ДепЖКХиБ ГУП "Гормост"20072007
349508,7
Бюджет городаОбеспечение централизованного мониторинга инженерных сооружений города
10.2.22.Разработать и оснастить типовыми комплексами программно-технических средств инженерные сооружения на спецтрассах, кольцевых трассах, радиальных трассах, других объектах (фонтаны, памятники).ДепЖКХиБ, ГУП "Гормост", ГУП2007-20102007200820092010Итого
-
250500,0
150000,0
145500,0
545500,0
Бюджет городаОбеспечение контроля состояния безопасности инженерных сооружений ГУП "Гормост"
10.2.23.Организовать физическую охрану и пропускной режим на 187 тепловых станциях и котельных ОАО "МОЭК" (243 поста охраны).ДепТЭХ ОАО "МОЭК"2006-201020062007200820092010Итого
222 890,0
229625,0
247933,1
277846,0
305630,0
1283924,1
Собственные средства ОАО "МОЭК"Обеспечение безопасности объектов ОАО "МОЭК"
10.2.24.Оснастить 33 действующие, вновь строящиеся и реконструируемые тепловые станции:1) охранными системами видеоконтроля;2) охранной сигнализацией, в том числе периметральной, с выводом на посты охраны;3) средствами связи и оповещения.ДепТЭХ, филиалы и предприятия ОАО "МОЭК"2007-20102007200820092010Итого
16540,0
11642,0
9540,0
7890,0
45612,0
Собственные средства ОАО "МОЭК"Защита объектов автоматизированными системами охраны от несанкционированного прохода посторонних лиц
10.2.25.Оснастить 8009 ЦТП и ТП системами сигнализации с использованием радиоканальных и проводных средств связи.ДепТЭХ, филиалы и предприятия ОАО "МОЭК"2007-20102007200820092010
-
Обеспечение антитеррористической защиты объектов
10.2.26.Произвести дублирование кнопок тревожной сигнализации постов охраны на пультах управления 70 тепловых станций и диспетчерских служб подведомственных предприятий.ДепТЭХ ОАО "МОЭК"2006-201020062007200820092010Итого
421,0
370,0
460,0
506,0
680,0
2437,0
Собственные средства ОАО "МОЭК"Оперативная передача информации о несанкционированном проходе посторонних лиц на объекты
10.2.27.Создать единую комплексную автоматизированную систему мониторинга и обеспечения безопасности 70 тепловых станцийДепТЭХ, филиалы и предприятия ОАО "МОЭК"2007-20102007 2008 2009 2010Предоставление своевременной, достоверной и полной информации о состоянии объектов теплоснабжения
10.2.28.Обеспечить диспетчеризацию работ 8009 ЦТП.ДепТЭХ ОАО "МОЭК"2006-201020062007200820092010Итого
126300,0
103400,0
39430,0
43127,0
46189,0
358446,0
Собственные средства ОАО "МОЭК"Повышение эффективности предупреждения ЧС
10.2.29.Обеспечить установку на тепловых станциях и ЦТП:1) металлических ворот, дверных конструкций и защитных решеток оконных конструкций;2) запирающих устройств на крышках люков камер (антивандальных устройств).ДепТЭХ ОАО "МОЭК"2006-20082008-2010200620072008Итого200820092010Итого
489,1
3670,0
6185,0
10344,1
3900,0
4200,0
4300,0
12400,0
Собственные средства ОАО "МОЭК"Защита объектов от несанкционированного проникновения посторонних лиц
10.2.30.Провести мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ГУП "Моссвет"ДепТЭХ, ГУП "Моссвет"2007-20102007 2008 2009 2010Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов
10.2.31.Обеспечение инженерно-технической, антитеррористической и противодиверсионной защищенности филиалов ОАО "Мосэнерго".(Установка систем периметральной охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, установка (ремонт) ограждений и освещения на ТЭЦ).ДепТЭХ, ОАО "Мосэнерго", ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
24000,0
32000,0
75200,0
67000,0
67500,0
265700,0
Собственные средства "Мосэнерго"Минимизация последствий от террористических и техногенных взрывов
10.2.32.Обеспечить в жилом секторе города установку:1) систем охранного видеонаблюдения (41816 подъездов);2) систем экстренной связи с ОВД и оборудование локальных центров мониторинга районовУправление информатизации, префектуры, ДепЖКХиБ2006-20072006-20092006 2007 Итого2006 2007 2008 2009 Итого
398009,0 1324000,0 1722009,0
535403,0 570000,0 627000,0 689700,0 2422103,0
В рамках программы "Электронная Москва" По распорядительным документамОбеспечение безопасности города в рамках развития СОБГ
10.2.33.Разработать методику определения и категорирования критически важных объектов городаДепНиПП20072007
2500,0
Бюджет городаПовышение безопасности критически важных объектов
10.2.34.Разработать регламенты информационного взаимодействия сил и средств обеспечения безопасности по защищенности критически важных объектов города в условиях террористической опасностиДепНиПП, УФСБ, ГУ МЧС, ГУВД20072007
5000,0
Бюджет городаПовышение безопасности критически важных объектов
10.2.35.Обеспечить в установленном порядке физическую защиту высотных комплексов и подземных сооружений на период строительства специализированным подразделением милиции - Управлением по охране строительства объектов Управления вневедомственной охраны при ГУВДДепартамент градостроительной политики, развития и реконструкции, ГУВД2006-2010В пределах стоимости строительства по отдельным объектамПовышение защищенности строительных объектов города
Защита объектов Комплекса социальной сферы и спортивных сооружений
10.2.36.Установить на объектах Департамента здравоохранения:1) системы видеонаблюдения (643 комплекта);Департамент здравоохранения города Москвы, Управление информатизации города Москвы2006-201020062007200820092010Итого
33384,7
41149,7
44441,7
47553,0
50881,0
217410,1
Бюджет городаПовышение уровня защищенности объектов и улучшение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
2) арочные металлодетекторы (163 шт.);2007200820092010Итого
18416,3
19889,3
21282,0
22772,0
82359,6
3) кнопки тревожной сигнализации вызова милиции (621 шт.);20062007200820092010Итого
3702,6
4169,3
4502,8
4818,0
5155,3
22348,0
4) устройства заграждений (73 шт.);20062007200820092010Итого
85628,3
51173,3
55267,2
59136,0
63275,7
314480,5
5) 167 круглосуточных постов охраны.20062007200820092010Итого
62026,4
100668,0
108722,0
116332,0
124475,0
512223,4
10.2.37.Установить и отремонтировать ограждения 269 образовательных учреждений Департамента образования.Департамент образования города Москвы (Департамент) и окружные управления образования2006-201020062007200820092010Итого
250000,0
75760,0
122381,0
376000,0
421000,0
1245141,0
Бюджет городаОбеспечение защиты от проникновения на территорию образовательных учреждений
10.2.38.Обеспечить физическую охрану 361 образовательного учреждения.Департамент и окружные управления образования, ГУВД2006-201020062007200820092010Итого
177230,0
360000,0
300000,0
2568000,0
2568000,0
5973230,0
Бюджет городаОбеспечение безопасности детей и сотрудников, сохранности материальных ценностей и имущества
10.2.39.Оборудовать наружное освещение территорий 221 образовательного учреждения.Департамент и окружные управления образования2006-201020062007200820092010Итого
42200,0
50000,0
70000,0
79086,0
85000,0
326286,0
Бюджет городаПовышение качества охраны образовательных учреждений
10.2.40.Осуществить мероприятия по противопожарной безопасности образовательных учреждений.Департамент и окружные управления образования2006-201020062007200820092010Итого
304218,0
2797540,0
1298160,0
1500000,0
1500000,0
7399918,0
Бюджет городаОбеспечение безопасности детей и сотрудников, сохранности материальных ценностей и имущества
10.2.41.Оборудовать системами охранного наблюдения 40 образовательных учреждений.Департамент20062006
36000,0
Бюджет городаПовышение качества охраны образовательных учреждений
Установка кнопок тревожной сигнализации, реагирование нарядами милиции и техническое обслуживание.2006-2008200620072008Итого
118130,0
160760,0
-
278890,0
10.2.42.Установить в 200 образовательных учреждениях системы ультрафиолетового обезвреживания воздуха.Департамент и окружные управления образования2006-2008200620072008Итого
107670,0
108300,0
108000,0
323970,0
Бюджет городаОбеспечение безопасности детей и сотрудников
10.2.43.Установить на объектах Департамента социальной защиты населения:1) системы видеонаблюдения в 50 учреждениях;2) арочные металлодетекторы в 35 учреждениях.Департамент социальной защиты населения города Москвы, Управление информатизации города2006-2010200720062007200820092010Итого2007
1804,0
7864,0
4000,0
4300,0
4601,0
22569,0
2579,0
Бюджет городаБюджет городаПовышение уровня защищенности объектов и предотвращение чрезвычайных ситуаций
10.2.44.Обеспечить функционирование в учреждениях Департамента социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей:1) 244 поста охраны;Департамент социальной защиты населения города Москвы, управления социальной защиты населения административных округов2006-201020062007200820092010Итого
116677,1
139693,9
151842,0
171706,0
184044,0
763983,0
Бюджет городаПовышение уровня защищенности объектов и предотвращение чрезвычайных ситуаций
2) 37 постов пожарной охраны.20062007200820092010Итого
22314,4
23244,1
28392,0
36024,0
39626,0
149600,5
10.2.45.Установить в учреждениях Комитета ветеринарии:1) 21 автономный источник энергоснабжения;2) 22 круглосуточных поста охраны;3) 2 кнопки экстренного вызова;4) системы телевизионного наблюдения (2 комплекта).Комитет ветеринарии города Москвы2006-201020062007Итого20062007200820092010Итого200620062007Итого
1711,0
1711,0
3422,0
10560,0
11616,0
12778,0
14054,4
15460,9
64469,3
126,0
504,0
504,0
1134,0
Бюджет городаПовышение уровня защищенности объектов и улучшение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
10.2.46.Установить в учреждениях Управления ЗАГС:1) физическую охрану (22 поста);2) кнопки экстренного вызова (20 шт.)Управление ЗАГС2006-200720062006 2007 Итого 2006
3300,0
3300,0
6600,0
500,0
Бюджет городаПовышение уровня защищенности объектов Управления ЗАГС
10.2.47.Установить системы видеонаблюдения, контроля доступа, кнопки экстренного вызова милиции, автоматическую пожарную сигнализацию на 850 объектах культуры городаКомитет по культуре, Управление информатизации2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
223300,0 238470,0 255160,0 273020,0 184040,0 1173990,0
Средства, выделенные на реализацию городской программы "Культура Москвы"Обеспечение безопасности объектов и предотвращение правонарушений
10.2.48.Обеспечить физической охраной 248 объектов Комитета по культуреКомитет по культуре2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
275400,0 330500,0 396600,0 475900,0 571100,0 2049500,0
Средства, выделенные на реализацию городской программы "Культура Москвы"Предотвращение террористических актов и преступлений
10.2.49.Обеспечить физической охраной объекты Департамента физической культуры и спорта (количество постов охраны по годам, соответственно: 125, 147, 261, 261, 261).Департамент физической культуры и спорта города Москвы2006-201020062007200820092010Итого
54077,7
70803,0
166115,0
93754,0
86776,0
471525,5
Бюджет городаОбеспечение безопасности объектов и предотвращение правонарушений
10.2.50.Установить технические средства обеспечения безопасности на 110 объектах Департамента физической культуры и спорта.Департамент физической культуры и спорта города Москвы2007-200820072008Итого
52000,0
56100,0
108100,0
Бюджет городаОбеспечение безопасности объектов и предотвращение правонарушений
10.2.51.Установить в учреждениях Департамента семейной и молодежной политики (ДСМП):1) 13 кнопок экстренного вызова;2) 8 постов круглосуточной охраны.ДСМП2006-201020062007200820092010Итого
580,0
-
7610,0
19350,0
24150,0
51690,0
Бюджет городаОбеспечение безопасности учреждений и улучшение оперативного реагирования на ЧС
Защита объектов городского общественного транспорта и метрополитена
10.2.52.Внедрить системы:1) передачи информации из пассажирской зоны станций в ситуационные центры метрополитена и УВД на метрополитене;2) единого радиоинформационного пространства на линиях метрополитена с использованием высокочастотных каналов связи для обеспечения работников метрополитена и УВД на метрополитене средствами мобильной связи;3) видеонаблюдения в вагонах электропоездов на линиях метрополитена с передачей изображения в ситуационные центры метрополитена и УВД на метрополитене;4) контроля и управления доступом входов в блоки служебных помещений, имеющих проходы в тоннели.ГУП "Московский метрополитен"2006-200720062007Итого
795142,5
305900,0
1101042,5
Федеральный бюджетПовышение антитеррористической защищенности объектов Московского метрополитена
10.2.53.Оборудовать системами централизованного управления теленаблюдением подвижной состав линий метрополитена, контроля и управления доступом входов в блоки служебных помещений, имеющих проходы в тоннели.ДепТиС ГУП "Московский метрополитен"2006-20092006200720082009Итого
120322,4
150000,0
165000,0
180000,0
615322,4
Бюджет городаПолучение видеоизображения со станций метрополитена о складывающейся обстановке в реальном времени и оперативного реагирования на ЧС
200620072008Итого
5000,0
5000,0
-
10000,0
Средства ГУП "Московский метрополитен"
10.2.54.Оснастить системой раннего обнаружения пожара сооружения, технические и бытовые помещения станций метрополитена, включая тягово-понизительные подстанции, эскалаторы и коллекторы.ДепТиС ГУП "Московский метрополитен"2006-20102006200720082009Итого
4000,0
5000,0
-
-
9000,0
Средства ГУП "Московский метрополитен"Предотвращение несанкционированного проникновения в здания и на площадки электродепо, повышение противопожарной безопасности и надежности работы объектов метрополитена
20062007200820092010Итого
65746,2
84700,0
93200,0
102500,0
112800,0
458946,2
Бюджет города
10.2.55.Провести работы по созданию комплекса программно-аппаратных средств для 3 зональных диспетчерских центров и оснащению 6655 транспортных средств ГУП "Мосгортранс" АСУ "Навигация"ДепТиС, ГУП "Мосгортранс"2007-20082007 2008 Итого
609700,0 40200,0 649900,0
Бюджет городаПовышение безопасности пассажиров и антитеррористической защищенности транспортных средств
10.2.56.Внедрить современные технические средства видеонаблюдения (7812 ед. подвижного состава), а также иные технические средства на 201 конечной станции, 51 крупном пассажирообразующем транспортном узле, в 30 автобусных, троллейбусных и трамвайных депоДепТиС, ГУП "Мосгортранс"2007-20102008 2009 2010 Итого 2007 2008 2009 2010 Итого
207800,0 199000,0 64100,0 470900,0 59400,0 56800,0 51700,0 47100,0 215000,0
Средства ГУП "Мосгортранс" Бюджет городаПовышение безопасности пассажиров и антитеррористической защищенности транспортных средств
10.2.57.Оснастить переводимые на диметиловый эфир (ДМЭ) автомобили ЗИЛ-5301 (80 шт.) каталитическими нейтрализаторами.ДепПиООС2006-2008Бюджет городаСнижение выбросов веществ отработанных газов городского транспорта
Нормотворческая деятельность
10.2.58.Подготовить предложения по внесению изменений в правовые акты города, направленные на ужесточение мер к организации несанкционированных стоянок автотранспортаДепТиС, ГУВД, префектуры, управы районов2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейОбеспечение сохранности автотранспортных средств, беспрепятственного проезда нарядов экстренных служб
10.2.59.В целях обеспечения безопасности объектов города подготовить предложения по внесению изменений в существующие СНиП в части единых и обязательных требований к системам безопасности и охраны для каждого типа объекта ("Паспорт безопасности объекта"), а также по обязательному включению в проектную документацию по строительству жилых домов, реализуемых на инвестиционном контракте, оборудования квартир устройствами системы охранной сигнализацииМоскомархитектура, ДепПРиУ, УФСБ, ГУВД, ГУ МЧС, префектуры2007-2008Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение безопасности и защищенности объектов от различных угроз
10.2.60.Подготовить предложения о внесении изменений в действующее законодательство в части обязательного оснащения транспортных средств, обеспечивающих перевозку особо опасных и важных грузов, средствами охраны и мониторинга движения (навигации) и автоматизированной передачи оперативной информации о событии в правоохранительные органыГУ МЧС, УФСБ, ГУВД, ДепТиС2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУлучшение оперативной обстановки в городе, повышение защищенности транспортных средств и населения от угрозы совершения терактов
10.2.61.Подготовить предложения о внесении изменений:1) в федеральные законы "О государственной регистрации юридических лиц" и "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", определяющие четкий порядок информационного обмена налоговых органов и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также предусматривающие введение понятия "информационная блокировка" с указанием оснований и срока ее установления при внесении данных в Единый государственный реестр прав;2) в нормативные правовые акты, предусматривающие установление срока действия выписки из Единого государственного реестра юридических лицГУ ФРС, ГУ ФНС2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение качества защиты прав собственников недвижимого имущества в г.Москве и улучшение контроля за юридической чистотой совершаемых сделок
10.2.62.Разработать и внести на рассмотрение нормативные правовые акты, регулирующие комплексное обеспечение безопасности строящихся высотных комплексов и подземных сооружений объектов строительства городского хозяйстваКомплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции, ГУ МЧС, ДепЖКХиБ, УФСБ, ГУВД2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейНормативное обеспечение действий всех участников комплексного обеспечения безопасности
10.2.63.Создать пилотный проект единой системы мониторинга и обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности критически важных объектов города Москвы.ДепНиПП2007-200820072008Адресная инвестиционная программаОбеспечение антитеррористической защищенности критически важных объектов
НИОКР
10.2.64.В целях предотвращения террористической угрозы провести НИОКР по разработке датчиков по обнаружению взрывоопасных, отравляющих, радиоактивных, биохимических и других опасных веществ.ДепНиПП20072007
7870,0
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование приборной базы, предупреждение террористических актов
10.2.65.Разработать системный проект единой системы мониторинга и обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности критически важных объектов города Москвы.ДепНиПП2007-200820072008Бюджет городаОбеспечение антитеррористической защищенности критически важных объектов Москвы
10.3. Основные мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью
Организационно-профилактические
10.3.1.Осуществить комплекс мероприятий по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, занимающихся оказанием посреднических услуг в документировании, регистрации и трудоустройстве граждан России и иностранных граждан, временно пребывающих в Москве, а также туристических агентств, представляющих в органы миграционной службы вымышленные сведения о социальном обустройстве прибывающих в город иностранных граждан.УФМС, МУВДТ,МУВД на ВВТ,Военная комендатура города Москвы2006-2010 по специальным планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение безопасности и усиление охраны правопорядка в городе
10.3.2.Проработать вопрос о создании единого централизованного банка данных о местах концентрации лиц, нарушающих миграционное законодательство. В целях предупреждения и пресечения преступлений, выявления нарушителей миграционного законодательства, розыска и привлечения этих лиц к ответственности организовать и ежеквартально проводить на территории города Москвы, московского транспортного узла режимно-профилактические мероприятия в местах концентрации лиц, прибывающих из других регионов России и государств.УФМС, ГУВД, МУВДТ, МУВД на ВВТ, Военная комендатура города Москвы2006-2010 по специальным планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение безопасности и усиление охраны правопорядка в городе
10.3.3.Для оперативного решения вопросов депортации или административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан за нарушения порядка выезда и пребывания в России:1) создать в Северном и Восточном административных округах города Москвы специальные учреждения для содержания в них по решениям суда иностранных граждан;2) проработать вопрос и принять меры к созданию (при необходимости) аналогичных учреждений в других административных округах городаПрефектурыПрефектуры, правоохранительные органы2006-20072007-2008ЦБФРТСоздание надлежащих условий работы правоохранительным органам, усиление безопасности и правопорядка в городе
10.3.4.Организовать совместную работу территориальных общественных пунктов охраны порядка муниципальных образований и общественных объединений граждан по оказанию содействия органам государственной власти в решении задач по обеспечению правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушенийМГС ОПОП2006-2010 по плану МГС ОПОПСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельностиОрганизация содействия органам государственной власти в решении задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности
10.3.5.Проработать вопрос о введении в подразделениях ГИБДД ГУВД города Москвы в действие системы контроля за потоками автотранспорта, предупреждения его угонов и хищений, путем использования возможностей трех аэростатов и двух дирижаблейГУВД2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельностиУлучшение безопасности на городских магистралях, оперативного реагирования на ЧС
10.3.6.В целях обеспечения безопасности регулярных международных и межрегиональных автобусных перевозок, осуществляемых с территории города Москвы:1) ввести именные проездные билеты (по типу железнодорожных);2) направить организациям, эксплуатирующим пункты отправления и прибытия автобусов, предложения об оснащении их техническими средствами безопасностиДепТиС2006-2010Средства привлекаемых организацийУкрепление общественного порядка на наземном пассажирском транспорте
10.3.7.Провести ежегодные международные дни толерантности и культуры мира (профилактика экстремизма и национализма)Комитет по делам семьи и молодежи2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУлучшение правопорядка на улицах города
10.3.8.Проводить ежедневный мониторинг безопасности в рамках действующей СОБГОАО "Электронная Москва", ГУВД, ГУ МЧС2007-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСвоевременное реагирование на состояние оперативной обстановки в городе
10.3.9.В целях информирования населения города Москвы:1) ежеквартально размещать информацию о ходе выполнения Программы на сайте Информационного центра Правительства Москвы;2) организовать и провести пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы по тематике Программы;3) оказать содействие в освещении работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти по обеспечению безопасности в столице в городских средствах массовой информации, в том числе: по разъяснению профилактики совершения преступлений, проблемам подростковой преступности, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожнотранспортного травматизма;4) систематически осуществлять мониторинг СМИ города по вопросам ведения антинаркотической и антиалкогольной пропаганды;5) оказать содействие в издании и распространении газеты антинаркотической направленности "Пока не поздно";6) оказать содействие органам исполнительной власти города, правоохранительным органам и другим организациям и ведомствам в издании и распространении среди населения специализированной литературы и плакатов антинаркотической и антиалкогольной направленностиКТКиСМИ, Управление по работе с органами обеспечения безопасности, Благотворительный фонд профилактики и реабилитации больных наркоманией "Нарком"2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня информированности населения о мероприятиях по выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности, а также в сфере обеспечения правопорядка на улицах, в местах массового пребывания граждан
10.3.10.Предусматривать в соглашениях о сотрудничестве Правительства Москвы с другими субъектами Российской Федерации мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия между правоохранительными органами в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасностиУправление по работе с органами обеспечения безопасности2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование взаимодействия между правоохранительными органами города Москвы и других регионов Российской Федерации в сфере обеспечения правопорядка
10.3.11.Реализовать комплекс оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений экономической направленности в топливно-энергетическом комплексе городаГУВД, УФСБ2006-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение эффективности работы по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности в сфере ТЭК
10.3.12.Реализовать комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного изготовления спиртных напитков и их криминального оборота на потребительском рынке МосквыГУВД, УФСБ, ДепПРиУ2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПополнение бюджета города и снижение правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции
10.3.13.Организовать и провести совместные проверки по выявлению и пресечению противоправного "перетекания" собственности с долей города в уставной капитал организаций разных форм собственности, создаваемых в последующем без участия Правительства МосквыУправление по экономической безопасности, ГУВД, УФСБ, Прокуратура (по согласованию)2006-2010 по спец. планамСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПредотвращение случаев незаконного отчуждения муниципальной и государственной собственности, создание условий для дополнительных бюджетных поступлений
Материально-технические
10.3.14.Осуществить дальнейшее развитие КАСУ ДЧ ГУВД города Москвы и информационных ресурсов органов внутренних делФХУ мэрии Москвы, Управление информатизации, ГУВД2006-2010Адресная инвестиционная программаСоздание единого информационного обеспечения органов внутренних дел
10.3.15.Создать систему управления патрульными автомобилями (СУПА) в рамках КАСУ ДЧ ГУВД города МосквыФХУ мэрии Москвы, Управление информатизации, ГУВД2006-2010Адресная инвестиционная программаСокращение времени реагирования патрульных нарядов органов внутренних дел на правонарушения
10.3.16.Проработать и внести предложения по:1) обустройству всех стационарных постов ДПС, расположенных на пересечении с МКАД, специальными площадками для досмотра транспортных средств, въезжающих в город;2) вводу координационной системы управления дорожным движением на основных магистралях и улицах городаГУВД, префектуры, ДепНиППДепТиС, ГУ ЦОДД2006-2007Бюджет городаПовышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности проводимых мероприятий по досмотру транспорта, въезжающего в город
10.3.17.Провести комплекс мероприятий по созданию и внедрению автоматизированной системы информационного взаимодействия ГУВД с организациями спутниковых противоугонных систем (СПС) в области борьбы с преступными посягательствами на автотранспортГУВД, организации СПС2006-2007Средства организаций СПСПовышение эффективности борьбы с преступными посягательствами на автотранспорт за счет обработки ОВД принимаемой от организаций СПС информации о маршруте движения угнанного автотранспорта
10.3.18.Разработать и издать:1) методические рекомендации по организации работы с несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы и спецучреждений;Департамент семейной и молодежной политики20062006
108,4
Бюджет городаУлучшение работы с несовершеннолетними, освобожденными из мест лишения свободы.Повышение качества профилактической деятельности специалистов органов и учреждений системы профилактики
2) информационно-методическое пособие для инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав "Неформальные объединения молодежи".2006
51,0
10.3.19.Разработать и внедрить программы и пособия по нравственному воспитанию дифференцированно для различных возрастных групп - дети, подростки и молодежьКДСМ2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
250,0
350,0
400,0
450,0
500,0
1950,0
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних
10.3.20.Провести социологические исследования общественного мнения об уровне безопасности населения и городских объектовКТКиСМИ2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
420,0
245,0
265,0
290,0
1220,0
Бюджет городаПовышение осведомленности об уровне безопасности города и улучшение деятельности правоохранительных органов
10.3.21.Подготовить и издать информационно-аналитические сборники по обеспечению безопасности городаКТКиСМИ, Управление по работе с органами обеспечения безопасности, АОНСБ2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
630,0
360,0
400,0
440,0
1830,0
Бюджет городаДоведение объективной информации до органов исполнительной власти, МГД, СМИ, населения
10.3.22.Осуществить меры по подбору помещений, а также постоянному размещению и оборудованию архива Единого государственного реестра прав и обеспечению его защитыГУ ФРС, УФСБ2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение качества защиты прав собственников недвижимого имущества и усиление контроля за чистотой сделок
10.3.23.Проработать вопрос о заключении соглашений между ГУ ФРС, подразделениями Правительства Москвы и ГУВД о дополнительных мерах по проверке представляемых на регистрацию документовГУ ФРС, ГУВД2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение качества защиты прав собственников недвижимого имущества и усиление контроля за чистотой сделок
10.3.24.Завершить комплекс мероприятий по комплектованию, настройке и запуску в полномасштабную эксплуатацию распределенного катастрофоустойчивого программно-технического комплекса, обеспечивающего регистрационную деятельность ГУ ФРСГУ ФРС2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование регистрационной деятельности ГУ ФРС
10.3.25.Предусмотреть дополнительные меры по улучшению охраны квартир путем модернизации ПЦН подразделений вневедомственной охраны и доступности охраны для жителей городаГУВД2006-2007Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение качества защиты прав собственников жилых помещений
Организация дорожного движения
10.3.26.Разработать системы мониторинга и управления дорожным движением.ДепТиС, ГУ ЦОДД2006-201020062007Итого200820092010Итого
123000,0
400000,0
523000,0
500000,0
550000,0
550000,0
2123000,0
ЦБТДФЦБТДФБюджет города - Адресная инвестиционная программаСовершенствование схемы организации дорожного движения
10.3.27.Оснащение транспортных развязок автоматическими системами противогололедной обработки дорожных покрытий (2007 год - 2 объекта и 3 проекта; 2008 год - 4 объекта и 9 проектов; 2009 год - 10 объектов; 2010 год - 6 объектов и 4 проекта).ДепЖКХиБ, ГУП "Кольцевые магистрали"2006-201020062007200820092010Итого
43979,6
38926,7
145700,0
153452,0
156000,0
538058,3
Адресная инвестиционная программаБюджет городаСокращение количества ДТП, связанных с состоянием дорожного покрытия в зимний период
10.3.28.Обеспечить повышение уровня освещенности на МКАД.ДЭПР2006-200720062007Итого
77975,0
29000,0
106975,0
ЦБТДФСокращение количества ДТП
10.3.29.Нанести линии дорожной разметки (в километрах) и пешеходных переходов:2006 год - 3018 и 7197;2007 год - 3393 и 11569;2008 год - 3393 и 11569;2009 год - 3393 и 11569;2010 год - 3393 и 11569.ДепЖКХиБ, ГУП "Доринвест", ГУП "Кольцевые магистрали", префектуры2006-2010200620072008 20092010Итого
659851,4
1255612,8
1100000,0
800000,0
900000,0
4715464,2
Бюджет городаУлучшение организации дорожного движения, повышение уровня безопасности на УДС
10.3.30.Обеспечить обустройство тротуаров и локальных расширений (по годам соответственно: 33, 40, 41, 45 и 47 штук).ДепЖКХиБ, ГУП "Доринвест", ГУП "Кольцевые магистрали"2006-201020062007200820092010Итого
436174,4
381466,4
620000,0
700000,0
720000,0
2857640,8
Бюджет городаОбеспечение безопасности участников дорожного движения и повышение пропускной способности УДС
10.3.31.Построить и реконструировать 931 светофорный объект.ДепТиС, ГУ ЦОДД2006-201020062007200820092010Итого
313738,0
336193,0
588000,0
905800,0
930700,0
3074431,0
Бюджет городаОбеспечение безопасности участников дорожного движения, оптимизация схем организации движения
10.3.32.Установка, ремонт и замена информационных дорожных знаков и щитов (опоры и указатели).ДепЖКХиБ, ГУП "Кольцевые магистрали"2006-201020062007200820092010Итого
6026,0
31861,1
9000,0
10000,0
11000,0
67887,1
Бюджет городаПовышение уровня безопасности дорожного движения на УДС
10.3.33.Построить 19 пешеходных переходов на существующих магистралях.Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы2006-201020062007200820092010Итого
357100,0
480000,0
640000,0
760000,0
950000,0
3187100,0
Бюджет города - Адресная инвестиционная программаПовышение безопасности пешеходов
Нормотворческая деятельность
10.3.34.Подготовить:1) проект федерального закона "О внесении дополнения в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";2) проект закона города Москвы "О внесении дополнения в Закон города Москвы от 8 декабря 2004 года N 84 "О специальных учреждениях города Москвы для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации"Управление по работе с органами обеспечения безопасности, Комплекс социальной сферы, ГУВД2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУлучшение организации работы по депортации и административному выдворению иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей
10.3.35.Подготовить предложения в проекты федеральных законов:1) "О безопасности дорожного движения", направленные на восстановление нотариальной формы доверенности на право пользования и распоряжения транспортными средствами;2) о внесении изменений в статью 185 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих установление ответственности за выпуск суррогатов ценных бумаг;3) о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части усиления ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищенияГУВД, УФСБ, Управление по работе с органами обеспечения безопасности, Управление экономической безопасности, Центр законотворчества2006Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейУсиление государственного контроля за передачей транспортных средств Усиление борьбы с незаконным захватом предприятий ("недружественными поглощениями")
10.3.36.Разработать и внести в установленном порядке в Московскую городскую Думу проекты федеральных законов:Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельностиПодрыв экономических основ нелегальной миграции, предупреждение преступности со стороны иностранных граждан, временно пребывающих в Москве, снижение напряженности миграционной ситуации в столице и повышение уровня регулируемости миграции. Реализация субъектом РФ права по регулированию миграционных процессов в московском регионе
1) "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", определяющих полномочия субъектов РФ по регулированию процессов миграции, включая вопросы здравоохранения, образования, расселения, регистрационного учета и социальной адаптации мигрантов;Управление по работе с органами обеспечения безопасности, ГУВД, Управление координации деятельности Комплекса социальной сферы2006-2007
2) "О дополнении Уголовного Кодекса Российской Федерации статьей "Незаконный ввоз на территорию Российской Федерации иностранных граждан", устанавливающей повышенную ответственность за незаконный ввоз в РФ и использование иностранных граждан в качестве рабочей силы без соответствующих разрешенийГУВД, Управление Федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве, Государственная инспекция труда2006-2007
10.3.37.Проработать и направить в МВД РФ предложения о внесении дополнений в инструкции по осуществлению регистрационного учета населения и ведению адресно-справочной работы в ОВД в части введения в суточный срок в автоматизированную базу данных о населении информации о зарегистрированных (снятых с регистрационного учета) гражданахГУВД1 полугодие 2006 годаСредства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейСовершенствование регистрационного учета, обеспечение достоверности сведений о временно прибывающих в Москву иногородних и иностранных гражданах
10.4. Основные мероприятия в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Организационно-профилактические
10.4.1.Провести на плановой основе совместные командно-штабные учения и тренировки по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и подразделений экстренного реагирования по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаровУправление гражданской защиты, ГУ МЧС, ГУВД, префектуры, управы районов2008-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейОтработка совместных действий при чрезвычайных ситуациях
10.4.2.Организовать и провести режимно-профилактические мероприятия, направленные на безопасное пребывание людей в зданиях жилых домов, гостиницах, общежитиях, образовательных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, детских домах, путем установки датчиков пожарной сигнализации и разъяснения через СМИ мер пожарной безопасностиУправление гражданской защиты, ГУ МЧС, ГУВД, префектуры2008-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня технической защищенности жилых домов, гостиниц, общежитий, образовательных учреждений, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и т.д.
10.4.3.Провести комплексные проверки обеспечения безопасности в местах массового отдыха граждан на водных объектах в зимний и летний периодыГУ МЧС, ДепПиООС, префектуры2006-2010 (2 раза в год)Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение уровня безопасности граждан в местах отдыха
Материально-технические
10.4.4.Провести ранжирование объектов города Москвы по степени ожидаемых последствий и ущерба при террористических взрывах различного класса и мощности, обследование взрыво-, пожароопасных сооружений города Москвы и разработку компенсирующих мероприятий по их противовзрывной защитеУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
1200,0
1200,0
1200,0
3600,0
Бюджет городаОпределение уровня опасности особо важных объектов города Москвы при террористических взрывах различной мощности и повышение противовзрывной защиты этих объектов
10.4.5.Разработать требования по пожаростойкости и взрывобезопасности:к стеклоконструкциям перегородок и элементов интерьера для зданий с массовым пребыванием людей;витринного и фасадного остекления зданий, прилегающих к местам массового пребывания и отдыха гражданУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
900,0
1400,0
1400,0
3700,0
Бюджет городаВведение требований по пожаро-, взрывобезопасности стеклоконструкций перегородок и элементов интерьера для зданий
10.4.6.Разработать спринклерную систему пожаротушения на основе мелкодисперсной воды, модельного ряда огнетушителей для тушения пожаров электрооборудования под напряжением, а также систему отсечки дыма в тоннелях метроУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
4000,0
5000,0
7000,0
16000,0
Бюджет городаПовышение противопожарной защиты коммуникационных коллекторов, транспортных тоннелей и тоннелей метро
10.4.7.Создать технические средства по минимизации последствий и ущерба при взрывах на промышленных, энергетических, транспортных и других особо важных объектах города МосквыУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
2300,0
2800,0
2800,0
7900,0
Бюджет городаМинимизация последствий и ущерба при взрывах на промышленных, энергетических, транспортных и других особо важных объектах города
10.4.8.Разработать технологию экспресс-анализа и создать техническое средство для выявления мест и площадных размеров скрытых утечек и накопления масс нефти и горючего, оснастить им пожарно-спасательные подразделенияУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
2000,0
5800,0
6300,0
14100,0
Бюджет городаУвеличение технических возможностей пожарно-спасательных формирований для проведения разведки
10.4.9.Оснастить испытательную пожарную лабораторию ГУ "Судебно-экспертный центр федеральной противопожарной службы по городу Москве" экспертно-криминалистическим оборудованием.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
9000,0
6000,0
5000,0
20000,0
Бюджет городаПроведение экспертно-криминалистических экспертиз
10.4.10.Разработать методические рекомендации по статистическому наблюдению за ЧС и оснастить ими постоянно действующие органы Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для сопровождения принятия решений по обеспечению безопасности города.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителейПовышение оперативности принятия решений на основе всестороннего анализа и прогноза
10.4.11.Разработать автоматизированную систему персонального вызова руководящего состава координационных органов МГСЧСУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
950,0
950,0
950,0
2850,0
Бюджет городаПовышение оперативности принятия решений при ликвидации ЧС
10.4.12.Информационно-техническое обеспечение работы Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ):1. Обеспечить развитие информационно-технического комплекса средств автоматизации постоянно действующих органов управления.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
80000,0
80000,0
64000,0
224000,0
Бюджет городаПовышение оперативности принятия решений и эффективности работы МГСЧС
2. Создать мобильный быстро разворачивающийся информационно-технический комплекс.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-200920082009Итого
1800,0
1800,0
3600,0
Бюджет городаОперативное принятие мер для ликвидации последствий ЧС
3. Создать унифицированные базы данных и пользовательских прикладных приложений.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-200920082009Итого
7000,0
7300,0
14300,0
Бюджет городаИнформационная поддержка принятия решений окружных и городской КЧС
10.4.13.Принять меры по совершенствованию картографического обеспечения деятельности органов исполнительной власти и постоянно действующих органов повседневного управления МГСЧСУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
1200,0
1000,0
1000,0
3200,0
Бюджет городаИнформационная поддержка принятия решений постоянно действующими органами повседневного управления МГСЧС
10.4.14.Провести мероприятия по регулярному обследованию потенциально опасных участков и объектов города на предмет загрязнения нефтепродуктами, способными создавать пожаро-, взрывоопасные концентрацииУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
500,0
5400,0
6000,0
6000,0
17900,0
Бюджет городаВыявление опасных участков для своевременного принятия мер
10.4.15.Обеспечить дальнейшее развитие программно-технического комплекса (страховой фонд документации чрезвычайных ситуаций) для документального обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ при тушении пожаров:1. Развитие программно-технического комплекса для документального обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ при тушении пожаров (ПТКДО ЧС).Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
6000,0
15000,0
15000,0
36000,0
Бюджет городаПовышение эффективности проведения аварийно-спасательных и других мер при тушении пожаров на объектах
2. Создание страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций (СФД ЧС) и перевод его материалов в электронный вид для наполнения электронного банка данных ПТКДО ЧС.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
6000,0
20500,0
20500,0
47000,0
Бюджет города
3. Создание автоматизированного хранилища страховых документов на микрографических носителях.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС20082008
10000,0
Бюджет города
4. Развитие печатного комплекса страхового фонда документации чрезвычайных ситуаций (СФД ЧС).Управление гражданской защиты, ГУ МЧС20082008
10000,0
Бюджет города
5. Развитие технического оснащения и обслуживания микрографического комплекса.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС20082008
2000,0
Бюджет города
10.4.16.Создать сеть информационных терминальных комплексов и централизованную систему управления электронными информационными широкоформатными дисплеями в местах массового пребывания населения и районах с потенциально опасными объектами для оповещения населения города о ЧС и поведении при их угрозе или возникновении.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
40000,0
23000,0
25000,0
88000,0
Бюджет городаДостижение максимального охвата населения, находящегося в местах массового пребывания, при проведении мероприятий оповещения в чрезвычайных ситуациях на территории города Москвы
10.4.17.Развитие и совершенствование централизованной системы оповещения населения города Москвы:
1. Организовать объединение централизованной системы оповещения с имеющимися ведомственными и локальными системами оповещения в районах размещения потенциально опасных объектовУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
15000,0 15000,0
4800,0
34800,0
Бюджет городаДостижение оптимального результата по оповещению населения при возникновении крупных техногенных ЧС
2. Обеспечить развитие и совершенствование системы уличной звукофикации и сопряжение ее с централизованной системой оповещения на базе аппаратуры нового поколения П-166Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
35000,0 35000,0 35000,0 105000,0
Бюджет городаОсуществление централизованного доведения информации об угрозе или возникновении ЧС до населения города
3. Организовать работу по расширению централизованной системы оповещения с учетом образования новых микрорайонов на базе аппаратуры нового поколения П-166ЦУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
28000,0 30000,0 33000,0 91000,0
Бюджет городаОбеспечение централизованного оповещения территорий города в районах новостроек
4. Создать подсистему централизованного оповещения абонентов сотовых компаний, находящихся в районах возникновения чрезвычайных ситуаций, с задействованием оборудования этих компаний.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
100000,0
50000,0
50000,0
200000,0
Бюджет городаОбеспечение всех абонентов сотовых компаний своевременной и достоверной информацией о фактах ЧС
5. Создать подсистему централизованного оповещения с задействованием радиостанций, вещающих на территории города в FM-диапазонеУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20092008 2009 Итого
7000,0
8000,0
15000,0
Бюджет городаОбеспечение населения своевременной и достоверной информацией о фактах ЧС на территории города и порядке действий
10.4.18.Создать в городе Москве единую систему автоматического обнаружения чрезвычайных ситуаций и вызова по радиоканалу городских подразделений оперативного реагирования.Управление гражданской защиты,ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
35000,0
90000,0
55000,0
180000,0
Бюджет городаАвтоматический (мгновенный) вызов городских экстренных служб к месту ЧС
10.4.19.Развитие и совершенствование оперативно-диспетчерской системы связи служб экстренного реагирования:1. Обеспечить расширение и содержание системы оперативной радиосвязи, системы радиосвязи каналов пожаротушения, системы оперативной радиосвязи интегрированной транкинговой сети радиосвязи "Транк-ЧС" МЧС России и Управления гражданской защиты, предназначенных для повышения эффективности управления экстренными службами города и обеспечивающими подразделениями, привлекаемыми для ликвидации ЧС и пожаров, и создание навигационной составляющей в целях определения места положения авиационной и специальной наземной техники, привлекаемой для выполнения задач по ликвидации ЧС.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
110000,0
115000,0
100000,0
325000,0
Бюджет городаПовышение уровня управления экстренными службами города и обеспечивающими подразделениями, привлекаемыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.Повышение возможности быстрого действия, надежности и качества оперативно-диспетчерской связи.
2. Обеспечить развитие и совершенствование проводной связи для экстренного вызова пожарно-спасательных подразделений.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС, ГУП "Московский метрополитен", ГУВД2007-20102007200820092010Итого
3700,0
23700,0
23700,0
13900,0
65000,0
Обеспечение возможности оперативного вызова служб экстренного реагирования для населения города Москвы
3. Обеспечить создание системы радиосвязи в интересах служб экстренного реагирования на подземных объектах Москвы.2008-2010200820092010Итого
50000,0
70000,0
70000,0
190000,0
10.4.20.Обеспечить развитие автоматизированной системы Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города. Москвы и ее сопряжение с:1) СОБГ;2) экстренными оперативными службами в городе Москве;3) дежурно-диспетчерскими службами органов исполнительной власти города Москвы.Управление гражданской защиты, Управление информатизации, ГУ МЧС, ГУВД, ГУП "Мосгаз", Департамент здравоохранения города Москвы, ДепЖКХиБ, ДепТЭХ2008-2010200820092010Итого
28000,0
37000,0
23000,0
88000,0
Бюджет городаПовышение качества и эффективности функционирования системы управления города Москвы при чрезвычайных ситуациях
10.4.21.Создать подсистему информационной безопасности автоматизированных систем АИУС "ЧС-Москва" и ЕСОДУ города МосквыУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20092006 2007 2008 2009 Итого
2400,0
2400,0
12000,0
7200,0
24000,0
Бюджет городаПовышение защищенности ресурсов специальных информационных систем
10.4.22.Оснастить средствами и предметами обеспечения жизнедеятельности пункты временного размещения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуацияхУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2009-20102009 2010 Итого
10000,0 10000,0 20000,0
Бюджет городаПовышение эффективности системы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
10.4.23.Обеспечить средствами защиты органов дыхания от продуктов горения и химически опасных веществ организации, подведомственные Комплексу социальной сферыУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2009-20102009 2010 Итого
80000,0 80000,0 160000,0
Бюджет городаПовышение готовности организаций, подведомственных Комплексу социальной сферы, к ЧС
10.4.24.Разработать и обеспечить органы исполнительной власти города Москвы в области гражданской обороны:
1. Информационно-техническим комплексом поддержки принятия решений при чрезвычайных ситуациях с подключением его к системе управления гражданской обороной городаУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2009-20102009 2010 Итого
10000,0 30000,0 40000,0
Бюджет городаПовышение оперативности принятия решений и готовности системы управления гражданской обороной
2. Информационно-техническим, программным комплексом для принятия решений при планировании и проведении эвакуационных мероприятийУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20092007 2008 2009 Итого
800,0
1500,0
1500,0
3800,0
Бюджет городаПовышение оперативности эвакуационных мероприятий в городе Москве
3. Методическими рекомендациями по защите населения и территорий города от ЧС при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом; справочником аварийных и информационных карточек системы информации об опасности на наиболее массовые опасные грузы, перевозимые автомобильным транспортом по городу МосквеУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
1000,0
1200,0
500,0
2700,0
Бюджет городаПовышение эффективности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом
10.4.25.Обеспечить городские территориальные формирования гражданской обороны оборудованием и имуществом согласно Табелю оснащенияУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2009-20102009 2010 Итого
52500,0 92500,0 145000,0
Бюджет городаПовышение готовности городских территориальных формирований гражданской обороны к ведению аварийно-спасательных работ
10.4.26.Оснастить городской запасной пункт управления (ГЗПУ) Правительства Москвы и загородные запасные пункты управления органов исполнительной власти города Москвы оборудованием и имуществом гражданской обороныУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2009-20102009 2010 Итого
15000,0 25000,0 40000,0
Бюджет городаПовышение устойчивости управления мероприятиями гражданской обороны
10.4.27.Оснастить оборудованием учебно-консультационные пункты гражданской обороны для подготовки населения города Москвы к возможным ЧСУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2009-20102009 2010 Итого
20000,0 20000,0 40000,0
Бюджет городаСовершенствование подготовки неработающего населения города по вопросам ГО
10.4.28Создать и расширить автоматизированную систему контроля на Московском метрополитене "Система-М" для выявления радиационной, бактериологической, химической и пожарной обстановки на станциях и своевременного принятия мер по защите населения города.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20102007200820092010Итого
5840,0
63060,0
124800,0
103100,0
296800,0
Бюджет городаПовышение эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на Московском метрополитене
10.4.29Провести проектно-изыскательские работы для строительства пожарных депо согласно "Схеме размещения депо в городе Москве".Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы, ГУ МЧС2006-20092006200720082009Итого
55000,0
50000,0
105000,0
Адресная инвестиционная программаОбеспечение подготовки проектной документации строительства пожарных депо
10.4.30Обеспечить строительство пожарных депо в соответствии со "Схемой размещения пожарных депо в городе Москве".Департамент городского заказа капитального строительства, ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
918800,0
1970000,0
2121200,0
5010000,0
Адресная инвестиционная программаОбеспечение противопожарной защиты новых городских районов
10.4.31.Построить учебно-методический центр по ул.Живописной, д.28Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20092006 2007 2008 2009 Итого
150000,0 100000,0 250000,0
Адресная инвестиционная программаПереоснащение учебных классов современными техническими средствами обучения
10.4.32Построить Центр мониторинга и прогнозирования ЧС по адресу: ул. Приорова, владение 1 (САО).Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
70000,0
203000,0
204000,0
477000,0
Адресная инвестиционная программаРазвитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС
10.4.33Провести проектно-изыскательские работы, реконструкцию и реставрацию зданий ГУ МЧС по адресу: ул. Пречистенка, д. 22.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
109400,0
211600,0
220000,0
541000,0
Адресная инвестиционная программаСовершенствование возможностей управления подразделениями ГУ МЧС
10.4.34Провести проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкцию учебно-испытательного полигона по адресу: Московская область, д. Апаринки.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
17000,0
150000,0
150000,0
317000,0
Адресная инвестиционная программаРазвитие и совершенствование учебно-методической базы ГУ МЧС
10.4.35.Оснастить оборудованием объекты Учебно-испытательного полигона Управления гражданской защитыУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
30000,0 30000,0 20000,0 80000,0
Бюджет городаРазвитие учебнометодической базы для профессиональной подготовки пожарных и спасателей
10.4.36.Организовать развитие и совершенствование объектов спортивно-реабилитационной зоныУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
10000,0 10000,0 10000,0 30000,0
Бюджет городаУлучшение условий для реабилитации пожарных и спасателей
10.4.37.Провести проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкцию вертолетных площадок и диспетчерских пунктов для размещения групп спасателейУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
1600,0
70000,0 75000,0 60000,0 206600,0
Адресная инвестиционная программаПовышение оперативности реагирования на ЧС, обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих средств
10.4.38.Приобрести вертолеты легкого класса "ВК-117С2" (патрульный вариант) для обеспечения пожарной безопасности городаУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
245000,0 245000,0 245000,0 735000,0
Адресная инвестиционная программаОбеспечение эвакуации с верхних этажей высотных зданий
10.4.39.Оснастить пожарно-спасательные подразделения и поисковоспасательные формирования современной техникой, вооружением и оборудованием, в том числе:
1. Импортной пожарной и аварийно-спасательной техникой, в том числе подъемными механизмамиУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
120000,0 150000,0 160000,0 430000,0
Адресная инвестиционная программаПовышение эффективности тушения пожаров и спасения людей
2. Пожарной и аварийно-спасательной техникой отечественного производстваУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
60000,0 80000,0 100000,0 240000,0
Адресная инвестиционная программаПовышение эффективности тушения пожаров и спасения людей
3. Современной техникой, оборудованием и плавательными средствами.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
113000,0
113000,0
113000,0
339000,0
Адресная инвестиционная программаПовышение уровня оперативного реагирования
4. Аварийно-спасательными средствами, оборудованием и средствами самоспасения.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
5000,0
10000,0
110000,0
115000,0
240000,0
Бюджет городаПовышение уровня готовности подразделений оперативного реагирования
5. Средствами радиационной и химической разведки и обнаружения опасных химических веществ и средствами защиты органов дыхания и кожиУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
3000,0
9000,0
6000,0
18000,0
Бюджет городаПовышение оснащенности и возможностей подразделений оперативного реагирования
6. Робототехническим комплексом для разведки состояния объектов, наличия людей в помещениях в очагах пожаров, под завалами конструкций, под водойУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20092008 2009 Итого
8000,0
8000,0
16000,0
Бюджет городаПовышение оснащенности и возможностей подразделений оперативного реагирования
7. Техническими средствами для борьбы с нефтеразливами в черте города МосквыУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
500,0
6000,0
6000,0
6000,0
18500,0
Бюджет городаПовышение уровня технического оснащения для эффективной борьбы с нефтеразливами
8. Техническими средствами, изготовленными по результатам новейших научных, промышленных и опытно-конструкторских разработок в области пожаротушения и ведения аварийно-спасательных работ (в том числе средствами индивидуальной и медицинской защиты, средствами борьбы с распространением инфекционных заболеваний людей и животных, средствами дегазации, дезинфекции и обеззараживания воздуха и воды, а также другими современными средствами помощи пострадавшим и эвакуируемым людям).Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2009-20102009 2010 Итого
29400,0
14400,0
43800,0
Бюджет городаПовышение оснащенности и возможностей подразделений оперативного реагирования
10.4.40Довести до норм оснащения, в том числе дыхательными аппаратами, пожарно-спасательные подразделения.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
150000,0
150000,0
150000,0
450000,0
Адресная инвестиционная программаПовышение уровня готовности подразделений оперативного реагирования
10.4.41Провести техническое обслуживание и ремонт автомобильной, пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и оборудования, технологического и гаражного оборудования, систем газодымоудаления, средств индивидуальной защиты органов дыхания, приборов газодымозащитной службы, в том числе импортных.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
170000,0
100000,0
100000,0
370000,0
Бюджет городаПродление срока эксплуатации техники, оборудования, средств защиты и приборов, снижение количества ее отказов
10.4.42.Оснастить рукавные базы пожарно-спасательных частей модульными установками по обслуживанию и сушке пожарных рукавовУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
6200,0
6200,0
6200,0
18600,0
Бюджет городаУвеличение срока эксплуатации рукавов, снижение эксплуатационных расходов
10.4.43.Оснастить посты технического обслуживания в пожарно-спасательных частях современным оборудованиемУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
1000,0
4000,0
4000,0
4000,0
13000,0
Бюджет городаПродление срока службы техники, обеспечение безопасности движения
10.4.44Произвести оснащение пожарно-спасательных подразделений пожарно-техническим вооружением и оборудованием.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
45000,0
50000,0
55000,0
150000,0
Бюджет городаСнижение времени тушения пожаров, улучшение качества проведения аварийно-спасательных работ
10.4.45.Организовать развитие производственно-технического центра (ул. Милашенкова, 6), его филиала (ул. Подольских курсантов, 13), материально-технических складов пожарных подразделений, аварийно-спасательных и пожарно-спасательных формирований, складов мобилизационного резерва, для чего:
1. Провести проектно-изыскательские работы и строительство комплекса новых зданий бензобазы, в том числе автозаправочных станций пожарноспасательных подразделенийУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
2500,0 100000,0 100000,0 202500,0
Адресная инвестиционная программаПовышение готовности техники пожарных и спасательных подразделений города Москвы
2. Провести ремонт зданий и сооруженийУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
500,0
15000,0 15000,0 30500,0
Бюджет городаУлучшение качества обслуживания техники, продление срока ее эксплуатации
3. Довести производственно-технический центр до норм оснащения оборудованием и техникой.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
8000,0
1000,0
6000,0
15000,0
Бюджет городаУлучшение качества обслуживания техники, продление срока ее эксплуатации
10.4.46Обеспечить пожарные и спасательные формирования современными видами боевой одежды, снаряжением, специальной одеждой и обувью.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-201020062007200820092010Итого
30000,0
36000,0
36000,0
102000,0
Бюджет городаПовышение готовности личного состава к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров
10.4.47.Создать и восполнять резервный запас для обеспечения пожарно-спасательных подразделений при проведении работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Москве:
1. Специальных огнетушащих средств и расходных материаловУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
8000,0
8000,0
8000,0
24000,0
Бюджет городаПовышение готовности пожарных частей и спасательных подразделений к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров
2. ГСМ и специальных жидкостей для обеспечения группировки сил и средств.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
15000,0
1000,0
1000,0
17000,0
Бюджет городаПовышение готовности пожарных частей и спасательных подразделений к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров
3. Материальных средств городского резерва, предназначенного для обеспечения группировки сил и пострадавшего населенияУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
2000,0
2000,0
2000,0
18000,0
10000,0
34000,0
Бюджет городаПовышение готовности группировки сил к ликвидации ЧС и эффективности системы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения
10.4.48.Произвести капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе:
1. Пожарных частейУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
120000,0 150000,0 150000,0 420000,0
Бюджет городаПовышение готовности пожарных частей города Москвы
2. Поисково-спасательных станцийУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
60000,0 60000,0 60000,0 180000,0
Бюджет городаПовышение готовности поисковоспасательных станций города Москвы
3. Складов (хранилищ) пенообразователя и автозаправочных станций в пожарных частях; материально-технических складов резерва материальных ресурсов, пожарно-технического оборудования и иного имущества, складов мобилизационного резерваУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
5500,0
5500,0
36000,0 36000,0
6300,0
89600,0
Бюджет городаПовышение готовности сил и средств для обеспечения деятельности пожарных и спасательных подразделений города Москвы
4. Учебного центра по адресу: ул. Голубинская, д. 6а.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
10000,0
10000,0
10000,0
30000,0
Бюджет городаУлучшение условий подготовки пожарных и спасательных подразделений города Москвы
5. Регионального специализированного отряда по тушению крупных пожаров (РСО ТКП)Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20092006 2007 2008 2009 Итого
35000,0 19000,0 54000,0
Бюджет городаПовышение готовности РСО ТКП к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
10.4.49.Приобрести дебаркадер пожарного корабля для отдельного пожарного постаУправление гражданской защиты, ГУ МЧС20102010
160000,0
Адресная инвестиционная программаПовышение готовности пожарно-спасательных формирований города Москвы
10.4.50.Обеспечить развитие и совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций города Москвы, в том числе:совершенствование мероприятий мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;совершенствование автоматизированной системы дистанционного обнаружения очагов возгорания на основе лидарных технологий;совершенствование автоматизированной системы контроля аварийных выбросов химически опасных веществ (АСКАВ) на химически опасных объектах;создание специальных пунктов контроля и обработки автомобильной техники, перевозящей специальные грузы;разработку классификатора опасных объектов, объектов системы жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людейУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2007-20102007 2008 2009 2010 Итого
2000,0
60000,0 80000,0 90000,0 232000,0
Бюджет городаПовышение контроля за радиационной, химической и экологической обстановкой в городе. Повышение готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС города Москвы
10.4.51Обеспечить функционирование единой системы радиоэкологического мониторинга чрезвычайных ситуаций города Москвы, ее модернизацию.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС, ДепЖКХиБ2008-2010200820092010Итого
85000,0
89300,0
67300,0
241600,0
Бюджет городаРазвитие сети постов контроля радиационного фона, совершенствование методической базы измерений
10.4.52Обеспечить проведение мероприятий по совершенствованию защиты населения города Москвы от вредных факторов радиационного излучения при радиационных ЧС, включая радиологические атаки.Управление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-2010200820092010Итого
43000,0
60000,0
70000,0
173000,0
Бюджет городаСовершенствование системы защиты населения города Москвы от вредных факторов радиационного излучения при ЧС с радиационными последствиями
10.4.53.Организовать обучение населения, руководителей объектов и структур городской системы управления мерам по предупреждению и реагированию на ЧС с радиационным загрязнениемУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
3000,0
6000,0
6000,0
15000,0
Бюджет городаПовышение готовности руководства объектов и населения к действиям при ЧС с радиационным загрязнением
10.4.54.Обеспечить разработку новейших технологий и способов радиационной защиты и проведения работ по ликвидации последствий радиационных аварийУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20102008 2009 2010 Итого
1000,0
1500,0
2000,0
4500,0
Бюджет городаВнедрение способов радиационной защиты при ликвидации последствий радиационных аварий
10.4.55.Создать Центр подготовки и реабилитации спасателейУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2008-20092008 2009 Итого
25700,0 35300,0 61000,0
Бюджет городаПовышение уровня готовности подразделений оперативного реагирования
10.4.56.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах:
1. Обеспечить работу аттестованных студенческих отрядов, народных дружин, спасателей РООПСВОДа и общественных пожарных на водоемах города Москвы в местах отдыха населенияУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
600,0
680,0
730,0
820,0
970,0
3800,0
Бюджет городаПрофилактика и снижение количества несчастных случаев на водоемах
2. Изготовить и разместить материалы наглядной агитации в местах отдыха на водоемах, создать видео- и радиоролики по предупреждению несчастных случаев на воде и правилам оказания первой медицинской помощиУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
200,0
500,0
4350,0
4000,0
5150,0
14200,0
Бюджет городаПрофилактика и снижение количества несчастных случаев на водоемах
3. Разработать, растиражировать и распространить учебные пособия, памятки и брошюры по правилам поведения на водеУправление гражданской защиты, ГУ МЧС2006-20102006 2007 2008 2009 2010 Итого
955,0
1190,0
1305,0
1490,0
1660,0
6600,0
Бюджет городаПовышение готовности населения к действиям при несчастных случаях на водоемах и оказанию первой медицинской помощи