Действующий
2) осуществляет отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих условиям участия и оценочным критериям отбора;
3) осуществляет координацию и контроль деятельности органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммы;
4) направляет ежегодно, до 1 марта, в Правительство Челябинской области отчеты о ходе реализации подпрограммы за предыдущий год;
5) уточняет с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году;
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.08.2014 N 443-П, от 23.09.2014 N 498-П, от 24.11.2014 N 630-П, от 05.09.2016 N 480-П, от 30.12.2016 N 770-П)
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 24.11.2014 N 630-П, от 05.09.2016 N 480-П)
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.08.2014 N 443-П, от 24.11.2014 N 630-П, от 16.07.2015 N 364-П, от 16.11.2015 N 568-П, от 30.12.2015 N 723-П, от 05.09.2016 N 480-П, от 30.12.2016 N 770-П)
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.08.2014 N 443-П, от 24.11.2014 N 630-П, от 16.07.2015 N 364-П, от 16.11.2015 N 568-П, от 30.12.2015 N 723-П, от 05.09.2016 N 480-П, от 30.12.2016 N 770-П)
Планируемый объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 3976,21835 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 29.08.2014 N 443-П, от 23.09.2014 N 498-П, от 24.11.2014 N 630-П, от 16.07.2015 N 364-П, от 16.11.2015 N 568-П, от 30.12.2015 N 723-П, от 05.09.2016 N 480-П, от 30.12.2016 N 770-П)
Абзац второй утратил силу с 24 ноября 2014 года. - Постановление Правительства Челябинской области от 24.11.2014 N 630-П.
Реализация и корректировка мероприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с решениями Правительства Челябинской области.
Сроки, объемы, источники финансирования подпрограммы, в том числе за счет бюджетных средств, подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения оценки эффективности ее реализации за отчетный период, а также исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения подпрограммы (далее именуются - показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы в целом как результативности подпрограммы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) подпрограммы (оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования средств областного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
Ответственный исполнитель подпрограммы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в пункте 33 раздела IX настоящей государственной программы.
N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам | ||||||||
2012 (отчет) | 2013 (отчет) | прогноз | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1. | Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей | километров | 212 | 18 | 55,4 | 127,4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |
2. | Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов | штук | 42 | 20 | 14 | 18 | 5 | 2 | - | - | - |
3. | Строительство газораспределительных сетей | километров | 98 | 131 | 350 | 362,4 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
4. | Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | штук | 9619 | 9734 | 12000 | 11491 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 |
N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Исполнитель мероприятия | |||||||
всего на период реализации подпрограммы | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1. | Финансирование подпрограммы в целом | всего, из них: | 3976,21835 | 1054,80122 | 1012,9698 | 508,44733 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
областной бюджет | 3976,21835 | 1054,80122 | 1012,9698 | 508,44733 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
I. Организационные мероприятия | |||||||||||
2. | Разработка методических рекомендаций по проведению конкурсного отбора организаций по управлению коммунальной инфраструктурой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
3. | Методическое обеспечение реализации инвестиционных программ модернизации и развития коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
4. | Подготовка технико-экономических обоснований и представление проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту либо предложений по проведению проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых или планируемых к реализации с использованием средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
5. | Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" |
6. | Осуществление мониторинга проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых с использованием средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
7. | Осуществление мониторинга реализации подпрограммы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
II. Финансово-экономические мероприятия | |||||||||||
8. | Предоставление субсидий местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы | всего, из них: | 1912,85345 | 329,30122 | 375,1049 | 408,44733 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) |
областной бюджет | 1912,85345 | 329,30122 | 375,1049 | 408,44733 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9. | Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей | всего, из них: | 2063,3649 | 725,5 | 637,8649 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) |
областной бюджет | 2063,3649 | 725,5 | 637,8649 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | |||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |