tэфп = ДЕЛЬТАЭфпj / (24 x Nj); (3)
tpт = ДЕЛЬТАЭплрj / (24 x Nj); (4)
П = SUMPнoi / (1 - Нпр), (7)
Тмг = НВВм / (Ny х M) (8)
НВВм = НВВ - (Зсят + Зоят) x НВВ / (НВВ - П); (9)
где:
M - число месяцев в расчетном периоде регулирования;
Зсят - затраты на оплату свежего ядерного топлива (в случае
выработки на АЭС одновременно тепловой и электрической энергии
указанные затраты учитываются в доле, относимой на электрическую
энергию);
Зоят - затраты на обращение с облученным ядерным топливом (в
случае выработки на АЭС одновременно тепловой и электрической
энергии указанные затраты учитываются в доле, относимой на
электрическую энергию).
соответствии с принятой в ЕЭС России системой учета рабочей
мощности) и плановая рабочая мощность каждой отдельной
электростанции - филиала генерирующей компании.
Величина К1 может изменяться в пределах:
0,85 <= К1 <= 1 (12)
К2 - коэффициент, уменьшающий оплату установленной мощности
станции пропорционально объему сверхплановой электроэнергии,
проданному на торгах, определяется как:
К2 = 1 - Эторги / T / Ny, (13)
Тэг = НВВэ / Эпо (14)
НВВэ = (Зсят + Зоят) x НВВ / (НВВ - П) (15)
Ед. изм. | Базовыйпериод | Период регулиров. | |
1. Установленная эл. мощность наначало расчетного периода(постанционно и суммарно по всемАЭС) | МВт | ||
2. Эл. мощность, вводимая врасчетном периоде (дата)(постанционно и суммарно по всемАЭС) | МВт | ||
3. Эл. мощность, выводимая врасчетном периоде (дата)(постанционно и суммарно по всемАЭС) | МВт | ||
4. Установленная эл. мощность наконец расчетного периода (п. 1 +п. 2 - п. 3) (постанционно и повсем АЭС) | МВт | ||
5. Средняя установленная эл.мощность в расчетном периоде(суммарно по всем АЭС) | МВт |
Ед. изм. | Базовыйпериод | Период регулиров. | |
1. Выработка электроэнергии,всего (постанционно и суммарнодля всех АЭС) | млн. кВт.ч | ||
2. Расход электроэнергии насобственные нужды (постанционно исуммарно для всех АЭС) | млн. кВт.ч | ||
в том числе: | |||
- на производство эл. энергии | млн. кВт.ч | ||
то же в % к выработке эл.энергии | % | ||
- на производство теплоэнергии | млн. кВт.ч | ||
то же в кВт.ч/Гкал | кВт.ч/Гкал | ||
3. Отпуск электроэнергии с шин(п. | 1 - п. 2) суммарно по всемАЭСмлн. кВт.ч | ||
4. Потери электроэнергии втрансформаторах (суммарно по всемАЭС) | млн. кВт.ч | ||
то же в % к отпуску шин | % | ||
5. Суммарные потери эл. энергии(п. 2 + п. 4) | % | ||
6. Полезный отпуск электроэнергиив сеть (сальдо-переток) (п. 3 -п. 4) | млн. кВт.ч |
Ед. изм. | Базовый период | Период регули-рования | |||
План | Факт | план | % к планубаз. пер. | ||
1. Расходы, связанные спроизводством иреализацией | тыс. руб. | ||||
1. Материальные расходыв т.ч. | тыс. руб. | ||||
1.1. Работы (услуги)производственного характера | тыс. руб. | ||||
1.2. Приобретениесырья и материалов | тыс. руб. | ||||
1.3. Ядерное топливо | тыс. руб. | ||||
1.4. Топливокотельное | тыс. руб. | ||||
1.5. Покупнаяэнергия | тыс. руб. | ||||
1.6. Затраты наобращение сотработавшим ядернымтопливом | тыс. руб. | ||||
2. Затраты на оплатутруда, в т.ч. | тыс. руб. | ||||
2.1. Оплата труда | тыс. руб. | ||||
2.2. Страхованиеработников (в пределахнормативов) | тыс. руб. | ||||
3. Амортизацияимущества | тыс. руб. | ||||
4. Прочие расходы, вт.ч. | тыс. руб. | ||||
4.1. Отчисления наформирование резервов: | тыс. руб. | ||||
4.1.1. Резерв наобеспечение ядерной,радиационной, пожарнойи техническойбезопасности | тыс. руб. | ||||
4.1.2. Резерв наобеспечение физзащиты иконтроля ядерныхматериалов | тыс. руб. | ||||
4.1.3. Резерв наобеспечение развития АС | тыс. руб. | ||||
4.1.4. Резерв наобеспечение вывода изэксплуатации АС | тыс. руб. | ||||
4.2. Ремонт основныхфондов | тыс. руб. | ||||
4.3. Расходы наНИОКР | тыс. руб. | ||||
4.4. Страхованиеимущества иответственности | тыс. руб. | ||||
4.5. Арендныеплатежи | тыс. руб. | ||||
4.6. Услуги поохране | тыс. руб. | ||||
4.7. Командировочныерасходы | тыс. руб. | ||||
4.8. Обеспечениенорм, условий труда иТБ (включая ЛПП) | тыс. руб. | ||||
4.9. Перевозкаперсонала к местуработы | тыс. руб. | ||||
4.10. Подготовка ипереподготовка кадров | тыс. руб. | ||||
4.11. Представительские расходы (в переделахнормативов) | тыс. руб. | ||||
4.12. Услуги связи | тыс. руб. | ||||
4.13. Другие прочиерасходы | тыс. руб. | ||||
4.14. Налоги и сборы | тыс. руб. | ||||
4.14.1. Единыйсоциальный налог | тыс. руб. | ||||
4.14.2. Налог наимущество | тыс. руб. | ||||
4.14.3. Земельныйналог | тыс. руб. | ||||
4.14.4. Налог напользователей авт.дорог | тыс. руб. | ||||
4.14.5. Сбор занаименование "Россия" | тыс. руб. | ||||
4.14.6. Прочиеналоги | тыс. руб. | ||||
4.14.7. Платежи запредельно допустимыевыбросы (сбросы) | тыс. руб. | ||||
5. Внереализационныерасходы | тыс. руб. | ||||
5.1. Проценты подолговым обязательствам | тыс. руб. | ||||
5.2. Оплата услугбанков | тыс. руб. | ||||
5.3. Другиевнереализационные расходы | тыс. руб. | ||||
Всего расходов,уменьшающих налогооблагаемую базу | тыс. руб. | ||||
В т.ч. - напроизводство электрической энергии исодержание электрической мощности | тыс. руб. |
Ед. изм. | Базовый период | Период регули-рования | |||
План | Факт | план | % к плану баз. период | ||
1. Налог и платежи засчет прибыли | тыс. руб. | ||||
1.1. Налог на прибыль | тыс. руб. | ||||
1.2. Платежи в ФБ запользование гос.имуществом | тыс. руб. | ||||
2. Прибыль на нуждыорганизации | тыс. руб. | ||||
2.1. Производственные расходы (сверхнормативов), в т.ч. | тыс. руб. | ||||
2.1.1. Расходы наприобретение и созданиеамортизируемого имущества производственного характера | тыс. руб. | ||||
2.2. Расходы социальногохарактера, в т.ч. | тыс. руб. | ||||
2.2.1. Расходы наприобретение и созданиеамортизируемого имущества соц.назначения | тыс. руб. | ||||
2.2.2. Убытки пообъектам обслуживающихпроизводств и соцсферы(сверх нормативов) | тыс. руб. | ||||
2.2.3. Льготы икомпенсации поколдоговору (сверхнормативов) | тыс. руб. | ||||
2.2.4. Стимулирующиевыплаты из прибыли | тыс. руб. | ||||
2.2.5. Прочие социальныевыплаты | тыс. руб. | ||||
2.4. Прочие расходы засчет прибыли | тыс. руб. | ||||
3. Необходимая прибыльвсего | тыс. руб. | ||||
4. Прибыль от реализацииэл. мощности и эл.энергии | тыс. руб. |
Ед. изм. | Базовый период | Период регули-рования | |||
план | факт | план | % к пл. баз. пер. | ||
1. Объем капитальныхвложений, всего | тыс. руб. | ||||
в том числе: | |||||
- реконструкция итехперевооружение | тыс. руб. | ||||
- строительство | тыс. руб. | ||||
2. Освоение за счет: | тыс. руб. | ||||
- Амортизации | тыс. руб. | ||||
в том числе: | |||||
- на реконструкцию итехперевооружение | тыс. руб. | ||||
- Средств настроительство, в т.ч. | тыс. руб. | ||||
- за счет целевогоинвест. резерва | тыс. руб. | ||||
- прибыли предприятия | тыс. руб. | ||||
- бюджета | тыс. руб. |
Ед. изм. | Базовый период | Период регули-рования | |||
план | факт | план | % к пл. баз. пер. | ||
1. Расходы напроизводство электрической энергии исодержание электрическоймощности, в т.ч. | тыс. руб. | ||||
- расходы, относимые напроизводство электрической энергии | тыс. руб. | ||||
- расходы, относимые насодержание электрическоймощности | тыс. руб. | ||||
2. Необходимая прибыльот реализацииэлектрической энергии имощности, в т.ч. | тыс. руб. | ||||
- относимая наэлектрическую энергию | тыс. руб. | ||||
- относимая наэлектрическую мощность | тыс. руб. | ||||
3. Доход, относимый наэлектрическую энергию | тыс. руб. | ||||
4. Доход, относимый наэлектрическую мощность | тыс. руб. | ||||
5. Плановый отпуск элек.энергии | млн. кВт.ч | ||||
6. Установленнаямощность | МВт | ||||
7. Среднеотпускной тариф | руб./мВт.ч | ||||
8. Ставка тарифа наэлектрическую энергию | руб./мВт.ч | ||||
9. Ставка тарифа на эл.мощность | тыс. руб./мВт мес. |