(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 3 октября 2011 г. N 460-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
- запланированный срок достижения i-го конечного результата j-ой подпрограммы;
- фактический срок достижения i-го конечного результата j-ой подпрограммы;
n - количество показателей j-ой подпрограммы;
Bp, Вт, Вф - удельные веса показателей степени достижения конечных результатов подпрограмм, запланированных сроков и уровня затрат соответственно. Значения весов определяются экспертно в соответствии со спецификой Государственной программы. Вр=0,7, Вт=0,1, Вф=0,2.
,
где:
- степень достижения непосредственных результатов мероприятий j-ой подпрограммы Государственной программы;
m - количество подпрограмм Государственной программы.
336 × 115 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- достигнутый непосредственный результат i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
- плановый непосредственный результат i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
Фд - фактический уровень затрат на i-e мероприятие j-ой подпрограммы;
Фп - плановый уровень затрат на i-e мероприятие j-ой подпрограммы;
- запланированный срок достижения непосредственного результата i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
- фактический срок достижения непосредственного результата i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
n - количество показателей j-ой подпрограммы;
Bp, Вт, Вф - удельные веса показателей степени достижения конечных результатов мероприятий, запланированных сроков и уровня затрат соответственно. Значения весов определяются экспертно в соответствии со спецификой Государственной программы. Вр=0,7, Вт=0,1, Вф=0,2.
Реализация Государственной программы считается:
- отличной, если эффективность больше 100%;
- хорошей, если эффективность составляет от 85% до 100%;
- удовлетворительной, если эффективность меньше 85%;
- неудовлетворительной, если эффективность меньше 75%.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Таблица 1
По состоянию на 1 января 2015 г.

Паспорт
подпрограммы "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы"
Цели подпрограммыРазработка стратегических приоритетов градостроительного развития города Москвы
Задачи подпрограммы1. Обеспечение всей территории города Москвы документами территориального планирования и градостроительного зонирования.2. Мониторинг соответствия градостроительного развития территорий города Москвы основным положениям Генерального плана города Москвы.3. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территорий и архитектурному облику города Москвы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы"
1
Материалы проекта правового акта города Москвы о внесении изменений в Генеральный план города Москвы
% выполнения
X
X
X
X
60
80
100
X
X
2
Актуальные изменения в материалы проекта Правил землепользования и застройки города Москвы
количество работ
X
X
X
X
1
1
1
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыКомитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительном у развитию города Москвы"Всего:
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
808 649,6
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 360 028,9
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
808 649,6
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 360 028,9
15А0100Мероприятие 1.1Подготовка решений по градостроительному развитию города Москвы и разработка документов территориального планированияВсего:
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
510 493,1
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 061 872,4
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
510 493,1
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 061 872,4
15А0200Мероприятие 1.2Возмещение Государственному унитарному предприятию "Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры" затрат, связанных с разработкой архитектурно-художественных концепций внешнего облика главных улиц и магистралей в части размещения информационных конструкцийВсего:
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве"
Цели подпрограммыРеализация приоритетов градостроительной политики города Москвы на основе взаимоувязанного выполнения государственных программ города Москвы
Задачи подпрограммы1. Координация государственных программ города Москвы в части создания объектов капитального строительства.2. Формирование адресных перечней объектов капитального строительства с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктуры.3. Координация строительства бюджетных и внебюджетных объектов.4. Обеспечение взаимодействия по градостроительным вопросам с инвесторами, федеральными органами власти. Московской областью, другими субъектами Российской Федерации
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве"
1
Доля недвижимости, построенной за счет внебюджетных средств, в общем объеме ввода за отчетный период
%
X
X
X
86
86
86
86
87
87
2
Обеспеченность инженерной инфраструктурой вводимой в эксплуатацию недвижимости в городе Москве за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования
%
X
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Координация реализации основных направлений градостроительной политики и строительства в городе Москве"Всего:
0,0
0,0
30 792 037,5
35 429 042,1
93 511 608,3
48 874 310,9
50 727 899,4
52 043 196,4
53 409 790,0
364 787 884,6
509, 761, 806, 824, 825, 826, 836бюджет города Москвы
0,0
0,0
2 167 341,3
3 136 715,4
3 698 299,8
2 894 871,9
2 847 103,9
2 847 103,9
2 847 103,9
20 438 540,1
средства федерального бюджета
0,0
0,0
8 279 029,6
10 615 331,0
9 633 107,5
13 519 801,4
14 155 232,1
14 155 232,1
14 155 232,1
84 512 965,8
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
20 345 666,6
21 676 995,7
80180 201,0
32 459 637,6
33 725 563,4
35 040 860,4
36 407 454,0
259 836 378,7
15Б0100Мероприятие 2.1Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийВсего:
0,0
0,0
1 854 252,2
2 510 063,7
3 041 564,1
2 822 871,9
2 775 103,9
2 775 103,9
2 775 103,9
18 554 063,6
509, 761, 806, 824, 825, 826, 836бюджет города Москвы
0,0
0,0
1 854 252,2
2 510 063,7
3 041 564,1
2 822 871,9
2 775 103,9
2 775 103,9
2 775 103,9
18 554 063,6
15Б0181Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийВсего:
0,0
0,0
1 854 252,2
2 459 323,6
2 903 281,4
2 793 213,9
2 765 103,9
2 765 103,9
2 765 103,9
18 305 382,8
509, 761, 806, 824, 825, 826, 836бюджет города Москвы
0,0
0,0
1 854 252,2
2 459 323,6
2 903 281,4
2 793 213,9
2 765 103,9
2 765 103,9
2 765 103,9
18 305 382,8
15Б0182Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствВсего:
0,0
0,0
0,0
50 740,1
35 082,7
19 658,0
0,0
0,0
0,0
105 480,8
825, 836бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
50 740,1
35 082,7
19 658,0
0,0
0,0
0,0
105 480,8
15Б0183Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиВсего:
0,0
0,0
0,0
0,0
103 200,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
143 200,0
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
103 200,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
143 200,0
15Б0200Мероприятие 2.2Анализ мероприятий государственных программ города Москвы в части капитального строительства объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств и осуществление взаимосвязи указанных мероприятий. Формирование адресных перечней объектов капитального строительства с учетом необходимой инженерной и иной инфраструктурыВсего:
0,0
0,0
53 991,0
64 800,0
63 999,1
72 000,0
72 000,0
72 000,0
72 000,0
470 790,1
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
53 991,0
64 800,0
63 999,1
72 000,0
72 000,0
72 000,0
72 000,0
470 790,1
15Б0300Мероприятие 2.3Субсидии на возмещение затрат по функционированию Казенного предприятия города Москвы "Управление гражданского строительства" в связи с недополученными доходамиВсего:
0,0
0,0
259 098,1
561 851,7
574 736,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 395 686,4
806бюджет города Москвы
0,0
0,0
259 098,1
561 851,7
574 736,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1 395 686,4
15.02.004.000.00Мероприятие 2.4Координация строительства объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников финансирования. Взаимодействие по градостроительным вопросам с инвесторами, органами власти Российской Федерации, Московской области и других субъектов Российской Федерации. Межгосударственное сотрудничество в градостроительной сфереВсего:
0,0
0,0
28 624 696,2
32 292 326,7
89 813 308,5
45 979 439,0
47 880 795,5
49 196 092,5
50 562 686,1
344 349 344,5
средства федерального бюджета
0,0
0,0
8 279 029,6
10 615 331,0
9 633 107,5
13 519 801,4
14 155 232,1
14 155 232,1
14 155 232,1
84 512 965,8
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
20 345 666,6
21 676 995,7
80 180 201,0
32 459 637,6
33 725 563,4
35 040 860,4
36 407 454,0
259 836 378,7
15Б0500Мероприятие 2.5Информационно-аналитическое сопровождение мероприятий по градостроительным вопросам в целях осуществления строительства за счет внебюджетных средствВсего:
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
826бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства"
Цели подпрограммыРеализация стратегических направлений градостроительного развития посредством градостроительного проектирования, инженерно-геологического, геодезического и картографического обеспечения строительства и эксплуатации объектов недвижимости, развитие единого геоинформационного пространства в городе Москве
Задачи подпрограммы1. Разработка отраслевых и территориальных схем, документации по планировке территории и другой градостроительной документации в целях обеспечения градостроительного развития территории города Москвы.2. Выполнение работ по градостроительному проектированию.3. Обеспечение органов государственного управления картографическими материалами,данными дистанционного зондирования земли, отраслевыми и пространственными данными, материалами инженерно-геологического обеспечения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства"
1
Обеспеченность документацией по планировке территории города Москвы
%
X
X
X
30
40
50
60
70
80
2
Доля обеспеченности органов государственного управления картографическими материалами, данными дистанционного зондирования земли, отраслевыми и пространственными данными (в том числе многомерными), материалами инженерно-геологического обеспечения
%
100
100
40
50
66
70
80
90
100
Ответственные исполнители подпрограммыКомитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства"Всего:
0,0
0,0
3 697 581,9
3 060 570,3
3 284 775,0
3 467 816,7
3 623 416,7
1 823 416,7
1 823 416,7
20 780 994,0
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
3 697 581,9
3 060 570,3
3 284 775,0
3 467 816,7
3 623416,7
1 823 416,7
1 823 416,7
20 780 994,0
15В0100Мероприятие 3.1Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного пространства в городе МосквеВсего:
0,0
0,0
3 697 581,9
3 060 570,3
3 284 775,0
3 467 816,7
3 623 416,7
1 823 416,7
1 823 416,7
20 780 994,0
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
3 697 581,9
3 060 570,3
3 284 775,0
3 467 816,7
3 623 416,7
1 823 416,7
1 823 416,7
20 780 994,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Развитие и реорганизация территорий" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Развитие и реорганизация территорий"
Цели подпрограммыСбалансированное градостроительное развитие городских территорий
Задачи подпрограммы1. Реорганизация и развитие территорий города Москвы, включая производственно-коммунальные территории.2. Координация работ по комплексному обустройству и развитию центральной части города.3. Развитие подземного пространства города Москвы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Развитие и реорганизация территорий"
1
Доля производственно-коммунальных территорий, расположенных в Центральном административном округе города Москвы, прошедших реорганизацию (редевелопмент)
%
X
X
X
X
5,26
10
15
15
18
2
Объем ввода офисного пространства
тыс. кв. м
X
X
X
X
392
400
400
400
400
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.Департамент культурного наследия города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Развитие и реорганизация территорий"Всего:
0,0
0,0
1 955 550,5
2 616 713,3
10 910 608,1
4 573 847,2
5 216 500,0
6 108 500,0
6 108 500,0
37 490 219,1
509, 806, 814, 824, 826, 830бюджет города Москвы
0,0
0,0
1 955 550,5
2 616 713,3
10 910 608,1
4 573 847,2
5 216 500,0
6 108 500,0
6 108 500,0
37 490 219,1
15Г0100Мероприятие 4.1Подготовка и организация реализации планов по градостроительной реорганизации и развитию территорийВсего:
0,0
0,0
44 141,5
92 451,6
183 679,4
122 120,0
90 120,0
90 120,0
90 120,0
712 752,5
814, 824бюджет города Москвы
0,0
0,0
44 141,5
92 451,6
183 679,4
122 120,0
90 120,0
90 1 20,0
90 120,0
712 752,5
15Г0200Мероприятие 4.2Строительство объектов ритуального назначенияВсего:
0,0
0,0
19 807,7
105 873,0
178 616,9
500 000,0
860 635,6
1 053 582,9
1 053 582,9
3 772 099,0
806бюджет города Москвы
0,0
0,0
19 807,7
105 873,0
178 616,9
500 000,0
860 635,6
1 053 582,9
1 053 582,9
3 772 099,0
15Г0300Мероприятие 4.3Строительство объектов общегражданского назначенияВсего:
0,0
0,0
1 265 676,5
2 073 051,3
9 635 283,0
3 087 700,0
3 388 794,4
3 074 447,1
3 074 447,1
25 599 399,4
509, 806, 824, 826, 830бюджет города Москвы
0,0
0,0
1 265 676,5
2 073 051,3
9 635 283,0
3 087 700,0
3 388 794,4
3 074 447,1
3 074 447,1
25 599 399,4
15Г0400Мероприятие 4.4Обеспечение территории малоэтажной застройки на присоединенной к Москве территории и садоводческих некоммерческих объединений жителей города Москвы инженерной и транспортной инфраструктуройВсего:
0,0
0,0
625 924,8
345 337,4
913 028,8
864 027,2
876 950,0
1 890 350,0
1 890 350,0
7 405 968,2
509, 826бюджет города Москвы
0,0
0,0
625 924,8
345 337,4
913 028,8
864 027,2
876 950,0
1 890 350,0
1 890 350,0
7 405 968,2
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата"
Цели подпрограммыСоздание благоприятного инвестиционного климата в городе Москве
Задачи подпрограммы1. Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики и стимулирования инвестиционной деятельности в градостроительной сфере.2. Анализ инвестиционных контрактов, заключенных в области капитального строительства. Выработка решений по условиям их реализации или прекращения.3. Совершенствование нормативно-методической базы по планированию и контролю бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата"
1
Доля внебюджетных инвестиций в строительство объектов городского хозяйства (Отношение объема внебюджетных инвестиций к общему объему инвестиций в строительство)
%
X
X
X
69
70
71
72
73
74
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Разработка экономических механизмов реализации градостроительной политики для создания благоприятного инвестиционного климата"Всего:
0,0
0,0
138 152,9
93 120,0
50 530,0
53 700,0
92 700,0
92 700,0
92 700,0
613 602,9
840бюджет города Москвы
0,0
0,0
138 152,9
93 120,0
50 530,0
53 700,0
92 700,0
92 700,0
92 700,0
613 602,9
15Д0100Мероприятие 5.1Разработка нормативно-методических документов по планированию и контролю бюджетных инвестиций в объекты капитального строительстваВсего:
0,0
0,0
138 152,9
93 120,0
50 530,0
53 700,0
92 700,0
92 700,0
92 700,0
613 602,9
840бюджет города Москвы
0,0
0,0
138 152,9
93 120,0
50 530,0
53 700,0
92 700,0
92 700,0
92 700,0
613 602,9
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 6

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли"
Цели подпрограммыСоздание условий для инновационного развития строительного комплекса города Москвы в соответствии с приоритетами градостроительной политики
Задачи подпрограммы1. Внедрение инновационной продукции и технологий в строительной отрасли.2. Мониторинг состояния строительной отрасли в Москве, координация работ по ее инновационному развитию.3. Нормативно-техническое и научно-методическое обеспечение развития строительной отрасли.4. Обеспечение развития строительной отрасли квалифицированными кадрами.5. Типовое проектирование объектов капитального строительства для выполнения государственного заказа с возможностью их многократного применения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли"
1
Количество инновационных разработок, включенных в перечень инновационной продукции, для применения на объектах городского заказа
единиц
X
X
X
152
25
35
35
10
10
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития строительной отрасли"Всего:
0,0
0,0
178 303,1
214 947,4
164 869,1
161 400,5
161 400,5
161 400,5
161 400,5
1 203 721,6
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
178 303,1
214 947,4
164 869,1
161 400,5
161 400,5
161 400,5
161 400,5
1 203 721,6
15Е0100Мероприятие 6.1Обеспечение внедрения инновационной продукции и технологий в строительной отрасли в городе МосквеВсего:
0,0
0,0
56 020,5
84017,3
27 847,3
61 160,0
61 160,0
61 160,0
61 160,0
412 525,1
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
56 020,5
84017,3
27 847,3
61 160,0
61 160,0
61 160,0
61 160,0
412 525,1
15Е0200Мероприятие 6.2Мониторинг состояния предприятий строительной индустрии, объема производства и цен на основные строительные материалы в городе МосквеВсего:
0,0
0,0
4 675,0
4 675,0
5 016,0
5 700,0
5 700,0
5 700,0
5 700,0
37 166,0
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
4 675,0
4 675,0
5 016,0
5 700,0
5 700,0
5 700,0
5 700,0
37 166,0
15Е0300Мероприятие 6.3Нормативно-техническое и научно-методическое обеспечение развития строительной отраслиВсего:
0,0
0,0
72 130,7
59 275,4
76 127,7
51 110,5
51 110,5
51 110,5
51 110,5
411 975,8
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
72 130,7
59 275,4
76 127,7
51 110,5
51 110,5
51 110,5
51 110,5
411 975,8
15Е0400Мероприятие 6.4Кадровое обеспечение строительной отраслиВсего:
0,0
0,0
0,0
26 340,1
30 100,9
23 430,0
23 430,0
23 430,0
23 430,0
150 161,0
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
26 340,1
30 100,9
23 430,0
23 430,0
23 430,0
23 430,0
150 161,0
15E0500Мероприятие 6.5Разработка типовых проектов объектов капитального строительства. Формирование базы проектов для повторного примененияВсего:
0,0
0,0
45 476,9
40 639,6
25 777,2
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
191 893,7
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
45 476,9
40 639,6
25 777,2
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
191 893,7
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3:01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 7

Паспорт
подпрограммы "Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроительной деятельности" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроительной деятельности"
Цели подпрограммыСоздание нормативно-правовой и сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве для реализации градостроительной политики
Задачи подпрограммыЗадачи подпрограммы:1. Совершенствование нормативно-правовой базы и административных процедур в области архитектуры и градостроительства. Снижение административных барьеров.2. Разработка новой и поддержание в актуальном состоянии действующей сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве города Москвы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроительной деятельности"
1
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
единиц
X
X
X
36
21
15
13
12
11
2
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
дней
X
X
X
297
239
130
90
75
56
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города Москвы
Соисполнители подпрограммыКомитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Нормативно-правовое и сметно-нормативное обеспечение градостроительной деятельности"Всего:
0,0
0,0
137 857,7
158 733,1
95 446,5
262 780,6
222 780,6
222 780,6
222 780,6
1 323 159,7
761, 824, 825бюджет города Москвы
0,0
0,0
137 857,7
158 733,1
95 446,5
262 780,6
222 780,6
222 780,6
222 780,6
1 323 159,7
15Ж0100Мероприятие 7.1Совершенствование нормативно-правовой базы в области архитектуры и градостроительстваВсего:
0,0
0,0
56 668,8
72 065,9
31 120,6
131 180,6
91 180,6
91 180,6
91 180,6
564 577,7
761, 824бюджет города Москвы
0,0
0,0
56 668,8
72 065,9
31 120,6
131 180,6
91 180,6
91 180,6
91 180,6
564 577,7
15Ж0200Мероприятие 7.2Поддержание в актуальном состоянии действующей сметно-нормативной базы в строительстве города Москвы, разработка и внедрение новой сметно-нормативной базыВсего:
0,0
0,0
81 188,9
86 667,2
64 325,9
131 600,0
131 600,0
131 600,0
131 600,0
758 582,0
825бюджет города Москвы
0,0
0,0
81 188,9
86 667,2
64 325,9
131 600,0
131 600,0
131 600,0
131 600,0
758 582,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 8

Паспорт
подпрограммы "Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности"
Цели подпрограммыСоздание научно-методического и информационно-аналитического базиса для осуществления градостроительной деятельности в городе Москве
Задачи подпрограммы1. Освещение и популяризация Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы,2. Научно-методическое обеспечение градостроительной деятельности,3. Информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности"
1
Степень реализации задач по информационному обеспечению градостроительной деятельности
%
X
X
100
100
100
100
100
100
100
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города Москвы
Соисполнители подпрограммыКомитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение градостроительной деятельности"Всего:
0,0
0,0
886 693,0
852 740,6
918 189,7
1 248 098,4
846 952,2
846 952,2
846 952,2
6 446 578,3
162, 761, 806, 824, 826бюджет города Москвы
0,0
0,0
786 693,0
796 209,6
918 189,7
1 248 098,4
846 952,2
846 952,2
846 952,2
6 290 047,3
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
100 000,0
56 531,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156 531,0
15З0100Мероприятие 8.1Обеспечение проведения конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, посвященных градостроительной политике города МосквыВсего:
0,0
0,0
60 000,0
157 004,4
178 918,4
252 840.0
196 140,0
196 140,0
196 140,0
1 237 182,8
761, 824бюджет города Москвы
0,0
0,0
60 000,0
157 004,4
178 918,4
252 840,0
196 140,0
196 140,0
196 140,0
1 237 182,8
15З0200Мероприятие 8.2Научно-методические и аналитические разработки в приоритетных направлениях градостроительной политикиВсего:
0,0
0,0
87 007,4
90 187,0
43 470,9
84 883,4
80 437,2
80 437,2
80 437,2
546 860,3
824бюджет города Москвы
0,0
0,0
87 007,4
90 187,0
43 470,9
84 883,4
80 437,2
80 437,2
80 437,2
546 860,3
15З0300Мероприятие 8.3Актуализация данных, обеспечивающих градостроительную деятельность, и ее аналитическое сопровождениеВсего:
0,0
0,0
589 685,6
469 018,2
556 100,4
810 375,0
465 375,0
465 375,0
465 375,0
3 821 304,2
761, 806, 824, 826бюджет города Москвы
0,0
0,0
589 685,6
469 018,2
556 100,4
810 375,0
465 375,0
465 375,0
465 375,0
3 821 304,2
15З0500Мероприятие 8.5Субсидия Автономной некоммерческой организации "Московский урбанистический форум" на организацию и проведение Московского урбанистического форумаВсего:
0,0
0,0
150 000,0
136 531,0
139 700,0
100 000,0
105 000,0
105 000,0
105 000,0
841 231,0
162, 824бюджет города Москвы
0,0
0,0
50 000,0
80 000,0
139 700,0
100 000,0
105 000,0
105 000,0
105 000,0
684 700,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
100 000,0
56 531,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156 531,0
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Градостроительная политика" на 2012-2018 годы