(Действующий) Постановление Правительства РФ от 25 августа 2003 г. N 523"О...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Отбор организаций и предприятий для реализации Программы (исполнителей Программы) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
Государственные заказчики и исполнители Программы несут ответственность за ее качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Руководителям федеральных органов исполнительной власти - государственным заказчикам Программы разрешается вносить изменения в очередность и сроки перевода соединений и воинских частей постоянной боевой готовности Вооруженных Сил, воинских частей пограничных войск и внутренних войск на новый способ комплектования, предусмотренные планом-графиком (приложение N 1* к Программе), и осуществлять его в пределах общей численности военнослужащих указанных соединений и воинских частей в расчете на год и в пределах утвержденных объемов финансирования на соответствующий год.
Ежегодное планирование программных мероприятий осуществляется в три этапа.
На первом этапе (январь - февраль) осуществляются анализ результатов выполнения программных мероприятий в предыдущем году и прогноз выполнения программных мероприятий текущего года, а также уточнение показателей программных мероприятий на планируемый год.
На втором этапе (апрель - июнь) осуществляются:
корректировка программных мероприятий на планируемый год с учетом установленного Правительством Российской Федерации предельного размера бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Программы;
представление ежегодно государственным заказчиком - координатором и государственными заказчиками в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы с отражением размера запрашиваемых ассигнований на программные мероприятия по соответствующим разделам и статьям (направлениям) расходов бюджетной классификации и приложением пояснительной записки с экономическим обоснованием программных мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году.
На третьем этапе (не позднее одного месяца после принятия федерального закона о федеральном бюджете) осуществляются:
корректировка перечня мероприятий Программы с учетом утвержденного размера ассигнований;
представление государственными заказчиками до 20 января года, следующего за отчетным, отчетов о ходе выполнения Программы государственному заказчику-координатору;
представление государственным заказчиком - координатором до 20 февраля года, следующего за отчетным, обобщенной информации о ходе выполнения Программы в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы. Эффективность и последствия реализации программных мероприятий

Реализация Программы обеспечит условия для укомплектования до 2007 года воинских частей, переводимых на новый способ комплектования, военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами.
Результатами реализации Программы будут являться:
планомерное замещение военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования (в первую очередь в воинских частях, выполняющих задачи и (или) дислоцированных в "горячих точках");
создание условий для заключения первых контрактов гражданами, поступающими на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования, и увеличение численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на этих должностях, с 22,1 тыс. до 138,722 тыс. человек.
В результате реализации Программы планируется:
снизить сложившуюся в обществе неудовлетворенность существующей системой комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов и направлением этих военнослужащих для прохождения военной службы в "горячих точках";
создать предпосылки для сокращения с 2008 года срока военной службы по призыву до одного года.
Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы изложены в приложении N 10.

7. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором через межведомственную комиссию, формируемую из представителей государственных заказчиков, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Межведомственная комиссия:
обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в интересах достижения конечной цели Программы;
несет ответственность за методическое и научное обеспечение реализации Программы, осуществляет согласование вопросов реализации Программы с федеральными органами исполнительной власти;
контролирует деятельность всех участников реализации Программы;
отчитывается не реже 1 раза в полугодие о результатах реализации Программы перед государственным заказчиком-координатором и другими государственными заказчиками.
Государственный заказчик - координатор Программы:
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков, обеспечивая согласованность их действий по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета;
подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы.
Государственные заказчики Программы отвечают за своевременную реализацию мероприятий Программы, руководят действиями ее исполнителей и обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на выполнение Программы.
Государственные заказчики и государственный заказчик-координатор осуществляют в установленном порядке финансирование мероприятий Программы и заключают с исполнителями государственные контракты в пределах ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на ее реализацию в очередном финансовом году.
Государственные заказчики осуществляют контроль за реализацией мероприятий Программы.
_____________________________
* Секретно.
Приложение N 2
"Переход к комплектованию военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту,
ряда соединений и воинских частей"
на 2004-2007 годы

Сводные показатели Программы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
┌───────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Мероприятия │Направления расходов│ Показатели реализации │ Объем │ В том числе │
│ Программы │ │ Программы │финанси- ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ рования │2004 год │2005 год │2006 год │2007 год │
│ │ │ │на 2004 -│ │ │ │ │
│ │ │ │2007 годы│ │ │ │ │
│ │ │ │ - всего │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Финансовые средства│ │98 913,31│9 677,64 │19 717,95│33 116,59│36 401,13│
│ │- всего │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе по│ │ │ │ │ │ │
│ │направлениям: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Социальное │ │81 931,13│8 653,04 │17 222,08│27 608,38│28 447,63│
│ │обеспечение и│ │ │ │ │ │ │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │
│ │привлекательности │ │ │ │ │ │ │
│ │военной службы по│ │ │ │ │ │ │
│ │контракту на│ │ │ │ │ │ │
│ │воинских должностях,│ │ │ │ │ │ │
│ │подлежащих замещению│ │ │ │ │ │ │
│ │солдатами и│ │ │ │ │ │ │
│ │сержантами" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Совершенствование │ │16 982,18│1 024,60 │2 495,87 │5 508,21 │7 953,50 │
│ │боевой готовности│ │ │ │ │ │ │
│ │воинских частей,│ │ │ │ │ │ │
│ │переводимых на новый│ │ │ │ │ │ │
│ │способ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплектования" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальное │ │43 715,62│7 068,93 │9 020,61 │16 874,03│10 752,05│
│ │строительство* │ │ │ │ │ │ │
│ │по направлениям: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Социальное │ │41 967,81│6 807,15 │8 711,48 │16 277,15│10 172,03│
│ │обеспечение и│ │ │ │ │ │ │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │
│ │привлекательности │ │ │ │ │ │ │
│ │военной службы по│ │ │ │ │ │ │
│ │контракту на│ │ │ │ │ │ │
│ │воинских должностях,│ │ │ │ │ │ │
│ │подлежащих замещению│ │ │ │ │ │ │
│ │солдатами и│ │ │ │ │ │ │
│ │сержантами" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Совершенствование │ │1 747,81 │ 261,78 │ 309,13 │ 596,88 │ 580,02 │
│ │боевой готовности│ │ │ │ │ │ │
│ │воинских частей,│ │ │ │ │ │ │
│ │переводимых на новый│ │ │ │ │ │ │
│ │способ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплектования" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИОКР │ │ 63,56 │ 15,50 │ 14,91 │ 16,09 │ 17,06 │
│ │по направлению│ │ │ │ │ │ │
│ │"Совершенствование │ │ │ │ │ │ │
│ │боевой готовности│ │ │ │ │ │ │
│ │воинских частей,│ │ │ │ │ │ │
│ │переводимых на новый│ │ │ │ │ │ │
│ │способ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплектования" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Прочие расходы -│ │55 134,13│2 593,21 │10 682,43│16 226,47│25 632,02│
│ │всего │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе по│ │ │ │ │ │ │
│ │направлениям: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Социальное │ │39 963,32│1 845,89 │8 510,60 │11 331,23│18 275,60│
│ │обеспечение и│ │ │ │ │ │ │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │
│ │привлекательности │ │ │ │ │ │ │
│ │военной службы по│ │ │ │ │ │ │
│ │контракту на│ │ │ │ │ │ │
│ │воинских должностях,│ │ │ │ │ │ │
│ │подлежащих замещению│ │ │ │ │ │ │
│ │солдатами и│ │ │ │ │ │ │
│ │сержантами" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Совершенствование │ │15 170,81│ 747,32 │2 171,83 │4 895,24 │7 356,42 │
│ │боевой готовности│ │ │ │ │ │ │
│ │воинских частей,│ │ │ │ │ │ │
│ │переводимых на новый│ │ │ │ │ │ │
│ │способ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплектования" │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Направление "Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту на воинских должностях, │
│ подлежащих замещению солдатами и сержантами" │
├───────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Финансовые средства│ │81 931,13│8 653,04 │17 222,08│27 608,38│28 447,63│
│ │- всего │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальное │ │41 967,81│6 807,15 │8 711,48 │16 277,15│10 172,03│
│ │строительство - │ │ │ │ │ │ │
│ │всего │ │ │ │ │ │ │
│ │(по разделам│ │ │ │ │ │ │
│ │"Национальная │ │ │ │ │ │ │
│ │оборона" │ │ │ │ │ │ │
│ │и "Национальная │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасность и│ │ │ │ │ │ │
│ │правоохранительная │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельность") │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обустройство │в том числе │ │29 295,97│4 446,38 │6 293,68 │11 377,11│7 178,80 │
│военнослужащих, │затраты на создание│ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│жилищного фонда для│ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│бесквартирных │ │ │ │ │ │ │
│на воинских│несемейных │ │ │ │ │ │ │
│должностях, │военнослужащих -│ │ │ │ │ │ │
│подлежащих │всего │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│из них: │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│общежития │ 458 820 683 60 702 │10 417,96│1 789,67 │2 301,10 │3 240,46 │3 086,73 │
│новый способ│упрощенного типа│ зданий кв.м чел. │ │ │ │ │ │
│комплектования │(реконструкция) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общежития с жилыми│ 314 920 496 65 878 │18 878,01│2 656,71 │3 992,58 │8 136,65 │4 092,07 │
│ │ячейками │ зданий кв.м чел. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Строительство │объекты социальной│ 293 344 532 │4 215,04 │ 950,09 │ 764,31 │1 537,86 │ 962,78 │
│объектов │инфраструктуры │ здания кв.м │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение │инженерная │ │8 456,80 │1 410,68 │1 653,49 │3 362,18 │2 030,45 │
│функционирования │инфраструктура │ │ │ │ │ │ │
│существующих и│ │ │ │ │ │ │ │
│вводимых в│ │ │ │ │ │ │ │
│эксплуатацию │ │ │ │ │ │ │ │
│объектов │ │ │ │ │ │ │ │
│казарменной зоны │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Прочие расходы -│ │39 963,32│1 845,89 │8 510,60 │11 331,23│18 275,60│
│ │всего │ │ │ │ │ │ │
│ │(по разделам│ │ │ │ │ │ │
│ │"Национальная │ │ │ │ │ │ │
│ │оборона" и│ │ │ │ │ │ │
│ │"Правоохранительная │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельность и│ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности │ │ │ │ │ │ │
│ │государства") │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение набора│обеспечение личного│ │1 840,91 │ 127,73 │ 687,44 │ 390,78 │ 634,96 │
│военнослужащих, │состава войск (сил)│ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│- всего │ │ │ │ │ │ │
│службу по│из них: │ │ │ │ │ │ │
│контракту, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинские части,│затраты на│ │1 774,92 │ 120,36 │ 669,20 │ 370,30 │ 615,06 │
│переводимые на│обеспечение личного│ │ │ │ │ │ │
│новый способ│состава, │ │ │ │ │ │ │
│комплектования │прибывающего в│ │ │ │ │ │ │
│ │воинские части│ │ │ │ │ │ │
│ │(выплата подъемного│ │ │ │ │ │ │
│ │пособия, │ │ │ │ │ │ │
│ │единовременного │ │ │ │ │ │ │
│ │пособия при│ │ │ │ │ │ │
│ │заключении │ │ │ │ │ │ │
│ │контракта, │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортные │ │ │ │ │ │ │
│ │расходы, вещевое│ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортные │ │ 65,99 │ 7,37 │ 18,24 │ 20,48 │ 19,90 │
│ │затраты, связанные с│ │ │ │ │ │ │
│ │убытием личного│ │ │ │ │ │ │
│ │состава из воинских│ │ │ │ │ │ │
│ │частей │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение │обеспечение личного│ │ │ │ │ │ │
│комплектования │состава - всего │ │35 110,32│1 498,42 │7 239,04 │10 169,86│16 203,00│
│военнослужащими, │из них: │ │ │ │ │ │ │
│проходящими военную│денежное довольствие│138 722 солдата и сержанта │19 231,02│ 684,19 │4 208,56 │5 244,18 │9 094,09 │
│службу по контракту│военнослужащих │ │ │ │ │ │ │
│на воинских│ │ │ │ │ │ │ │
│должностях, │ │ │ │ │ │ │ │
│подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение │повышение денежного│ 174 160 чел. │14 401,18│ 744,22 │2 695,51 │4 423,37 │6 538,08 │
│стимулирования │довольствия │ │ │ │ │ │ │
│военнослужащих, │военнослужащих в│ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│случае введения│ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│надбавки за особые│ │ │ │ │ │ │
│в воинских частях,│условия боевой│ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│подготовки в 42│ │ │ │ │ │ │
│новый способ│мотострелковой │ │ │ │ │ │ │
│комплектования │дивизии и 46│ │ │ │ │ │ │
│ │отдельной бригаде│ │ │ │ │ │ │
│ │внутренних войск МВД│ │ │ │ │ │ │
│ │России до│ │ │ │ │ │ │
│ │5000 руб./месяц, в│ │ │ │ │ │ │
│ │остальных частях -│ │ │ │ │ │ │
│ │до 3300 руб./месяц │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение права│выплата компенсации│138 722 солдата и сержанта │ 190,76 │ 9,43 │ 42,10 │ 55,99 │ 83,24 │
│военнослужащих, │за │ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│санаторно-курортное │ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│лечение │ │ │ │ │ │ │
│на воинских│ │ │ │ │ │ │ │
│должностях, │ │ │ │ │ │ │ │
│подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, в│ │ │ │ │ │ │ │
│области │ │ │ │ │ │ │ │
│медицинского │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечения, в том│ │ │ │ │ │ │ │
│числе │ │ │ │ │ │ │ │
│санаторно-курортно-│ │ │ │ │ │ │ │
│го лечения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение права│выплата компенсации│138 722 солдата и сержанта │ 443,08 │ 28,28 │ 126,30 │ 176,91 │ 111,59 │
│военнослужащих, │на проезд в отпуск │ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│ │ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│ │ │ │ │ │ │ │
│на воинских│ │ │ │ │ │ │ │
│должностях, │ │ │ │ │ │ │ │
│подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, на│ │ │ │ │ │ │ │
│оплату проезда│ │ │ │ │ │ │ │
│военнослужащих и│ │ │ │ │ │ │ │
│членов их семей к│ │ │ │ │ │ │ │
│новому месту│ │ │ │ │ │ │ │
│службы, к месту│ │ │ │ │ │ │ │
│проведения отпуска│ │ │ │ │ │ │ │
│и обратно │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Поднаем жилья для│выплата компенсации│ 27 745 солдат и сержантов │ 331,59 │ 11,83 │ 68,73 │ 92,28 │ 158,75 │
│военнослужащих, │за поднаем жилья │ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│ │ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│ │ │ │ │ │ │ │
│на воинских│ │ │ │ │ │ │ │
│должностях, │ │ │ │ │ │ │ │
│подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, и│ │ │ │ │ │ │ │
│имеющих семьи │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Доведение до│вещевое обеспечение │138 722 солдата и сержанта │ 117,90 │ 5,09 │ 22,74 │ 40,27 │ 49,80 │
│установленных норм│ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │
│вещевым имуществом│ │ │ │ │ │ │ │
│военнослужащих, │ │ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│ │ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│ │ │ │ │ │ │ │
│в воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение проезда│транспортные расходы│138 722 солдата и сержанта │ 394,79 │ 15,38 │ 75,10 │ 136,86 │ 167,45 │
│военнослужащих, │ │ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│ │ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│ │ │ │ │ │ │ │
│в воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, в│ │ │ │ │ │ │ │
│окружные учебные│ │ │ │ │ │ │ │
│центры для│ │ │ │ │ │ │ │
│повышения │ │ │ │ │ │ │ │
│квалификации │ │ │ │ │ │ │ │
│(командировки, │ │ │ │ │ │ │ │
│переподготовка │ │ │ │ │ │ │ │
│младших командиров│ │ │ │ │ │ │ │
│в учебных центрах│ │ │ │ │ │ │ │
│при назначении на│ │ │ │ │ │ │ │
│вышестоящие │ │ │ │ │ │ │ │
│должности) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение │выплаты │138 722 солдата и сержанта │3 012,09 │ 219,74 │ 584,12 │ 770,59 │1 437,64 │
│стимулирования │военнослужащим │ │ │ │ │ │ │
│военнослужащих, │(полевые) │ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│ │ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│ │ │ │ │ │ │ │
│на воинских│ │ │ │ │ │ │ │
│должностях, │ │ │ │ │ │ │ │
│подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, │ │ │ │ │ │ │ │
│выполняющих боевые│ │ │ │ │ │ │ │
│задачи и задачи│ │ │ │ │ │ │ │
│боевой подготовки в│ │ │ │ │ │ │ │
│особых (полевых)│ │ │ │ │ │ │ │
│условиях │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ Направление "Совершенствование боевой готовности воинских частей, переводимых на новый способ комплектования" │
├───────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Финансовые средства│ │16 982,18│1 024,60 │2 495,87 │5 508,21 │7 953,50 │
│ │- всего │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Капитальное │ 82 190 022 26 909 │1 747,81 │ 261,78 │ 309,13 │ 596,88 │ 580,02 │
│ │строительство* │ здания кв. м мест │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │НИОКР (по разделу│ │ 63,56 │ 15,50 │ 14,91 │ 16,09 │ 17,06 │
│ │"Национальная │ │ │ │ │ │ │
│ │оборона") │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Прочие расходы -│ │15 170,81│ 747,32 │2 171,83 │4 895,24 │7 356,42 │
│ │всего │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Освобождение │обеспечение личного│ │ 176,30 │ - │ 30,11 │ 45,82 │ 100,37 │
│военнослужащих, │состава (заработная│ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│плата гражданского│ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│персонала) │ │ │ │ │ │ │
│на воинских│ │ │ │ │ │ │ │
│должностях, │ │ │ │ │ │ │ │
│подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, от│ │ │ │ │ │ │ │
│исполнения │ │ │ │ │ │ │ │
│обязанностей, не│ │ │ │ │ │ │ │
│связанных с боевой│ │ │ │ │ │ │ │
│(специальной) │ │ │ │ │ │ │ │
│подготовкой и их│ │ │ │ │ │ │ │
│функциональными │ │ │ │ │ │ │ │
│обязанностями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение │совершенствование │ │2 012,72 │ 115,94 │ 448,04 │ 588,53 │ 860,21 │
│организации боевой│учебно-материальной │ │ │ │ │ │ │
│подготовки в│и технической базы│ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│для проведения│ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│боевой подготовки │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования │боевая подготовка и│ │2 356,90 │ 27,04 │ 383,35 │ 786,05 │1 160,46 │
│ │материально-техниче-│ │ │ │ │ │ │
│ │ское обеспечение│ │ │ │ │ │ │
│ │войск (сил) - всего │ │ │ │ │ │ │
│ │из них: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оплата и хранение│ │ 696,81 │ 20,53 │ 99,03 │ 238,37 │ 338,88 │
│ │спецтоплива и│ │ │ │ │ │ │
│ │горюче-смазочных │ │ │ │ │ │ │
│ │материалов │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортные расходы│ │ 245,76 │ - │ 47,51 │ 89,65 │ 108,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение │оплата │ │1 218,52 │ - │ 208,89 │ 396,59 │ 613,04 │
│эксплуатации новых│квартирно-эксплуата-│ │ │ │ │ │ │
│объектов │ционных расходов │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры и│ │ │ │ │ │ │ │
│доведение уровня│ │ │ │ │ │ │ │
│квартирно-эксплуа- │ │ │ │ │ │ │ │
│тационных расходов│ │ │ │ │ │ │ │
│до нормативных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Материально-техни- │учебно-материальная │ │ 130,61 │ 0,91 │ 22,92 │ 46,37 │ 60,41 │
│ческое обеспечение│и техническая база │ │ │ │ │ │ │
│проведения высших│ │ │ │ │ │ │ │
│форм боевой│материально-техниче-│ │ 8,21 │ 0,12 │ 0,12 │ 2,45 │ 5,52 │
│подготовки (карты,│ское обеспечение │ │ │ │ │ │ │
│канцелярские │ │ │ │ │ │ │ │
│принадлежности) │прочие расходы │ │ 56,99 │ 5,48 │ 4,88 │ 12,62 │ 34,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Поддержание │содержание, │ │6 710,22 │ 119,68 │ 778,15 │2 307,97 │3 504,42 │
│технического │эксплуатация и│ │ │ │ │ │ │
│состояния │текущий ремонт│ │ │ │ │ │ │
│вооружения и│вооружения, военной│ │ │ │ │ │ │
│военной техники в│техники и имущества │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, в│ │ │ │ │ │ │ │
│соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │
│нормативными │ │ │ │ │ │ │ │
│требованиями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Поддержание │текущий ремонт│ │2 767,57 │ 230,49 │ 382,64 │ 806,00 │1 348,44 │
│объектов │объектов │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры в│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │
│воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, в│ │ │ │ │ │ │ │
│соответствии с│ │ │ │ │ │ │ │
│нормативными │ │ │ │ │ │ │ │
│требованиями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Обеспечение отбора│информационное │ │ 510,30 │ 109,24 │ 109,24 │ 141,66 │ 150,16 │
│кандидатов для│обеспечение │ │ │ │ │ │ │
│прохождения военной│ │ │ │ │ │ │ │
│службы по контракту│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Создание условий,│прочие расходы │ │ 636,80 │ 144,93 │ 40,30 │ 219,21 │ 232,36 │
│обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │
│поддержание боевой│ │ │ │ │ │ │ │
│и мобилизационной│ │ │ │ │ │ │ │
│готовности │ │ │ │ │ │ │ │
│Вооруженных Сил,│ │ │ │ │ │ │ │
│других войск,│ │ │ │ │ │ │ │
│воинских │ │ │ │ │ │ │ │
│формирований и│ │ │ │ │ │ │ │
│органов на│ │ │ │ │ │ │ │
│установленном │ │ │ │ │ │ │ │
│уровне в условиях│ │ │ │ │ │ │ │
│перехода на новый│ │ │ │ │ │ │ │
│способ │ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе: │их них: │ │ │ │ │ │ │
│обеспечение │поставка и│ │ 188,26 │ 40,30 │ 40,30 │ 52,26 │ 55,40 │
│освобождения │модернизация │ │ │ │ │ │ │
│военнослужащих, │технических средств│ │ │ │ │ │ │
│проходящих военную│охраны │ │ │ │ │ │ │
│службу по контракту│ │ │ │ │ │ │ │
│в воинских частях,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимых на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования, от│ │ │ │ │ │ │ │
│выполнения │ │ │ │ │ │ │ │
│обязанностей, не│ │ │ │ │ │ │ │
│связанных с боевой│ │ │ │ │ │ │ │
│(специальной) │ │ │ │ │ │ │ │
│подготовкой и их│ │ │ │ │ │ │ │
│функциональными │ │ │ │ │ │ │ │
│обязанностями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечение │восстановление │ │ 448,54 │ 104,63 │ - │ 166,95 │ 176,96 │
│предварительной │учебно-материальной │ │ │ │ │ │ │
│подготовки │и технической базы│ │ │ │ │ │ │
│военнослужащих при│учебных центров │ │ │ │ │ │ │
│их поступлении на│ │ │ │ │ │ │ │
│военную службу по│ │ │ │ │ │ │ │
│контракту на│ │ │ │ │ │ │ │
│воинские должности,│ │ │ │ │ │ │ │
│подлежащие │ │ │ │ │ │ │ │
│замещению солдатами│ │ │ │ │ │ │ │
│и сержантами, в│ │ │ │ │ │ │ │
│воинские части,│ │ │ │ │ │ │ │
│переводимые на│ │ │ │ │ │ │ │
│новый способ│ │ │ │ │ │ │ │
│комплектования │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
_____________________________
* Уточняется по проектно-сметной документации.
Приложение N 3