Действующий
Постановление от 19.12.2013 г №58/101 «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Малая генерация», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области»
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 10 октября 2007 года №101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Государственною комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 декабря 2013 года № 58 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»
1. Утвердить производственные программы ООО «Малая генерация», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2,4, 5.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Малая генерация», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 3 и 6.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3 и 6.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»:
от 4 октября 2013 года № 39/5 «Об утверждении производственных про1рамм и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Малая генерация», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа Челябинской области»;
от 4 октября 2013 года № 39/6 «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Малая генерация», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области».
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
ООО «Малая генерация» | 454904, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению иповышению энергетической эффективности
№ п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
тыс. руб. | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: замена запорной арматуры | 2014 год, 3 квартал | 186,9 | - | - |
Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы*
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |||
за предыдущий период 2013 г. | на период регулирования 2014г. | |||||
План с 1 января | План с 5 октября | План с 1 января | План с 1 июля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. ч | - | 910,0 | 910,0 | 910,0 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м | - | 902,27 | 902,27 | 902,27 |
1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
1.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | - | - | - | - |
2 | Финансовые потребности в том числе: | тыс. рублен | - | 12859,78 | 12 858,3 | 13 413,4 |
2.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | - | 12859,78 | 12 858,3 | 13413,4 |
2.2 | Прибыль | тыс. рублей | - | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
% | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | - | 12859,78 | 12 858,3 | 13413,4 |
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | |||
за предыдущий период 2013 г. | на период ре!улирования 2014г. | |||||
План с 1 января | План с 5 октября | План с 1 января | План с 1 июля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | |||||
1.1 | Уровень потерь в сетях | % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Износ систем водоснабжения | % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | - | - | 0,1 | 0,1 |
1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
2 | Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг | |||||
2.1 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | - | 24/365 | 24/365 | 24/365 |
Величины показателей | ||||||
№п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | за предыдущий период 2013 г. | на период регулирования 2014г. | ||
План с 1 января | П-пан с 5 октября | План с 1 января | План с 1 шоля | |||
3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов(материальных, финансовых, трудовых) | |||||
3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | к Вт *ч/куб.м | - | - | - | - |
3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Производственная программа ООО «Малая генерация», осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
ООО «Малая генерация» | 454904. Россия. Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области | 454080, Россия. Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергоснабжению и повышению
№п/п | Наименование мероприятия | Г рафик реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемыйэффект(экономия) | |
тыс. руб. | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: техническое обслуживание насосов КНС в мкрн. 34А;капитальный ремонт трубопровода диаметром 300 мм в мкрн. 33 протяженностью 10 п.м.; замена канализационных люков (20 шт.) | 2013 год, 1-4 квартал | 142,6 | - | - |
№п/п | Показателипроизводственнойдеятельности | Ед.измерения | Величины показателей | |||
за предыдущий период 2013г. | на период регулирования 2014г. | |||||
План с 1 января | План с 5 октября | План с 1 января | План с 1 июля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | тыс. куб. ч | - | 910,0 | 910,0 | 910,0 | |
1.1 | - населению | тыс. куб. м | - | 902,27 | 902,27 | 902,27 |
1.2 | - бюджетным организациям | гыс. куб. м | - | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
1.4 | - для собственных нужд | гыс. куб. м | - | - | - | - |
2 | Финансовые потребности в том числе: | тыс. рублей | - | 8436,68 | 8 435,70 | 8 790,60 |
2.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | - | 8436,68 | 8 435,70 | 8 790,60 |
2.2 | Прибыль | тыс. рублей | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
% | - | 0.0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | - | 8436,68 | 8 435,70 | 8 790,60 |
№п/п | Наименование показателей | Ед.измерения | Величины показателей | |||
за предыдущий период 2013 г. | на период регулирования 2014г. | |||||
План с 1 января | План с 5 октября | План с 1 январи | План с 1 июля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | |||||
1.1 | Уровень потерь в сетях | % | - | - | - | - |
1.2 | Износ систем водоотведения | % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Аварийность систем водоотведения | кол-воаварий/км | - | - | 0,3 | 0,3 |
1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Величины показателей | ||||||
№ | Наименование показателей | Ед. | за предыдущий период 2013г. | на период регулирования 2014г. | ||
п/п | измерения | План с 1 января | План с 5 октября | План с 1 января | План с 1 июля | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Показатель, характеризующий доступность для потреби! елей услуг | |||||
2.1 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | - | 24/365 | 24/365 | 24/365 |
3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов(материальных, финансовых, трудовых) | |||||
3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - |
3.2 | Охват абонентов приборами учета сточных вод | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Малая генерация», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа Челябинской области
№ | Наименование тарифов | Тарифы, руб./куб.м | |||
С 1 января по 30 июня 2014 года | С 1 июля по 31 декабря 2014 года | ||||
без учета НДС* | с учетом НДС* | безучетаНДС* | с учетом НДС* | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | На питьевую воду, в том числе по группам потребителей: | 14,13 | 16,67 | 14,74 | 17.39 |
1.1 | население, в том числе: | 14,11 | 16,65 | 14,72 | 17,37 |
1.1.1 | транспортировка воды | 1,07 | 1,26 | 1,16 | 1,37 |
1.2 | бюджет, в том числе: | 15,69 | 18,51 | 16,38 | 19,33 |
1.2.1 | транспортировка воды | 1,07 | 1,26 | 1,16 | 1,37 |
1.3 | прочие потребители, в том числе: | 23,20 | 27,38 | 24,27 | 28,64 |
1.3.1 | транспортировка воды | 1,07 | 1,26 | 1,16 | 1,37 |
2 | На водоотведение, в том числе по группам потребителей: | 9,27 | 10,94 | 9,66 | 11,40 |
2.1 | население, в том числе: | 9,25 | 10,92 | 9,64 | 11,38 |
2.1.1 | транспортировка сточных вод | 1,65 | 1,95 | 1,66 | 1,96 |
2.2 | бюджет, в том числе: | 10,40 | 12,27 | 10,85 | 12,80 |
2.2.1 | транспортировка сточных вод | 1,65 | 1,95 | 1,66 | 1,96 |
2.3 | прочие потребители, в том числе: | 15,81 | 18,66 | 16,54 | 19,52 |
2.3.1 | транспортировка сточных вод | 1,65 | 1,95 | 1,66 | 1,96 |
* Примечание:Организацияприменяетобщий режим налогообложения и является плательщиком налога на доба&ленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Производственная программа ООО «Малая генерация», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской област и, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
ООО «Малая генерация» | 454904. Россия. Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1.11сречень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности
№п/п | Наименование мероприятия | Г рафик реализации мероприятий, год, квартал | Финансовыепотребностинареализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемы й эффект (экономия) | |
тыс.руб. | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: техническое обслуживание насосов (5 шт.): капитальный ремонт трубопроводов в мкрн. Залесье (20 п.м), п. Женева (40 п.м.), трубопровода на станции ВОС (60 п.м): ввод в эксплуатацию оборудования для доочистки воды в п. Залесье | 2014 год, 1-4 квартал | 760,2 | - | - |
№п/п | I кжазатели производственной деятельности | Ед.измерения | Величины показателей | |||
та предыдущий период 2013 г. | на период регулирования 2014г. | |||||
План с 1 января | План с 5 октября | План с 1 января | План с 1 июля | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: | гыс. kv6. мW | - | 1716,12 | 1716,12 | 1716,12 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м | - | 1661,2 | 1661,2 | 1661,2 |
1.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | 47,19 | 47,19 | 47,19 |
1.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | - | - | - | - |
2 | Финансовые потребности в том числе: | тыс. рублей | - | 27582,82 | 27 578,05 | 28 727,9 |
2.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | - | 26625,82 | 26 621,05 | 27 770,9 |
2.2 | Прибыль | тыс. рублей | - | 957,0 | 957,0 | 957,0 |
% | - | 3,5 | 3,5 | 3,3 | ||
2.3 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | - | 27582,82 | 27 578,05 | 28 727,9 |