Действующий
Объем финансирования на 2002 год составляет 11069,822 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2552,322 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 7921 млн. рублей и за счет средств внебюджетных источников - 596,5 млн. рублей.
Распределение расходов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, представлено в бюджетной заявке на 2002 год.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственным заказчиком Программы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и подлежат ежегодному уточнению.
Государственные заказчики Программы - Министерство здравоохранения Российской Федерации (координатор) и Министерство юстиции Российской Федерации заключают договоры на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
К участию в Программе привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научно-исследовательские и общественные организации.
В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет совместно с Министерством юстиции Российской Федерации контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Государственные заказчики Программы ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.
Государственные заказчики Программы ежегодно формируют бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета для финансирования федеральных государственных нужд и в установленном порядке представляют их в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации (в части, касающейся развития научных исследований и осуществления опытно-конструкторских работ).
Взаимодействие между государственными заказчиками Программы осуществляет государственный заказчик-координатор - Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываются перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств в соответствии с показателями, утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации участвуют в подготовке Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации представляемого в Правительство Российской Федерации ежегодного доклада о ходе реализации Программы и в экспертных проверках реализации Программы, организуемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации с участием Министерства финансов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
обеспечить проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера, разработку новых направлений в диагностике и лечении заболеваний, а также в развитии отечественного производства лекарственных средств, а также диетических продуктов питания;
оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли.
в улучшении демографической ситуации в России за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения;
в формировании здорового образа жизни населения России на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;
в стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит остановить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаваемыми половым путем, инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической профилактики (включая искоренение заболеваемости полиомиелитом, сведение до единичных случаев заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, врожденной краснухой);
в снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца);
в улучшении диагностики онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, снижении уровня смертности на первом году установления диагноза;
Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходов государства на профилактику, диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) заболеваний социального характера и реабилитацию больных, а также на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам (в том числе по оплате лекарственных средств), что, по экспертным оценкам, составит в среднем 276 млрд. рублей.
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | |||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение сахарного диабета | ||||||||
1. Развитие диабетологической службы | общий объем средств | 124,818 | 22,698 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 74,598 | 14,598 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 50,22 | 8,1 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 124,818 | 22,698 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | ||
2. Обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, и дальнейшее его развитие на территориальном уровне | общий объем средств | 132,94 | 34,3 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 33,12 | 18,2 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 99,82 | 16,1 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 132,94 | 34,3 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | ||
3. Организация мероприятий по профилактике сахарного диабета и его осложнений | общий объем средств | 362,082 | 73,602 | 74,62 | 74,62 | 69,62 | 69,62 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 316,202 | 66,202 | 65 | 65 | 60 | 60 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 45,88 | 7,4 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 362,082 | 73,602 | 74,62 | 74,62 | 69,62 | 69,62 | ||
4. Санаторно-реабилитационная помощь больным сахарным диабетом | общий объем средств | 265,34 | 70,4 | 48,73 | 48,73 | 48,74 | 48,74 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 265,34 | 70,4 | 48,73 | 48,73 | 48,74 | 48,74 | ||
из них | ||||||||
прочие нужды | 265,34 | 70,4 | 48,73 | 48,73 | 48,74 | 48,74 | ||
5. Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами, в том числе инсулинами, таблетированными сахароснижающими средствами | общий объем средств | 15745,542 | 2994,022 | 3184,63 | 3184,63 | 3190,63 | 3191,63 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 1781,942 | 329,222 | 359,93 | 359,93 | 365,93 | 366,93 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 13389,6 | 2664,8 | 2681,2 | 2681,2 | 2681,2 | 2681,2 | ||
внебюджетныеисточники | 574 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 15745,542 | 2994,022 | 3184,63 | 3184,63 | 3190,63 | 3191,63 | ||
6. Обеспечение больных сахарным диабетом диагностическими средствами, в том числе тест-полосками, наборами реактивов для определения гликозилированного гемоглобина, средствами лечения неотложных состояний, средствами индивидуального контроля | общий объем средств | 2714,34 | 356,4 | 425,58 | 515,51 | 632,43 | 784,42 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 629 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 2085,34 | 230,6 | 299,78 | 389,71 | 506,63 | 658,62 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 2714,34 | 356,4 | 425,58 | 515,51 | 632,43 | 784,42 | ||
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | ||||||||
7. Проведение научных исследований по генетическим, иммунологическим и метаболическим аспектам сахарного диабета и его поздних осложнений | общий объем средств | 139,8 | 12 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 139,8 | 12 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | ||
из них: | ||||||||
НИОКР | 139,8 | 12 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | ||
8. Разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета и его осложнений | общий объем средств | 16,82 | 4,2 | 4,2 | 4,21 | 4,21 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 16,82 | 4,2 | 4,2 | 4,21 | 4,21 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 16,82 | 4,2 | 4,2 | 4,21 | 4,21 | |||
9. Разработка новых антидиабетических лекарственных средств, включая аналоги инсулина | общий объем средств | 12,16 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 12,16 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 12,16 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | |||
10. Разработка технологии производства генно-инженерного инсулина | общий объем средствв том числе: | 66,96 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | ||
федеральный бюджет | 66,96 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 66,96 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | |||
11. Разработка средств диагностики и самоконтроля | общий объем средств | 32,76 | 8,04 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 32,76 | 8,04 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 32,76 | 8,04 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | |||
Раздел III. Развитие отечественного производства лекарственных средств для диагностики и лечения сахарного диабета | ||||||||
12. Организация производства генно-инженерного инсулина | общий объем средств | 6199,82 | 519 | 1545,26 | 2045,26 | 1045,15 | 1045,15 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 93,78 | 23,5 | 23,5 | 23,39 | 23,39 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 106,04 | 19 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | ||
внебюджетныеисточники | 6000 | 500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 6199,82 | 519 | 1545,26 | 2045,26 | 1045,15 | 1045,15 | ||
13. Увеличение мощностей по производству инсулиновыхфлаконов, картриджей, игл для введения инсулина | общий объем средств | 17,08 | 1 | 3,97 | 3,97 | 4,07 | 4,07 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 10,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 6,28 | 1 | 1,37 | 1,37 | 1,27 | 1,27 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 17,08 | 1 | 3,97 | 3,97 | 4,07 | 4,07 | ||
14. Создание производственных мощностей по выпуску пероральных форм готовых сахароснижающих средств | общий объем средств | 9,56 | 1,8 | 1,8 | 2,98 | 2,98 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 8,16 | 1,5 | 1,5 | 2,58 | 2,58 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 9,56 | 1,8 | 1,8 | 2,98 | 2,98 | |||
15. Расширение производства биосенсоров (тест-полосок) и экспресс-измерителей концентрации глюкозы в крови | общий объем средств | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | |||
16. Создание производства диетических продуктов питания | общий объем средств | 7,74 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 7,74 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 7,74 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | |||
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | ||||||||
17. Повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом | общий объем средств | 14,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 14,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 14,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | ||
всего по мероприятиям подпрограммы | 25863,32 | 4086,422 | 5403,85 | 5993,78 | 5113,09 | 5266,18 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 3489,84 | 636,422 | 711,86 | 711,86 | 714,25 | 715,45 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 15799,48 | 2950 | 3048,49 | 3138,42 | 3255,34 | 3407,23 | ||
внебюджетных источников | 6574 | 500 | 1643,5 | 2143,5 | 1143,5 | 1143,5 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 6234,86 | 520 | 1553,13 | 2053,13 | 1054,3 | 1054,3 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 121,14 | 29,7 | 29,7 | 30,87 | 30,87 | |||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 113,72 | 20 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | ||
внебюджетных источников | 6000 | 500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
НИОКР | 268,5 | 12 | 63,97 | 63,97 | 64,18 | 64,38 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 268,5 | 12 | 63,97 | 63,97 | 64,18 | 64,38 | ||
прочие нужды | 19359,96 | 3554,422 | 3786,75 | 3876,68 | 3994,61 | 4147,5 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 3 100,2 | 624,422 | 618,19 | 618,19 | 619,2 | 620,2 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 15685,76 | 2930 | 3025,06 | 3114,99 | 3231,91 | 3383,8 | ||
внебюджетных источников | 574 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | ||||||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||||||||||
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза | |||||||||||||||
1. Проведение санитарно-просветительной работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике туберкулеза среди населения | общий объем средств | 6,24 | 0,8 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1,04 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 5,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 6,24 | 0,8 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | |||||||||
2. Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических противотуберкулезных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска заболевания туберкулезом, среди детей, инфицированных туберкулезом | общий объем средств | 5832,175 | 1147,655 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 921,955 | 181,955 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 4910,22 | 965,7 | 986,13 | 986,13 | 986,13 | 986,13 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 5832,175 | 1147,655 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | |||||||||
3. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения современными противотуберкулезными препаратами | общий объем средств | 18972,45 | 3446,65 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 5174,95 | 849,15 | 1081,45 | 1081,45 | 1081,45 | 1081,45 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 13397,5 | 2 597,5 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||||||||
внебюджетныеисточники | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 18972,45 | 3446,65 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | |||||||||
4. Лечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, больных туберкулезом, в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы | общий объем средств | 2030 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1450 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 580 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 2030 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
5. Проведение мероприятий по профилактике туберкулеза в животноводческих хозяйствах | общий объем средств | 2300 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 2204 | 380 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 2300 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||
Раздел II. Укрепление материально-технической базы учреждений противотуберкулезной службы | |||||||||||||||
6. Строительство и реконструкция сети противотуберкулезных диспансеров, больниц, клиник научно-исследовательских институтов, санаториев | общий объем средств | 2487,29 | 480,25 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 651,29 | 180,25 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1836 | 300 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 2487,29 | 480,25 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | |||||||||
7. Строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных активной формой туберкулеза, создание изолированных участков для больных туберкулезом осужденных | общий объем средств | 214,2 | 35 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 214,2 | 35 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 214,2 | 35 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||||||||
8. Оснащение лечебно-профилактических учреждений противо-туберкулезной службы медицин-ским оборудованием | общий объем средств | 1645,31 | 281,87 | 340,8 | 340,88 | 340,88 | 340,88 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 445,87 | 85,87 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1199,44 | 196 | 250,8 | 250,88 | 250,88 | 250,88 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 1645,31 | 281,87 | 340,8 | 340,88 | 340,88 | 340,88 | |||||||||
9. Оснащение лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы медицинским оборудованием | общий объем средств | 319,8 | 63,8 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 319,8 | 63,8 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 319,8 | 63,8 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
Раздел III. Развитие отечественного производства лекарственных средств для диагностики и лечения туберкулеза | |||||||||||||||
10. Производство туберкулиновых, противотуберкулезных препаратов и субстанций | общий объем средств | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
11. Производство вакцин против туберкулеза | общий объем средств | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | |||||||||||||||
12. Мероприятия по подготовке кадров | общий объем средств | 1,88 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1,88 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 1,88 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||
всего по мероприятиям подпрограммы | 33824,94 | 6186,025 | 6909,665 | 6909,75 | 6909,75 | 6909,75 | |||||||||
в том числе за счет средств: | |||||||||||||||
федерального бюджета | 9292,58 | 1646,025 | 1911,635 | 1911,64 | 1911,64 | 1911,64 | |||||||||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 24132,36 | 4540 | 4898,03 | 4898,11 | 4898,11 | 4898,11 | |||||||||
внебюджетных источников | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 2717,09 | 515,25 | 550,46 | 550,46 | 550,46 | 550,46 | |||||||||
в том числе за счет средств: | |||||||||||||||
федерального бюджета | 881,09 | 215,25 | 166,46 | 166,46 | 166,46 | 166,46 | |||||||||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 1836 | 300 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||||||
прочие нужды | 31107,85 | 5670,775 | 6359,205 | 6359,29 | 6359,29 | 6359,29 | |||||||||
в том числе за счет средств: | |||||||||||||||
федерального бюджета | 8411,49 | 1430,775 | 1745,175 | 1745,18 | 1745,18 | 1745,18 | |||||||||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 22296,36 | 4240 | 4514,03 | 4514,11 | 4514,11 | 4514,11 | |||||||||
внебюджетных источников | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||||
Раздел I. Профилактика инфекций, управляемых средствами специфической профилактики | |||||||||
1. Развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики | общий объем средств | 8,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 8,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 8,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
2. Совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противо-эпидемических мероприятий | общий объем средств | 62,48 | 8,415 | 13,505 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 62,48 | 8,415 | 13,505 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 62,48 | 8,415 | 13,505 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | |||
3. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин | общий объем средств | 27,84 | 6 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 27,84 | 6 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 27,84 | 6 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | |||
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | |||||||||
4. Проведение прикладных научных исследований для решения задач вакцинопрофилактики | общий объем средств | 47,72 | 2,6 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 31,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||
внебюджетные источники | 16,12 | 2,6 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |||
из них: | |||||||||
НИОКР | 47,72 | 2,6 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | |||
5. Создание новых вакцин массового применения и современных технологий их производства | общий объем средств | 44,68 | 5,2 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 36 | 3,8 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | |||
внебюджетные источники | 8,68 | 1,4 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |||
из них:НИОКР | 44,68 | 5,2 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | |||
6. Создание новых современных средств диагностики детских инфекций | общий объем средств | 16,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 16,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||
из них: | |||||||||
НИОКР | 16,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||
Раздел III. Развитие отечественного производства лекарственных средств | |||||||||
7. Реконструкция, расширение и техническое переоснащение предприятий и организаций по производству бактерийных и медицинских иммунобиологических препаратов, а также стандартизация и контроль ихкачества | общий объем средств | 747,59 | 91 | 161,29 | 163,07 | 164,97 | 167,26 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 263,24 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | ||||
внебюджетные источники | 484,35 | 91 | 95,48 | 97,26 | 99,16 | 101,45 | |||
из них: | |||||||||
капитальные вложения | 747,59 | 91 | 161,29 | 163,07 | 164,97 | 167,26 | |||
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | |||||||||
8. Повышение квалификации медицинских кадров в области иммуно-профилактики, а также работников, обеспечивающих соблюдение режима "холодовой цепи" | общий объем средств | 18,56 | 1,5 | 4,19 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
внебюджетные источники | 16,26 | 1,5 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 18,56 | 1,5 | 4,19 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | |||
всего по мероприятиям подпрограммы | 974,17 | 116,415 | 211,495 | 213,39 | 215,29 | 217,58 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 448,76 | 19,915 | 107,125 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | |||
внебюджетных источников | 525,41 | 96,5 | 104,37 | 106,15 | 108,05 | 110,34 | |||
из них: | |||||||||
капитальные вложения | 747,59 | 91 | 161,29 | 163,07 | 164,97 | 167,26 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 263,24 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | ||||
внебюджетных источников | 484,35 | 91 | 95,48 | 97,26 | 99,16 | 101,45 | |||
НИОКР | 108,8 | 7,8 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 84 | 3,8 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | |||
внебюджетных источников | 24,8 | 4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||
прочие нужды | 117,78 | 17,615 | 24,955 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 101,52 | 16,115 | 21,265 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | |||
внебюджетных источников | 16,26 | 1,5 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |