(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"
Цели подпрограммы1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена.2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене.
Задачи подпрограммы1. Формирование Третьего пересадочного контура.2. Продление действующих радиальных линий.3. Строительство новых радиальных направлений.4. Строительство новых станций на действующих линиях.5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"
Протяженность линий метрополитена
км
301,3
305,8
314,4
327,45
340,55
363,21
389,81
422,81
446,81
454,41
459,51
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик
минут
7
7,3
7,5
4
3,25
3,25
3
3
2,8
2,3
2
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена
млн. мест в сутки
X
X
X
X
16,3
17,4
18,5
19,3
20,1
21,2
21,5
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене
млрд. пассажиров в год
2,35
2,39
2,46
2,49
2,51
2,57
2,6
2,63
2,7
2,74
2,8
Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик
человек на кв. м
5,2
5,2
5,1
4,7
5,1
4,71
4,53
4,52
4,5
4,5
4,5
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"163, 806Всего:
X
X
96 395 065,6
99 918 891,4
144 201 963,6
178 056 215,0
171 405 606,6
176 496 099,6
180 900 474,6
180 900 474,6
180 900 474,6
1409 175 265,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
1239 308 094,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 729 210,0
3 967 821,0
10 477 263,6
16 396 815,0
20 544 193,0
25 634 686,0
30 039 061,0
30 039 061,0
30 039 061,0
169 867 171,60
Развитие метрополитена163, 806Всего:
X
X
96 395 065,6
99 918 891,4
138 615 373,6
166 967 400,0
155 077 413,6
155 278 413,6
155 931 413,6
155 931 413,6
155 931 413,6
1280 046 798,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
1239 308 094,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 729 210,0
3 967 821,0
4 890 673,6
5 308 000,0
4 216 000,0
4 417 000,0
5 070 000,0
5 070 000,0
5 070 000,0
40 738 704,60
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен"Всего:
X
X
0,0
0,0
5 586 590,0
11 088 815,0
16 328 193,0
21 217 686,0
24 969 061,0
24 969 061,0
24 969 061,0
129 128 467,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
5 586 590,0
11 088 815,0
16 328 193,0
21 217 686,0
24 969 061,0
24 969 061,0
24 969 061,0
129 128 467,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"
Цели подпрограммыУвеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок
Задачи подпрограммы1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовой тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок).
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев
единиц
X
X
X
407
405
403
400
396
392
388
385
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик
км/ч
14,85
14,81
14,79
15
15,5
16,5
18
18,1
18,2
18,2
18,2
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
минут
7,7
7,5
7,3
7,4
6,5
6,3
6
5,9
5,8
5,7
5,5
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта
млн. мест в сутки
X
X
X
X
15,1
15,7
16,2
16,7
17,1
17,4
17,8
Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте
млрд. пассажиров в год
2
2
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
человек на кв. м
4,8
4,7
4,68
4,7
4,6
4,3
4,1
4
4
3,9
3,9
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент городского имущества города МосквыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"071, 163, 780, 806, 814, 780Всего:
X
X
25 974 699,2
21 786 997,3
31 133 728,7
35 397 228,6
56 582 463,9
66 645 831,5
73 758 367,5
73 758 367,5
73 758 367,5
458796051,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
19 517 638,6
9 720 953,8
15 392 118,1
14 641 760,1
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296417,5
11 296 417,5
115754558,10
Средства федерального бюджета
X
X
3 057,8
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
338057,80
Средства юридических и физических лиц
X
X
6 454 002,8
11 731 043,5
15 741 610,6
20 755 468,5
45 286 046,4
55 349 414,0
62 461 950,0
62 461 950,0
62 461 950,0
342703435,80
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений071, 163, 780, 806, 814Всего:
X
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений780Всего:
X
У
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Расходы бюджета города Москвы
X
J
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий780Всего:
X
X
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
579342,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
579342,10
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью780Всего:
X
X
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
8761702,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
8761702,10
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"780Всего:
X
X
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
540000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
540000,00
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта780Всего:
X
X
13 148 976,6
7 191 359,2
9 110 714,4
11 752 575,1
28 122 328,3
36 575 100,0
42 623 700,0
42 623 700,0
42 623 700,0
233772153,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
12 504 909,4
2 386 929,2
5 464 000,0
3 525 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23880838,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
644 067,2
4 804 430,0
3 646 714,4
8 227 575,1
28 122 328,3
36 575 100,0
42 623 700,0
42 623 700,0
42 623 700,0
209891315,00
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта806Всего:
X
X
592 302,7
321 750,4
2 861 060,0
3 704 700,0
3 736 540,0
3 900 726,0
4 075 913,0
4 075 913,0
4 075 913,0
27344818,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
479 624,1
89 170,4
695 000,0
1 200 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
8893794,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
112 678,6
232 580,0
2 166 060,0
2 504 700,0
2 450 540,0
2 614 726,0
2 789 913,0
2 789 913,0
2 789 913,0
18451023,60
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта806, 814Всего:
X
X
79 949,8
486 263,1
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
4166212,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
79 949,8
486 263,1
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
4166212,90
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"071, 163, 806Всего:
X
X
4 878 957,0
4 057 333,5
8 616 636,2
5 694 993,4
5 918 378,1
6 151 368,0
6 373 517,0
6 373 517,0
6 373 517,0
54438217,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 021 700,0
3 360 900,0
3 687 800,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
14070400,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
857 257,0
696 433,5
4 928 836,2
5 194 993,4
5418 378,1
5 651 368,0
5 873 517,0
5 873 517,0
5 873 517,0
40367817,20
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок780Всего:
X
X
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
706066,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
706066,20
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы780, 806Всего:
X
X
524 669,3
417 870,2
1 800 000,0
6 150 000,0
7 716 500,0
8 894 520,0
8 894 520,0
8 894 520,0
8 894 520,0
52187119,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
524 669,3
417 870,2
1 800 000,0
5 700 000,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
37025039,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
450 000,0
2 000 000,0
3 178 020,0
3 178 020,0
3 178 020,0
3 178 020,0
15162080,00
Развитие легковых таксомоторных перевозокВсего:
X
X
4 840 000,0
5 997 600,0
5 000 000,0
4 378 200,0
7 294 800,0
7 330 200,0
7 996 800,0
7 996 800,0
7 996 800,0
58831200,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 840 000,0
5 997 600,0
5 000 000,0
4 378 200,0
7 294 800,0
7 330 200,0
7 996 800,0
7 996 800,0
7 996 800,0
58831200,00
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов780Всего:
X
X
3 057,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3057,80
Средства федерального бюджета
X
X
3 057,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3057,80
Мероприятия по закупке произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов780Всего:
X
X
0,0
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335000,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"
Цели подпрограммыУвеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорт
Задачи подпрограммы1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений.2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла.6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен
единиц
26
26
26
26
26
26
41
41
41
41
41
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик
минут
7
6,9
5,9
5,9
5,6
5,4
5,3
4,7
4,7
4
3,8
Суммарная вместимость железнодорожного транпсорта#
млн. мест в сутки
X
X
X
X
2,2
2,3
2,4
2,7
2,8
2,9
3
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение)
млрд. пассажиров в год
0,48
0,55
0,63
0,67
0,68
0,73
1
1,1
1,13
1,2
1,32
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов
штук
X
X
X
X
X
5
X
X
X
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"163, 780, 806Всего:
X
X
45 982 034,0
54 867 419,0
32 389 192,1
42 608 496,6
31 808 839,0
23 702 139,0
21 360 639,0
28 810 339,0
41 252 739,0
322781836,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
450 000,0
3 439 500,0
15 050 600,0
5 424 700,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
34265300,00
Средства федерального бюджета
X
X
43 245 400,0
34 904 200,0
1 583 800,0
23 695 200,0
11 425 100,0
3 700 800,0
4 620 800,0
12 070 500,0
24 512 900,0
159758700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 286 634,0
16 523 719,0
15 754 792,1
13 488 596,6
18 403 639,0
18 021 239,0
14 759 739,0
14 759 739,0
14 759 739,0
128757836,70
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня780Всего:
X
X
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
13860700,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
13860700,00
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла163, 780Всего:
X
X
44 652 400,0
50 100 000,0
15 582 000,0
30 643 800,0
24 769 800,0
16 663 100,0
14 321 600,0
21 771 300,0
34 213 700,0
252717700,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
450 000,0
3 439 500,0
12 070 500,0
1 944 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17904600,00
Средства федерального бюджета
X
X
43 245 400,0
34 904 200,0
1 583 800,0
23 695 200,0
11 425 100,0
3 700 800,0
4 620 800,0
12 070 500,0
24 512 900,0
159758700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
957 000,0
11 756 300,0
1 927 700,0
5 004 000,0
13 344 700,0
12 962 300,0
9 700 800,0
9 700 800,0
9 700 800,0
75054400,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"Всего:
X
X
880 000,0
1 888 725,0
7 100 000,0
2 100 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
26968725,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
880 000,0
1 888 725,0
7 100 000,0
2 100 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
26968725,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Аэроэкспресс"Всего:
X
X
433 300,0
2 871 100,0
6 383 345,1
6 384 596,6
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
21367036,70
Средства юридических и физических лиц
X
X
433 300,0
2 871 100,0
6 383 345,1
6 384 596,6
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
21367036,70
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"Всего:
X
X
16 334,0
7 594,0
343 747,0
0,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
5367675,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
16 334,0
7 594,0
343 747,0
0,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
5367675,00
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги780, 806Всего:
X
X
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Цели подпрограммыПовышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы
Задачи подпрограммы1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения.3. Повысить экологичность транспортной системы.4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Годовой объем перевозок грузовмлн. тонн
3,1
3,4
3,5
2,5
4,9
5,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспортемлн. человек
0,65
0,67
0,76
1,2
0,9
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Всего:
X
X
50 000,0
3 700,0
253 000,0
2 419 000,0
2 544 200,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
5519900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
2 304 000,0
2 424 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4911200,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
70 000,0
115 000,0
120 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
608700,00
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Модернизация Южного речного портаВсего:
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Реконструкция Северного речного вокзала и портаВсего:
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспортаВсего:
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"
Цели подпрограммы1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети.2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.
Задачи подпрограммы1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта и личного транспорта за счет реконструкции, нового строительства объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.3. Уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории городапроцентов
30
23,34
23,34
19,25
17,43
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные срокипроцентов
X
X
95
95
100
100
100
100
100
100
100
Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 смпроцентов
X
X
80
80
80,5
81
82
82
82
82
82
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территориипроцентов
X
X
100
98
97
85
80
80
80
80
80
Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)км
2,25
93,1
158,1
199,1
242,3
242,3
242,3
242,3
242,3
273
310
Плотность улично-дорожной сетикм/кв. км
3,33
3,38
2,01
2,02
2,34
2,35
2,37
2,39
X
X
X
Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пиккм/ч
17
17
17
21
21
21
21
22
22
23
24
Пропускная способность радиальных направленийтыс. машин в час
74
74
74
77,6
108
111
114
114
114
120
126
Протяженность улично-дорожной сети, в том числе на присоединенной территориикм
X
X
X
X
5875,14
5905,74
5945,54
6000,34
Прирост протяженности улично-дорожной сети (автомобильных дорог)км
X
X
X
X
X
30,6
39,8
54,8
X
X
X
Площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сетитыс. кв. м
X
X
X
X
X
856,12
826
1049,2
X
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвыпрефектура Восточного административного округа города Москвыпрефектура Западного административного округа города Москвыпрефектура Зеленоградского административного округа города Москвыпрефектура Северного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Западного административного округа города Москвыпрефектура Центрального административного округа города Москвыпрефектура Юго-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Юго-Западного административного округа города Москвыпрефектура Южного административного округа города Москвыпрефектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"Всего:
X
X
145 445 853,5
175 838 141,1
162747 683,5
149 583 798,3
161 073 898,3
164 173 898,3
166 073 898,3
164 173 898,3
156873 898,3
1 445 984 967,9
509, 761, 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Расходы бюджета города Москвы
X
X
145 445 853,5
162 565 436,6
162 647 683,5
112 769 096,3
110 073 898,3
106 988 027,7
155 073 898,3
155 073 898,3
155 073 898,3
1 269 812 263,4
806Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
13 272 704,5
0,0
33 914 702,0
45 000 000,0
48 085 870,6
0,0
0,0
0,0
136 172 704,5
Средства юридических и физических лиц
X
X
X
X
100000,0
2900000,0
6000000,0
9100000,0
11000000,0
9100000,0
1800000,0
40 000 000,0
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваВсего:
X
X
83 411 362,9
103958206,0
94750000,0
87900000,0
98965100,0
102065100,0
103965100,0
102065100,0
94765100,0
871 845 068,90
509, 761, 778, 806, 814, 901, 961, 971, 981, 991Расходы бюджета города Москвы
X
X
83 411 362,9
103 958 206,0
94 650 000,0
51088529,8
47965100,0
44879229,4
92965100,0
92965100,0
92965100,0
708 945 068,9
Средства юридических и физических лиц
X
X
X
X
100000,0
2900000,0
6000000,0
9100000,0
11000000,0
9100000,0
1800000,0
40 000 000,0
806Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33914702,0
45000000,0
48085870,6
0,0
0,0
0,0
122 900 000,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
16 748 106,2
13 024 270,3
17 968 072,3
17 985 947,1
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
155458608,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 748 106,2
13 024 270,3
17 968 072,3
17 985 947,1
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
155458608,90
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
16 748 106,2
12 730 339,0
16 329 762,9
16 583 966,5
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
145114484,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 748 106,2
12 730 339,0
16 329 762,9
16 583 966,5
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
145114484,60
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства778, 992Всего:
X
X
0,0
109 171,9
559 400,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
2168571,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
109 171,9
559 400,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
2168571,90
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 901, 921, 951, 961Всего:
X
X
0,0
184 759,4
1 078 909,4
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
8175552,40
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
184 759,4
1 078 909,4
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
8175552,40
Разметка объектов дорожного хозяйства509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
1 571 767,9
2 094 113,2
2 116 111,0
2 099 586,1
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
18406507,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 571 767,9
2 094 113,2
2 116 111,0
2 099 586,1
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
18406507,20
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
1 571 767,9
1 271 717,4
1 596 156,5
1 632 198,9
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
14259833,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 571 767,9
1 271 717,4
1 596 156,5
1 632 198,9
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
14259833,70
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства992Всего:
X
X
0,0
0,0
24 563,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24563,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
24 563,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24563,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 921Всего:
X
X
0,0
822 395,8
495 391,5
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
4122110,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
822 395,8
495 391,5
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
4122110,50
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
39 128 223,7
32 280 540,0
28 177 997,0
27 787 794,6
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
266484052,30
Расходы бюджета города Москвы
X
X
39 128 223,7
32 280 540,0
28 177 997,0
27 787 794,6
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
266484052,30
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
20 329 830,9
19 529 373,9
12 478 483,6
12 802 637,4
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
129314369,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
20 329 830,9
19 529 373,9
12 478 483,6
12 802 637,4
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
129314369,80
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
1 244 680,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
10940528,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 244 680,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
10940528,00
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
272 289,2
266 849,5
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
2615013,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
272 289,2
266 849,5
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
2615013,90
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
0,0
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
281673,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
281673,60
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства992Всего:
X
X
141 136,8
395 745,5
440 725,2
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
2946807,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
141 136,8
395 745,5
440 725,2
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
2946807,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
9 159 612,5
9 926 995,4
12 915 495,7
13 113 213,4
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
110691051,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
9 159 612,5
9 926 995,4
12 915 495,7
13 113 213,4
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
110691051,00
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств778, 788, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
7 980 674,3
914 385,5
799 548,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9694608,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
7 980 674,3
914 385,5
799 548,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9694608,50
Иные расходы по развитию транспортной системы509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
2 144 955,3
2 304 495,8
4 525 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
22910709,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 144 955,3
2 304 495,8
4 525 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
22910709,20
778, 814Всего:
X
X
651 687,0
898 210,5
3 036 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
9586564,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
651 687,0
898 210,5
3 036 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
9586564,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 991Всего:
X
X
1 493 268,3
1 406 285,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
13324144,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 493 268,3
1 406 285,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
13324144,70
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
1 777 672,5
6 538 866,6
5 802 700,1
5 824 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
51192243,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 777 672,5
6 538 866,6
5 802 700,1
5 824 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
51192243,60
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778Всего:
X
X
0,0
4 383 570,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
33561782,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
4 383 570,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
33561782,80
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств778, 788Всего:
X
X
0,0
0,0
61 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61926,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
61 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61926,00
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями778Всего:
X
X
1 777 672,5
2 155 296,5
1 572 458,0
1 656 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
17568534,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 777 672,5
2 155 296,5
1 572 458,0
1 656 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
17568534,80
Обеспечение безопасности инженерных сооружений509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
663 765,0
268 078,4
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
3423781,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
663 765,0
268 078,4
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
3423781,10
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях778, 780Всего:
X
X
663 765,0
233 878,4
272 434,4
312 175,8
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
3154498,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
663 765,0
233 878,4
272 434,4
312 175,8
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
3154498,10
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения778Всего:
X
X
0,0
34 200,0
83 556,7
43 815,3
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
269283,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
34 200,0
83 556,7
43 815,3
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
269283,00
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения814Всего:
X
X
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
42991292,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
42991292,20
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"806Всего:
X
X
0,0
13 272 704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13272704,50
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
13 272 704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13272704,50
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 6

Паспорт
подпрограммы "Грузовой транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Грузовой транспорт"
Цели подпрограммы1.Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.2. Формирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры и оптимизация грузоперевозок.
Задачи подпрограммы1. Формирование единой системы транспортно-логистического обслуживания грузопотоков на основе создания сети опорных терминально-логистических центров, обеспечивающих оптимальное перераспределение и регулирование грузопотоков.2. Усиление администрирования автомобильных перевозок.3. Снижение транзитных грузопотоков и оптимизации грузовых перевозок.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Подпрограмма "Грузовой транспорт"
Численность грузовых автомобилей, работающих в городетыс. единиц
330,1
330,4
299,68
118
118
118
118
118
118
118
118
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Подпрограмма "Грузовой транспорт"Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Развитие транспортно-логистической инфраструктурыВсего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Средства юридических и физически х лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 7

Паспорт
подпрограммы "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Цели подпрограммыСоздание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения
Задачи подпрограммы1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минутпроцентов
X
X
4,5
43
51
64
74
79
87
95
100
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"Всего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1:01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 8

Паспорт
подпрограммы "Создание единого парковочного пространства" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Создание единого парковочного пространства"
Цели подпрограммыОрганизация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города
Задачи подпрограммы1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта.3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"
Процент заполняемости перехватывающих парковок
процентов
X
X
X
X
87
87
87
87
87
90
90
Количество введенных в эксплуатацию машиномест
тыс. машиномест
107,3
630,07
238,31
63,97
144,05
209,31
224
X
X
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
29 877 723,7
2 952 267,4
36 220 202,2
38 265 292,2
38 846 112,2
32 736 112,2
29 365 112,2
5 608 512,2
5 608 512,2
219479846,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 248 611,0
2 490 836,4
6 197 962,2
6 308 092,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
45288062,80
Средства юридических и физических лиц
X
X
27 629 112,7
461 431,0
30 022 240,0
31 957 200,0
33 237 600,0
27 127 600,0
23 756 600,0
0,0
0,0
174191783,70
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
29 868 839,0
2 313 064,5
33 198 835,0
35 306 033,6
35851 624,3
29741 624,3
26370 624,3
2 614 024,3
2 614 024,3
197878693,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 239 726,3
1 851 633,5
3 176 595,0
3 348 833,6
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
23686909,90
Средства юридических и физических лиц
X
X
27 629 112,7
461 431,0
30 022 240,0
31 957 200,0
33 237 600,0
27 127 600,0
23 756 600,0
0,0
0,0
174191783,70
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений780, 931Всего:
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 9

Паспорт
подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"
Цели подпрограммы1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.2. Повышение эффективности управления транспортными потоками предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.
Задачи подпрограммы1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.4. Повышение безопасности дорожного движения.5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2345678910111213
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"
Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой
процентов
X
30
45
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
погибших на 10 тыс. транспортных средств
X
X
X
X
1,8
1,75
1,7
1,65
1,6
1,5
1,4
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети
тыс. единиц
X
X
12,1
11,3
11
10,5
10,9
10
9,8
9,7
9,6
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"780Всего:
X
X
5 675 925,6
14 217 937,1
9 359 056,0
7 404 470,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
73011239,87
Расходы бюджета города Москвы
X
X
5 675 925,6
13 751 335,4
8 904 470,2
7 404 470,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
72090052,40
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
466 601,7
454 585,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921187,47
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений780Всего:
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
42050063,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
42050063,20
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений780Всего:
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
41721063,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
41721063,20
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями780Всего:
X
X
0,0
0,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
329000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
329000,00
Создание интеллектуальной транспортной системы780Всего:
X
X
3 838 313,2
10 752 196,9
3 000 000,0
1 500 000,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
25922010,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 838 313,2
10 752 196,9
3 000 000,0
1 500 000,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
25922010,10
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению780Всего:
X
X
286 941,3
1 018 274,0
854 585,8
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
4559801,07
Расходы бюджета города Москвы
X
X
286 941,3
551 672,3
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
3638613,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
466 601,7
454 585,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921187,47
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств780Всего:
X
X
13 820,5
24 265,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
479365,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
13 820,5
24 265,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
479365,50
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 10

Паспорт
подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Развитие новых видов транспорта"
Цели подпрограммы1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.2. Создание условий для безопасного и удобного использования велосипедного транспорта.
Задачи подпрограммы1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"
Обустройство велосипедных дорожеккмXX12,916,211310011,8XXXX
Сокращение времени прибытия спасательных командминут3030303026201515151515
Годовой объем поездок на велосипедах общественного прокататыс. единицXXX70200250300350400450500
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"Всего
X
X
5 787 724,0
1 726 000,0
3 104 510,0
4 369 320,0
8 349 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
37696624,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
5 787 724,0
1 726 000,0
3 104 510,0
4 369 320,0
8 349 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
37696624,00
Создание велотранспортной инфраструктурыВсего
X
X
0,0
100 000,0
900 000,0
1 170 000,0
1 170 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3340000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
100 000,0
900 000,0
1 170 000,0
1 170 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3340000,00
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспортаВсего
X
X
5 787 724,0
1 626 000,0
2 204 510,0
3 199 320,0
7 179 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
34356624,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
5 787 724,0
1 626 000,0
2 204 510,0
3 199 320,0
7 179 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
34356624,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года

Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 годаСуммарная вместимость общественного транспорта
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
33,6
35,4
37,1
38,6
39,9
41,5
42,3
Доля общественного транспорта в среднесуточном объеме пассажирских перевозок
780
процентов
X
X
X
X
63
65
67
68
69
70
71
Доля транзита в грузопотоке по городу Москве
780
процентов
X
X
X
X
27
27
25
23
19
17
15
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2,2 км
780
процентов
X
X
X
X
81,6
81,6
85
85
85
86
87
Количество погибших в ДТП (социальный риск)
780
количество на 100 тысяч населения
X
X
X
X
6,7
6,6
6,5
6,3
6
5,7
5,3
Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города
780
минут
67
67
67
64
64
60
57
57
56
56
55
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта по выделенным полосам в утренние и вечерние часы пик
780
минут
Х
Х
Х
Х
7,6
7,4
7,2
7,0
5,7
5,6
5,5
Среднее время поездки на индивидуальном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города
780
минут
X
X
X
X
60
60
57
57
55
53
50
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 0,8 км
780
процентов
X
X
X
X
35
36
36
40
40
40
40
Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта
780
кг/жителя в год
X
X
X
77
77
70
63
61
58
55
50
Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик
780
минут
60
60
60
60
55
55
52
52
51
51
50
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 1,2 км
780
процентов
X
X
X
X
56
57
57
63
63
63
63
Средняя загрузка грузового автотранспорта
780
процентов
X
X
X
X
25
27
29
30
31
32
33
Степень приспособленности подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта для маломобильных групп населения
780
процентов
29
48
60,43
62,9
70
75
87
90
94
96
98
Годовой объем пассажирских перевозок на общественном транспорте
780
млрд. пассажиров в год
4,79
5,03
5,19
5,26
5,39
5,5
6
6,13
6,23
6,44
6,62
Уровень автомобилизации населения
780
единиц/ тыс. человек
X
X
X
X
329
341
367
384
396
400
415
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик
780
человек на кв. м
5,2
5,2
5,1
4,7
5,1
4,71
4,53
4,52
4,5
4,5
4,5
Протяженность линий метрополитена
780
км
301,3
305,8
314,4
327,45
340,55
363,21
389,81
422,81
446,81
454,41
459,51
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене
780
млрд. пассажиров в год
2,35
2,39
2,46
2,49
2,51
2,57
2,6
2,63
2,7
2,74
2,8
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик
780
минут
7
7,3
7,5
4
3,25
3,25
3
3
2,8
2,3
2
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
16,3
17,4
18,5
19,3
20,1
21,2
21,5
Развитие линий метрополитенаВвод новых линий метрополитена
806
км
2,98
4,5
8,6
13,05
13,1
22,66
26,6
33
24
7,6
5,1
Количество замененных вентиляционных установок (роторы)
780
штук
X
X
X
22
68
60
60
60
60
60
60
Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс
780
штук
9
0
11
0
6
9
16
0
0
0
0
Приобретение подвижного состава на линии метрополитена
780
единиц
24
160
340
342
X
X
X
X
X
X
X
Количество заменённых вентиляционных установок (вентагрегаты)
780
штук
25
75
72
42
17
X
X
X
X
X
X
Количество построенных станций на метрополитене
806
единиц
2
3
3
6
9
11
14
15
8
3
3
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен"Приобретение подвижного состава на линии метрополитена
780
единиц
X
X
X
X
352
64
224
768
416
416
416
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспортеОснащение вестибюлей метрополитен а инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности
780
процентов
X
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте
780
млрд. пассажиров в год
2
2
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
15,1
15,7
16,2
16,7
17,1
17,4
17,8
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев
780
единиц
X
X
X
407
405
403
400
396
392
388
385
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
780
минут
7,7
7,5
7,3
7,4
6,5
6,3
6
5,9
5,8
5,7
5,5
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик
780
км/ч
14,85
14,81
14,79
15
15,5
16,5
18
18,1
18,2
18,2
18,2
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
780
человек на кв. м
4,8
4,7
4,68
4,7
4,6
4,3
4,1
4
4
3,9
3,9
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийКоличество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров
780
единиц
1351899
2090964
143856
386768
320000
320000
320000
320000
320000
320000
320000
Работа по организации экскурсионного обслуживания в ГБУ "Музей ретро-автомобилей"
780
человек
5000
5000
6387
5775
6000
6120
6240
6364
6492
6492
6492
Работа по обеспечению функционирования постоянно действующих выставок и экспозиций
780
штук
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятийКоличество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проездов
780
единиц
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областьюКоличество поездок льготных категорий пассажиров
780
млн. единиц
59,3
74,1
65,3
55,9
63,9
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области
780
штук
X
X
345
208
183
183
183
183
183
183
183
Приобретение подвижного состава за счет собственных средств ГУП "Мосгортранс"
780
единиц
X
X
X
571
457
100
541
0
0
X
X
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспортаПриобретение троллейбусов
780
единиц
110
52
312
76
X
X
X
X
X
X
X
Приобретение автобусов
780
единиц
971
1498
1261
120
X
X
X
X
X
X
X
Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков
780
единиц
X
X
X
0
430
860
1290
X
X
X
X
Приобретение трамваев
780
единиц
23
X
X
67
70
50
X
X
X
X
X
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспортаВводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки
806
штук
X
X
0
0
1
0
1
2
0
0
0
Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо
806
единиц
X
X
X
X
X
X
X
2
2
X
X
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспортаСтроительств о конечных станций экспресс-маршрутов
806
штук
X
X
X
X
X
X
X
7
X
X
X
Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций
814
штук
X
X
0
87
X
X
X
X
X
X
X
Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта
806
единиц
X
X
0
0
2
5
2
8
0
0
0
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"Восстановление и модернизация трамвайных путей
780
км одиночного пути
24,68
18,56
43,55
22,56
53,2
25,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозокКоличество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок
780
единиц
X
X
85
822
3750
3750
3750
3750
3750
3750
3750
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города МосквыВвод трамвайных линий
806
км одиночного пути
X
X
X
X
X
X
8,2
28
X
X
X
Восстановление и модернизация трамвайных путей
806
км одиночного пути
12,76
4,37
9,88
1,39
X
X
X
X
X
X
X
Развитие легковых таксомоторных перевозокКоличество действущих# разрешений на осуществление таксомоторных перевозок
780
единиц
X
12168
24385
37713
40000
43000
55000
55000
55000
55000
55000
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"Суммарная вместимость железнодорожного транспорта
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
2,2
2,3
2,4
2,7
2,8
2,9
3
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение)
780
млрд. пассажиров в год
0,48
0,55
0,63
0,67
0,68
0,73
1
1,1
1,13
1,2
1,32
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов
780
штук
X
X
X
X
X
5
X
X
X
X
X
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик
780
минут
7
6,9
5,9
5,9
5,6
5,4
5,3
4,7
4,7
4
3,8
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен
780
единиц
26
26
26
26
26
26
41
41
41
41
41
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровняОбъем транспортной работы
780
вагоно-км
140721441
140721441
140721441
161922674
176314976
176314976
176314976
176314976
176314976
176314976
176314976
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узлаВвод остановочных пунктов на Малом кольце Московской железной дороге
780
штук
X
X
X
X
X
32
X
X
X
X
X
Строительство дополнительных главных путей
780
км
X
X
X
13,9
50,5
60,33
48
16,8
16,8
16,8
16,87
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
штук
X
X
10
10
15
14
X
X
X
X
X
Обустройство остановочных пунктов
780
штук
X
X
X
163
578
X
X
X
X
X
X
Закупка подвижного состава (переоборудование вагонов)
780
штук вагонов
X
X
X
162
221
X
X
X
X
X
X
Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
штук
X
X
500
260
510
X
500
X
X
X
X
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс"Строительство железнодорожного терминала в аэропорту "Домодедово"
780
штук
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны)
780
штук вагонов
X
X
X
X
X
88
30
X
X
X
X
Модернизация комплексов локомативных# депо
780
штук
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
штук
X
X
52
25
50
X
X
X
X
X
X
Приобретение контрольно-кассовой техники
780
штук
X
X
X
431
50
X
X
X
X
X
X
Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
штук
X
X
X
X
9
X
X
X
X
X
X
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дорогиПроведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов
780
единиц
X
X
X
15
10
10
28
X
X
X
X
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Годовой объем перевозок грузов
780
млн. тонн
3,1
3,4
3,5
2,5
4,9
5,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте
780
млн. человек
0,65
0,67
0,76
1,2
0,9
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Количество отремонтированных шлюзов
780
единиц
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
Модернизация Южного речного портаМодернизация Южного речного порта
780
штук
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
Реконструкция Северного речного вокзала и портаРеконструкция Северного речного вокзала
780
штук
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспортаКоличество плавательных средств речного такси
780
единиц
X
X
X
0
1
2
2
3
2
X
X
Количество интермодальных маршрутов
780
единиц
X
X
X
0
X
2
2
3
4
X
X
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик
780
км/ч
17
17
17
21
21
21
21
22
22
23
24
Пропускная способность радиальных направлений
780
тыс. машин в час
74
74
74
77,6
108
111
114
114
114
120
126
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории города
778
процентов
30
23,34
23,34
19,25
17,43
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)
780
км
2,25
93,1
158,1
199,1
242,3
242,3
242,3
242,3
242,3
273
310
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территории
992
процентов
X
X
100
98
97
85
80
80
80
80
80
Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см
778
процентов
X
X
80
80
80,5
81
82
82
82
82
82
Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки
778
процентов
X
X
95
95
100
100
100
100
100
100
100
Плотность улично-дорожной сети
780
км/кв. км
3,33
3,38
2,01
2,02
2,34
2,35
2,37
2,39
X
X
X
Протяженность улично-дорожной сети, в том числе на присоединенной территории
780
км
X
X
X
X
5875,14
5905,74
5945,54
6000,34
X
X
X
Прирост протяженности улично-дорожной сети (автомобильных дорог)
км
X
X
X
X
X
30,6
39,8
54,8
X
X
X
X
Площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сети
тыс. кв. м
X
X
X
X
X
856,12
826
1049,2
X
X
X
X
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваКоличество построенных пешеходных переходов
806
единиц
7
49
23
35
20
20
15
8
4
4
4
Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях
778
единиц
X
X
X
0
1
X
X
X
X
X
X
Строительство и реконструкция дорог
806
км
19,8
56,81
60,51
73,9
76,6
83
80
95
95
30,27
X
Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях
509
км
X
X
X
0
7,51
5,91
14
12,8
15,7
11,3
11,4
Устройство дополнительных парковочных мест
814
тыс. машиномест
X
4,5
5,47
2,49
X
X
X
X
X
X
X
Количество построенных искусственных сооружений
806
единиц
X
30
18
16
17
23
25
15
18
5
X
Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок
814
единиц
X
X
235
272
X
X
X
X
X
X
X
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогРемонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (текущий ремонт)
992
тыс. кв. м
X
X
X
113,7
X
X
X
X
X
X
X
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
10079
24158,78
22917,39
17710,1
X
X
X
X
X
X
X
Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
X
560
398,98
99
X
X
X
X
X
X
X
Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
X
500
500
500
500
500
500
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
16320
16320
16320
16320
16320
16320
16320
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйстваРемонт объектов дорожного хозяйства (муниципального значения)
992
тыс. кв. м
X
X
X
X
731
662
662
662
662
662
662
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийРемонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (текущий ремонт)
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
776,57
776,57
776,57
776,57
776,57
776,57
776,57
Ремонт объектов дорожного хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы
921
тыс. кв. м
X
X
X
X
260,49
220
230
240
240
240
240
Разметка объектов дорожного хозяйстваПродольная разметка объектов дорожного хозяйства
778
км
3506,6
3661,4
3684,6
4110,07
X
X
X
X
X
X
X
Разметка пешеходных переходов
778
штук
13981
14116
11081
15555
X
X
X
X
X
X
X
Разметка остановок общественного транспорта
778
штук
8386
8707
8572
8949
X
X
X
X
X
X
X
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства
778
км
X
X
X
X
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
Разметка остановок общественного транспорта
778
штук
X
X
X
X
7966
7966
7966
7966
7966
7966
7966
Разметка пешеходных переходов
778
штук
X
X
X
X
15265
15265
15265
15265
15265
15265
15265
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйстваРазметка объектов дорожного хозяйства (муниципального значения)
992
штук
X
X
X
X
116
X
X
X
X
X
X
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийРазметка пешеходных переходов
778
штук
X
X
X
0
967
967
967
967
967
967
967
Разметка остановок общественного транспорта Зеленоградского административного округа города Москвы
921
единиц
X
X
X
X
219
237
240
240
240
240
240
Разметка пешеходных переходов Зеленоградского административного округа города Москвы
921
штук
X
X
X
X
272
280
285
285
285
285
285
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы
921
км
X
X
X
X
84
88,5
90
90
90
90
90
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
778
км
X
X
X
X
541,1
541,1
541,1
541,1
541,1
541,1
541,1
Разметка остановок общественного транспорта
778
единиц
X
X
X
0
330
330
330
330
330
330
330
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогПлощадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
992
тыс. кв. м
X
X
4774,6
3383,52
X
X
X
X
X
X
X
Площадь убираемой территории
778
тыс. кв. м
89837,4
89837,4
62063,33
47633,75
X
X
X
X
X
X
X
Площадь убираемой территории (ГКУ "ДЗ ЖКХиБ АО города Москвы")
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияКоличество снегоплавных пунктов
778
штук
28
28
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияКоличество снегоплавных средств
778
штук
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияКоличество снегоплавных средств
778
штук
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйстваСодержание объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
992
тыс. кв. м
X
X
3528,5
3605,55
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийСодержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Автомобильные дороги АО", ГБУ "Жилищник районов" административных округов города Москвы)
778
тыс. кв. м
X
X
27774,12
42096,58
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствКоличество приобретенной техники
778
единиц
X
X
X
X
3779
3815
3868
X
X
X
X
Иные расходы по развитию транспортной системыВыполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни)
778
услуг
3
3
3
3
X
X
X
X
X
X
X
Устройство "Аварийных" наземных пешеходных переходов
814
единиц
X
X
X
X
346
X
X
X
X
X
X
Улучшение пешеходной доступности в радиусе 1200 метровой зоны станций метро и железнодорожных платформ
814
единиц
X
X
X
X
76
51
X
X
X
X
X
Устройство дорожных блокираторов
814
единиц
X
X
X
X
100
X
X
X
X
X
X
Устройство дополнительных парковочных мест
814
тыс. машиномест
X
X
X
X
13,1
1,9
X
X
X
X
X
Устройство уширений, заездных карманов, правоповоротных съездов, в том числе на присоединенных территориях
814
единиц
X
X
X
X
946
234
X
X
X
X
X
Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни)
778
услуг
X
X
X
X
3
3
3
3
3
3
3
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийТранспортировка и перемещение транспортных средств/ хранение транспортных средств (ГБУ "ГСПТС")
778
единиц
141386
141386
154494
112514
X
X
X
X
X
X
X
Перемещение транспортных средств в целях комплексного содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства города Москвы, а также организации и проведения праздничных и иных массовых мероприятий (ГБУ "ГСПТС")
778
единиц
X
X
X
51780
222000
222000
222000
222000
222000
222000
222000
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооруженийКоличество отремонтированных подмостовых пространств и помещений
778
единиц
X
X
1
1
X
X
X
X
X
X
X
Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства
778
штук
1
0
1
3
X
X
X
X
X
X
X
Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений
778
штук
6
2
2
1
X
X
X
X
X
X
X
Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов
778
штук
X
X
5
4
X
X
X
X
X
X
X
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийСодержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ "Гормост")
778
тыс. кв. м
2490,72
2619,89
2760,1
3096,2
3104,97
3353,37
3621,64
3730,29
3842,2
3957,46
4076,19
Ремонт деформационных швов
778
тыс. погонных метров
X
X
1,99
5,04
X
X
X
X
X
X
X
Количество отдельно стоящих убираемых инженерно-транспортных сооружений
778
объект
38
38
38
41
40
48
48
48
48
48
48
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствКоличество приобретенной техники для ГБУ "Гормост"
778
штук
X
X
X
X
4
X
X
X
X
X
X
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиКоличество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов
778
штук
X
X
X
X
28
10
10
10
10
X
X
Количество отремонтриованных# набережных фонтанов и других объектов благоустройства
778
штук
X
X
X
X
4
6
7
3
5
X
X
Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещаний#
778
единиц
X
X
X
X
1
1
2
2
2
X
X
Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений
778
штук
X
X
X
X
4
9
10
9
10
X
X
Обеспечение безопасности инженерных сооруженийКоличество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности
778
единиц
X
X
0
88
X
X
X
X
X
X
X
Мероприятия по безопасности в государственных учрежденияхКоличество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности
778
единиц
X
X
X
X
11
12
12
12
12
12
12
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учрежденияКоличество обследованных объектов и сформированных планов
778
штук
X
X
X
X
277
131
45
45
45
45
45
Комплексное благоустройство территорий общественного назначенияФормирование пешеходных зон (улиц)
814
единиц
X
X
1
3
X
X
X
X
X
X
X
Комплексное благоустройство улиц с сохранением автомобильного движения
814
единиц
X
X
X
2
5
X
X
X
X
X
X
Благоустройство площадей
814
единиц
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
Благоустройство примагистральной зоны (территорий, прилегающих к "вылетным магистралям")
814
км
X
X
X
25,8
40,6
13,3
X
X
X
X
X
Подпрограмма "Грузовой транспорт"Численность грузовых автомобилей, работающих в городе
780
тыс. единиц
330,4
330,4
299,68
118
118
118
118
118
118
118
118
Развитие транспортно-логистической инфраструктурыСоздание транспортно-логистически х центров
780
единиц
X
X
X
X
X
X
2
2
X
X
X
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минут
780
процентов
X
X
4,5
43
51
64
74
79
87
95
100
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловКоличество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые)
780
единиц
X
X
X
X
X
52
39
22
30
31
18
Количество введенных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог)
814
единиц
X
X
5
129
132
X
X
X
X
X
X
Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций
780
единиц
X
X
X
0
4
X
2
X
X
X
X
Количество введенных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог)
780
единиц
X
X
X
9
64
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"Процент заполняемости перехватывающих парковок
780
процентов
X
X
X
X
87
87
87
87
87
90
90
Количество введенных в эксплуатацию машиномест
806
тыс. машиномест
107,3
630,07
238,31
63,97
144,05
209,31
224
X
X
X
X
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сетиНародный гараж
806
тыс. машиномест
2,75
25,14
7
7,81
7,7
X
X
X
X
X
X
Многоуровневые парковки
806
тыс. машиномест
31,13
39,56
47,11
39,77
48,46
60,42
79
X
X
X
X
Устройство мест разгрузки/ погрузки для грузового автомобильного транспорта
814
тыс. машиномест
X
X
X
X
,02#
,02#
X
X
X
X
X
Перехватывающие парковки
780
тыс. машиномест
X
X
X
4,8
1,89
1,89
X
X
X
X
X
Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети (плоскостные)
806
тыс. машиномест
39,56
500,67
131,07
2,1
86
147
145
X
X
X
X
Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автотраспорта#
814
единиц
X
X
1
6
1
X
X
X
X
X
X
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийСредняя заполняемость платных парковок на улично-дорожной сети
780
процентов
X
X
X
X
75
75
75
80
83
85
85
Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения
780
единиц
X
X
X
110
305
440
440
440
440
440
440
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой
780
процентов
X
30
45
100
100
100
100
100
100
100
100
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети
780
тыс. единиц
X
X
12,1
11,3
11
10,5
10,9
10
9,8
9,7
9,6
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
780
погибших на 10 тыс. транспортных средств
X
X
X
X
1,8
1,75
1,7
1,65
1,6
1,5
1,4
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийТехническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы
780
штук
X
X
2500
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Создание интеллектуальной транспортной системыКоличество стационарных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения
780
единиц
X
150
600
800
832
832
832
832
832
832
832
Создание ситуационных и диспетчерских центров (нарастающий итог)
780
единиц
X
X
X
X
3
6
9
X
X
X
X
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населениюРазработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы
780
услуг
X
X
4
6
9
9
9
9
9
9
9
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средствКоличество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождения тех. осмотра
780
тыс. человек
113,1
86,9
42
33,66
44,6
45,9
47,3
47,3
47,3
47,3
47,3
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката
780
тыс. единиц
X
X
X
70
200
250
300
350
400
450
500
Обустройство велосипедных дорожек
814
км
X
X
12,9
16,2
113
100
11,8
X
X
X
X
Сокращение времени прибытия спасательных команд
780
минут
30
30
30
30
26
20
15
15
15
15
15
Создание велотранспортной инфраструктурыУстройство пунктов велопроката
780
штук
X
X
X
75
300
400
400
X
X
X
X
Количество вводимых велопарковочных мест
814
штук
X
X
X
10450
2080
2500
3000
X
X
X
X
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспортаРазвитие материально-технической базы аэропорта "Остафьево"
780
единиц
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Развитие материально-технической базы аэропорта "Внуково"
780
единиц
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок
780
штук
X
X
24
0
2
2
2
2
2
X
X
Приложение 3
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года

Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года за счет средств бюджета города Москвы

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы города Москвы
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей
ЦСР
РзПр
ГРБС
Bp
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 годаВсего
0100000
267 003 884,3
287 919 132,6
341 917 534,0
308 207 518,6
287 091 111,8
284 005 241,2
332 091 111,8
332 091 111,8
332 091 111,8
Департамент городского имущества города Москвы
0100000
071
0,0
3 360 900,0
3 687 800,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
Департамент городского имущества города Москвы
0100000
163
4 021 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0100000
509
0,0
2 037 318,7
4 650 000,0
5 000 000,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
0100000
761
845 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0100000
778
27 407 487,4
32 598 741,0
42 157 205,3
41 681 370,9
42 073 457,9
42 073 457,9
42 073 457,9
42 073 457,9
42 073 457,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0100000
780
20 546 505,7
23 638 799,4
37 262 350,5
24 079 022,5
18 053 299,9
18 053 299,9
18 053 299,9
18 053 299,9
18 053 299,9
Департамент строительства города Москвы
0100000
806
172 029 566,5
186 621 506,4
228 319 700,0
216 944 698
193 463 913,6
190 378 043
238 463 913,6
238 463 913,6
238 463 913,6
Департамент капитального ремонта города Москвы
0100000
814
5 477 362,0
15 622 500,6
11 254 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0100000
901
4 683 901,4
2 853 044,3
1 931 691,0
1 941 987,2
1 941 943,1
1 941 943,1
1 941 943,1
1 941 943,1
1 941 943,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
0100000
911
3 846 956,7
2 566 302,9
1 336 460,5
1 343 944,5
1 343 576,3
1 343 576,3
1 343 576,3
1 343 576,3
1 343 576,3
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0100000
921
1 395 562,9
736 027,7
690 617,8
766 016,7
766 016,7
766 016,7
766 016,7
766 016,7
766 016,7
Префектура Северного административного округа города Москвы
0100000
931
3 266 271,6
1 908 851,9
1 130 937,2
1 161 435,9
1161 435,9
1 161 435,9
1 161 435,9
1 161 435,9
1 161 435,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0100000
941
3 497 024,8
2 634 261,4
1 268 656,0
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0100000
951
3 812 817,5
1 931 514,9
1 177 536,7
1 246 479,3
1 280 475,1
1 280 475,1
1 280 475,1
1 280 475,1
1 280 475,1
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0100000
961
5 022 564,7
4 016 809,0
2 244 527,2
2 425 754,4
2 425 570,3
2 425 570,3
2 425 570,3
2 425 570,3
2 425 570,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0100000
971
3 470 095,5
2 228 843,1
1 223 195,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0100000
981
3 778 990,5
2 517 661,3
1 327 426,7
1 334 982,1
1 334 495,7
1 334 495,7
1 334 495,7
1 334 495,7
1 334 495,7
Префектура Южного административного округа города Москвы
0100000
991
3 760 906,1
2 141 132,6
1 230 537,8
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
0100000
992
141 136,8
504 917,4
1 024 688,2
578 200,0
578 200,0
578 200,0
578 200,0
578 200,0
578 200,0
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"Всего
01А0000
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
Департамент строительства города Москвы
01А0000
806
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
Развитие линий метрополитенаВсего
0000000
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
411
10 982 611,3
3 385 580,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
414
0,0
0,0
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
422
82 683 244,3
92 565 490,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Всего
01Б0000
19 517 638,6
9 720 953,8
15 392 118,1
14 641 760,1
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296 417,5
И 296 417,5
Департамент городского имущества города Москвы
01Б0000
071
0,0
3 360 900,0
3 687 800,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
Департамент городского имущества города Москвы
01Б0000
163
4 021 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б0000
780
14 411 695,4
5 518 315,3
8 609 318,1
6 741 760,1
3 293 917,5
3 293 917,5
3 293 917,5
3 293 917,5
3 293 917,5
Департамент строительства города Москвы
01Б0000
806
1 014 280,2
390 739,4
3 095 000,0
7 400 000,0
7 502 500,0
7 502 500,0
7 502 500,0
7 502 500,0
7 502 500,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Б0000
814
69 963,0
450 999,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01Б0100
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 120 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
111
865 225,5
1 672 627,2
1 669 445,8
1 669 445,8
1 669 445,8
1 669 445,8
1 669 445,8
1 669 445,8
1 669 445,8
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
112
0,0
77,8
158,4
158,4
158,4
158,4
158,4
158,4
158,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
242
0,0
24 894,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0408780244
103 610,8
235 452,6
306 968,2
306 968,2
306 968,2
306 968,2
306 968,2
306 968,2
306 968,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0408780611
42 932,9
37 714,6
43 208,5
43 208,5
43 208,5
43 208,5
43 208,5
43 208,5
43 208,5
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0408780831
0,0
195,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0408780852
369,8
1 085,5
1 215,6
1 215,6
1 215,6
1 215,6
1 215,6
1 215,6
1 215,6
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечение проведения массовых мероприятийВсего
0000000
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
810
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областьюВсего
0000000
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
540
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"Всего
0000000
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
630
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспортаВсего
0000000
12 504 909,4
2 386 929,2
5 464 000,0
3 525 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
411
12 504 909,4
2 386 929,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
414
0,0
0,0
5 464 000,0
3 525 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспортаВсего
0000000
479 624,1
89 170,4
695 000,0
1 200 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
411
479 624,1
89 170,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
414
0,0
0,0
695 000,0
1 200 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
Обустройство конечных станции городского пассажирского транспортаВсего
0000000
79 949,8
486 263,1
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
411
9 986,8
35 264,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
414
0,0
0,0
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
0000000
0408
814
244
69 963,0
450 999,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"Всего
0000000
4 021 700,0
3 360 900,0
3 687 800,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
Департамент городского имущества города Москвы
0000000
0408
071
414
0,0
0,0
3 687 800,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
Департамент городского имущества города Москвы
0000000
0408
071
422
0,0
3 360 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского имущества города Москвы
0000000
0408
163
422
4 021 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозокВсего
0000000
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
810
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города МосквыВсего
0000000
524 669,3
417 870,2
1 800 000,0
5 700 000,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
244
0,0
151 565,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
411
524 669,3
266 305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
414
0,0
0,0
1 800 000,0
5 700 000,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"Всего
01В0000
450 000,0
3 439 500,0
15 050 600,0
5 424 700,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01В0000
780
450 000,0
3 439 500,0
14 050 600,0
3 924 700,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
Департамент строительства города Москвы
01В0000
806
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровняВсего
0000000
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
810
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узлаВсего
0000000
450 000,0
3 439 500,0
12 070 500,0
1 944 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
522
0,0
3 439 500,0
12 070 500,0
1 944 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
810
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дорогиВсего
0000000
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
810
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"Всего
01Д0000
145 445 853,5
162 565 436,6
162 647 683,5
112 769 096,3
110 073 898,3
106 988 027,7
155 073 898,3
155 073 898,3
155 073 898,3
Департамент развития новых территорий города Москвы
01Д0000
509
0,0
2 037 318,7
4 650 000,0
5 000 000,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
01Д0000
761
845 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0000
778
27 399 906,8
32 598 741,0
42 157 205,3
41 681 370,9
42 073 457,9
42 073 457,9
42 073 457,9
42 073 457,9
42 073 457,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Д0000
780
0,0
13 691,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
01Д0000
806
77 259 363,9
90 044 326,2
90 000 000,0
46 085 298
35 000 000,0
31 914 129,4
80 000 000,0
80 000 000,0
80 000 000,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Д0000
814
5 160 797,4
13 831 992,4
11 254 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0000
901
4 123 889,0
2 853 044,3
1 931 691,0
1 941 987,2
1 941 943,1
1 941 943,1
1 941 943,1
1 941 943,1
1 941 943,1
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д0000
911
3 751 690,5
2 566 302,9
1 336 460,5
1 343 944,5
1 343 576,3
1 343 576,3
1 343 576,3
1 343 576,3
1 343 576,3
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д0000
921
1 370 714,3
736 027,7
690 617,8
766 016,7
766 016,7
766 016,7
766 016,7
766 016,7
766 016,7
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д0000
931
3 009 342,8
1 908 851,9
1 130 937,2
1 161 435,9
1 161 435,9
1 161 435,9
1 161 435,9
1 161 435,9
1 161 435,9
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д0000
941
3 453 725,2
2 634 261,4
1 268 656,0
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
1 417 548,7
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д0000
951
3 719 851,7
1 931 514,9
1 177 536,7
1 246 479,3
1 280 475,1
1 280 475,1
1 280 475,1
1 280 475,1
1 280 475,1
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0000
961
4 980 395,1
4 016 809,0
2 244 527,2
2 425 754,4
2 425 570,3
2 425 570,3
2 425 570,3
2 425 570,3
2 425 570,3
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01Д0000
971
3 140 875,8
2 228 843,1
1 223 195,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
1 242 820,4
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д0000
981
3 734 059,4
2 517 661,3
1 327 426,7
1 334 982,1
1 334 495,7
1 334 495,7
1 334 495,7
1 334 495,7
1 334 495,7
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0000
991
3 355 070,6
2 141 132,6
1 230 537,8
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
1 236 054,5
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
01Д0000
992
141 136,8
504 917,4
1 024 688,2
578 200,0
578 200,0
578 200,0
578 200,0
578 200,0
578 200,0
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваВсего
0000000
83 411 362,9
103 958 206,0
94 650 000,0
51 085 298
47 965 100,0
44 879 229,4
92 965 100,0
92 965 100,0
92 965 100,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0000000
0409
509
411
0,0
2 037 318,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0000000
0409
509
414
0,0
0,0
4 650 000,0
5 000 000,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
12 965 100,0
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
0000000
0409
761
411
845 034,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0000000
0409
778
411
0,0
99 478,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0409
806
414
0,0
0,0
90 000 000,0
46 085 298
35 000 000,0
319 141 129,4
80 000 000,0
80 000 000,0
80 000 000,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0409
806
414
0,0
0,0
90 000 000,0
80 000 000,0
80 000 000,0
80 000 000,0
80 000 000,0
80 000 000,0
80 000 000,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
0000000
0409
814
411
5 153 521,5
11 723 089,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0000000
0409
901
411
7 024,4
3 830,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0000000
0409
961
411
76 139,0
16 266,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0000000
0409
981
411
70 279,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
0000000
0409
991
411
0,0
33 896,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогВсего
01Д0300
16 748 106,2
13 024 270,3
17 968 072,3
17 985 947,1
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
778
243
30 514,3
139 617,1
40 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
778
244
4 588 488,6
5 415 980,3
16 289 762,9
16 543 966,5
16 504 462,0
16 504 462,0
16 504 462,0
16 504 462,0
16 504 462,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
901
243
21 058,6
13 077,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
901
244
1 350 271,9
869 948,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
911
243
224 384,2
36 440,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
911
244
1 130 870,5
886 610,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
921
243
21 726,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
921
244
278 106,0
215 803,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
931
243
50 174,2
13 815,7
0,0
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
931
244
974 590,1
539 174,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
941
243
9 844,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
941
244
1 163 472,6
882 880,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог0503951243
42 159,8
44 746,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
951
244
1 783 016,0
480 136,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог0503961243
328 064,9
41 475,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
961
244
1 310 544,4
1 189 430,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
971
244
1 012 612,0
733 316,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
981
243
173 368,5
11 077,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
981
244
1 058 513,3
648 142,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
991
243
0,0
5 247,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
991
244
1 196 325,8
563 417,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы0000000 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
0503
992
521
0,0
109 171,9
559 400,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0409778611
0,0
16 029,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503778611
0,0
108 289,9
855 472,4
855 472,4
855 472,4
855 472,4
855 472,4
855 472,4
855 472,4
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503921611
0,0
0,0
223 437,0
296 508,2
296 508,2
296 508,2
296 508,2
296 508,2
296 508,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503961611
0,0
60 440,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разметка объектов дорожного хозяйстваВсего01Д0400
1 571 767,9
2 094 113,2
2 116 111,0
2 099 586,1
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
778
244
710 422,5
347 769,8
1 596 156,5
1 604 194,6
1 609 594,3
1 609 594,3
1 609 594,3
1 609 594,3
1 609 594,3
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
901
244
132 112,4
131 586,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
911
244
73 440,3
103 485,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
921
244
38 854,7
27 194,0
0,0
28 004,3
28 004,3
28 004,3
28 004,3
28 004,3
28 004,3
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
931
244
79 939,7
80 257,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
941
244
104 246,3
131 382,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
951
244
79 149,9
84 275,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
961
244
90 481,7
127 578,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
971
244
87 028,4
66 845,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
981
244
121 580,7
87 999,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства
0503
991
244
54 511,3
83 344,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы0000000 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства
0503
992
521
0,0
0,0
24 563,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503778611
0,0
0,0
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503778612
0,0
822 395,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503921611
0,0
0,0
28 004,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогВсего01Д0500
39 128 223,7
32 280 540,0
28 177 997,0
27 787 794,6
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
778
244
6 831 965,7
8 882 753,7
8 027 921,2
8 048 838,0
8 048 838,0
8 048 838,0
8 048 838,0
8 048 838,0
8 048 838,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
901
244
1 837 266,0
1 232 875,2
666 591,4
676 887,6
676 843,5
676 843,5
676 843,5
676 843,5
676 843,5
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
901
831
2 797,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
911
244
1 608 493,2
1 089 449,7
368 962,2
374 344,5
373 976,3
373 976,3
373 976,3
373 976,3
373 976,3
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
921
244
209 939,4
3 248,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
931
244
1 034 973,3
804 071,9
461 222,7
482 498,6
482 498,6
482 498,6
482 498,6
482 498,6
482 498,6
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
931
831
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
941
244
1 296 583,5
1 016 470,4
52 458,2
57 368,6
57 368,6
57 368,6
57 368,6
57 368,6
57 368,6
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
941
831
659,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
951
244
1 061 579,7
926 164,9
370 972,6
441 336,5
475 332,3
475 332,3
475 332,3
475 332,3
475 332,3
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
961
244
2 392 775,6
2 009 435,0
876 821,3
1 036 106,5
1 035 922,4
1 035 922,4
1 035 922,4
1 035 922,4
1 035 922,4
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
971
244
1 205 478,9
1 026 655,7
410 666,4
434 987,1
434 987,1
434 987,1
434 987,1
434 987,1
434 987,1
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
981
244
1 628 697,2
1 482 651,5
622 064,8
625 605,5
624 377,5
624 377,5
624 377,5
624 377,5
624 377,5
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
991
244
1 218 574,7
1 055 597,5
620 802,8
624 664,5
624 664,5
624 664,5
624 664,5
624 664,5
624 664,5
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
0503
991
831
35,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения
0503
778
810
1 244 680,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения
0503
778
810
272 289,2
266 849,5
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения
0503
778
810
0,0
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы0000000 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
0503
992
521
141 136,8
395 745,5
440 725,2
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0409
778
611
0,0
153 453,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
778
611
6 938 625,2
5 334 182,4
4 055 913,1
4 074 501,6
4 075 693,4
4 075 693,4
4 075 693,4
4 075 693,4
4 075 693,4
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
901
611
204 030,2
576 726,1
1 265 099,6
1 265 099,6
1 265 099,6
1 265 099,6
1 265 099,6
1 265 099,6
1 265 099,6
Префектура Западного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503911611
101 822,7
415 490,5
967 498,3
969 600,0
969 600,0
969 600,0
969 600,0
969 600,0
969 600,0
Префектура Западного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503911612
14 120,9
34 826,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
921
611
295 294,0
489 782,3
439 176,5
441 504,2
441 504,2
441 504,2
441 504,2
441 504,2
441 504,2
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
921
612
3 037,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
931
611
167 838,6
440 910,3
669 714,5
678 937,3
678 937,3
678 937,3
678 937,3
678 937,3
678 937,3
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
931
612
6 778,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
941
611
338 129,1
575 350,2
1 216 197,8
1 360 180,1
1 360 180,1
1 360 180,1
1 360 180,1
1 360 180,1
1 360 180,1
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
951
611
203 062,3
330 048,8
806 564,1
805 142,8
805 142,8
805 142,8
805 142,8
805 142,8
805 142,8
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
951
612
5 684,9
350,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
961
611
211 826,9
522 257,1
1 367 705,9
1 389 647,9
1 389 647,9
1 389 647,9
1 389 647,9
1 389 647,9
1 389 647,9
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
961
612
13 822,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503971611
266 428,8
402 026,2
812 529,0
807 833,3
807 833,3
807 833,3
807 833,3
807 833,3
807 833,3
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
981
611
85 369,3
251 961,8
705 361,9
709 376,6
710 118,2
710 118,2
710 118,2
710 118,2
710 118,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
981
612
11 544,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503991611
224 739,4
399 629,8
609 735,0
611 390,0
611 390,0
611 390,0
611 390,0
611 390,0
611 390,0
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0503991612
67 458,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств0409778244
1 913 935,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
778
612
289 868,9
679 039,0
799 548,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
901
244
569 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
901
612
0,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
911
244
598 558,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
921
244
523 756,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
931
244
637 917,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
931
612
57 120,7
30 622,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
941
244
537 186,9
28 177,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
941
612
3 602,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
951
244
545 199,1
26 394,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
951
612
0,0
39 397,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
961
244
550 192,8
47 287,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
961
612
6 547,4
2 638,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
971
244
569 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
981
244
584 706,3
31 044,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
981
612
0,0
4 785,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0409
991
244
569 305,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
991
612
24 120,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Иные расходы по развитию транспортной системыВсего01Д0700
2 144 955,3
2 304 495,8
4 525 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Иные расходы по развитию транспортной системы
0503
778
244
644411,1
886 173,9
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
Департамент капитального ремонта города Москвы0000000 Иные расходы по развитию транспортной системы
0503
814
244
7 275,9
12 036,6
2 203 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
111
207 211,8
216 456,0
212 595,1
212 595,1
212 595,1
212 595,1
212 595,1
212 595,1
212 595,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
242
0,0
2 353,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
244
88 629,0
97 175,1
116 539,4
116 539,4
116 539,4
116 539,4
116 539,4
116 539,4
116 539,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
611
1 154 085,6
1 085 505,6
1 159 483,9
1 159 483,9
1 159 483,9
1 159 483,9
1 159 483,9
1 159 483,9
1 159 483,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
612
43 008,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
831
174,8
4 087,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
852
159,1
707,8
608,9
608,9
608,9
608,9
608,9
608,9
608,9
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооруженийВсего01Д0800
1 777 672,5
6 538 866,6
5 802 700,1
5 824 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
778
611
0,0
4 383 570,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств
0503
778
612
0,0
0,0
61 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
0503
778
243
523 811,0
207 559,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
0503
778
612
1 253 861,5
1 947 737,0
1 572 458,0
1 656 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
Обеспечение безопасности инженерных сооруженийВсего01Д0900
663 765,0
268 078,4
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях
0503
778
243
4 635,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях
0503
778
612
659 129,8
220 186,6
272 434,4
312 175,8
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях
0408
780
612
0,0
13 691,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы0000000 Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения
0503
778
612
0,0
34 200,0
83 556,7
43 815,3
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
Комплексное благоустройство территорий общественного назначенияВсего
0000000
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
Департамент капитального ремонта города Москвы
0000000
0503
814
244
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"Всего
01З0000
2 248 611,0
2 490 836,4
6 197 962,2
6 308 092,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01З0000
778
7 580,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01З0000
780
8 884,7
915 956,9
5 697 962,2
6 008 092,2
5 508 512,2
5 508 512,2
5 508 512,2
5 508 512,2
5 508 512,2
Департамент строительства города Москвы
01З0000
806
90 066,8
235 370,4
500 000,0
300 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
01З0000
814
246 601,6
1 339 509,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01З0000
901
560 012,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
01З0000
911
95 266,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01З0000
921
24 848,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
01З0000
931
256 928,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01З0000
941
43 299,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01З0000
951
92 965,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01З0000
961
42 169,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01З0000
971
329 219,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01З0000
981
44 931,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
01З0000
991
405 835,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сетиВсего
0000000
2 239 726,3
1 851 633,5
3 176 595,0
3 348 833,6
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0000000
0503
778
244
7 580,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
244
0,0
276 754,0
2 676 595,0
3 048 833,6
2 514 024,3
2 514 024,3
2 514 024,3
2 514 024,3
2 514 024,3
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
411
90 066,8
235 370,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства города Москвы
0000000
0408
806
414
0,0
0,0
500 000,0
300 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
0000000
0503
814
244
246 601,6
1 339 509,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0000000
0503
901
244
560 012,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
0000000
0503
911
244
95 266,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0000000
0503
921
244
24 848,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
0000000
0503
931
243
3 004,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
0000000
0503
931
244
253 924,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0000000
0503
941
244
43 299,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0000000
0503
951
243
92 965,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0000000
0503
961
244
42 169,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0000000
0503
971
244
329 219,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0000000
0503
981
244
44 931,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
0000000
0503
991
243
405 835,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01З0300
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
111
8 862,3
360 985,2
1 036 036,0
1 036 036,0
1 036 036,0
1 036 036,0
1 036 036,0
1 036 036,0
1 036 036,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
112
0,0
0,0
177,8
177,8
177,8
177,8
177,8
177,8
177,8
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0408780242
0,0
660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений0408780244
22,4
277 108,1
1 983 079,7
1 920 971,1
1 956 200,4
1 956 200,4
1 956 200,4
1 956 200,4
1 956 200,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
852
0,0
449,6
2 073,7
2 073,7
2 073,7
2 073,7
2 073,7
2 073,7
2 073,7
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"Всего
01И0000
5 675 925,6
13 751 335,4
8 904 470,2
7 404 470,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0000
780
5 675 925,6
13 751 335,4
8 904 470,2
7 404 470,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01И0100
1 536 850,6
2 423 201,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
111
880 606,6
1 557 866,4
1 567 504,5
1 567 504,5
1 567 504,5
1 567 504,5
1 567 504,5
1 567 504,5
1 567 504,5
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
112
0,0
0,0
475,6
475,6
475,6
475,6
475,6
475,6
475,6
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
241
0,0
5 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
242
0,0
84 704,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
243
523,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
244
650 702,2
761 569,4
3 817 664,9
3 817 664,9
3 817 664,9
3 817 664,9
3 817 664,9
3 817 664,9
3 817 664,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
831
158,2
187,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0408
780
852
4 860,6
13 673,7
8 785,2
8 785,2
8 785,2
8 785,2
8 785,2
8 785,2
8 785,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы0000000 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями
0408
780
243
0,0
0,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
Создание интеллектуальной транспортной системыВсего
0000000
3 838 313,2
10 752 196,9
3 000 000,0
1 500 000,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
244
0,0
2 052,0
3 000 000,0
1 500 000,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
411
3 838 313,2
10 750 144,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населениюВсего
0000000
286 941,3
551 672,3
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
241
62 260,0
338 136,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
244
224 681,3
94 874,8
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0410
780
242
0,0
118 661,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средствВсего
0000000
13 820,5
24 265,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0000000
0408
780
810
13 820,5
24 265,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
Приложение 3.1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года

Финансовое обеспечение Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года за счет средств бюджета города Москвы (в структуре Государственных программ города Москвы 2012-2013 годов)

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы города Москвы
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей
ЦСР
РзПр
ГРБС
Bp
2012 год Факт
2013 год Факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Развитие транспортной системыВсего
0100000
269881308,1
290214663,6
Департамент городского имущества города Москвы
0100000
071
0,0
3360900,0
Департамент городского имущества города Москвы
0100000
163
4162240,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0100000
509
0,0
2037318,7
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
0100000
761
845034,2
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
0100000
778
27584500,8
32769126,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
0100000
780
21460761,7
24457927,4
Департамент строительства города Москвы
0100000
806
172029566,5
186621506,4
Департамент капитального ремонта города Москвы
0100000
814
6265551,3
16405991,8
Префектура Восточного административного округа города Москвы
0100000
901
4756876,0
2910149,5
Префектура Западного административного округа города Москвы
0100000
911
3889686,9
2628086,6
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0100000
921
1396453,8
736658,1
Префектура Северного административного округа города Москвы
0100000
931
3526293,4
1922604,7
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0100000
941
3559666,4
2687820,1
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0100000
951
3872172,3
1968559,4
Префектура Центрального административного округа города Москвы
0100000
961
5073925,0
4051087,1
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0100000
971
3587487,4
2293528,6
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0100000
981
4072792,7
2699786,5
Префектура Южного административного округа города Москвы
0100000
991
3798299,7
2158694,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
0100000
992
0,0
504917,4
Общественный транспорт "Метрополитен"Всего
01А0000
94580111,6
96734545,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01А0000
780
914256,0
783474,6
Департамент строительства города Москвы
01А0000
806
93665855,6
95951070,4
Развитие линий метрополитенаВсего
01А0100
93665855,6
95951070,4
Департамент строительства города Москвы
01А0100
0408
806
411
10982611,3
3385580,4
Департамент строительства города Москвы
01А0100
0408
806
422
82683244,3
92565490,0
Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системеВсего
01А0300
914256,0
783474,6
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01A0300
0408
780
810
914256,0
783474,6
Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Всего
01Б0000
19517638,6
9770299,0
Департамент городского имущества города Москвы
01Б0000
071
0,0
3360900,0
Департамент городского имущества города Москвы
01Б0000
163
4021700,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б0000
780
14411695,4
5567660,5
Департамент строительства города Москвы
01Б0000
806
1014280,2
390739,4
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Б0000
814
69963,0
450999,1
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01Б0100
1012139,0
2021392,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
111
865225,5
1672627,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
112
0,0
77,8
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
242
0,0
24894,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
243
0,0
35653,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
244
103610,8
235452,6
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
611
42932,9
37714,6
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
612
0,0
13691,8
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
831
0,0
195,1
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
852
369,8
1085,5
Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятийВсего
01Б0200
34575,8
45690,1
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б0200
0408
780
810
34575,8
45690,1
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областьюВсего
01Б0300
799163,1
896925,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б0300
0408
780
540
799163,1
896925,0
Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"Всего
01Б0400
60000,0
60000,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б0400
0408
780
630
60000,0
60000,0
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспортаВсего
01Б0500
12504909,4
2386929,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б0500
0408
780
411
12504909,4
2386929,2
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспортаВсего
01Б0600
479624,1
89170,4
Департамент строительства города Москвы
01Б0600
0408
806
411
479624,1
89170,4
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспортаВсего
01Б0700
79949,8
486263,1
Департамент строительства города Москвы
01Б0700
0408
806
411
9986,8
35264,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Б0700
0408
814
244
69963,0
450999,1
Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс"Всего
01Б0900
4021700,0
3360900,0
Департамент городского имущества города Москвы
01Б0900
0408
071
422
0,0
3360900,0
Департамент городского имущества города Москвы
01Б0900
0408
163
422
4021700,0
0,0
Создание инфраструктуры скоростного трамвая города МосквыВсего
01Б1000
524669,3
266305,0
Департамент строительства города Москвы
01Б1000
0408
806
411
524669,3
266305,0
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозокВсего
01Б1100
908,1
5158,1
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б1100
0408
780
810
908,1
5158,1
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города МосквыВсего
01Б1200
0,0
151565,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01Б1200
0408
780
244
0,0
151565,2
Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"Всего
01В0000
450000,0
3439500,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01В0000
780
450000,0
3439500,0
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узлаВсего
01B0300
450000,0
3439500,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01В0300
0408
780
522
0,0
3439500,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01В0300
0408
780
810
450000,0
0,0
Автомобильные дороги и улично-дорожная сетьВсего
01Д0000
146480292,0
163244656,6
Департамент развития новых территорий города Москвы
01Д0000
509
0,0
2037318,7
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
01Д0000
761
845034,2
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0000
778
27576920,2
32769126,4
Департамент строительства города Москвы
01Д0000
806
77259363,9
90044326,2
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Д0000
814
5160797,4
13831992,4
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0000
901
4196863,6
2910149,5
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д0000
911
3794420,7
2628086,6
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д0000
921
1371605,2
736658,1
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д0000
931
3269364,6
1922604,7
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д0000
941
3516366,8
2687820,1
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д0000
951
3779206,5
1968559,4
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0000
961
5031755,4
4051087,1
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01Д0000
971
3258267,7
2293528,6
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д0000
981
4027861,6
2699786,5
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0000
991
3392464,2
2158694,9
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
01Д0000
992
0,0
504917,4
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0100
83411362,9
103958206,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
01Д0100
0409
509
411
0,0
2037318,7
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
01Д0100
0409
761
411
845034,2
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0100
0409
778
411
0,0
99478,7
Департамент строительства города Москвы
01Д0100
0409
806
411
77259363,9
90044326,2
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Д0100
0409
814
411
5153521,5
11723089,5
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0100
0409
901
411
7024,4
3830,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0100
0409
961
411
76139,0
16266,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д0100
0409
981
411
70279,9
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0100
0409
991
411
0,0
33896,2
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01Д0200
11034141,0
15819293,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0409
778
611
0,0
153453,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
778
611
6938625,2
9717752,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
778
612
289868,9
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0505
778
111
207211,8
216456,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0505
778
242
0,0
2353,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0505
778
244
88629,0
97175,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0505
778
611
1154085,6
1085505,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0505
778
612
43008,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0505
778
831
174,8
4087,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0505
778
852
159,1
707,8
Префектура Восточного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
901
611
204030,2
576726,1
Префектура Восточного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
901
612
0,0
25000,0
Префектура Западного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
911
611
101822,7
415490,5
Префектура Западного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
911
612
14120,9
34826,1
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
921
611
295294,0
489782,3
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
921
612
3037,1
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
931
611
167838,6
440910,3
Префектура Северного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
931
612
63899,1
30622,3
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
941
611
338129,1
575350,2
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
941
612
3602,8
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
951
611
203062,3
330048,8
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
951
612
5684,9
39748,1
Префектура Центрального административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
961
611
211826,9
522257,1
Префектура Центрального административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
961
612
20369,8
2638,2
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
971
611
266428,8
402026,2
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
981
611
85369,3
251961,8
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
981
612
11544,2
4785,0
Префектура Южного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
991
611
224739,4
399629,8
Префектура Южного административного округа города Москвы01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0503
991
612
91578,5
0,0
Ремонт объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0300
16748106,2
12839510,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0300
0503
778
243
30514,3
139617,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0300
0503
778
244
4588488,6
5415980,3
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
901
243
21058,6
13077,1
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
901
244
1350271,9
869948,9
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
911
243
224384,2
36440,8
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
911
244
1130870,5
886610,8
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д0300
0503
921
243
21726,4
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д0300
0503
921
244
278106,0
215803,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
931
243
50174,2
13815,7
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
931
244
974590,1
539174,3
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
941
243
9844,1
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
941
244
1163472,6
882880,8
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
951
243
42159,8
44746,7
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
951
244
1783016,0
480136,5
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0300
0503
961
243
328064,9
41475,9
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0300
0503
961
244
1310544,4
1189430,4
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
971
244
1012612,0
733316,1
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
981
243
173368,5
11077,8
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
981
244
1058513,3
648142,2
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
991
243
0,0
5247,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0300
0503
991
244
1196325,8
563417,6
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
01Д0300
0503
992
521
0,0
109171,9
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
01Д0381
0,0
184759,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0381
0409
778
611
0,0
16029,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0381
0503
778
611
0,0
108289,9
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0381
0503
961
611
0,0
60440,5
Разметка объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0400
1571767,9
1271717,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0400
0503
778
244
710422,5
347769,8
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
901
244
132112,4
131586,3
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
911
244
73440,3
103485,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д0400
0503
921
244
38854,7
27194,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
931
244
79939,7
80257,4
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
941
244
104246,3
131382,1
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
951
244
79149,9
84275,7
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0400
0503
961
244
90481,7
127578,5
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
971
244
87028,4
66845,1
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
981
244
121580,7
87999,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0400
0503
991
244
54511,3
83344,5
Проведение работ по разметке объектов дорожного хозяйства государственными учреждениямиВсего
01Д0489
0,0
822395,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0489
0503
778
612
0,0
822395,8
Содержание объектов дорожного хозяйстваВсего
01Д0500
20329830,9
19925119,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0500
0503
778
244
6831965,7
8882753,7
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
901
244
1837266,0
1232875,2
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
901
831
2797,8
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
911
244
1608493,2
1089449,7
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д0500
0503
921
244
209939,4
3248,4
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
931
244
1034973,3
804071,9
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
931
831
10,8
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
941
244
1296583,5
1016470,4
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
941
831
659,9
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
951
244
1061579,7
926164,9
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д0500
0503
961
244
2392775,6
2009435,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
971
244
1205478,9
1026655,7
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
981
244
1628697,2
1482651,5
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
991
244
1218574,7
1055597,5
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д0500
0503
991
831
35,2
0,0
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
01Д0500
0503
992
521
0,0
395745,5
Установка дорожных знаковВсего
01Д0600
531,8
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0600
0503
778
244
531,8
0,0
Иные расходы по развитию транспортной системыВсего
01Д0700
651155,2
898210,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0700
0503
778
244
643879,3
886173,9
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Д0700
0503
814
244
7275,9
12036,6
Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооруженийВсего
01Д0800
523811,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0800
0503
778
243
523811,0
0,0
Всего
01Д0801
0,0
207559,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0801
0503
778
243
0,0
207559,5
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего
01Д0883
1253861,5
1947737,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0883
0503
778
612
1253861,5
1947737,0
Обеспечение безопасности инженерных сооруженийВсего
01Д0900
4635,2
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0900
0503
778
243
4635,2
0,0
Мероприятия по безопасности в государственных учрежденияхВсего
01Д0987
659129,8
220186,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0987
0503
778
612
659129,8
220186,6
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учрежденияВсего
01Д0988
0,0
34200,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д0988
0503
778
612
0,0
34200,0
Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
01Д1000
1244680,0
1211981,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д1000
0503
778
810
1244680,0
1211981,0
Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
01Д1100
272289,2
266849,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д1100
0503
778
810
272289,2
266849,5
Понижение газонов до уровня бортового камняВсего
01Д1200
1175575,3
577690,7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д1200
0503
778
243
177013,4
55164,3
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
901
244
72974,6
57105,2
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
911
243
42730,2
61783,7
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д1200
0503
921
244
890,9
630,4
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
931
243
260021,8
13752,8
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
941
243
62641,6
53558,7
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
951
243
59354,8
37044,5
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д1200
0503
961
243
51360,3
34278,1
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
971
244
117391,9
64685,5
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
981
243
293802,2
182125,2
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д1200
0503
991
244
37393,6
17562,3
Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сетиВсего
01Д1300
7599414,1
132903,5
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д1300
0409
778
244
1913935,5
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
901
244
569327,7
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
911
244
598558,7
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01Д1300
0409
921
244
523756,7
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
931
244
637917,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
941
244
537186,9
28177,9
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
951
244
545199,1
26394,2
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01Д1300
0409
961
244
550192,8
47287,4
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
971
244
569327,7
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
981
244
584706,3
31044,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
01Д1300
0409
991
244
569305,7
0,0
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
01Д1400
0,0
35209,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д1400
0503
778
810
0,0
35209,2
Приобретение техники и оборудования в лизинг. Авансовый платежВсего
01Д1500
0,0
679039,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д1500
0503
778
612
0,0
679039,0
Возмещение Государственному унитарному предприятию "Горзеленхоз N 1" затрат на проведение работ по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 годаВсего
01Д1600
0,0
115221,1
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01Д1600
0503
778
810
0,0
115221,1
Комплексное благоустройство территорий общественного назначенияВсего
01Д1700
0,0
2096866,3
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Д1700
0503
814
244
0,0
2096866,3
Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлыВсего
01Ж0000
585884,1
473804,9
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Ж0000
814
585884,1
473804,9
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего
01Ж0100
585884,1
291942,9
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Ж0100
0408
814
244
585884,1
291942,9
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосремонт" на проведение мероприятий по размещению транспортно-пересадочных узлов в городе Москве на территориях, принадлежащих правообладателям недвижимого имущества, на основании заключенных с ними в установленном порядке договоровВсего
01Ж0300
0,0
181862,0
Департамент капитального ремонта города Москвы
01Ж0300
0408
814
810
0,0
181862,0
Создание единого парковочного пространстваВсего
01З0000
2248611,0
2490836,4
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01З0000
778
7580,6
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01З0000
780
8884,7
915956,9
Департамент строительства города Москвы
01З0000
806
90066,8
235370,4
Департамент капитального ремонта города Москвы
01З0000
814
246601,6
1339509,1
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01З0000
901
560012,4
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
01З0000
911
95266,2
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01З0000
921
24848,6
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
01З0000
931
256928,8
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01З0000
941
43299,6
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01З0000
951
92965,8
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01З0000
961
42169,6
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01З0000
971
329219,7
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01З0000
981
44931,1
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
01З0000
991
405835,5
0,0
Реализация комплекса мер по созданию, развитию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сетиВсего
01З0100
356792,7
1851633,5
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01З0100
0408
780
244
0,0
276754,0
Департамент строительства города Москвы
01З0100
0408
806
411
90066,8
235370,4
Департамент капитального ремонта города Москвы
01З0100
0503
814
244
246601,6
1339509,1
Префектура Северного административного округа города Москвы
01З0100
0503
931
243
3004,8
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01З0100
0503
971
244
17119,5
0,0
Обустройство парковочных мест на дворовых территорияхВсего
01З0200
1882933,6
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
01З0200
0503
778
244
7580,6
0,0
Префектура Восточного административного округа города Москвы
01З0200
0503
901
244
560012,4
0,0
Префектура Западного административного округа города Москвы
01З0200
0503
911
244
95266,2
0,0
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
01З0200
0503
921
244
24848,6
0,0
Префектура Северного административного округа города Москвы
01З0200
0503
931
244
253924,0
0,0
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
01З0200
0503
941
244
43299,6
0,0
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
01З0200
0503
951
243
92965,8
0,0
Префектура Центрального административного округа города Москвы
01З0200
0503
961
244
42169,6
0,0
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
01З0200
0503
971
244
312100,2
0,0
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
01З0200
0503
981
244
44931,1
0,0
Префектура Южного административного округа города Москвы
01З0200
0503
991
243
405835,5
0,0
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01З0300
8884,7
639202,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
111
8862,3
360985,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
242
0,0
660,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
244
22,4
277108,1
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
852
0,0
449,6
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системыВсего
01И0000
5816465,6
13751335,4
Департамент городского имущества города Москвы
01И0000
163
140540,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0000
780
5675925,6
13751335,4
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
01И0100
1536850,6
2423201,2
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
111
880606,6
1557866,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
241
0,0
5200,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
242
0,0
84704,6
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
243
523,0
0,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
244
650702,2
761569,4
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
831
158,2
187,1
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0408
780
852
4860,6
13673,7
Создание интеллектуальной транспортной системыВсего
01И0200
3838313,2
10750144,9
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0200
0408
780
411
3838313,2
10750144,9
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населениюВсего
01И0300
286941,3
551672,3
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0300
0408
780
241
62260,0
338136,5
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0300
0408
780
244
224681,3
94874,8
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0300
0410
780
242
0,0
118661,0
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средствВсего
01И0400
13820,5
24265,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0400
0408
780
810
13820,5
24265,0
Организационно-техническое обеспечение деятельности организаций транспортной системыВсего
01И0500
140540,0
0,0
Департамент городского имущества города Москвы
01И0500
0408
163
422
140540,0
0,0
Энергосберегающие мероприятияВсего
01И0590
0,0
2052,0
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
01И0590
0408
780
244
0,0
2052,0
Развитие новых видов транспортаВсего
01К0000
202305,2
309686,3
Департамент капитального ремонта города Москвы
01К0000
814
202305,2
309686,3
Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковокВсего
01К0200
202305,2
309686,3
Департамент капитального ремонта города Москвы
01К0200
0408
814
244
202305,2
309686,3
Приложение 4
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года

Объем финансовых ресурсов Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего
355689025,60
381865013,30
455851893,03
549674087,57
551996150,43
549301729,47
557845113,30
513258523,30
525700923,30
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 годаВсего
355689025,60
381865013,30
455851893,03
549674087,57
551996150,43
549301729,47
557845113,30
513258523,30
525700923,30
Расходы бюджета города Москвы
267003884,3
287919132,6
341917534,0
308207518,8
287091111,8
284005241,2
332091111,8
332091111,8
332091111,8
Средства федерального бюджета
43248457,8
48511904,5
1766800,0
59913902
58849300,0
51786670,6
4620800,0
12070500,0
24512900,0
Средства юридических и физических лиц
45436683,5
45433976,2
112167559,03
181552666,77
206055738,63
213509817,67
221133201,50
169096911,50
169096911,5
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"Всего
96395065,60
99918891,40
144201963,60
178056215,00
171405606,60
176496099,60
180900474,60
180900474,60
180900474,60
Расходы бюджета города Москвы
93665855,60
95951070,40
133724700,00
161659400,00
150861413,60
150861413,60
150861413,60
150861413,60
150861413,60
Средства юридических и физических лиц
2729210,00
3967821,00
10477263,60
16396815,00
20544193,00
25634686,00
30039061,00
30039061,00
30039061,00
Развитие линий метрополитенаВсего
96395065,60
99918891,40
138615373,60
166967400,00
155077413,60
155278413,60
155931413,60
155931413,60
155931413,60
Расходы бюджета города Москвы
93665855,60
95951070,40
133724700,00
161659400,00
150861413,60
150861413,60
150861413,60
150861413,60
150861413,60
Средства юридических и физических лиц
2729210,00
3967821,00
4890673,60
5308000,00
4216000,00
4417000,00
5070000,00
5070000,00
5070000,00
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен"Всего
0,00
0,00
5586590,00
11088815,00
16328193,00
21217686,00
24969061,00
24969061,00
24969061,00
Средства юридических и физических лиц
0,00
0,00
5586590,00
11088815,00
16328193,00
21217686,00
24969061,00
24969061,00
24969061,00
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Всего
25974699,20
21786997,30
31133728,70
35397228,60
56582463,90
66645831,50
73758367,50
73758367,50
73758367,50
Расходы бюджета города Москвы
19517638,60
9720953,80
15392118,10
14641760,10
11296417,50
11296417,50
11296417,50
11296417,50
11296417,50
Средства федерального бюджета
3057,80
335000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
6454002,80
11731043,50
15741610,60
20755468,50
45286046,40
55349414,00
62461950,00
62461950,00
62461950,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
1012139,00
1972047,70
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
Расходы бюджета города Москвы
1012139,00
1972047,70
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
1012139,00
1972047,70
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
Расходы бюджета города Москвы
1012139,00
1972047,70
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
2020996,50
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятийВсего
34575,80
45690,10
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
Расходы бюджета города Москвы
34575,80
45690,10
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
71296,60
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областьюВсего
799163,10
896925,00
893025,00
964467,00
1041624,40
1041624,40
1041624,40
1041624,40
1041624,40
Расходы бюджета города Москвы
799163,10
896925,00
893025,00
964467,00
1041624,40
1041624,40
1041624,40
1041624,40
1041624,40
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"Всего
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
Расходы бюджета города Москвы
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспортаВсего
13148976,60
7191359,20
9110714,40
11752575,10
28122328,30
36575100,00
42623700,00
42623700,00
42623700,00
Расходы бюджета города Москвы
12504909,40
2386929,20
5464000,00
3525000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
644067,20
4804430,00
3646714,40
8227575,10
28122328,30
36575100,00
42623700,00
42623700,00
42623700,00
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспортаВсего
592302,70
321750,40
2861060,00
3704700,00
3736540,00
3900726,00
4075913,00
4075913,00
4075913,00
Расходы бюджета города Москвы
479624,10
89170,40
695000,00
1200000,00
1286000,00
1286000,00
1286000,00
1286000,00
1286000,00
Средства юридических и физических лиц
112678,60
232580,00
2166060,00
2504700,00
2450540,00
2614726,00
2789913,00
2789913,00
2789913,00
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспортаВсего
79949,80
486263,10
600000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
Расходы бюджета города Москвы
79949,80
486263,10
600000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"Всего
4878957,00
4057333,50
8616636,20
5694993,40
5918378,10
6151368,00
6373517,00
6373517,00
6373517,00
Расходы бюджета города Москвы
4021700,00
3360900,00
3687800,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
500000,00
Средства юридических и физических лиц
857257,00
696433,50
4928836,20
5194993,40
5418378,10
5651368,00
5873517,00
5873517,00
5873517,00
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозокВсего
908,10
5158,10
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
Расходы бюджета города Москвы
908,10
5158,10
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
100000,00
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города МосквыВсего
524669,30
417870,20
1800000,00
6150000,00
7716500,00
8894520,00
8894520,00
8894520,00
8894520,00
Расходы бюджета города Москвы
524669,30
417870,20
1800000,00
5700000,00
5716500,00
5716500,00
5716500,00
5716500,00
5716500,00
Средства юридических и физических лиц
0,00
0,00
0,00
450000,00
2000000,00
3178020,00
3178020,00
3178020,00
3178020,00
Развитие легковых таксомоторных перевозокВсего
4840000,00
5997600,00
5000000,00
4378200,00
7294800,00
7330200,00
7996800,00
7996800,00
7996800,00
Средства юридических и физических лиц
4840000,00
5997600,00
5000000,00
4378200,00
7294800,00
7330200,00
7996800,00
7996800,00
7996800,00
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовВсего
3057,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
3057,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по закупке произведенных на территории государств участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусовВсего
0,00
335000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
335000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"Всего
45982034,00
54867419,00
32389192,10
42608496,60
31808839,00
23702139,00
21360639,00
28810339,00
41252739,00
Расходы бюджета города Москвы
450000,00
3439500,00
15050600,00
5424700,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
Средства федерального бюджета
43245400,00
34904200,00
1583800,00
23695200,00
11425100,00
3700800,00
4620800,00
12070500,00
24512900,00
Средства юридических и физических лиц
2286634,00
16523719,00
15754792,10
13488596,60
18403639,00
18021239,00
14759739,00
14759739,00
14759739,00
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровняВсего
0,00
0,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
Расходы бюджета города Москвы
0,00
0,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
1980100,00
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узлаВсего
44652400,00
50100000,00
15582000,00
30643800,00
24769800,00
16663100,00
14321600,00
21771300,00
34213700,00
Расходы бюджета города Москвы
450000,00
3439500,00
12070500,00
1944600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
43245400,00
34904200,00
1583800,00
23695200,00
11425100,00
3700800,00
4620800,00
12070500,00
24512900,00
Средства юридических и физических лиц
957000,00
11756300,00
1927700,00
5004000,00
13344700,00
12962300,00
9700800,00
9700800,00
9700800,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"Всего
880000,00
1888725,00
7100000,00
2100000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
Средства юридических и физических лиц
880000,00
1888725,00
7100000,00
2100000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
3000000,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс"Всего
433300,00
2871100,00
6383345,10
6384596,60
1058939,00
1058939,00
1058939,00
1058939,00
1058939,00
Средства юридических и физических лиц
433300,00
2871100,00
6383345,10
6384596,60
1058939,00
1058939,00
1058939,00
1058939,00
1058939,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компанияВсего
16334,00
7594,00
343747,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
Средства юридических и физических лиц
16334,00
7594,00
343747,00
0,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дорогиВсего
0,00
0,00
1000000,00
1500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы бюджета города Москвы
0,00
0,00
1000000,00
1500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Всего
50000,00
3700,00
283000,00
3114000,00
5106200,00
3140000,00
1619000,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
183000,00
2304000,00
2424200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
50000,00
3700,00
70000,00
115000,00
120000,00
150000,00
100000,00
0,00
0,00
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Всего
0,00
0,00
0,00
1170000,00
1483900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
1170000,00
1483900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Модернизация Южного речного портаВсего
50000,00
3700,00
20000,00
15000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
50000,00
3700,00
20000,00
15000,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструкция Северного речного вокзала и портаВсего
0,00
0,00
183000,00
1134000,00
940300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
0,00
183000,00
1134000,00
940300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водногоВсего
0,00
0,00
50000,00
100000,00
100000,00
150000,00
100000,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
0,00
0,00
50000,00
100000,00
100000,00
150000,00
100000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"Всего
145445853,5
175838141,1
162747683,5
149583798,30
161073898,30
164173898,30
166073898,3
164173898,3
156873898,3
Расходы бюджета города Москвы
145445853,5
162565436,6
162647683,5
112769096,3
110073898,3
106988027,7
155073898,3
155073898,3
155073898,3
Средства федерального бюджета
0,0
13272704,5
0,0
33914702
45000000,0
48085870,6
0,0
0,0
0,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
100000,0
2900000,0
6000000,0
9100000,0
11000000,0
9100000,0
1800000,0
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваВсего
83411362,9
103958206,0
94750000,0
87900000,0
98965100,0
102065100,0
103965100,0
102065100,0
94765100,0
Расходы бюджета города Москвы
83411362,9
103958206,0
94650000,0
51085298
47965100,0
44879229,4
92965100,0
92965100,0
92965100,0
Средства юридических и физических лиц
X
X
100000,0
2900000,0
6000000,0
9100000,0
11000000,0
9100000,0
1800000,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
33914702
45000000,0
48085870,6
0,0
0,0
0,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогВсего
16748106,20
13024270,30
17968072,30
17985947,10
17946442,60
17946442,60
17946442,60
17946442,60
17946442,60
Расходы бюджета города Москвы
16748106,20
13024270,30
17968072,30
17985947,10
17946442,60
17946442,60
17946442,60
17946442,60
17946442,60
Всего
16748106,20
12730339,00
16329762,90
16583966,50
16544462,00
16544462,00
16544462,00
16544462,00
16544462,00
Расходы бюджета города Москвы
16748106,20
12730339,00
16329762,90
16583966,50
16544462,00
16544462,00
16544462,00
16544462,00
16544462,00
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйстваВсего
0,00
109171,90
559400,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
Расходы бюджета города Москвы
0,00
109171,90
559400,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенныхВсего
0,00
184759,40
1078909,40
1151980,60
1151980,60
1151980,60
1151980,60
1151980,60
1151980,60
Расходы бюджета города Москвы
0,00
184759,40
1078909,40
1151980,60
1151980,60
1151980,60
1151980,60
1151980,60
1151980,60
Разметка объектов дорожного хозяйстваВсего
1571767,90
2094113,20
2116111,00
2099586,10
2104985,80
2104985,80
2104985,80
2104985,80
2104985,80
Расходы бюджета города Москвы
1571767,90
2094113,20
2116111,00
2099586,10
2104985,80
2104985,80
2104985,80
2104985,80
2104985,80
Всего
1571767,90
1271717,40
1596156,50
1632198,90
1637598,60
1637598,60
1637598,60
1637598,60
1637598,60
Расходы бюджета города Москвы
1571767,90
1271717,40
1596156,50
1632198,90
1637598,60
1637598,60
1637598,60
1637598,60
1637598,60
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйстваВсего
0,00
0,00
24563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы бюджета города Москвы
0,00
0,00
24563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
0,00
822395,80
495391,50
467387,20
467387,20
467387,20
467387,20
467387,20
467387,20
Расходы бюджета города Москвы
0,00
822395,80
495391,50
467387,20
467387,20
467387,20
467387,20
467387,20
467387,20
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогВсего
39128223,70
32280540,00
28177997,00
27787794,60
27821899,40
27821899,40
27821899,40
27821899,40
27821899,40
Расходы бюджета города Москвы
39128223,70
32280540,00
28177997,00
27787794,60
27821899,40
27821899,40
27821899,40
27821899,40
27821899,40
Всего
20329830,90
19529373,90
12478483,60
12802637,40
12834808,80
12834808,80
12834808,80
12834808,80
12834808,80
Расходы бюджета города Москвы
20329830,90
19529373,90
12478483,60
12802637,40
12834808,80
12834808,80
12834808,80
12834808,80
12834808,80
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
1244680,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
Расходы бюджета города Москвы
1244680,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
1211981,00
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
272289,20
266849,50
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
Расходы бюджета города Москвы
272289,20
266849,50
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
296553,60
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияВсего
0,00
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
Расходы бюджета города Москвы
0,00
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
35209,20
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйстваВсего
141136,80
395745,50
440725,20
328200,00
328200,00
328200,00
328200,00
328200,00
328200,00
Расходы бюджета города Москвы
141136,80
395745,50
440725,20
328200,00
328200,00
328200,00
328200,00
328200,00
328200,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
9159612,50
9926995,40
12915495,70
13113213,40
13115146,80
13115146,80
13115146,80
13115146,80
13115146,80
Расходы бюджета города Москвы
9159612,50
9926995,40
12915495,70
13113213,40
13115146,80
13115146,80
13115146,80
13115146,80
13115146,80
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего
7980674,30
914385,50
799548,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы бюджета города Москвы
7980674,30
914385,50
799548,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные расходы по развитию транспортной системыВсего
2144955,30
2304495,80
4525608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
Расходы бюджета города Москвы
2144955,30
2304495,80
4525608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
2322608,30
Всего
651687,00
898210,50
3036381,00
833381,00
833381,00
833381,00
833381,00
833381,00
833381,00
Расходы бюджета города Москвы
651687,00
898210,50
3036381,00
833381,00
833381,00
833381,00
833381,00
833381,00
833381,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
1493268,30
1406285,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
Расходы бюджета города Москвы
1493268,30
1406285,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
1489227,30
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооруженийВсего
1777672,50
6538866,60
5802700,10
5824667,40
6249667,40
6249667,40
6249667,40
6249667,40
6249667,40
Расходы бюджета города Москвы
1777672,50
6538866,60
5802700,10
5824667,40
6249667,40
6249667,40
6249667,40
6249667,40
6249667,40
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
0,00
4383570,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
Расходы бюджета города Москвы
0,00
4383570,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
4168316,10
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего
0,00
0,00
61926,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы бюджета города Москвы
0,00
0,00
61926,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего
1777672,50
2155296,50
1572458,00
1656351,30
2081351,30
2081351,30
2081351,30
2081351,30
2081351,30
Расходы бюджета города Москвы
1777672,50
2155296,50
1572458,00
1656351,30
2081351,30
2081351,30
2081351,30
2081351,30
2081351,30
Обеспечение безопасности инженерных сооруженийВсего
663765,00
268078,40
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
Расходы бюджета города Москвы
663765,00
268078,40
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
355991,10
Мероприятия по безопасности в государственных учрежденияхВсего
663765,00
233878,40
272434,40
312175,80
334448,90
334448,90
334448,90
334448,90
334448,90
Расходы бюджета города Москвы
663765,00
233878,40
272434,40
312175,80
334448,90
334448,90
334448,90
334448,90
334448,90
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственногоВсего
0,00
34200,00
83556,70
43815,30
21542,20
21542,20
21542,20
21542,20
21542,20
Расходы бюджета города Москвы
0,00
34200,00
83556,70
43815,30
21542,20
21542,20
21542,20
21542,20
21542,20
Комплексное благоустройство территорий общественного назначенияВсего
0,00
2096866,30
9051203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
Расходы бюджета города Москвы
0,00
2096866,30
9051203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
5307203,70
Реализация мероприятии подпрограммы "Автомобильные дороги"Всего
0,00
13272704,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства федерального бюджета
0,00
13272704,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Грузовой транспорт"Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
0,00
0,00
0,00
0,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
0,00
0,00
Развитие транспортно-логистической инфраструктурыВсего
0,00
0,00
0,00
0,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
0,00
0,00
0,00
0,00
10000000,00
10000000,00
10000000,00
0,00
0,00
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"Всего
500000,00
10553660,00
36442557,96
91570266,67
64114570,23
60947188,67
61836161,50
52736161,50
60036161,50
Средства юридических и физических лиц
500000,00
10553660,00
36442557,96
91570266,67
64114570,23
60947188,67
61836161,50
52736161,50
60036161,50
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего
500000,00
10553660,00
36442557,96
91570266,67
64114570,23
60947188,67
61836161,50
52736161,50
60036161,50
Средства юридических и физических лиц
500000,00
10553660,00
36442557,96
91570266,67
64114570,23
60947188,67
61836161,50
52736161,50
60036161,50
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"Всего
29877723,70
2952267,40
36220202,20
38265292,20
38846112,20
32736112,2
29365112,2
5608512,20
5608512,20
Расходы бюджета города Москвы
2248611,00
2490836,40
6197962,20
6308092,20
5608512,20
5608512,20
5608512,20
5608512,20
5608512,20
Средства юридических и физических лиц
27629112,70
461431,00
30022240,00
31957200,00
33237600,00
27127600,00
23756600,00
0,00
0,00
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сетиВсего
29868839,00
2313064,50
33198835,00
35306033,60
35851624,30
29741624,3
26370624,3
2614024,30
2614024,30
Расходы бюджета города Москвы
2239726,30
1851633,50
3176595,00
3348833,60
2614024,30
2614024,30
2614024,30
2614024,30
2614024,30
Средства юридических и физических лиц
27629112,70
461431,00
30022240,00
31957200,00
33237600,00
27127600,00
23756600,00
0,00
0,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
8884,70
639202,90
3021367,20
2959258,60
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
Расходы бюджета города Москвы
8884,70
639202,90
3021367,20
2959258,60
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
8884,70
639202,90
3021367,20
2959258,60
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
Расходы бюджета города Москвы
8884,70
639202,90
3021367,20
2959258,60
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
2994487,90
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"Всего
5675925,60
14217937,10
9359055,97
7404470,20
7270770,20
7270770,20
7270770,20
7270770,20
7270770,20
Расходы бюджета города Москвы
5675925,60
13751335,40
8904470,20
7404470,20
7270770,20
7270770,20
7270770,20
7270770,20
7270770,20
Средства юридических и физических лиц
0,00
466601,70
454585,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего
1536850,60
2423201,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
Расходы бюджета города Москвы
1536850,60
2423201,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
5441430,20
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего
1536850,60
2423201,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
Расходы бюджета города Москвы
1536850,60
2423201,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
5394430,20
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего
0,00
0,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
Расходы бюджета города Москвы
0,00
0,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
47000,00
Создание интеллектуальной транспортной системыВсего
3838313,20
10752196,90
3000000,00
1500000,00
1366300,00
1366300,00
1366300,00
1366300,00
1366300,00
Расходы бюджета города Москвы
3838313,20
10752196,90
3000000,00
1500000,00
1366300,00
1366300,00
1366300,00
1366300,00
1366300,00
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населениюВсего
286941,30
1018274,00
854585,77
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
Расходы бюджета города Москвы
286941,30
551672,30
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
400000,00
Средства юридических и физических лиц
0,00
466601,70
454585,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средствВсего
13820,50
24265,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
Расходы бюджета города Москвы
13820,50
24265,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
63040,00
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"Всего
5787724,00
1726000,00
3104510,00
4369320,00
8349690,00
7179690,00
7179690,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
5787724,00
1726000,00
3104510,00
4369320,00
8349690,00
7179690,00
7179690,00
0,00
0,00
Создание велотранспортной инфраструктурыВсего
0,00
100000,00
900000,00
1170000,00
1170000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
0,00
100000,00
900000,00
1170000,00
1170000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспортаВсего
5787724,00
1626000,00
2204510,00
3199320,00
7179690,00
7179690,00
7179690,00
0,00
0,00
Средства юридических и физических лиц
5787724,00
1626000,00
2204510,00
3199320,00
7179690,00
7179690,00
7179690,00
0,00
0,00
Приложение 5
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

N п/п
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование меры государственной поддержки
Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)
Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей Государственной программы
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"Льгота по налогу на имущество организацийЗакон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
236823680,6
21135670,00
21527623,00
22195588,00
24730809,00
27555607,00
29919595,90
29919595,90
29919595,90
29919595,90
Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования
2
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Транспортный налогЗакон города Москвы от 9 июля 2008 г. N 33 "О транспортном налоге"
917582
79544,00
96216,00
100011,00
103806,00
107601,00
107601,00
107601,00
107601,00
107601,00
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования
3
Установление арендной платы за земельные участкиПостановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП "О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве"
3045112,90
6090226,10
761278,00
761278,30
761278,30
761278,30
761278,30
761278,30
761278,30
761278,30
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования
4
Льгота по налогу на имущество организацийЗакон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
9191873
960625,00
974456,00
998656,00
1022856,00
1047056,00
1047056,00
1047056,00
1047056,00
1047056,00
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования
5
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"Льгота по налогу на имущество организацийЗакон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
66083,03
9042,80
8252,77
8252,77
7472,54
6612,43
6612,43
6612,43
6612,43
6612,43
Льгота государственному учреждению
6
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"Льгота по налогу на имущество организацийЗакон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
3187663,4
119344,00
162700,40
380517,00
402517,00
424517,00
424517,00
424517,00
424517,00
424517,00
Льгота казенному учреждению
7
Льгота на земельный налогЗакон города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге"
32005,8
2041,00
4280,60
4280,60
4280,60
4280,60
4280,60
4280,60
4280,60
4280,60
Льгота казенному учреждению