Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"(далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
Соисполнители муниципальной программы | Администрация Златоустовского городского округа |
Структурные элементы муниципальной программы | 1. Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа".- Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".- Реализация регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".2. Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе". |
Цели муниципальнойпрограммы | 1. Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа).2. Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Златоустовского городского округа. |
Задачи муниципальной программы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.2. Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения.3. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа.4. Обеспечение доступности транспортных услуг.5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.6. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения |
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество объектов, прошедших экспертизу проверки достоверности определения сметной стоимости, ед.2. Количество объектов коммунального хозяйства, на которых проведен ремонт (капитальный ремонт), ед.3. Протяженность отремонтированных сетей водопровода, м.4. Протяженность сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), на которых проведен капитальный ремонт, м.5. Протяженность тепловых сетей (участков тепловых сетей), на которых проведен капитальный ремонт, м.6. Протяженность отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения, м.7. Протяженность смонтированных объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения, м.8. Количество построенных газовых котельных, ед.9. Протяженность проложенных сетей газоснабжения, км.10. Протяженность проложенных сетей водоснабжения, км.11. Количество установленных центральных тепловых пунктов, ед.12. Количество ГТС, для которых получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС, ед.13. Процент снижения в текущем финансовом году уровня кредиторской задолженности теплоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы (далее - ТЭР), %.14. Количество многоквартирных домов (далее - МКД), в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников, ед.15. Количество МКД, имеющих статус культурного наследия, на которых проведены капитальные ремонты, ед.16. Количество скверов и парков, на которых обеспечено надлежащее содержание, шт.17. Объем вывезенного и размещенного на полигоне мусора и ТКО после проведения весенних субботников, тонн.18. Количество проведенных мероприятий, шт.19. Период, в течение которого осуществляется содержание территорий земельных участков, мес.20. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт.21. Количество оснащенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), шт.22. Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления ТКО, шт.23. Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО, %.24. Уровень обустройства контейнерных площадок, %.25. Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок на территории кладбищ округа, тонн.26. Объем вывезенного мусора с территории кладбищ округа, м 3.27. Количество установленных лестниц, шт.28. Количество отремонтированных лестниц, шт.29. Количество подпорных стен, в отношении которых проведен капитальный ремонт, шт.30. Количество ливневых канализаций, в отношении которых проведены ремонт и капитальный ремонт, а также устройство (в том числе проектирование), шт.31. Количество высокорастущих деревьев, в отношении которых проведено спиливание и санитарная обрезка, шт.32. Площадь скверов, подвергшихся противоклещевой обработке, га.33. Количество отловленных животных без владельцев, голов.34. Количество организованных приютов для животных без владельцев на территории округа, ед.35. Количество реализованных инициативных проектов, ед.36. Количество демонтированных рекламных конструкций, шт.37. Количество приобретенной коммунальной и дорожно-строительной техники, ед.38. Потребленная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение, тыс. кВт.39. Количество общественного транспорта, в отношении которого произведен капитально-восстановительный ремонт, шт.40. Протяженность трамвайных путей и контактной сети (участков трамвайных путей и контактной сети), на которых проведен капитальный ремонт, моп.41. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) по регулируемому тарифу, маршрут.42. Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок, шт.43. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по регулируемому тарифу, маршрут.44. Период, в течение которого осуществляется обеспечение функционирования автоматизированной системы оплаты проезда при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан (на организацию сопровождения автоматизированной системы оплаты и учета количества поездок, совершенных отдельными категориями граждан на основании электронной карты), мес.45. Количество трамвайных остановочных пунктов, обустроенных в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения, шт.46. Протяженность трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем, км.47. Количество автобусных остановочных пунктов, которые обустроены посадочными платформами с остановочными павильонами, шт.48. Протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечено надлежащее содержание, км.49. Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, км.50. Протяженность нанесенной разметки (продольная), км.51. Площадь нанесенной разметки (пешеходный переход), квадратные метры.52. Снижение количества лиц погибших в результате ДТП, ед.53. Снижение количества детей пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности, ед. |
Показатели муниципального проекта | 1. Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО, %.2. Уровень обустройства контейнерных площадок, %.3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2025 годы |
Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной Программы - 6 424 430,9823 тыс. рублей, в том числе:2021 год - 1 715 371,97629 тыс. рублей;2022 год - 1 830 372,94717 тыс. рублей;2023 год - 1 447 539,75884 тыс. рублей;2024 год - 713 148,8 тыс. рублей;2025 год - 717 997,5 тыс. рублей.Местный бюджет:2021 год - 1 336 293,50629 тыс. рублей;2022 год - 980 792,07717 тыс. рублей;2023 год - 698 391,97884 тыс. рублей;2024 год - 468 208,7 тыс. рублей;2025 год - 537 988,2 тыс. рублей;Итого: 4 021 674,4623 тыс. рублей.Областной бюджет:2021 год - 377 831,55 тыс. рублей;2022 год - 814 585,114 тыс. рублей;2023 год - 693 886,78 тыс. рублей;2024 год - 181 293,1 тыс. рублей;2025 год - 180 009,3 тыс. рублей;Итого: 2 247 605,844 тыс. рублей.Федеральный бюджет:2021 год - 1 246,92 тыс. рублей;2022 год - 34 995,756 тыс. рублей;2023 год - 55 261,0 тыс. рублей;2024 год - 63 647,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей;Итого: 155 150,676 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Снижение протяженности сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), требующих капитального ремонта на 3 046,0 м.2. Снижение протяженности тепловых сетей (участков тепловых сетей), требующих капитального ремонта на 8 761,14 м.3. Снижение протяженности трамвайных путей и контактной сети (участков трамвайных путей и контактной сети) требующих капитального ремонта на 265 моп.4. Снижение протяженности объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения, требующих ремонта, на 14 194,42 м.5. Смонтированные объекты инженерной инфраструктуры: воздушные электролинии и линии наружного освещения - 47 250,0 м.6. Получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС - 1 ед.7. Снижение в текущем финансовом году кредиторской задолженности теплоснабжающих организаций за ТЭР на 5 %.8. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых установлены приспособления для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников на 51 ед.9. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров электротранспортом (трамвай) и автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении - 12 мес.10. Увеличение подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок на 34 шт.11. Увеличение общественного транспорта, в отношении которого произведен капитально-восстановительный ремонт на 12 шт.12. Обустройство трамвайных остановочных пунктов в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения - 40 шт.13. Увеличение протяженности трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем на 3,5 км.14. Увеличение количества автобусных остановочных пунктов, которые обустроены посадочными платформами с остановочными павильонами на 10 шт.15. Снижение количества высокорастущих аварийных деревьев на 1 327 шт.16. Ликвидация несанкционированных свалок - 6 шт.17. Объем вывезенного и размещенного на полигоне мусора и ТКО после проведения субботников - 1 626,0 тонн.18. Санитарная очистка территорий действующих кладбищ, 3 ед.19. Регулирование численности отловленных животных без владельцев - 465 голов.20. Организация приюта для животных без владельцев на территории округа - 1 ед.21. Увеличение количества мест (площадок) накопления ТКО на 33 шт.22. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций - 108 шт.23. Увеличение количества приобретенной коммунальной и дорожно-строительной техникой на 5 ед.24. Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение на 1 406,2 тыс. кВт. по отношению к потребляемому объему в 2021 году.25. Восстановление архитектурного облика многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, путем проведения капитального ремонта - 2 ед.26. Обеспечение надлежащего содержания скверов и парков - 18 шт.27. Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по содержанию территорий, подлежащих рекультивации - 154 970,0 кв. м.28. Уход от неэффективного источника тепловой энергии и обеспечение качеством и надежностью системы теплоснабжения населения округа.29. Повышение качества очистки источников водоснабжения и автоматизация процессов управления оборудованием, позволяющем снизить энергозатраты, отказаться от опасных производственных моментов, уменьшить потери воды на собственные нужды города.30. Увеличение автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате текущего ремонта до 24,445 км.31. Внедрение новых и содержание существующих технических средств, приведение всех пешеходных переходов в соответствие с требованиями национальных стандартов и нормативов.32. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, обеспечение их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах округа |