Действующий
Кроме того, мероприятия по жилищному строительству планируются в рамках переселения и обустройства семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района.
Всего в 2012 году на эти цели планируется направить 3333 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3000 млн. рублей и за счет средств бюджета Республики Ингушетия - 333 млн. рублей.";
абзаце первом цифры "32089,3", "28862" и "3227,3" заменить соответственно цифрами "32143,3", "28826,2" и "3317,1";
а) в
"На прочие нужды предполагается направить 667,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 578,6 млн. рублей и за счет средств бюджета Республики Ингушетия - 89 млн. рублей. Указанные средства планируется расходовать на приобретение сельскохозяйственной техники, племенного маточного поголовья скота и лабораторного оборудования.".
абзац десятый после слова "переселенцев" дополнить словами "в переселении и обустройстве семей граждан, проживающих в оползневой зоне муниципальных образований г. Малгобек и Малгобекского района,".
б)
абзаце четвертом цифры "18", "4,7" и "14,9" заменить соответственно цифрами "18,7", "2" и "35";
б) в
абзаце седьмом цифры "1,22", "74", "6,3", "1,25", "7", "2" и "5,8" заменить соответственно цифрами "1,47", "85", "6,7", "1,43", "8", "1,56" и "5,1".
д) в Целевые индикаторы и показатели
реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы"
2008 год (базовые значения) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
1. Доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев (процентов) | 11 | 11 | 11 | 13,1 | 36,1 | 65,6 | 82,3 | 100 |
2. Численность зарегистрированных безработных (тыс. человек) | 42,4 | 48,8 | 44,4 | 43,1 | 41,9 | 40,3 | 38,8 | 36,6 |
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) (кв. метров) | 10 | 11 | 13,8 | 14,9 | 16,1 | 16,5 | 16,7 | 18,7 |
4. Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек (коек) | 40,4 | 42,8 | 50,2 | 50,5 | 50,5 | 51,3 | 51,5 | 52 |
5. Удельный вес учащихся, занимающихся в одну смену, в общем числе учащихся (процентов) | 46,4 | 60,2 | 59 | 61,2 | 61,5 | 62,1 | 62,4 | 64,1 |
6. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры (процентов) | 70 | 66 | 65,2 | 61,5 | 54,1 | 46,5 | 41,1 | 35 |
7. Сбор зерновых (тыс. тонн) | 57,7 | 44 | 50,8 | 64 | 77 | 80 | 82 | 85 |
8. Валовой сбор овощей (тыс. тонн) | 1,6 | 1,7 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 6 | 6,5 | 6,7 |
9. Производство скота и птицы в убойном весе (тыс. тонн) | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 7,7 | 8 |
10. Обеспеченность телефонными аппаратами на 100 человек (штук) | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 5,1 |
Объемы и источники финансирования мероприятий
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы"
Источники финансирования | 2010-2016 годы - всего | В том числе | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
I. Общие расходы на реализацию Программы | ||||||||
Всего по Программе | 32143,3 | 1658,2 | 1481,9 | 5097,9 | 5030 | 5046,8 | 5242,4 | 8586,1 |
Федеральный бюджет | 28826,2 | 1500 | 1362 | 4500 | 4501,1 | 4499,6 | 4756,2 | 7707,3 |
в том числе: | ||||||||
межбюджетные субсидии | 27819,5 | 1463 | 1362 | 4500 | 4085,7 | 4062,3 | 4639,2 | 7707,3 |
бюджетные инвестиции | 1006,7 | 37 | - | - | 415,4 | 437,3 | 117 | - |
бюджет Республики Ингушетия | 3317,1 | 158,2 | 119,9 | 597,9 | 528,9 | 547,2 | 486,2 | 878,8 |
II. Капитальные вложения | ||||||||
Всего по Программе | 31361,5 | 1581,1 | 1481,9 | 5088,1 | 4933 | 4885,2 | 5066,4 | 8325,8 |
Федеральный бюджет | 28247,6 | 1430,7 | 1362 | 4500 | 4468,1 | 4386,7 | 4611,2 | 7488,9 |
в том числе: | ||||||||
межбюджетные субсидии | 27240,9 | 1393,7 | 1362 | 4500 | 4052,7 | 3949,4 | 4494,2 | 7488,9 |
бюджетные инвестиции | 1006,7 | 37 | - | - | 415,4 | 437,3 | 117 | - |
бюджет Республики Ингушетия | 3113,9 | 150,4 | 119,9 | 588,1 | 464,9 | 498,5 | 455,2 | 836,9 |
III. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | ||||||||
Всего по Программе | 114,2 | - | - | - | 47,3 | 30,4 | 18,7 | 17,8 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | ||||||||
бюджет Республики Ингушетия | 114,2 | - | - | - | 47,3 | 30,4 | 18,7 | 17,8 |
IV. Прочие нужды | ||||||||
Всего по Программе | 667,6 | 77,1 | - | 9,8 | 49,7 | 131,2 | 157,3 | 242,5 |
Федеральный бюджет | 578,6 | 69,3 | - | - | 33 | 112,9 | 145 | 218,4 |
в том числе: | ||||||||
межбюджетные субсидии | 578,6 | 69,3 | - | - | 33 | 112,9 | 145 | 218,4 |
бюджет Республики Ингушетия | 89 | 7,8 | - | 9,8 | 16,7 | 18,3 | 12,3 | 24,1 |