В целях актуализации показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.", включая приведение указанных показателей в соответствие с Законом города Москвы от 18 декабря 2013 г. N 70 "О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "О государственной программе города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." (в редакции постановлений Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП, от 2 августа 2013 г. N 509-ПП):
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года".
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В целях реализации комплекса градостроительных, транспортных, организационных и иных мер, направленных на приоритетное развитие транспорта общего пользования, сокращение транзитных грузопотоков, формирование парковочного пространства, Правительство Москвы постановляет:"
1.3. В пункте 1 постановления слова "государственную программу города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг." заменить словами "Государственную программу города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года".
1.4. В пункте 3 постановления слова "исполняющего обязанности" исключить.
1.5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.
Мэр Москвы | С.С. Собянин |
Наименование Государственной программы города Москвы | Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года | ||||||||||||||||||
Цели Государственной программы города Москвы | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения транспортной системы, как части Московского транспортного узла |
||||||||||||||||||
Конечные результаты Государственной программы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п |
Наименование конечного результата |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018-год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||
1 |
Степень приспособленности подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта для маломобильных групп населения | процентов |
29,00 |
48,00 |
60,43 |
62,90 |
70,00 |
75,00 |
87,00 |
90,00 |
94,00 |
96,00 |
98,00 |
||||||
2 |
Средняя загрузка грузового автотранспорта | процентов |
X |
X |
X |
X |
25,00 |
27,00 |
29,00 |
30,00 |
31,00 |
32,00 |
33,00 |
||||||
3 |
Доля транзита в грузопотоке по городу Москве | процентов |
X |
X |
X |
X |
27,00 |
27,00 |
25,00 |
23,00 |
19,00 |
17,00 |
15,00 |
||||||
4 |
Доля общественного транспорта в среднесуточном объеме пассажирских перевозок | процентов |
X |
X |
X |
X |
63,00 |
65,00 |
67,00 |
68,00 |
69,00 |
70,00 |
71,00 |
||||||
5 |
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 1,2 км | процентов |
X |
X |
X |
X |
56,00 |
57,00 |
57,00 |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
||||||
6 |
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 0,8 км | процентов |
X |
X |
X |
X |
35,00 |
36,00 |
36,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
||||||
7 |
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2,2 км | процентов |
X |
X |
X |
X |
81,60 |
81,60 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
86,00 |
87,00 |
||||||
8 |
Уровень автомобилизации населения | единиц тыс. человек |
X |
X |
X |
X |
329,00 |
341,00 |
367,00 |
384,00 |
396,00 |
400,00 |
415,00 |
||||||
9 |
Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта | кг/жителя в год |
X |
X |
X |
77,00 |
77,00 |
70,00 |
63,00 |
61,00 |
58,00 |
55,00 |
50,00 |
||||||
10 |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (социальный риск) | количество на 100 тысяч населения |
X |
X |
X |
X |
6,70 |
6,60 |
6,50 |
6,30 |
6,00 |
5,70 |
5,30 |
||||||
11 |
Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик | минут |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
52,00 |
52,00 |
51,00 |
51,00 |
50,00 |
||||||
12 |
Среднее время поездки на индивидуальном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города | минут |
X |
X |
X |
X |
60,00 |
60,00 |
57,00 |
57,00 |
55,00 |
53,00 |
50,00 |
||||||
13 |
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта по выделенным полосам в утренние и вечерние часы пик | минут |
X |
X |
X |
X |
7,10 |
6,50 |
6,00 |
5,80 |
5,70 |
5,60 |
5,50 |
||||||
14 |
Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города | минут |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
64,00 |
64,00 |
60,00 |
57,00 |
57,00 |
56,00 |
56,00 |
55,00 |
||||||
15 |
Суммарная вместимость общественного транспорта | млн. мест в |
X |
X |
X |
X |
33,60 |
35,40 |
37,10 |
38,60 |
39,90 |
41,50 |
42,30 |
||||||
16 |
Годовой объем пассажирских перевозок на общественном транспорте | млрд. пассажиров в год |
4,79 |
5,03 |
5,19 |
5,26 |
5,39 |
5,50 |
6,00 |
6,13 |
6,23 |
6,44 |
6,62 |
||||||
Задачи Государственной программы города Москвы | 1. Повышение уровня качества транспортного обслуживания населения.2. Повышение доступности транспортных услуг для всех групп населения.3. Повышение безопасности транспортной системы и снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.4. Повышение эффективности грузовой логистики. | ||||||||||||||||||
Координатор Государственной программы города Москвы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограмм | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыДепартамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограмм | Департамент городского имущества города МосквыДепартамент развития новых территорий города МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города МосквыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвыпрефектура Восточного административного округа города Москвыпрефектура Западного административного округа города Москвыпрефектура Зеленоградского административного округа города Москвыпрефектура Северного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Западного административного округа города Москвыпрефектура Центрального административного округа города Москвыпрефектура Юго-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Юго-Западного административного округа города Москвыпрефектура Южного административного округа города Москвыпрефектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | ||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование Государстве нной программы |
Источники финансирования |
Расходы (тыс.рублей) |
||||||||||||||||
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы на перспективу до 2020 года | Всего | X |
X |
355 689 025,6 |
381 865 013,3 |
455 851 893,0 |
549 674 087,6 |
551 996 150,4 |
549 301 729,5 |
557 845 113,3 |
513 258 523,3 |
525 700 923,3 |
4 441 182 459,3 |
||||||
Расходы бюджета города Москвы | 78 000 000,0 |
259 000 000,0 |
267 003 884,3 |
287 919 132,6 |
341 917 534,0 |
342 122 220,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
2 899 418 330,7 |
|||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
43 248 457,8 |
48 511 904,5 |
1 766 800,0 |
25 999 200,0 |
13 849 300,0 |
3 700 800,0 |
4 620 800,0 |
12 070 500,0 |
24 512 900,0 |
178 280 662,3 |
|||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
45 436 683,5 |
45 433 976,2 |
112 167 559,0 |
181 552 666,8 |
206 055 738,6 |
213 509 817,7 |
221 133 201,5 |
169 096 911,5 |
169 096 911,5 |
1 363 483 466,3 |
|||||||
Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Город Москва является крупнейшим транспортным узлом России. Население города Москвы составляет 11,85 млн. человек. Площадь города Москвы составляет 2561 кв. км. На общественном транспорте в городе Москве совершается более 14 млн. поездок в сутки и более 5 млрд. поездок за год.
В настоящее время в городе функционирует транспортная система, в которую входят следующие виды транспорта: Московский метрополитен (далее метрополитен), Московская монорельсовая транспортная система, железнодорожный транспорт, наземный городской пассажирский транспорт и личный транспорт, которые перевозят в год около 6,89 млрд. пассажиров.
Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Москвы характеризуются на#следующими параметрами (по состоянию на конец 2011 года):
- плотность населения города Москвы (107,3 человек/га) превышает аналогичный показатель крупнейших мегаполисов мира;
- плотность улично-дорожной сети (3,38 км/кв.км) в 2-4 раза ниже аналогичных показателей крупнейших мегаполисов мира. Этот показатель на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы составляет 0,88 км/кв. км;
- фактическая загрузка всех видов общественного транспорта в утренние часы пик при движении в центр составляет 1,060 млн. человек и превышает провозную способность (870 тысяч человек) в среднем на 22%;
- загрузка автомобильных дорог превышает их пропускную способность на 42%;
- среднее время поездки на общественном транспорте пассажира из жилых районов до "мест приложения труда" составляет 67 минут, а около 20% жителей города Москвы тратят более трех часов в день на дорогу от дома до работы и обратно;
- при наименьшей протяженности линий метрополитена объем перевозок в 1,5-2 раза превышает аналогичные показатели крупнейших мегаполисов мира, средняя наполняемость вагонов электропоездов метрополитена составляет 5,2 человек/кв. м;
- недостаточное развитие наземных видов общественного транспорта, низкая плотность маршрутной сети, отсутствие преимуществ для движения общественного транспорта в транспортном потоке;
- слабая система хордовых связей между радиальными автомобильными дорогами;
- отсутствие дублирующих направлений магистральных радиальных автомобильных дорог, их недостаточная пропускная способность и несоответствие параметров автомобильных дорог на границе Москвы и Московской области планировочным параметрам;
- недостаточный уровень технического состояния искусственных сооружений и проезжей части на значительном протяжении автомобильных дорог федерального и регионального значения;
- отсутствие транспортных развязок на разных уровнях на пересечениях улично-дорожной сети, в том числе с железными дорогами и реками;
- отсутствие эффективной системы управления дорожным движением;
- недостаточное взаимодействие перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты, отсутствие скоординированной системы управления перевозками, использующей современные средства глобального позиционирования;
- неполная приспособленность транспортной инфраструктуры города к нуждам маломобильных групп населения;
- недостаточно эффективная работа перевозчиков различных форм собственности по транспортному обслуживанию пассажиров.
В Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы протяженность улично-дорожной сети составляет 1300 км, плотность улично-дорожной сети 0,88 км/кв. км. Плотность населения Троицкого и Новомосковского административных округах города Москвы - около 17 человек/га.
Несмотря на перегрузку улично-дорожной сети, личный транспорт является более привлекательным по сравнению с общественным не только по уровню комфорта, но и по времени в пути. В утренние часы пик время поездки на автомобиле занимает около часа, что на 10% меньше, чем на общественном транспорте. В 2011 году в Москве насчитывалось около 3,4 млн. легковых автомобилей. При среднегодовом увеличении на 4% к 2016 году количество легкового транспорта достигнет 4,2 млн. единиц.
Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению затрат времени при поездках по городу.
При отсутствии мер по улучшению транспортной ситуации к 2025 году ожидается практически удвоение перегрузки по всем видам транспорта, даже несмотря на прогнозируемый умеренный прирост населения по 0,8% в год. Время в пути на личном транспорте вырастет на 25% - до 75 минут. Доля жителей, которые будут тратить более трех часов в день на дорогу от дома на работу и обратно, возрастет до 30%.
В ходе реализации мероприятий Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года (далее - Государственная программа) в 2012-2013 годах были существенно увеличены темпы метростроения, строительства, реконструкции и содержания дорог, проведено обновление подвижного состава, развернуты работы по развитию железнодорожного транспорта, сформированы пешеходное и велосипедное пространства. Более подробная информация о достигнутых в ходе реализации Государственной программы результатах изложена в составе соответствующих подпрограмм.
В результате принятых мер достигнуты следующие результаты по основным показателям, интегрально характеризующие улучшение транспортной ситуации:
- среднее время поездки на общественном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги до центра города уменьшилось с 67 до 64 минут;
- годовой объем пассажирских перевозок на общественном транспорте вырос с 5,03 до 5,26 млрд. пассажиров.
Для улучшения транспортной ситуации предлагается осуществить ряд мер, основные из которых направлены на снижение среднего времени поездки в часы пик (до 55 минут при движении по городу Москве и до 70 минут из Московской области в город Москву) к 2020 году за счет увеличения провозной способности общественного транспорта на 40% и сдерживания использования личного автомобильного транспорта (снижение доли поездок на личном транспорте в часы пик с 12% до 8% на въезде в пределы третьего транспортного кольца, с 26% до 18% при въезде на Московскую кольцевую автомобильную дорогу).
В рамках Государственной программы предлагается приступить к реализации этих мер, рассчитанных на период до 2020 года.
Результатом выполнения Государственной программы должно стать:
- снижение среднего времени поездки на общественном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги до центра города на 18%;
- увеличение объема перевозок пассажиров общественным транспортом до 30%;
- снижение наполняемости подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта на 17%, 3,9 человек/кв. м;
- снижение наполняемости подвижного состава метрополитена на 14%, 4,5 человек/кв. м;
- сокращение среднего интервала движения на наземном городском пассажирском транспорте по выделенным полосам в часы пик на 22%, до 5,5 минут;
- увеличение скорости движения наземного городского пассажирского транспорта в часы пик на 22%, до 18 км/ч;
- сдерживание объемов выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от автомобильного транспорта;
- повышение комфортности поездок на общественном транспорте за счет использования подвижного состава новых типов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения, сокращения интервалов движения транспорта;
- внедрение интермодальных билетов (билетов, действующих на различных видах общественного транспорта);
- ввод в эксплуатацию свыше 800 тысяч машиномест для парковки и хранения легковых автомобилей, а также площадок для отстоя большегрузного автомобильного транспорта;
- формирование системы платных парковок в центральной части города (в пределах Третьего транспортного кольца), а также в местах значительного притяжения автомобильного транспорта;
- сокращение количества поездок на легковом автомобильном транспорте в центральную часть города;
- снижение количества транзитных грузовых перевозок через город Москву на 50%;
- уменьшение времени на пересадку пассажиров в крупных транспортно-пересадочных узлах с 15 до 8-10 минут;
- ликвидация несанкционированных пунктов отправки междугородных автобусов;
- создание системы связующих проездов между сегментами улично-дорожной сети города Москвы;
- сокращение времени проведения эвакуационных работ спасательными командами при возникновении чрезвычайных ситуаций до 15 минут;
- открытие пассажирского движения по реке Москве.
Планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Государственной программы:
- объем перевозок в городском и пригородном сообщении в 2020 году достигнет 6,62 млрд. пассажиров в год;
- среднее время поездки пассажиров на общественном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи Московской кольцевой автомобильной дороги до центра города в 2020 году снизится до 55 минут;
- плотность улично-дорожной сети в 2020 году увеличится до 2,1 км/кв. км с учетом присоединенных к городу Москве с 1 июля 2012 г. территорий.
Целью Государственной программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения транспортной системы, как части Московского транспортного узла.
Основными задачами Государственной программы, направленными на достижение поставленной цели, определены следующие:
1. Повышение уровня качества транспортного обслуживания населения.
2. Повышение доступности транспортных услуг для всех групп населения.
3. Повышение безопасности транспортной системы и снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.
Для достижения цели Государственной программы и реализации направленных на ее достижение задач разработаны следующие основные мероприятия:
1. Ввод новых линий и открытие новых станций метрополитена, обновление подвижного состава метрополитена.
2. Создание преимуществ проезда общественным транспортом, повышение скорости движения общественного транспорта, организация выделенных полос для движения маршрутного транспорта, обособление трамвайных путей, введение единого билета на все виды общественного транспорта и новых тарифных планов, оптимизация маршрутной сети, организация легальных таксомоторных перевозок, строительство линий скоростного трамвая (автобуса).
3. Строительство и обустройство дополнительных главных железнодорожных путей, организация движения на Малом кольце Московской железной дороги, увеличение доли пассажирских железнодорожных перевозок в общем объеме пассажирских перевозок.
4. Реконструкция вылетных магистралей и дорог, выполнение ежегодного объема ремонта объектов дорожного хозяйства и инженерно-транспортных сооружений в соответствии с нормативными транспортно-эксплуатационными требованиями.
5. Совершенствование логистики в целях вывода значительной части транзитных грузопотоков за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги (ограничения на транзит и въезд грузового транспорта).
6. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов, новых современных автовокзалов и автостанций в Москве.
7. Создание единого парковочного пространства, строительство и обустройство сети перехватывающих парковок, введение платных парковок в центре города.
8. Внедрение интеллектуальной транспортной системы и моделирование транспортных потоков.
9. Развитие велосипедной инфраструктуры (велосипедные дорожки и велосипедные парковки).
10. Обустройство пешеходных дорожек и пешеходных зон.
Адресный перечень объектов капитального строительства, реконструкции или технического перевооружения, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы при реализации Государственной программы, формируется в адресной инвестиционной программе города Москвы в установленном порядке.
Основными концептуальными направлениями развития Московского транспортного узла определены:
- обеспечение преимущества общественного транспорта при осуществлении пассажирских перевозок;
- обеспечение объемов пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с прогнозными потребностями;
- оптимизация и координация грузовых перевозок на основе комплексного взаимоувязанного развития транспортно-логистической системы, функционирующей на территории Московского региона;
- повышение роли железных дорог в осуществлении пригородных и городских перевозок;
- оптимизация и развитие автомобильных дорог на территории Московского региона;
- развитие транспортно-дорожной инфраструктуры за счет привлечения внебюджетных источников финансирования;
- использование современных систем организации движения транспорта;
- совершенствование качества услуг, предоставляемых транспортной системой, на основе эффективного взаимодействия систем городского, пригородного и межрегионального транспорта;
- совершенствование организационно-управленческой деятельности в сфере транспорта;
- внедрение инновационных технологий, интеллектуальных транспортных систем в транспортную отрасль;
- создание системы информационного обеспечения транспортной отрасли Московской агломерации, в том числе мониторинга и управления на транспорте, интегрирующей информационные ресурсы в единое информационное пространство;
- снижение отрицательных экологических последствий на окружающую среду от осуществления транспортной деятельности на территории Московской агломерации.
Срок реализации Государственной программы с 2012 по 2020 годы. Этапы реализации Государственной программы:
- 1 этап: 01.01.2012-31.12.2012;
- 2 этап: 01.01.2013-31.12.2013;
- 3 этап: 01.01.2014-31.12.2014;
- 4 этап: 01.01.2015-31.12.2015;
- 5 этап: 01.01.2016-31.12.2016;
- 6 этап: 01.01.2017-31.12.2017;
- 7 этап: 01.01.2018-31.12.2018;
- 8 этап: 01.01.2019-31.12.2019;
- 9 этап: 01.01.2020-31.12.2020.
Плановые значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм приведены в приложении 2 к Государственной программе.
В целях обеспечения реализации Государственной программы, координации деятельности соисполнителей в процессе ее реализации, оценки предложения соисполнителей о корректировке Государственной программы, управления Государственной программой координатор Государственной программы на всех этапах ее реализации организовывает и обеспечивает сбор информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценку эффективности и результативности исполнения Государственной программы.
Конечные результаты Государственной программы, конечные результаты подпрограмм и непосредственные результаты основных мероприятий определены исходя из целей обеспечения преимущественного развития общественного транспорта, сокращения времени поездки из жилых районов до "мест приложения труда", создания условий комфортного и безопасного передвижения жителей города и гостей столицы, увеличения плотности улично-дорожной сети.
Подпрограмма 1 "Общественный транспорт "Метрополитен" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 2 "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 3 "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 4 "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 5 "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 6 "Грузовой транспорт" (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 7 "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 8 "Создание единого парковочного пространства" (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 9 "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма 10 "Развитие новых видов транспорта (таблица 10 приложения 1 к Государственной программе).
Перечень подпрограмм Государственной программы составлен на основании задач и направлений деятельности, изложенных в разделе 3 "Описание целей и задач Государственной программы".
Общими для Государственной программы мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие сбор информации, оперативный анализ хода реализации Государственной программы, оценку эффективности и результативности исполнения Государственной программы, формирование нормативно-правового обеспечения, а также информирование населения о мероприятиях и ходе реализации Государственной программы.
Паспорта подпрограмм Государственной программы приведены в приложении 1 к Государственной программе.
1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена.
2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене.
1. Формирование Третьего пересадочного контура.
2. Продление действующих радиальных линий.
3. Строительство новых радиальных направлений.
4. Строительство новых станций на действующих линиях.
5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.
1. Продление действующих линий метрополитена в периферийные районы Москвы и Московскую область:
- Арбатско-Покровской (Митинско-Строгинской) линии в район Митино (в 2012 году введена в эксплуатацию станция "Пятницкое шоссе");
- Таганско-Краснопресненской линии в районы Жулебино, Котельники, ввод 3 станций: "Лермонтовский проспект", "Жулебино", "Котельники" (в 2013 году введены в эксплуатацию станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино");
- Замоскворецкой линии в район Братеево, от ст. "Красногвардейская" до ст. "Алма-Атинская" (введена в эксплуатацию в 2012 году);
- Сокольнической линии в районы Тропарево, Румянцеве, Саларьево от ст. "Юго-Западная" до ст. "Саларьево"; ввод 3 станций;
- Калининской линии в район Новокосино (в 2012 году введена в эксплуатацию станция "Новокосино");
- Калужско-Рижской линии от ст. "Медведково" до ст. "Челобитьево";
- строительство линии вдоль Калужского шоссе на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (Парламентский центр, район Коммунарка).
2. Строительство новой станции "Спартак" на действующей Таганско-Краснопресненской линии.
3. Строительство вторых входов на действующих станциях метрополитена:
- "Комсомольская" (Кольцевая линия);
- "Марьина Роща" (Люблинская линия);
- "Международная" (Филевская линия).
4. Сооружение новых линий метрополитена:
4.1. Формирование новой Калининско-Солнцевской линии метрополитена:
- от ст. "Третьяковская" до ст. "Деловой центр" (центральный участок Калининской линии);
- от ст. "Деловой центр" до ст. "Парк Победы" (введен в эксплуатацию в 2013 году) и от ст. "Парк Победы" до ст. "Раменки" (Солнцевская линия);
- от ст. "Раменки" до ст. "Рассказовка".
4.2. Формирование Бутовской линии: от ст. "Битцевский парк" до ст. "Бунинская аллея". Участок от ст. "Битцевский парк" до ст. "Лесопарковая" введен в эксплуатацию 2013 году.
4.3. Формирование Люблинско-Дмитровской линии в районы Бескудниковский, Дмитровский, от ст. "Марьина Роща" до ст. "Дмитровское шоссе", ввод 8 станций.
4.4. Строительство первоочередных линий хордового направления от линий третьего пересадочного контура и большого кольца: Кожуховская линия от ст. "Авиамоторная" до ст. "Некрасовка".
4.5. Формирование в центральной части города первоочередных участков линий третьего пересадочного контура: на юго-западном участке от ст. "Кунцевская" до ст. "Каховская"; на юго-восточном участке от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Каширская", на северо-восточном участке от ст. "Нижегородская улица" до ст. "Нижняя Масловка", на западном участке от ст. "Хорошевская" до ст. "Кунцевкая"; на северном участке от ст. "Нижняя Масловка" до ст. "Хорошевская"; от ст. "Хорошевская" до ст. "Деловой центр".
5. Замена электропоездов старых модификаций на действующих линиях и оснащение вагонами новых серий вновь вводимых линий. С 2014 года планируется поставка подвижного состава по "контрактам жизненного цикла", предусматривающим закупку и сервисное обслуживание подвижного состава сторонней организацией в течение 30 лет.
6. Замена устаревшего вентиляторного оборудования и эскалаторов, отработавших нормативные сроки.
7. Установка автоматов по продаже билетов, в том числе с возможностью оплаты банковской картой.
8. Замена входных дверей на станциях.
9. Размещение на пересадочных станциях надписей, продублированных на английском языке.
10. Оборудование системой "WI-FI" поездов метрополитена.
11. Выработка стандарта обслуживания пассажиров на метрополитене, внедрение системы мониторинга соблюдения графика движения поездов с интеграцией в интеллектуальную транспортную систему.
12. Создание и функционирование Центра помощи маломобильным гражданам.
13. Монтаж элементов напольной разметки навигации и размещение навигационных карт и схем единого стиля.
14. Выполнение мероприятий по приспособлению станций метрополитена для передвижения маломобильных групп населения: установка лифтов, оборудование платформ шуц-линиями, оснащение станций системой звукового оповещения "Сигнал-Гонг", устройство пандусов, устройство полос контрастного цвета на крайних ступенях лестничного марша, повышение общего уровня освещенности на станциях.
15. Строительство и реконструкция 18 объектов электродепо метрополитена.
В ходе реализации Государственной программы в 2012-2013 годах было построено 21,65 км новых линий и девять новых станций. Приобретено 682 новых, современных вагона, которые работают на самых загруженных, востребованных линиях. Увеличена частота движения поездов в часы пик, тем самым дополнительно создано более 320 тысяч новых пассажирских мест в метро ежедневно. На 85 станциях начала работать служба помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.
Установлены на станциях 1200 автоматов по продаже билетов, что значительно снизило время на их покупку. Заменены 11 эскалаторов, выработавших свой ресурс, что значительно повысило надежность их работы. На Кольцевой и Каховской линиях метрополитена работает бесплатный Wi-Fi. Разработана новая схема метрополитена, которая помогает пассажирам лучше ориентироваться при планировании своих поездок. Приведена в порядок 50-метровая зона, прилегающая к станциям метро.
Реализация запланированных показателей позволила повысить доступность метрополитена на территории города и приблизить станции метрополитена к территориям ближайшего пригорода, увеличить долю населения города, обеспеченного метрополитеном (около 300 тысяч населения получили станции метрополитена в зоне массовой транспортной доступности). Закупка современного подвижного состава обеспечила комфортные условия поездки пассажиров, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, повысила провозную способность, надежность и безопасность работы метрополитена.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- увеличение объема перевозок на 17%;
- повышение доступности метрополитена для маломобильных групп населения;
- увеличение доли населения, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена;
- снижение среднего наполнения вагонов с 5,2 до 4,5 человек на кв. м;
- сокращение времени на приобретение билетов, ликвидация очередей при входе на станции метрополитена.
Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок. Задачи подпрограммы
1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.
2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.
3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.
4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовой тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.
5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.
6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды общественного транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").
7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.
8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок).
1. Реконструкция действующих и строительство новых эксплуатационных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры:
- строительство автобусного парка в Митино (СЗАО);
- строительство троллейбусно-автобусного парка в 14 мкр. Марьинского парка в связи с выводом 5 троллейбусного парка и 4 автобусного парка (ЮВАО);
- обустройство открытой стоянки для 4-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс" в Новокосино, ул. Салтыковская вл. 55 (ЮВАО);
- строительство автобусного парка ГУП "Мосгортранс" в Зеленограде;
- реконструкция производственно-технической базы 11-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс" для обеспечения технической эксплуатации автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива;
- строительство конечных станций городского пассажирского транспорта и обустройство конечных станций для экспресс-маршрутов городского пассажирского транспорта, в том числе в целях их вывода из жилых домов;
- замена двух тысяч остановок наземного городского пассажирского транспорта;
- реконструкция трамвайного депо им. Н.Е. Баумана и Краснопресненского трамвайного депо в связи с закупкой трамваев нового поколения;
- проектирование и строительство после 2016 года предприятия по техническому обслуживанию и ремонту трамвайных вагонов на Угрешской улице и базы по ремонту трамвайных путей и хранению трамвайных вагонов ГУП "Мосгортранс" в производственной зоне "Бутово";
- перевод 4-го троллейбусного парка в район Коровино после завершения строительства в данном районе троллейбусного парка.
2. Приобретение подвижного состава полностью приспособленного для перевозки маломобильных групп населения, в том числе за счет инвестиций частных перевозчиков:
- низкопольных автобусов, большой и особо большой вместимости;
- троллейбусов с автономным ходом;
- трехсекционных низкопольных трамваев.
Подвижной состав будет пополняться современными моделями, обеспечивающими более высокий уровень комфорта пассажиров, с улучшенными экологическими и экономическими характеристиками, в том числе в целях снижения поездок населения на личном автомобильном транспорте по городу. Будут приобретаться автобусы с двигателями, работающими на альтернативных видах топлива. Подвижной состав электрического транспорта будет оснащаться энергосберегающими тяговыми установками.
3. Проектирование и строительство трамвайных линий:
- от Чертановской улицы в район Бирюлево Западное города Москвы;
- шоссе Энтузиастов (3-я Владимирская улица) - район Ивановское города Москвы;
- платформа Лианозово - метро "Медведково";
- Открытое шоссе - район Гольяново города Москвы;
- метро "Планерная" - город Химки (с использованием механизма государственно-частного партнерства);
- Саларьево-Коммунарка (планируется строительство после 2016 года).
По состоянию на 1 января 2011 г. требовалось восстановить 194 км трамвайных путей, что составляет 47% от общей протяженности трамвайных путей в городе Москве.
4. Формирование рынка легальных легковых таксомоторных перевозок:
- увеличение парка легальных легковых такси до 50-55 тысяч автомобилей и полное исключение нелегального сегмента рынка таксомоторных услуг;
- введение единой цветовой гаммы автомобилей;
- создание городского колл-центра, обеспечивающего мониторинг работы легковых такси, взаимодействие с пассажирами и диспетчеризацию заказов;
- введение обязательного страхования пассажиров;
- обустройство на территории города не менее 500 стоянок легковых такси, оборудованных соответствующими дорожными знаками и разметкой;
- предоставление субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим таксомоторные перевозки в городе Москве, в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок.
5. Модернизация маршрутной сети наземного городского пассажирского транспорта, в том числе его увязка с инфраструктурой железной дороги и Московского метрополитена.
6. Создание Центра управления наземным городским пассажирским транспортом.
7. Внедрение новых тарифных планов для пассажиров, в том числе интермодального билета и универсальной электронной карты.
В ходе реализации Государственной программы в 2012-2013 годах введено в эксплуатацию более 100 км выделенных полос для движения маршрутного транспорта, в настоящее время их общая протяженность составляет около 200 км. Ежедневно на выделенных полосах перевозится 1 млн. 200 тысяч пассажиров. Организовано движение полуэкспрессных маршрутов автобусов на Ленинградском, Каширском и Волоколамском шоссе. В результате получен положительный эффект: скорость движения на этих участках увеличилась в среднем на 20-30%, пассажиропоток увеличился на 15%.
В Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы организовано девять новых маршрутов общественного транспорта. В городе началась работа наземного городского пассажирского транспорта на восьми ночных маршрутах, начал функционировать пилотный проект по оптимизации маршрутной сети в Восточном административном округе города Москвы.
Реконструировано и восстановлено 77 км трамвайных путей.
В целях обновления подвижного состава приобретено 2407 единиц современных образцов наземного городского пассажирского транспорта, обеспечивающего более высокий уровень комфорта пассажиров, с улучшенными экологическими и экономическими характеристиками. К концу 2013 года доля обновленного подвижного состава составила 65%. Заключен контракт на поставку в Москву в 2014-2015 годах 120 трамвайных вагонов нового поколения.
Выдано более 37 тысяч разрешений для осуществления легальных легковых таксомоторных перевозок, обустроено 387 стоянок такси в наиболее важных местах концентрации жителей города Москвы и гостей столицы у театров, кинотеатров, вокзалов, станций метрополитена.
Введено новое тарифное билетное меню для проезда на общественном транспорте: единый билет, который действует во всех видах городского общественного транспорта, билет "90 минут", действующий на одну поездку в метрополитене и неограниченное число поездок на наземном общественном транспорте в течение 90 минут, проездной билет "Электронный кошелек" с возможностью его пополнения в зависимости от потребности пользования общественным транспортом. Срок действия билетов увеличен до 90 дней.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- увеличение объемов перевозок на наземном городском пассажирском транспорте на 10%;
- создание интегрированной системы общественного транспорта, предусматривающей взаимодействие наземного городского пассажирского транспорта с другими видами транспорта;
- снижение среднего уровня наполнения салонов подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта в часы пик до 3,9 человек на кв. м свободной площади пола;
- снижение среднего интервала движения наземного городского пассажирского транспорта в часы пик на основных маршрутах до 5,5 минут;
- повышение средней скорости движения общественного транспорта в часы пик до 18 км/ч;
- развитие легальных таксомоторных перевозок в городе Москве с доведением численности легковых такси до 50-55 тысяч единиц.
Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорта.
1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений.
2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.
3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.
4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.
5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла.
6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.
Развитие железнодорожной инфраструктуры также необходимо для эффективного транспортного обслуживания пассажиров при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.
1. Организация пассажирского движения на Малом кольце Московской железной дороги, интегрированного с метрополитеном и пригородным железнодорожным сообщением.
2. Строительство дополнительных главных путей на следующих направлениях Московского железнодорожного узла: Ярославском, Горьковском, Курском, Казанском, Савеловском, Павелецком, Киевском, Смоленском, Октябрьском протяженностью 240 км, что позволит обеспечить увеличение частоты движения пригородных поездов. Планируется сократить интервалы движения поездов "Аэроэкспресс" в аэпропорты.#
3. Строительство новых и реконструкция действующих вокзалов, пассажирских технических станций для обслуживания пассажиров дальнего следования.
4. Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино (организовано в 2013 году).
5. Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва - Одинцово, Москва - Усово, Москва-Крюково.
6. Благоустройство пяти привокзальных площадей.
7. Строительство пешеходных переходов через железнодорожные пути.
8. Строительство логистических центров.
9. Установка билетопечатающих автоматов по продаже билетов, интегрированных с универсальной электронной картой, на всех железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
10. Оборудование турникетными комплексами железнодорожных станций и остановочных пунктов.
11. Приобретение нового подвижного состава для пригородного сообщения. Планируется поставка подвижного состава по "контрактам жизненного цикла" для Московской кольцевой железной дороги, предусматривающим закупку и сервисное обслуживание подвижного состава сторонней организацией в течение 30 лет.
12. Закрытие или перепрофилирование пяти грузовых дворов.
При проектировании объектов железнодорожной инфраструктуры будет предусматриваться их доступность для маломобильных групп населения в соответствии с действующими нормами законодательства города Москвы.
В ходе реализации Государственной программы в 2012-2013 годах организовано скоростное движение на участке Москва - Новопеределкино, (время поездки по маршруту, в настоящий момент, составляет 22 минуты), построен четвертый главный путь на маршруте Москва - Химки, произведена реконструкция и обустройство территорий 9 железнодорожных вокзалов и капитальный ремонт 38 платформ, которые находятся на территории города Москвы. На станциях установлены новые автоматы для покупки билетов. В часы пик организовано движение дополнительных пригородных поездов, что позволило увеличить ежесуточно до 250 тысяч мест для пассажиров железнодорожного транспорта. Транспортные компании приобрели 48 вагонов для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, которые используются на самых загруженных радиальных направлениях.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- увеличение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом до 1,32 млрд. пассажиров в год;
- увеличение объемов перевозок грузов до 115 млн. тонн в год;
- уменьшение следования через Москву транзитных грузов;
- обеспечение доступности железнодорожного транспорта для маломобильных групп населения;
- повышение провозной способности пригородного железнодорожного транспорта;
- снижение нагрузки на метрополитен и наземный городской пассажирский транспорт;
- увеличение средней скорости движения пригородных поездов.
Повышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы.
1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.
2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных групп населения.
3. Повысить экологичность транспортной системы.
4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).
1. Реконструкция внутренних водных путей ФГУП "Канал им. Москвы" в целях улучшения эксплуатационных параметров судоходных гидротехнических сооружений и повышения их пропускной способности, в том числе:
- модернизация технического флота портов, судоходных компаний и повышение интенсивности его использования;
- развитие средств связи и спутниковой навигации;
- создание инфраструктуры внутренних водных путей ФГУП "Канал им. Москвы" и реки Москвы для развития туристического бизнеса, водного спорта и отдыха.
2. Развитие речного флота, в том числе:
- проведение реновации судов, ремонта и модернизации на Московском судоремонтном и судостроительном заводе;
- ускоренное списание морально и физически устаревших судов, подготовка решения о запрещении эксплуатации судов, создающих угрозу для безопасности судоходства.
3. Реконструкция московских портов и реформирование портовой деятельности, в том числе:
- улучшение технического состояния причальных сооружений в портах;
- модернизация и замена морально и физически изношенного перегрузочного оборудования и иных технических средств и устройств;
- создание специализированных портовых мощностей для освоения новых видов грузопотоков, прежде всего для переработки контейнеров в ОАО "Южный речной порт";
- капитальный ремонт и развитие припортовых железнодорожных и автомобильных подъездных путей для обеспечения интеграции в общую транспортную систему города.
4. Развитие причального хозяйства и прибрежного пространства вдоль реки Москвы.
5. Расширение взаимодействия со смежными видами транспорта за счет внедрения качественно новых логистических схем и технологий организации транспортного процесса города, прежде всего интермодальных перевозок, организация регулярных речных пассажирских перевозок.
При проектировании объектов внутреннего водного транспорта будут предусматриваться мероприятия для обеспечения их доступности маломобильными группами населения в соответствии с действующими нормами.
В 2012-2013 годах проведена модернизация Южного речного порта и реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва".
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- снижение нагрузки на другие виды транспорта и улично-дорожную сеть;
- повышение производительности и пропускной способности Южного порта и причалов;
- снижение затрат времени на пересечение реки Москвы;
- увеличение объемов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом с 0,67 до 1,1 млн. человек.
1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети.
2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.
1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта и личного транспорта за счет реконструкции, нового строительства объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.
2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.
3. Уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог.
1. Реконструкция радиальных магистралей (Варшавское шоссе, Волоколамское шоссе, Щелковское шоссе, Каширское шоссе, Рязанский проспект, Рублевское шоссе (Балаклавский проспект), Можайское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, Ленинградское шоссе, Волгоградский проспект).
2. Развитие улично-дорожной сети для транспортного обеспечения инновационного центра "Сколково".
3. Строительство участков дорог Северо-Восточной хорды.
4. Строительство транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и Московской кольцевой автомобильной дороги, а также реконструкция участков Московской кольцевой автомобильной дороги.
5. Строительство связующих проездов между радиальными магистралями.
6. Строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта.
7. Строительство путепроводов и пешеходных переходов через железнодорожные пути.
8. Строительство и реконструкция дорожно-мостовых сооружений.
9. Развитие объектов улично-дорожной сети поперечно-магистральных направлений, обеспечивающих в первую очередь транспортную доступность поселений Коммунарка, Московский, деревни Саларьево, Мамыри, Ботаково, Рогозинино, Верховье, Андреевское и Яковлево.
10. Выполнение объемов работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным требованиям.
11. Выполнение локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети, в том числе расширение проезжей части, обустройство парковочных мест на улично-дорожной сети, а также в технических зонах метрополитена, устройство перехватывающих парковок, обустройство заездных карманов на остановках общественного транспорта, устройство отстойно-разворотных площадок, обустройство общественных пространств в центральной части города и благоустройство примагистральных зон.
12. Развитие пешеходного пространства:
- комплексное благоустройство улиц с сохранением автомобильного движения;
- частичное благоустройство пешеходного пространства;
- формирование пешеходных зон.
С 2014 года планируется привлечение средств на развитие улично-дорожной сети города в рамках созданного в 2012 году дорожного фонда города Москвы.
При сооружении и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры будут предусмотрены мероприятия по обеспечению их доступности для инвалидов.
Для улучшения условий движения, повышения плотности улично-дорожной сети, повышения уровня безопасности на дорогах в 2012-2013 годах были проведены работы по строительству и реконструкции 134,41 км автомобильных дорог, введены в эксплуатацию 34 искусственных сооружения и построено 58 пешеходных переходов. Завершена реконструкция следующих вылетных магистралей: Варшавского, Каширского, Ярославского шоссе, участка Балаклавский проспект - Рублевское шоссе, Ленинградского шоссе, ул. Профсоюзной (эстакада на пересечении ул. Профсоюзная с ул. Генерала Тюленева). Средняя скорость движения автомобильного транспорта на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик увеличилась до 21 км/ч.
В целях приведения улично-дорожной сети в нормативное состояние ежегодно выполняются запланированные объемы работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих планировочным параметрам.
В 2013 году в рамках реализации локально-реконструктивных мероприятий были выполнены следующие работы:
- сформировано 3,17 км пешеходных зон в центре города;
- выполнено частичное благоустройство пешеходного пространства улиц 15,8 км;
- выполнено комплексное благоустройство с сохранением автомобильного движения 1,84 км;
- обустроены пешеходные зоны административных округов - 26,5 км;
- проведено благоустройство территории Крымской набережной 1 км.
В центре Москвы организовано пространство для прогулок и досуга.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- построить и реконструировать свыше 650 км дорог;
- увеличить пропускную способность радиальных направлений - на 11%;
- построить 133 пешеходных перехода;
- построить и реконструировать 137 искусственных сооружений;
- выполнить капитальный ремонт около 160 инженерно-транспортных сооружений;
- выполнение ежегодного объема ремонта объектов дорожного хозяйства (проезжая часть, тротуары, обочины, остановки);
- формирование удобных пешеходных дорожек и прогулочных пешеходных зон в центральной и других частях города.
1. Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.
2. Формирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры и оптимизация грузоперевозок.
1. Формирование единой системы транспортно-логистического обслуживания грузопотоков на основе создания сети опорных терминально-логистических центров, обеспечивающих оптимальное перераспределение и регулирование грузопотоков.
2. Усиление администрирования автомобильных перевозок.
3. Снижение транзитных грузопотоков и оптимизации грузовых перевозок.
1. Создание современных мультимодальных транспортно-логистических центров, обеспечивающих предоставление широкого спектра конкурентоспособных логистических услуг.
Мультимодальные транспортно-логистические центры предлагается сформировать на железнодорожных станциях "Ховрино", "Люблино" (на территории Литейно-механического завода), "Кунцево-2" и на территории грузового двора станции "Москва-Товарная-Ярославская" (Северянин). Существующие грузовые дворы, расположенные в пределах Малого кольца Московской железной дороги (за исключением грузового двора станции "Москва-II Митьково", который в последующем станет распределительным почтово-багажным центром), подлежат ликвидации после ввода в действие новых транспортно-логистических центров в Москве.
2. Совершенствование администрирования грузовых перевозок:
2.1. Реорганизация системы ограничений движения грузовых автомобилей в Москве по экологическому классу.
2.2. Организация выделенных мест разгрузки/погрузки для грузовых автомобилей в центральной части города Москвы.
2.3. Введение грузового каркаса, под которым понимается часть улично-дорожной сети, где разрешено транзитное движение грузового транспорта. В грузовой каркас включают улицы, соединяющие крупные объекты грузогенерации, не имеющие инфраструктурных ограничений и по возможности расположенные на достаточном удалении от жилых массивов. Движение легкового транспорта по улицам грузового каркаса разрешено.
2.4. Развитие систем допуска грузовых автомобилей к улично-дорожной сети города и мониторинга движения грузовых автомобилей посредством комплексов фотовидеофиксации и GPS/ГЛОНАСС.
3. Создание мест стоянок для грузовых транспортных средств при подъездах к городу и в определенных городских зонах в целях ожидания окончания действия ограничения движения.
4. Запуск механизмов стимулирования перевозок строительных грузов речным транспортом.
В 2013 году принято решение по ограничению движения грузового транспорта разрешенной массой более 12 тонн и введена система весового контроля. Организована система электронной выдачи пропусков для проезда грузового транспорта в черте города, для грузовых автомобилей обустроены стоянки за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги более чем на 1 тысячу машиномест. Средняя скорость движения транспорта на Московской кольцевой автомобильной дороге в часы пик увеличилась на 8%, а доля грузового автомобильного транспорта в дневное время сократилась с 30 до 16%. Снижена величина транзитных грузовых перевозок через Москву к уровню 2012 года на 12%.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- снижение величины транзитных грузовых перевозок через Москву на 50%;
- снижение численности парка грузовых автомобилей на 35%;
- увеличение объемов грузовых перевозок железнодорожным и водным транспортом;
- улучшение экологической и транспортной обстановки в городе;
- усиление администрирования грузовых автомобильных перевозок приведет к снижению в дневное время загрузки улично-дорожной сети Москвы грузовыми автомобилями разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн со 150 тысяч единиц (100% - показатель на конец 2012 года) до 120 тысяч единиц (80% - к 2020 году).
Создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения.
1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.
2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.
3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.
4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам.
1. Строительство четырех автовокзалов.
2. Реконструкция трех автостанций, одного автовокзала, а также трех временных автостанций,
3. Закрытие несогласованных остановочных пунктов междугородных автобусов.
4. Строительство и обустройство плоскостных и капитальных транспортно-пересадочных узлов.
Автовокзалы должны располагаться преимущественно около периферийных станций метро (не более 5 км от Московской кольцевой автомобильной дороги) и обслуживать автобусные маршруты по вылетным направлениям выезда из города Москвы, прилегающим к месту их расположения.
В целях развития сети автовокзалов в городе Москве планируется строительство 4 автовокзалов первой очереди. Автовокзал у станции метро "Котельники" позволит значительно разгрузить Щелковский автовокзал, транспортно-пересадочный узел у станции метро "Выхино", обслуживая маршруты восточного направления как в межсубъектном, так и в пригородном сообщениях. Автовокзал в районе Ясенево планируется разместить у строящейся станции Бутовской линии метро "Лесопарковая", что позволит обслуживать маршруты южного направления, разгрузив транспортно-пересадочный узел у станций метро "Южная", "Аннино", "ул. Академика Янгеля" и "Варшавская". Размещение автовокзала в непосредственной близости от Московской кольцевой автомобильной дороги и узловой станции метрополитена создаст комфортные условия для перевозчиков и пассажиров, так как значительно сократится время в пути и у пассажиров появится возможность пересадки на две линии метрополитена. Автовокзал в районе Дегунино планируется разместить у строящейся станции метро "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии для обслуживания маршрутов северного направления. В настоящее время маршруты Дмитровского направления отправляются с площади Савеловского вокзала. Размещение автовокзала с глубиной 5 км от Московской кольцевой автомобильной дороги по Дмитровскому шоссе также создаст комфортные условия для перевозчиков и пассажиров. Автовокзал в районе станции метро "Саларьево" позволит обслуживать междугородные и пригородные маршруты западного направления и перевести туда маршруты из нелегальных пунктов отправления у станций метро "Юго-Западная" и "Кунцевская". При проектировании предусматривается возможность включения автовокзалов в состав капитальных (многоуровневых) транспортно-пересадочных узлов.
Основное назначение транспортно-пересадочных узлов - обеспечение комфортных условий для пересадки пассажиров между различными видами городского пассажирского и личного транспорта или между различными линиями одного вида транспорта. Развитие транспортно-пересадочных узлов будет способствовать снижению загрузки городской магистральной улично-дорожной сети транспортными потоками и улучшению условий обслуживания пассажиров общественного транспорта.
Реконструкция транспортно-пересадочных узлов должна вестись с учетом их роли в системе транспортного обслуживания Москвы, а также следующих принципов:
- обеспечение комфорта и удобства пассажиров;
- функциональность в размещении элементов узлов;
- комплексность формирования узлов.
С учетом вышеизложенных принципов, учитывая зарубежный опыт, на сегодняшний день существуют два основных пути строительства и реконструкции транспортно-пересадочных узлов: размещение их в многоэтажных пересадочных комплексах и реализация локальных плоскостных мероприятий. Учитывая значительную стоимость многоэтажных транспортно-пересадочных узлов, в качестве первого этапа целесообразно реализовывать комплекс локальных мероприятий до строительства крупных стационарных объектов. При проектировании объектов будет предусматриваться их доступность для маломобильных групп населения в соответствии с действующими нормами.
В 2012-2013 годах обустроено 138 плоскостных транспортно-пересадочных узла, на которых созданы удобные условия для интермодальных поездок. Начаты работы по формированию транспортно-пересадочных узлов при существующих и строящихся станциях метрополитена. Приняты необходимые решения для начала строительства транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце Московской железной дороги. Запланирована интеграция Московской кольцевой железной дороги в транспортную систему города.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- строительство четырех автовокзалов, реконструкция трех автостанций и одного автовокзала;
- строительство и обустройство 272 плоскостных и капитальных транспортно-пересадочных узлов.
Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города. Задачи подпрограммы
1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки.
2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта.
3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.
4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством.
1. Организация платных городских парковок в центральной части города Москвы в целях уменьшения количества поездок в центральную часть города Москвы на личных транспортных средствах.
2. Создание информационной системы мониторинга и управления единым парковочным пространством.
3. Замещение парковочных мест на улично-дорожной сети внеуличными парковками.
4. Создание перехватывающих, плоскостных парковок в целях снижения поездок на личном транспорте в центральную часть города.
5. Строительство капитальных, многоуровневых гаражей.
6. Фиксация нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении на них транспортных средств.
7. Выделение бесплатных машиномест для стоянок легковых такси у объектов культуры, социально-бытовых и деловых центров.
При обустройстве машиномест не менее 10% от их общего количества будет предусмотрено для парковки автомобилей инвалидов, которые будут расположены ближе ко входу в жилые дома и к зданиям социальной инфраструктуры города.
В целях увеличения уровня обеспеченности населения местами парковки и хранения автомобилей в 2012-2013 годах введено в эксплуатацию 302 тысячи новых пар ковочных мест.
В 2013 году зона платной парковки расширена до границ Садового кольца. Жители центра города получили право бесплатного паркования личного автотранспорта, особыми условиями паркования обеспечены инвалиды и многодетные семьи. Внедрена удобная и современная система оплаты парковки различными способами. Организована автоматизированная система контроля за паркованием автомобильного транспорта.
Скорость движения автомобилей в зоне действия платной парковки увеличилась до 9%, загрузка улично-дорожной сети снизилась на 25%, среднее время паркования автомобилей в центре города снизилось с 6 часов до 1,5 часов.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- создание свыше 130 тысяч платных парковочных мест в центральной части города Москвы к 2016 году;
- доведение обеспеченности населения города местами хранения автомобильного транспорта до 70%;
- повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети;
- снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города;
- снижение нагрузки на внутридомовые и междомовые территории.
1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
2. Повышение эффективности управления транспортными потоками предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.
1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).
2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.
3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.
4. Повышение безопасности дорожного движения.
5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.
Проблема аварийности в городе Москве, связанная с автомобильным транспортом и дорожным движением, в последнее десятилетие приобрела особую остроту.
В период 2011-2012 годов в городе Москве, где ежегодный рост парка автомобилей составляет около 4%, зафиксирован рост количества дорожно-транспортных происшествий - на 1,5%.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок пассажиров общественным транспортом и увеличение поездок населения на личном транспорте;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
1. Развитие Интеллектуальной транспортной системы города Москвы, которое предусматривает проведение работ по внедрению:
- системы мониторинга параметров транспортных потоков;
- системы информирования участников дорожного движения о текущей ситуации на дорогах;
- системы управления техническими средствами регулирования и организации дорожного движения;
- системы телеобзора;
- системы управления единым парковочным пространством;
- системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения;
- системы навигационно-информационного обеспечения на основе глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).
2. Создание ситуационных центров автоматизированного управления дорожным движением, автоматизированной системы диспетчерского управления наземным городским пассажирским транспортом.
3. Организация реверсивного движения на отдельных участках улично-дорожной сети.
4. Реализация мер, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения:
- развитие системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, в том числе за счет расширения ее функциональных возможностей (возможность фиксации нарушения проезда на красный свет светофора, пересечения сплошной линии разметки и стоп-линий);
- реконструкция и строительство светофорных объектов;
- строительство внеуличных пешеходных переходов на автомобильных дорогах;
- обустройство наиболее опасных участков концентрации дорожно-транспортных происшествий и улично-дорожной сети дорожными ограждениями.
В рамках реализации мероприятия "Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование" осуществляется разработка стратегического плана развития общественного транспорта Московского транспортного узла; концепций, схем и мер развития транспортной системы, парковочного, велосипедного и пешеходного пространств города Москвы; комплексных математических моделей грузовых транспортных потоков города Москвы; программ "быстрых мер" по улучшению ситуации на улично-дорожной сети, наземном городском пассажирском транспорте, метрополитене; стратегического плана мероприятий стимулирования регулируемого таксомоторного транспорта; концепции и организационной модели единой системы диспетчеризации городского общественного транспорта; концепции и целевых параметров интеллектуальных систем управления транспортом; правового и информационного регулирования программы; постоянного мониторинга удовлетворенности работой общественного транспорта; мер улучшения обслуживания пассажиров на Московском метрополитене.
В 2012-2013 годах проведены мероприятия в сфере организации дорожного движения и развития интеллектуальной транспортной системы города Москвы. Открыт ситуационный центр организации дорожного движения, установлено около 7 тысяч детекторов транспортных потоков, около 2 тысяч видеокамер, введено в эксплуатацию около 800 комплексов фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. 100% подвижного состава ГУП "Мосгортранс" оборудовано системой ГЛОНАСС. Установлено около 1,7 тысяч светофоров адаптивного и координированного управления, 150 информационных табло. Реализованные мероприятия позволили снизить количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети на 8%, сократить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 1,1%, увеличить среднюю скорость автомобильного транспорта на вылетных магистралях на 4 км/ч. Сократилось количество заторов, возникших из-за аварий автомобильного транспорта. Интеллектуальная транспортная система полностью развернута на всей территории города Москвы, в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги.
Прогноз достижения конечных результатов подпрограммы:
- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на 10%;
- снижение аварийности на 20-25%;
- повышение регулярности и скорости движения наземного городского пассажирского транспорта;
- повышение средней скорости движения на улично-дорожной сети;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети на 20%;
- снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 24%.
1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.
2. Создание условий для безопасного и удобного использования велосипедного транспорта.
1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.
2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.
1. Разработать и утвердить отраслевую схему вертолетных площадок в городе Москве, которая позволит целенаправленно формировать авиационную инфраструктуру (объекты городской опорной сети вертодромов и посадочных площадок общего пользования, не менее одной в каждой префектуре).
2. Разработать нормативную базу использования воздушного пространства над городом Москвой.
3. Провести модернизацию материально-технической базы аэропортов "Внуково" и "Остафьево" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.
4. Создать велосипедную инфраструктуру, включающую в себя сеть велосипедных дорожек, велосипедных парковок и пунктов велосипедного проката.
В качестве информационной поддержки для создаваемой велосипедной инфраструктуры должны быть подготовлены велосипедные карты города Москвы, обозначающие максимально безопасные и скоростные велосипедные маршруты. Такие велосипедные карты должны быть реализованы в виде:
- уличных стендов около велосипедных дорожек;
- полиграфических велосипедных справочников;
- интерактивной интернет-карты, совместимой с мобильными устройствами.
Основой велосипедной инфраструктуры должна стать сеть парковок для велосипедного транспорта (велосипедные парковки). Велосипедные парковки должны располагаться на крупных транспортно-пересадочных узлах, а также у объектов социальной инфраструктуры, учебных заведений и мест отдыха молодежи. Создание сети велосипедных парковок по всему городу позволит значительно повысить привлекательность данного вида транспорта как удобного, мобильного, малозатратного и экологически чистого. Создание сети велосипедных дорожек не предполагает строительство совмещенных и обособленных велосипедных дорожек на территории города. Планируется размещение и устройство станций велосипедного проката с закупкой необходимого оборудования за счет внебюджетных инвестиций.
В 2012-2013 годах реализованы следующие мероприятия по обустройству велосипедной инфраструктуры. Создана система велопроката, состоящая из 75 станций на 550 велосипедов, в 2013 году 20 тысяч человек совершили 70 тысяч поездок на велосипедах городской системы велопроката. Установлены 10450 велопарковок, введено в эксплуатацию 29 км велодорожек.
1. Воздушный транспорт:
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации;
- создание альтернативной, не имеющей аналогов, возможности преодоления транспортных заторов при решении задач управления городом без обеспечения проезда специального транспорта, проведение эвакуационных работ в течение 15 минут, что положительно скажется на своевременном оказании квалифицированной медицинской помощи.
2. Велосипедный транспорт:
- повысить мобильность населения;
- увеличить длину сети велосипедных дорожек свыше 250 км;
- создать свыше 18 ООО парковочных мест для велосипедов;
- улучшить транспортную доступность между районами города Москвы;
- снизить негативное влияние на окружающую среду.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере города Москвы, высокой экономической и социальной важности задач, а также возможностей их реализации с учетом принятых городом Москвой расходных обязательств и необходимых дополнительных средств.
Обоснованием финансовых затрат Государственной программы являются предложения соисполнителей, а также закон города Москвы о бюджете города Москвы на текущий год и плановый период.
Финансовое обеспечение Государственной программы представлено в приложениях 3, 3.1, 4 к Государственной программе.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы представлена в приложении 5 к Государственной программ.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в таблице.
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Мероприятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Постановление Правительства Москвы о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2008 г. N 797-ПП "Об утверждении Правил пользования наземным городским транспортом общего пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве" | Внесение изменений в Правила пользования наземным городским транспортом общего пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) в городе Москве в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01.07.2014 | пГП 01Б |
2 |
Закон города Москвы о едином парковочном пространстве в городе Москве | Закон направлен на упорядочивание общественных отношений в сфере регулирования, создания и обеспечение функционирования парковок | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01.07.2014 | пГП 01Б |
Оценка эффективности и результативности Государственной программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию, и возможных рисков.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы города определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Государственной программы по отдельным этапам и итогам реализации.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:
- Результативность реализации программы (подпрограммы);
- фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутый в ходе реализации программы (подпрограммы);
- нормативный (плановый) показатель, утвержденный программой;
- количество натуральных (финансовых) показателей (критериев) программы (подпрограммы).
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы в соответствии с таблицей:
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, программы в целом |
Индекс эффективности ( ) | 1,0 |
Высокоэффективные |
0,7 |
Уровень эффективности средний | |
0,5 |
Уровень эффективности низкий | |
> 2,0 | Неэффективные |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена.2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Формирование Третьего пересадочного контура.2. Продление действующих радиальных линий.3. Строительство новых радиальных направлений.4. Строительство новых станций на действующих линиях.5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность линий метрополитена | км |
301,3 |
305,8 |
314,4 |
327,45 |
340,55 |
363,21 |
389,81 |
422,81 |
446,81 |
454,41 |
459,51 |
|||||||||||||||||||
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик | минут |
7 |
7,3 |
7,5 |
4 |
3,25 |
3,25 |
3 |
3 |
2,8 |
2,3 |
2 |
|||||||||||||||||||
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена | млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
16,3 |
17,4 |
18,5 |
19,3 |
20,1 |
21,2 |
21,5 |
|||||||||||||||||||
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене | млрд. пассажиров в год |
2,35 |
2,39 |
2,46 |
2,49 |
2,51 |
2,57 |
2,6 |
2,63 |
2,7 |
2,74 |
2,8 |
|||||||||||||||||||
Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик | человек на кв. м |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
4,7 |
5,1 |
4,71 |
4,53 |
4,52 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | 163, 806 | Всего: | X |
X |
96 395 065,6 |
99 918 891,4 |
144 201 963,6 |
178 056 215,0 |
171 405 606,6 |
176 496 099,6 |
180 900 474,6 |
180 900 474,6 |
180 900 474,6 |
1409 175 265,60 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
93 665 855,6 |
95 951 070,4 |
133 724 700,0 |
161 659 400,0 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
1239 308 094,00 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
2 729 210,0 |
3 967 821,0 |
10 477 263,6 |
16 396 815,0 |
20 544 193,0 |
25 634 686,0 |
30 039 061,0 |
30 039 061,0 |
30 039 061,0 |
169 867 171,60 |
|||||||||||||||||||
Развитие метрополитена | 163, 806 | Всего: | X |
X |
96 395 065,6 |
99 918 891,4 |
138 615 373,6 |
166 967 400,0 |
155 077 413,6 |
155 278 413,6 |
155 931 413,6 |
155 931 413,6 |
155 931 413,6 |
1280 046 798,60 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
93 665 855,6 |
95 951 070,4 |
133 724 700,0 |
161 659 400,0 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
1239 308 094,00 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
2 729 210,0 |
3 967 821,0 |
4 890 673,6 |
5 308 000,0 |
4 216 000,0 |
4 417 000,0 |
5 070 000,0 |
5 070 000,0 |
5 070 000,0 |
40 738 704,60 |
|||||||||||||||||||
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
5 586 590,0 |
11 088 815,0 |
16 328 193,0 |
21 217 686,0 |
24 969 061,0 |
24 969 061,0 |
24 969 061,0 |
129 128 467,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
0,0 |
0,0 |
5 586 590,0 |
11 088 815,0 |
16 328 193,0 |
21 217 686,0 |
24 969 061,0 |
24 969 061,0 |
24 969 061,0 |
129 128 467,00 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовой тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев | единиц |
X |
X |
X |
407 |
405 |
403 |
400 |
396 |
392 |
388 |
385 |
|||||||||||||||||||
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик | км/ч |
14,85 |
14,81 |
14,79 |
15 |
15,5 |
16,5 |
18 |
18,1 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|||||||||||||||||||
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | минут |
7,7 |
7,5 |
7,3 |
7,4 |
6,5 |
6,3 |
6 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
5,5 |
|||||||||||||||||||
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта | млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
15,1 |
15,7 |
16,2 |
16,7 |
17,1 |
17,4 |
17,8 |
|||||||||||||||||||
Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте | млрд. пассажиров в год |
2 |
2 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
|||||||||||||||||||
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | человек на кв. м |
4,8 |
4,7 |
4,68 |
4,7 |
4,6 |
4,3 |
4,1 |
4 |
4 |
3,9 |
3,9 |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города МосквыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
910 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 071, 163, 780, 806, 814, 780 | Всего: | X |
X |
25 974 699,2 |
21 786 997,3 |
31 133 728,7 |
35 397 228,6 |
56 582 463,9 |
66 645 831,5 |
73 758 367,5 |
73 758 367,5 |
73 758 367,5 |
458796051,70 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
19 517 638,6 |
9 720 953,8 |
15 392 118,1 |
14 641 760,1 |
11 296 417,5 |
11 296 417,5 |
11 296 417,5 |
11 296417,5 |
11 296 417,5 |
115754558,10 |
|||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
3 057,8 |
335 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338057,80 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
6 454 002,8 |
11 731 043,5 |
15 741 610,6 |
20 755 468,5 |
45 286 046,4 |
55 349 414,0 |
62 461 950,0 |
62 461 950,0 |
62 461 950,0 |
342703435,80 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 071, 163, 780, 806, 814 | Всего: | X |
1 012 139,0 |
1 972 047,7 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
17131162,20 |
||||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 012 139,0 |
1 972 047,7 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
17131162,20 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 780 | Всего: | X |
У |
1 012 139,0 |
1 972 047,7 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
17131162,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
J |
1 012 139,0 |
1 972 047,7 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
17131162,20 |
|||||||||||||||||||
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | 780 | Всего: | X |
X |
34 575,8 |
45 690,1 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
579342,10 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
34 575,8 |
45 690,1 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
579342,10 |
|||||||||||||||||||
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | 780 | Всего: | X |
X |
799 163,1 |
896 925,0 |
893 025,0 |
964 467,0 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
8761702,10 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
799 163,1 |
896 925,0 |
893 025,0 |
964 467,0 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
8761702,10 |
|||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | 780 | Всего: | X |
X |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
540000,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
540000,00 |
|||||||||||||||||||
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | 780 | Всего: | X |
X |
13 148 976,6 |
7 191 359,2 |
9 110 714,4 |
11 752 575,1 |
28 122 328,3 |
36 575 100,0 |
42 623 700,0 |
42 623 700,0 |
42 623 700,0 |
233772153,60 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
12 504 909,4 |
2 386 929,2 |
5 464 000,0 |
3 525 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23880838,60 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
644 067,2 |
4 804 430,0 |
3 646 714,4 |
8 227 575,1 |
28 122 328,3 |
36 575 100,0 |
42 623 700,0 |
42 623 700,0 |
42 623 700,0 |
209891315,00 |
|||||||||||||||||||
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 806 | Всего: | X |
X |
592 302,7 |
321 750,4 |
2 861 060,0 |
3 704 700,0 |
3 736 540,0 |
3 900 726,0 |
4 075 913,0 |
4 075 913,0 |
4 075 913,0 |
27344818,10 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
479 624,1 |
89 170,4 |
695 000,0 |
1 200 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
8893794,50 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
112 678,6 |
232 580,0 |
2 166 060,0 |
2 504 700,0 |
2 450 540,0 |
2 614 726,0 |
2 789 913,0 |
2 789 913,0 |
2 789 913,0 |
18451023,60 |
|||||||||||||||||||
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 806, 814 | Всего: | X |
X |
79 949,8 |
486 263,1 |
600 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
4166212,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
79 949,8 |
486 263,1 |
600 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
4166212,90 |
|||||||||||||||||||
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 071, 163, 806 | Всего: | X |
X |
4 878 957,0 |
4 057 333,5 |
8 616 636,2 |
5 694 993,4 |
5 918 378,1 |
6 151 368,0 |
6 373 517,0 |
6 373 517,0 |
6 373 517,0 |
54438217,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
4 021 700,0 |
3 360 900,0 |
3 687 800,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
14070400,00 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
857 257,0 |
696 433,5 |
4 928 836,2 |
5 194 993,4 |
5418 378,1 |
5 651 368,0 |
5 873 517,0 |
5 873 517,0 |
5 873 517,0 |
40367817,20 |
|||||||||||||||||||
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | 780 | Всего: | X |
X |
908,1 |
5 158,1 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
706066,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
908,1 |
5 158,1 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
706066,20 |
|||||||||||||||||||
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 780, 806 | Всего: | X |
X |
524 669,3 |
417 870,2 |
1 800 000,0 |
6 150 000,0 |
7 716 500,0 |
8 894 520,0 |
8 894 520,0 |
8 894 520,0 |
8 894 520,0 |
52187119,50 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
524 669,3 |
417 870,2 |
1 800 000,0 |
5 700 000,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
37025039,50 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 000,0 |
2 000 000,0 |
3 178 020,0 |
3 178 020,0 |
3 178 020,0 |
3 178 020,0 |
15162080,00 |
|||||||||||||||||||
Развитие легковых таксомоторных перевозок | Всего: | X |
X |
4 840 000,0 |
5 997 600,0 |
5 000 000,0 |
4 378 200,0 |
7 294 800,0 |
7 330 200,0 |
7 996 800,0 |
7 996 800,0 |
7 996 800,0 |
58831200,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
4 840 000,0 |
5 997 600,0 |
5 000 000,0 |
4 378 200,0 |
7 294 800,0 |
7 330 200,0 |
7 996 800,0 |
7 996 800,0 |
7 996 800,0 |
58831200,00 |
|||||||||||||||||||
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 780 | Всего: | X |
X |
3 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3057,80 |
|||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
3 057,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3057,80 |
|||||||||||||||||||
Мероприятия по закупке произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов | 780 | Всего: | X |
X |
0,0 |
335 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
335000,00 |
|||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
0,0 |
335 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
335000,00 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Увеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений.2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла.6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен | единиц |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|||||||||||||||||||
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик | минут |
7 |
6,9 |
5,9 |
5,9 |
5,6 |
5,4 |
5,3 |
4,7 |
4,7 |
4 |
3,8 |
|||||||||||||||||||
Суммарная вместимость железнодорожного транпсорта# | млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3 |
|||||||||||||||||||
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение) | млрд. пассажиров в год |
0,48 |
0,55 |
0,63 |
0,67 |
0,68 |
0,73 |
1 |
1,1 |
1,13 |
1,2 |
1,32 |
|||||||||||||||||||
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов | штук |
X |
X |
X |
X |
X |
5 |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | 163, 780, 806 | Всего: | X |
X |
45 982 034,0 |
54 867 419,0 |
32 389 192,1 |
42 608 496,6 |
31 808 839,0 |
23 702 139,0 |
21 360 639,0 |
28 810 339,0 |
41 252 739,0 |
322781836,70 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
450 000,0 |
3 439 500,0 |
15 050 600,0 |
5 424 700,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
34265300,00 |
|||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
43 245 400,0 |
34 904 200,0 |
1 583 800,0 |
23 695 200,0 |
11 425 100,0 |
3 700 800,0 |
4 620 800,0 |
12 070 500,0 |
24 512 900,0 |
159758700,00 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
2 286 634,0 |
16 523 719,0 |
15 754 792,1 |
13 488 596,6 |
18 403 639,0 |
18 021 239,0 |
14 759 739,0 |
14 759 739,0 |
14 759 739,0 |
128757836,70 |
|||||||||||||||||||
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 780 | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
13860700,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
13860700,00 |
|||||||||||||||||||
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | 163, 780 | Всего: | X |
X |
44 652 400,0 |
50 100 000,0 |
15 582 000,0 |
30 643 800,0 |
24 769 800,0 |
16 663 100,0 |
14 321 600,0 |
21 771 300,0 |
34 213 700,0 |
252717700,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
450 000,0 |
3 439 500,0 |
12 070 500,0 |
1 944 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17904600,00 |
|||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
43 245 400,0 |
34 904 200,0 |
1 583 800,0 |
23 695 200,0 |
11 425 100,0 |
3 700 800,0 |
4 620 800,0 |
12 070 500,0 |
24 512 900,0 |
159758700,00 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
957 000,0 |
11 756 300,0 |
1 927 700,0 |
5 004 000,0 |
13 344 700,0 |
12 962 300,0 |
9 700 800,0 |
9 700 800,0 |
9 700 800,0 |
75054400,00 |
|||||||||||||||||||
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" | Всего: | X |
X |
880 000,0 |
1 888 725,0 |
7 100 000,0 |
2 100 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
26968725,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
880 000,0 |
1 888 725,0 |
7 100 000,0 |
2 100 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
3 000 000,0 |
26968725,00 |
|||||||||||||||||||
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Аэроэкспресс" | Всего: | X |
X |
433 300,0 |
2 871 100,0 |
6 383 345,1 |
6 384 596,6 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
21367036,70 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
433 300,0 |
2 871 100,0 |
6 383 345,1 |
6 384 596,6 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
1 058 939,0 |
21367036,70 |
|||||||||||||||||||
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | Всего: | X |
X |
16 334,0 |
7 594,0 |
343 747,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
5367675,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
16 334,0 |
7 594,0 |
343 747,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
5367675,00 |
|||||||||||||||||||
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги | 780, 806 | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500000,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500000,00 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения.3. Повысить экологичность транспортной системы.4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Годовой объем перевозок грузов | млн. тонн | 3,1 |
3,4 |
3,5 |
2,5 |
4,9 |
5,7 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|||||||||||||||||||
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте | млн. человек | 0,65 |
0,67 |
0,76 |
1,2 |
0,9 |
1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | Всего: | X |
X |
50 000,0 |
3 700,0 |
253 000,0 |
2 419 000,0 |
2 544 200,0 |
150 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5519900,00 |
||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
0,0 |
0,0 |
183 000,0 |
2 304 000,0 |
2 424 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4911200,00 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
50 000,0 |
3 700,0 |
70 000,0 |
115 000,0 |
120 000,0 |
150 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
608700,00 |
|||||||||||||||||||
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва" | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 170 000,0 |
1 483 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2653900,00 |
||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 170 000,0 |
1 483 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2653900,00 |
|||||||||||||||||||
Модернизация Южного речного порта | Всего: | X |
X |
50 000,0 |
3 700,0 |
20 000,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108700,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
50 000,0 |
3 700,0 |
20 000,0 |
15 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108700,00 |
|||||||||||||||||||
Реконструкция Северного речного вокзала и порта | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
183 000,0 |
1 134 000,0 |
940 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2257300,00 |
||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
0,0 |
0,0 |
183 000,0 |
1 134 000,0 |
940 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2257300,00 |
|||||||||||||||||||
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
150 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
150 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,00 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети.2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта и личного транспорта за счет реконструкции, нового строительства объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.3. Уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории города | процентов | 30 |
23,34 |
23,34 |
19,25 |
17,43 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
|||||||||||||||||||
Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки | процентов | X |
X |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см | процентов | X |
X |
80 |
80 |
80,5 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|||||||||||||||||||
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территории | процентов | X |
X |
100 |
98 |
97 |
85 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|||||||||||||||||||
Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом) | км | 2,25 |
93,1 |
158,1 |
199,1 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
273 |
310 |
|||||||||||||||||||
Плотность улично-дорожной сети | км/кв.км | 3,33 |
3,38 |
2,01 |
2,02 |
2,03 |
2,04 |
2,06 |
2,07 |
2,08 |
2,09 |
2,1 |
|||||||||||||||||||
Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик | км/ч | 17 |
17 |
17 |
21 |
21 |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
|||||||||||||||||||
Пропускная способность радиальных направлений | тыс. машин в час | 74 |
74 |
74 |
77,6 |
108 |
111 |
114 |
114 |
114 |
120 |
126 |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент развития новых территорий города МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвыпрефектура Восточного административного округа города Москвыпрефектура Западного административного округа города Москвыпрефектура Зеленоградского административного округа города Москвыпрефектура Северного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Западного административного округа города Москвыпрефектура Центрального административного округа города Москвыпрефектура Юго-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Юго-Западного административного округа города Москвыпрефектура Южного административного округа города Москвыпрефектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" | 509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992, 806 | Всего: | X |
X |
145 445 853,5 |
175 838 141,1 |
162 747 683,5 |
149 583 798,3 |
161 073 898,3 |
164 173 898,3 |
166 073 898,3 |
164 173 898,3 |
156 873 898,3 |
1445984967,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
145 445 853,5 |
162 565 436,6 |
162 647 683,5 |
146 683 798,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
1392712263,40 |
|||||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
0,0 |
13 272 704,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13272704,50 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
X |
X |
100 000,0 |
2 900 000,0 |
6 000 000,0 |
9 100 000,0 |
11 000 000,0 |
9 100 000,0 |
1 800 000,0 |
40 000 000,0 |
|||||||||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | 509, 761, 778, 806, 814, 901, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
83 411 362,9 |
103 958 206,0 |
94 750 000,0 |
87 900 000,0 |
98 965 100,0 |
102 065 100,0 |
103 965 100,0 |
102 065 100,0 |
94 765 100,0 |
871845068,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
83 411 362,9 |
103 958 206,0 |
94 650 000,0 |
85 000 000,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
831845068,90 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
X |
X |
100 000,0 |
2 900 000,0 |
6 000 000,0 |
9 100 000,0 |
11 000 000,0 |
9 100 000,0 |
1 800 000,0 |
40 000 000,0 |
|||||||||||||||||||
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего: | X |
X |
16 748 106,2 |
13 024 270,3 |
17 968 072,3 |
17 985 947,1 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
155458608,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
16 748 106,2 |
13 024 270,3 |
17 968 072,3 |
17 985 947,1 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
155458608,90 |
|||||||||||||||||||
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
16 748 106,2 |
12 730 339,0 |
16 329 762,9 |
16 583 966,5 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
145114484,60 |
||||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
16 748 106,2 |
12 730 339,0 |
16 329 762,9 |
16 583 966,5 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
16 544 462,0 |
145114484,60 |
|||||||||||||||||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства | 778, 992 | Всего: | X |
X |
0,0 |
109 171,9 |
559 400,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
2168571,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
109 171,9 |
559 400,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
2168571,90 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 778, 901, 921, 951, 961 | Всего: | X |
X |
0,0 |
184 759,4 |
1 078 909,4 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
8175552,40 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
184 759,4 |
1 078 909,4 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
1 151 980,6 |
8175552,40 |
|||||||||||||||||||
Разметка объектов дорожного хозяйства | 509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего: | X |
X |
1 571 767,9 |
2 094 113,2 |
2 116 111,0 |
2 099 586,1 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
18406507,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 571 767,9 |
2 094 113,2 |
2 116 111,0 |
2 099 586,1 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
18406507,20 |
|||||||||||||||||||
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
1 571 767,9 |
1 271 717,4 |
1 596 156,5 |
1 632 198,9 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
14259833,70 |
||||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 571 767,9 |
1 271 717,4 |
1 596 156,5 |
1 632 198,9 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
1 637 598,6 |
14259833,70 |
|||||||||||||||||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства | 992 | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
24 563,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24563,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
0,0 |
24 563,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24563,00 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 778, 921 | Всего: | X |
X |
0,0 |
822 395,8 |
495 391,5 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
4122110,50 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
822 395,8 |
495 391,5 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
4122110,50 |
|||||||||||||||||||
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего: | X |
X |
39 128 223,7 |
32 280 540,0 |
28 177 997,0 |
27 787 794,6 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
266484052,30 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
39 128 223,7 |
32 280 540,0 |
28 177 997,0 |
27 787 794,6 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
266484052,30 |
|||||||||||||||||||
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
20 329 830,9 |
19 529 373,9 |
12 478 483,6 |
12 802 637,4 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
129314369,80 |
||||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
20 329 830,9 |
19 529 373,9 |
12 478 483,6 |
12 802 637,4 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
12 834 808,8 |
129314369,80 |
|||||||||||||||||||
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 778 | Всего: | X |
X |
1 244 680,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
10940528,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 244 680,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
10940528,00 |
|||||||||||||||||||
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 778 | Всего: | X |
X |
272 289,2 |
266 849,5 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
2615013,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
272 289,2 |
266 849,5 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
2615013,90 |
|||||||||||||||||||
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 778 | Всего: | X |
X |
0,0 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
281673,60 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
281673,60 |
|||||||||||||||||||
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства | 992 | Всего: | X |
X |
141 136,8 |
395 745,5 |
440 725,2 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
2946807,50 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
141 136,8 |
395 745,5 |
440 725,2 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
2946807,50 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
9 159 612,5 |
9 926 995,4 |
12 915 495,7 |
13 113 213,4 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
110691051,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
9 159 612,5 |
9 926 995,4 |
12 915 495,7 |
13 113 213,4 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
13 115 146,8 |
110691051,00 |
|||||||||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 778, 788, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
7 980 674,3 |
914 385,5 |
799 548,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9694608,50 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
7 980 674,3 |
914 385,5 |
799 548,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9694608,50 |
|||||||||||||||||||
Иные расходы по развитию транспортной системы | 509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего: | X |
X |
2 144 955,3 |
2 304 495,8 |
4 525 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
22910709,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
2 144 955,3 |
2 304 495,8 |
4 525 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
22910709,20 |
|||||||||||||||||||
778, 814 | Всего: | X |
X |
651 687,0 |
898 210,5 |
3 036 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
9586564,50 |
||||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
651 687,0 |
898 210,5 |
3 036 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
9586564,50 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 778, 991 | Всего: | X |
X |
1 493 268,3 |
1 406 285,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
13324144,70 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 493 268,3 |
1 406 285,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
1 489 227,3 |
13324144,70 |
|||||||||||||||||||
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | 509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего: | X |
X |
1 777 672,5 |
6 538 866,6 |
5 802 700,1 |
5 824 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
51192243,60 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 777 672,5 |
6 538 866,6 |
5 802 700,1 |
5 824 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
51192243,60 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 778 | Всего: | X |
X |
0,0 |
4 383 570,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
33561782,80 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
4 383 570,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
33561782,80 |
|||||||||||||||||||
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 778, 788 | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
61 926,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61926,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
0,0 |
61 926,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61926,00 |
|||||||||||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 778 | Всего: | X |
X |
1 777 672,5 |
2 155 296,5 |
1 572 458,0 |
1 656 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
17568534,80 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 777 672,5 |
2 155 296,5 |
1 572 458,0 |
1 656 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
17568534,80 |
|||||||||||||||||||
Обеспечение безопасности инженерных сооружений | 509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | Всего: | X |
X |
663 765,0 |
268 078,4 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
3423781,10 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
663 765,0 |
268 078,4 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
3423781,10 |
|||||||||||||||||||
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 778, 780 | Всего: | X |
X |
663 765,0 |
233 878,4 |
272 434,4 |
312 175,8 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
3154498,10 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
663 765,0 |
233 878,4 |
272 434,4 |
312 175,8 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
3154498,10 |
|||||||||||||||||||
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения | 778 | Всего: | X |
X |
0,0 |
34 200,0 |
83 556,7 |
43 815,3 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
269283,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
34 200,0 |
83 556,7 |
43 815,3 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
269283,00 |
|||||||||||||||||||
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения | 814 | Всего: | X |
X |
0,0 |
2 096 866,3 |
9 051 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
42991292,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
2 096 866,3 |
9 051 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
42991292,20 |
|||||||||||||||||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" | 806 | Всего: | X |
X |
0,0 |
13 272 704,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13272704,50 |
|||||||||||||||||
Средства федерального бюджета | X |
X |
0,0 |
13 272 704,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13272704,50 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Грузовой транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1.Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.2. Формирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры и оптимизация грузоперевозок. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Формирование единой системы транспортно-логистического обслуживания грузопотоков на основе создания сети опорных терминально-логистических центров, обеспечивающих оптимальное перераспределение и регулирование грузопотоков.2. Усиление администрирования автомобильных перевозок.3. Снижение транзитных грузопотоков и оптимизации грузовых перевозок. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
Подпрограмма "Грузовой транспорт" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Численность грузовых автомобилей, работающих в городе | тыс. единиц | 330,1 |
330,4 |
299,68 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Грузовой транспорт" | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30000000,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30000000,00 |
|||||||||||||||||||
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30000000,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физически х лиц | X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
10 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30000000,00 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Создание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минут | процентов | X |
X |
4,5 |
43 |
51 |
64 |
74 |
79 |
87 |
95 |
100 |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" | Всего: | X |
X |
500 000,0 |
10 553 660,0 |
36 442 557,0 |
91 570 266,7 |
64 114 570,2 |
60 947 188,7 |
61 836 161,5 |
52 736 161,5 |
60 036 161,5 |
438736727,03 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
500 000,0 |
10 553 660,0 |
36 442 557,0 |
91 570 266,7 |
64 114 570,2 |
60 947 188,7 |
61 836 161,5 |
52 736 161,5 |
60 036 161,5 |
438736727,03 |
|||||||||||||||||||
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | Всего: | X |
X |
500 000,0 |
10 553 660,0 |
36 442 557,0 |
91 570 266,7 |
64 114 570,2 |
60 947 188,7 |
61 836 161,5 |
52 736 161,5 |
60 036 161,5 |
438736727,03 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
500 000,0 |
10 553 660,0 |
36 442 557,0 |
91 570 266,7 |
64 114 570,2 |
60 947 188,7 |
61 836 161,5 |
52 736 161,5 |
60 036 161,5 |
438736727,03 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1:01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта.3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Процент заполняемости перехватывающих парковок | процентов |
X |
X |
X |
X |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
90 |
90 |
|||||||||||||||||||
Количество введенных в эксплуатацию машиномест | тыс. машиномест |
107,3 |
630,07 |
238,31 |
63,97 |
144,05 |
209,31 |
224 |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
29 877 723,7 |
2 952 267,4 |
36 220 202,2 |
38 265 292,2 |
38 846 112,2 |
32 736 112,2 |
29 365 112,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
219479846,50 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
2 248 611,0 |
2 490 836,4 |
6 197 962,2 |
6 308 092,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
45288062,80 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
27 629 112,7 |
461 431,0 |
30 022 240,0 |
31 957 200,0 |
33 237 600,0 |
27 127 600,0 |
23 756 600,0 |
0,0 |
0,0 |
174191783,70 |
|||||||||||||||||||
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
29 868 839,0 |
2 313 064,5 |
33 198 835,0 |
35 306 033,6 |
35851 624,3 |
29741 624,3 |
26370 624,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
197878693,60 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
2 239 726,3 |
1 851 633,5 |
3 176 595,0 |
3 348 833,6 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
23686909,90 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
27 629 112,7 |
461 431,0 |
30 022 240,0 |
31 957 200,0 |
33 237 600,0 |
27 127 600,0 |
23 756 600,0 |
0,0 |
0,0 |
174191783,70 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | Всего: | X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 780, 931 | Всего: | X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
21601152,90 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.2. Повышение эффективности управления транспортными потоками предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.4. Повышение безопасности дорожного движения.5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой | процентов |
X |
30 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | погибших на 10 тыс. транспортных средств |
X |
X |
X |
X |
1,8 |
1,75 |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
|||||||||||||||||||
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети | тыс. единиц |
X |
X |
12,1 |
11,3 |
11 |
10,5 |
10,9 |
10 |
9,8 |
9,7 |
9,6 |
|||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | 780 | Всего: | X |
X |
5 675 925,6 |
14 217 937,1 |
9 359 056,0 |
7 404 470,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
73011239,87 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
5 675 925,6 |
13 751 335,4 |
8 904 470,2 |
7 404 470,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
72090052,40 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
0,0 |
466 601,7 |
454 585,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
921187,47 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 780 | Всего: | X |
X |
1 536 850,6 |
2 423 201,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
42050063,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 536 850,6 |
2 423 201,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
42050063,20 |
|||||||||||||||||||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 780 | Всего: | X |
X |
1 536 850,6 |
2 423 201,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
41721063,20 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
1 536 850,6 |
2 423 201,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
5 394 430,2 |
41721063,20 |
|||||||||||||||||||
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 780 | Всего: | X |
X |
0,0 |
0,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
329000,00 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
0,0 |
0,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
329000,00 |
|||||||||||||||||||
Создание интеллектуальной транспортной системы | 780 | Всего: | X |
X |
3 838 313,2 |
10 752 196,9 |
3 000 000,0 |
1 500 000,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
25922010,10 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
3 838 313,2 |
10 752 196,9 |
3 000 000,0 |
1 500 000,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
25922010,10 |
|||||||||||||||||||
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | 780 | Всего: | X |
X |
286 941,3 |
1 018 274,0 |
854 585,8 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
4559801,07 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
286 941,3 |
551 672,3 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
3638613,60 |
|||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
0,0 |
466 601,7 |
454 585,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
921187,47 |
|||||||||||||||||||
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | 780 | Всего: | X |
X |
13 820,5 |
24 265,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
479365,50 |
|||||||||||||||||
Расходы бюджета города Москвы | X |
X |
13 820,5 |
24 265,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
479365,50 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.2. Создание условий для безопасного и удобного использования велосипедного транспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обустройство велосипедных дорожек | км | X | X | 12,9 | 16,2 | 113 | 100 | 11,8 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Сокращение времени прибытия спасательных команд | минут | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката | тыс. единиц | X | X | X | 70 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование |
ГРБС |
Источники финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт |
2011 Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
Итого |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта" | Всего | X |
X |
5 787 724,0 |
1 726 000,0 |
3 104 510,0 |
4 369 320,0 |
8 349 690,0 |
7 179 690,0 |
7 179 690,0 |
0,0 |
0,0 |
37696624,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
5 787 724,0 |
1 726 000,0 |
3 104 510,0 |
4 369 320,0 |
8 349 690,0 |
7 179 690,0 |
7 179 690,0 |
0,0 |
0,0 |
37696624,00 |
|||||||||||||||||||
Создание велотранспортной инфраструктуры | Всего | X |
X |
0,0 |
100 000,0 |
900 000,0 |
1 170 000,0 |
1 170 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3340000,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
0,0 |
100 000,0 |
900 000,0 |
1 170 000,0 |
1 170 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3340000,00 |
|||||||||||||||||||
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | Всего | X |
X |
5 787 724,0 |
1 626 000,0 |
2 204 510,0 |
3 199 320,0 |
7 179 690,0 |
7 179 690,0 |
7 179 690,0 |
0,0 |
0,0 |
34356624,00 |
||||||||||||||||||
Средства юридических и физических лиц | X |
X |
5 787 724,0 |
1 626 000,0 |
2 204 510,0 |
3 199 320,0 |
7 179 690,0 |
7 179 690,0 |
7 179 690,0 |
0,0 |
0,0 |
34356624,00 |
|||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 |
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий |
Наименование показателя |
ГРБС |
Единица измерения |
2010 год Факт |
2011 год Факт |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года | Суммарная вместимость общественного транспорта | 780 |
млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
33,6 |
35,4 |
37,1 |
38,6 |
39,9 |
41,5 |
42,3 |
Доля общественного транспорта в среднесуточном объеме пассажирских перевозок | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
63 |
65 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
|
Доля транзита в грузопотоке по городу Москве | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
27 |
27 |
25 |
23 |
19 |
17 |
15 |
|
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2,2 км | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
81,6 |
81,6 |
85 |
85 |
85 |
86 |
87 |
|
Количество погибших в ДТП (социальный риск) | 780 |
количество на 100 тысяч населения |
X |
X |
X |
X |
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,3 |
6 |
5,7 |
5,3 |
|
Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города | 780 |
минут |
67 |
67 |
67 |
64 |
64 |
60 |
57 |
57 |
56 |
56 |
55 |
|
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта по выделенным полосам в утренние и вечерние часы пик | 780 |
минут |
X |
X |
X |
X |
7,1 |
6,5 |
6 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
|
Среднее время поездки на индивидуальном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города | 780 |
минут |
X |
X |
X |
X |
60 |
60 |
57 |
57 |
55 |
53 |
50 |
|
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 0,8 км | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
35 |
36 |
36 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта | 780 |
кг/жителя в год |
X |
X |
X |
77 |
77 |
70 |
63 |
61 |
58 |
55 |
50 |
|
Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик | 780 |
минут |
60 |
60 |
60 |
60 |
55 |
55 |
52 |
52 |
51 |
51 |
50 |
|
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 1,2 км | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
56 |
57 |
57 |
63 |
63 |
63 |
63 |
|
Средняя загрузка грузового автотранспорта | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
25 |
27 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
Степень приспособленности подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта для маломобильных групп населения | 780 |
процентов |
29 |
48 |
60,43 |
62,9 |
70 |
75 |
87 |
90 |
94 |
96 |
98 |
|
Годовой объем пассажирских перевозок на общественном транспорте | 780 |
млрд. пассажиров в год |
4,79 |
5,03 |
5,19 |
5,26 |
5,39 |
5,5 |
6 |
6,13 |
6,23 |
6,44 |
6,62 |
|
Уровень автомобилизации населения | 780 |
единиц/ тыс. человек |
X |
X |
X |
X |
329 |
341 |
367 |
384 |
396 |
400 |
415 |
|
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик | 780 |
человек на кв. м |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
4,7 |
5,1 |
4,71 |
4,53 |
4,52 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Протяженность линий метрополитена | 780 |
км |
301,3 |
305,8 |
314,4 |
327,45 |
340,55 |
363,21 |
389,81 |
422,81 |
446,81 |
454,41 |
459,51 |
|
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене | 780 |
млрд. пассажиров в год |
2,35 |
2,39 |
2,46 |
2,49 |
2,51 |
2,57 |
2,6 |
2,63 |
2,7 |
2,74 |
2,8 |
|
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик | 780 |
минут |
7 |
7,3 |
7,5 |
4 |
3,25 |
3,25 |
3 |
3 |
2,8 |
2,3 |
2 |
|
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена | 780 |
млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
16,3 |
17,4 |
18,5 |
19,3 |
20,1 |
21,2 |
21,5 |
|
Развитие линий метрополитена | Ввод новых линий метрополитена | 806 |
км |
2,98 |
4,5 |
8,6 |
13,05 |
13,1 |
22,66 |
26,6 |
33 |
24 |
7,6 |
5,1 |
Количество замененных вентиляционных установок (роторы) | 780 |
штук |
X |
X |
X |
22 |
68 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс | 780 |
штук |
9 |
0 |
11 |
0 |
6 |
9 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение подвижного состава на линии метрополитена | 780 |
единиц |
24 |
160 |
340 |
342 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Количество заменённых вентиляционных установок (вентагрегаты) | 780 |
штук |
25 |
75 |
72 |
42 |
17 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Количество построенных станций на метрополитене | 806 |
единиц |
2 |
3 |
3 |
6 |
9 |
11 |
14 |
15 |
8 |
3 |
3 |
|
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" | Приобретение подвижного состава на линии метрополитена | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
352 |
64 |
224 |
768 |
416 |
416 |
416 |
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | Оснащение вестибюлей метрополитен а инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 780 |
процентов |
X |
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте | 780 |
млрд. пассажиров в год |
2 |
2 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта | 780 |
млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
15,1 |
15,7 |
16,2 |
16,7 |
17,1 |
17,4 |
17,8 |
|
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
407 |
405 |
403 |
400 |
396 |
392 |
388 |
385 |
|
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | 780 |
минут |
7,7 |
7,5 |
7,3 |
7,4 |
6,5 |
6,3 |
6 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
5,5 |
|
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик | 780 |
км/ч |
14,85 |
14,81 |
14,79 |
15 |
15,5 |
16,5 |
18 |
18,1 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | 780 |
человек на кв. м |
4,8 |
4,7 |
4,68 |
4,7 |
4,6 |
4,3 |
4,1 |
4 |
4 |
3,9 |
3,9 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Количество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров | 780 |
единиц |
1351899 |
2090964 |
143856 |
386768 |
320000 |
320000 |
320000 |
320000 |
320000 |
320000 |
320000 |
Работа по организации экскурсионного обслуживания в ГБУ "Музей ретро-автомобилей" | 780 |
человек |
5000 |
5000 |
6387 |
5775 |
6000 |
6120 |
6240 |
6364 |
6492 |
6492 |
6492 |
|
Работа по обеспечению функционирования постоянно действующих выставок и экспозиций | 780 |
штук |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | Количество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проездов | 780 |
единиц |
41 |
41 |
41 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | Количество поездок льготных категорий пассажиров | 780 |
млн. единиц |
59,3 |
74,1 |
65,3 |
55,9 |
63,9 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
65,7 |
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области | 780 |
штук |
X |
X |
345 |
208 |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
183 |
Приобретение подвижного состава за счет собственных средств ГУП "Мосгортранс" | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
571 |
457 |
100 |
541 |
0 |
0 |
X |
X |
|
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | Приобретение троллейбусов | 780 |
единиц |
110 |
52 |
312 |
76 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Приобретение автобусов | 780 |
единиц |
971 |
1498 |
1261 |
120 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
0 |
430 |
860 |
1290 |
X |
X |
X |
X |
|
Приобретение трамваев | 780 |
единиц |
23 |
X |
X |
67 |
70 |
50 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | Вводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки | 806 |
штук |
X |
X |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо | 806 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
2 |
X |
X |
|
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | Строительств о конечных станций экспресс-маршрутов | 806 |
штук |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
7 |
X |
X |
X |
Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций | 814 |
штук |
X |
X |
0 |
87 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта | 806 |
единиц |
X |
X |
0 |
0 |
2 |
5 |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
|
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | Восстановление и модернизация трамвайных путей | 780 |
км одиночного пути |
24,68 |
18,56 |
43,55 |
22,56 |
53,2 |
25,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | Количество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок | 780 |
единиц |
X |
X |
85 |
822 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | Ввод трамвайных линий | 806 |
км одиночного пути |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
8,2 |
28 |
X |
X |
X |
Восстановление и модернизация трамвайных путей | 806 |
км одиночного пути |
12,76 |
4,37 |
9,88 |
1,39 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Развитие легковых таксомоторных перевозок | Количество действущих# разрешений на осуществление таксомоторных перевозок | 780 |
единиц |
X |
12168 |
24385 |
37713 |
40000 |
43000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | Суммарная вместимость железнодорожного транспорта | 780 |
млн. мест в сутки |
X |
X |
X |
X |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3 |
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение) | 780 |
млрд. пассажиров в год |
0,48 |
0,55 |
0,63 |
0,67 |
0,68 |
0,73 |
1 |
1,1 |
1,13 |
1,2 |
1,32 |
|
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов | 780 |
штук |
X |
X |
X |
X |
X |
5 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик | 780 |
минут |
7 |
6,9 |
5,9 |
5,9 |
5,6 |
5,4 |
5,3 |
4,7 |
4,7 |
4 |
3,8 |
|
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен | 780 |
единиц |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | Объем транспортной работы | 780 |
вагоно-км |
140721441 |
140721441 |
140721441 |
161922674 |
176314976 |
176314976 |
176314976 |
176314976 |
176314976 |
176314976 |
176314976 |
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | Ввод остановочных пунктов на Малом кольце Московской железной дороге | 780 |
штук |
X |
X |
X |
X |
X |
32 |
X |
X |
X |
X |
X |
Строительство дополнительных главных путей | 780 |
км |
X |
X |
X |
13,9 |
50,5 |
60,33 |
48 |
16,8 |
16,8 |
16,8 |
16,87 |
|
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" | Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах) | 780 |
штук |
X |
X |
10 |
10 |
15 |
14 |
X |
X |
X |
X |
X |
Обустройство остановочных пунктов | 780 |
штук |
X |
X |
X |
163 |
578 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Закупка подвижного состава (переоборудование вагонов) | 780 |
штук вагонов |
X |
X |
X |
162 |
221 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Приобретение и установка автоматов по продаже билетов | 780 |
штук |
X |
X |
500 |
260 |
510 |
X |
500 |
X |
X |
X |
X |
|
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс" | Строительство железнодорожного терминала в аэропорту "Домодедово" | 780 |
штук |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
X |
X |
X |
X |
Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны) | 780 |
штук вагонов |
X |
X |
X |
X |
X |
88 |
30 |
X |
X |
X |
X |
|
Модернизация комплексов локомативных# депо | 780 |
штук |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" | Приобретение и установка автоматов по продаже билетов | 780 |
штук |
X |
X |
52 |
25 |
50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Приобретение контрольно-кассовой техники | 780 |
штук |
X |
X |
X |
431 |
50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах) | 780 |
штук |
X |
X |
X |
X |
9 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги | Проведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
15 |
10 |
10 |
28 |
X |
X |
X |
X |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | Годовой объем перевозок грузов | 780 |
млн. тонн |
3,1 |
3,4 |
3,5 |
2,5 |
4,9 |
5,7 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте | 780 |
млн. человек |
0,65 |
0,67 |
0,76 |
1,2 |
0,9 |
1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва" | Количество отремонтированных шлюзов | 780 |
единиц |
X |
X |
2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Модернизация Южного речного порта | Модернизация Южного речного порта | 780 |
штук |
X |
X |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Реконструкция Северного речного вокзала и порта | Реконструкция Северного речного вокзала | 780 |
штук |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспорта | Количество плавательных средств речного такси | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
X |
X |
Количество интермодальных маршрутов | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
0 |
X |
2 |
2 |
3 |
4 |
X |
X |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" | Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик | 780 |
км/ч |
17 |
17 |
17 |
21 |
21 |
21 |
21 |
22 |
22 |
23 |
24 |
Пропускная способность радиальных направлений | 780 |
тыс. машин в час |
74 |
74 |
74 |
77,6 |
108 |
111 |
114 |
114 |
114 |
120 |
126 |
|
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории города | 778 |
процентов |
30 |
23,34 |
23,34 |
19,25 |
17,43 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
17,1 |
|
Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом) | 780 |
км |
2,25 |
93,1 |
158,1 |
199,1 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
242,3 |
273 |
310 |
|
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территории | 992 |
процентов |
X |
X |
100 |
98 |
97 |
85 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см | 778 |
процентов |
X |
X |
80 |
80 |
80,5 |
81 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
|
Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки | 778 |
процентов |
X |
X |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Плотность улично-дорожной сети | 780 |
км/кв.км |
3,33 |
3,38 |
2,01 |
2,02 |
2,03 |
2,04 |
2,06 |
2,07 |
2,08 |
2,09 |
2,1 |
|
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | Количество построенных пешеходных переходов | 806 |
единиц |
7 |
49 |
23 |
35 |
20 |
20 |
15 |
8 |
4 |
4 |
4 |
Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях | 778 |
единиц |
X |
X |
X |
0 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Строительство и реконструкция дорог | 806 |
км |
19,8 |
56,81 |
60,51 |
73,9 |
76,6 |
83 |
80 |
95 |
95 |
30,27 |
X |
|
Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях | 509 |
км |
X |
X |
X |
0 |
7,51 |
5,91 |
14 |
12,8 |
15,7 |
11,3 |
11,4 |
|
Устройство дополнительных парковочных мест | 814 |
тыс. машиномест |
X |
4,5 |
5,47 |
2,49 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Количество построенных искусственных сооружений | 806 |
единиц |
X |
30 |
18 |
16 |
17 |
23 |
25 |
15 |
18 |
5 |
X |
|
Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок | 814 |
единиц |
X |
X |
235 |
272 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | Ремонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (текущий ремонт) | 992 |
тыс. кв. м |
X |
X |
X |
113,7 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 |
тыс. кв. м |
10079 |
24158,78 |
22917,39 |
17710,1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 |
тыс. кв. м |
X |
560 |
398,98 |
99 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 |
тыс. кв. м |
X |
X |
X |
X |
X |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства | 778 |
тыс. кв. м |
X |
X |
X |
X |
16320 |
16320 |
16320 |
16320 |
16320 |
16320 |
16320 |
|
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства | Ремонт объектов дорожного хозяйства (муниципального значения) | 992 |
тыс. кв. м |
X |
X |
X |
X |
731 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
662 |
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Ремонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (текущий ремонт) | 778 |
тыс. кв. м |
X |
X |
X |
X |
776,57 |
776,57 |
776,57 |
776,57 |
776,57 |
776,57 |
776,57 |
Ремонт объектов дорожного хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы | 921 |
тыс. кв. м |
X |
X |
X |
X |
260,49 |
220 |
230 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
Разметка объектов дорожного хозяйства | Продольная разметка объектов дорожного хозяйства | 778 |
км |
3506,6 |
3661,4 |
3684,6 |
4110,07 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Разметка пешеходных переходов | 778 |
штук |
13981 |
14116 |
11081 |
15555 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Разметка остановок общественного транспорта | 778 |
штук |
8386 |
8707 |
8572 |
8949 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства | 778 |
км |
X |
X |
X |
X |
3540,82 |
3540,82 |
3540,82 |
3540,82 |
3540,82 |
3540,82 |
3540,82 |
|
Разметка остановок общественного транспорта | 778 |
штук |
X |
X |
X |
X |
7966 |
7966 |
7966 |
7966 |
7966 |
7966 |
7966 |
|
Разметка пешеходных переходов | 778 |
штук |
X |
X |
X |
X |
15265 |
15265 |
15265 |
15265 |
15265 |
15265 |
15265 |
|
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства | Разметка объектов дорожного хозяйства (муниципального значения) | 992 |
штук |
X |
X |
X |
X |
116 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Разметка пешеходных переходов | 778 |
штук |
X |
X |
X |
0 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
967 |
Разметка остановок общественного транспорта Зеленоградского административного округа города Москвы | 921 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
219 |
237 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
Разметка пешеходных переходов Зеленоградского административного округа города Москвы | 921 |
штук |
X |
X |
X |
X |
272 |
280 |
285 |
285 |
285 |
285 |
285 |
|
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы | 921 |
км |
X |
X |
X |
X |
84 |
88,5 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 778 |
км |
X |
X |
X |
X |
541,1 |
541,1 |
541,1 |
541,1 |
541,1 |
541,1 |
541,1 |
|
Разметка остановок общественного транспорта | 778 |
единиц |
X |
X |
X |
0 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
|
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | Площадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 992 |
тыс. кв. м |
X |
X |
4774,6 |
3383,52 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Площадь убираемой территории | 778 |
тыс. кв. м |
89837,4 |
89837,4 |
62063,33 |
47633,75 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Площадь убираемой территории (ГКУ "ДЗ ЖКХиБ АО города Москвы") | 778 |
тыс. кв. м |
X |
X |
X |
X |
47633,75 |
47633,75 |
47633,75 |
47633,75 |
47633,75 |
47633,75 |
47633,75 |
|
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Количество снегоплавных пунктов | 778 |
штук |
28 |
28 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Количество снегоплавных средств | 778 |
штук |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Количество снегоплавных средств | 778 |
штук |
X |
X |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства | Содержание объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 992 |
тыс. кв. м |
X |
X |
3528,5 |
3605,55 |
5192,2 |
5192,2 |
5192,2 |
5192,2 |
5192,2 |
5192,2 |
5192,2 |
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Содержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Автомобильные дороги АО", ГБУ "Жилищник районов" административных округов города Москвы) | 778 |
тыс. кв. м |
X |
X |
27774,12 |
42096,58 |
48783,8 |
48783,8 |
48783,8 |
48783,8 |
48783,8 |
48783,8 |
48783,8 |
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Количество приобретенной техники | 778 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
3779 |
3815 |
3868 |
X |
X |
X |
X |
Иные расходы по развитию транспортной системы | Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни) | 778 |
услуг |
3 |
3 |
3 |
3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Устройство "Аварийных" наземных пешеходных переходов | 814 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
346 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Улучшение пешеходной доступности в радиусе 1200 метровой зоны станций метро и железнодорожных платформ | 814 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
76 |
51 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Устройство дорожных блокираторов | 814 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
100 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Устройство дополнительных парковочных мест | 814 |
тыс. машиномест |
X |
X |
X |
X |
13,1 |
1,9 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Устройство уширений, заездных карманов, правоповоротных съездов, в том числе на присоединенных территориях | 814 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
946 |
234 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни) | 778 |
услуг |
X |
X |
X |
X |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Транспортировка и перемещение транспортных средств/ хранение транспортных средств (ГБУ "ГСПТС") | 778 |
единиц |
141386 |
141386 |
154494 |
112514 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Перемещение транспортных средств в целях комплексного содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства города Москвы, а также организации и проведения праздничных и иных массовых мероприятий (ГБУ "ГСПТС") | 778 |
единиц |
X |
X |
X |
51780 |
222000 |
222000 |
222000 |
222000 |
222000 |
222000 |
222000 |
|
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещений | 778 |
единиц |
X |
X |
1 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства | 778 |
штук |
1 |
0 |
1 |
3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений | 778 |
штук |
6 |
2 |
2 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов | 778 |
штук |
X |
X |
5 |
4 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Содержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ "Гормост") | 778 |
тыс. кв. м |
2490,72 |
2619,89 |
2760,1 |
3096,2 |
3104,97 |
3353,37 |
3621,64 |
3730,29 |
3842,2 |
3957,46 |
4076,19 |
Ремонт деформационных швов | 778 |
тыс. погонных метров |
X |
X |
1,99 |
5,04 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Количество отдельно стоящих убираемых инженерно-транспортных сооружений | 778 |
объект |
38 |
38 |
38 |
41 |
40 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Количество приобретенной техники для ГБУ "Гормост" | 778 |
штук |
X |
X |
X |
X |
4 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов | 778 |
штук |
X |
X |
X |
X |
28 |
10 |
10 |
10 |
10 |
X |
X |
Количество отремонтриованных# набережных фонтанов и других объектов благоустройства | 778 |
штук |
X |
X |
X |
X |
4 |
6 |
7 |
3 |
5 |
X |
X |
|
Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещаний# | 778 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
X |
X |
|
Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений | 778 |
штук |
X |
X |
X |
X |
4 |
9 |
10 |
9 |
10 |
X |
X |
|
Обеспечение безопасности инженерных сооружений | Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности | 778 |
единиц |
X |
X |
0 |
88 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | Количество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности | 778 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения | Количество обследованных объектов и сформированных планов | 778 |
штук |
X |
X |
X |
X |
277 |
131 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения | Формирование пешеходных зон (улиц) | 814 |
единиц |
X |
X |
1 |
3 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Комплексное благоустройство улиц с сохранением автомобильного движения | 814 |
единиц |
X |
X |
X |
2 |
5 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Благоустройство площадей | 814 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Благоустройство примагистральной зоны (территорий, прилегающих к "вылетным магистралям") | 814 |
км |
X |
X |
X |
25,8 |
40,6 |
13,3 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Подпрограмма "Грузовой транспорт" | Численность грузовых автомобилей, работающих в городе | 780 |
тыс. единиц |
330,4 |
330,4 |
299,68 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
118 |
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | Создание транспортно-логистически х центров | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
2 |
X |
X |
X |
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" | Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минут | 780 |
процентов |
X |
X |
4,5 |
43 |
51 |
64 |
74 |
79 |
87 |
95 |
100 |
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | Количество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые) | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
X |
52 |
39 |
22 |
30 |
31 |
18 |
Количество введенных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог) | 814 |
единиц |
X |
X |
5 |
129 |
132 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
0 |
4 |
X |
2 |
X |
X |
X |
X |
|
Количество введенных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог) | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
9 |
64 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | Процент заполняемости перехватывающих парковок | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
90 |
90 |
Количество введенных в эксплуатацию машиномест | 806 |
тыс. машиномест |
107,3 |
630,07 |
238,31 |
63,97 |
144,05 |
209,31 |
224 |
X |
X |
X |
X |
|
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | Народный гараж | 806 |
тыс. машиномест |
2,75 |
25,14 |
7 |
7,81 |
7,7 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Многоуровневые парковки | 806 |
тыс. машиномест |
31,13 |
39,56 |
47,11 |
39,77 |
48,46 |
60,42 |
79 |
X |
X |
X |
X |
|
Устройство мест разгрузки/ погрузки для грузового автомобильного транспорта | 814 |
тыс. машиномест |
X |
X |
X |
X |
,02# |
,02# |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Перехватывающие парковки | 780 |
тыс. машиномест |
X |
X |
X |
4,8 |
1,89 |
1,89 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети (плоскостные) | 806 |
тыс. машиномест |
39,56 |
500,67 |
131,07 |
2,1 |
86 |
147 |
145 |
X |
X |
X |
X |
|
Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автотраспорта# | 814 |
единиц |
X |
X |
1 |
6 |
1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Средняя заполняемость платных парковок на улично-дорожной сети | 780 |
процентов |
X |
X |
X |
X |
75 |
75 |
75 |
80 |
83 |
85 |
85 |
Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
110 |
305 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
|
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой | 780 |
процентов |
X |
30 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети | 780 |
тыс. единиц |
X |
X |
12,1 |
11,3 |
11 |
10,5 |
10,9 |
10 |
9,8 |
9,7 |
9,6 |
|
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 780 |
погибших на 10 тыс. транспортных средств |
X |
X |
X |
X |
1,8 |
1,75 |
1,7 |
1,65 |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Техническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы | 780 |
штук |
X |
X |
2500 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
Создание интеллектуальной транспортной системы | Количество стационарных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 780 |
единиц |
X |
150 |
600 |
800 |
832 |
832 |
832 |
832 |
832 |
832 |
832 |
Создание ситуационных и диспетчерских центров (нарастающий итог) | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
3 |
6 |
9 |
X |
X |
X |
X |
|
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | Разработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы | 780 |
услуг |
X |
X |
4 |
6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | Количество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождения тех. осмотра | 780 |
тыс. человек |
113,1 |
86,9 |
42 |
33,66 |
44,6 |
45,9 |
47,3 |
47,3 |
47,3 |
47,3 |
47,3 |
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта" | Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката | 780 |
тыс. единиц |
X |
X |
X |
70 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
Обустройство велосипедных дорожек | 814 |
км |
X |
X |
12,9 |
16,2 |
113 |
100 |
11,8 |
X |
X |
X |
X |
|
Сокращение времени прибытия спасательных команд | 780 |
минут |
30 |
30 |
30 |
30 |
26 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Создание велотранспортной инфраструктуры | Устройство пунктов велопроката | 780 |
штук |
X |
X |
X |
75 |
300 |
400 |
400 |
X |
X |
X |
X |
Количество вводимых велопарковочных мест | 814 |
штук |
X |
X |
X |
10450 |
2080 |
2500 |
3000 |
X |
X |
X |
X |
|
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | Развитие материально-технической базы аэропорта "Остафьево" | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
X |
X |
X |
X |
Развитие материально-технической базы аэропорта "Внуково" | 780 |
единиц |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 |
X |
X |
X |
X |
|
Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок | 780 |
штук |
X |
X |
24 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
X |
X |
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий |
Участники Государственной программы города Москвы |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей |
|||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
Bp |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года | Всего | 0100000 |
267 003 884,3 |
287 919 132,6 |
341 917 534,0 |
342 122 220,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
332 091 111,8 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 0100000 |
071 |
0,0 |
3 360 900,0 |
3 687 800,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 0100000 |
163 |
4 021 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент развития новых территорий города Москвы | 0100000 |
509 |
0,0 |
2 037 318,7 |
4 650 000,0 |
5 000 000,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
|||
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 0100000 |
761 |
845 034,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0100000 |
778 |
27 407 487,4 |
32 598 741,0 |
42 157 205,3 |
41 681 370,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0100000 |
780 |
20 546 505,7 |
23 638 799,4 |
37 262 350,5 |
24 079 022,5 |
18 053 299,9 |
18 053 299,9 |
18 053 299,9 |
18 053 299,9 |
18 053 299,9 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 0100000 |
806 |
172 029 566,5 |
186 621 506,4 |
228 319 700,0 |
250 859 400,0 |
238 463 913,6 |
238 463 913,6 |
238 463 913,6 |
238 463 913,6 |
238 463 913,6 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0100000 |
814 |
5 477 362,0 |
15 622 500,6 |
11 254 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
|||
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0100000 |
901 |
4 683 901,4 |
2 853 044,3 |
1 931 691,0 |
1 941 987,2 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
|||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0100000 |
911 |
3 846 956,7 |
2 566 302,9 |
1 336 460,5 |
1 343 944,5 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
|||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0100000 |
921 |
1 395 562,9 |
736 027,7 |
690 617,8 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
|||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0100000 |
931 |
3 266 271,6 |
1 908 851,9 |
1 130 937,2 |
1 161 435,9 |
1161 435,9 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
|||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0100000 |
941 |
3 497 024,8 |
2 634 261,4 |
1 268 656,0 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
|||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0100000 |
951 |
3 812 817,5 |
1 931 514,9 |
1 177 536,7 |
1 246 479,3 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
|||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0100000 |
961 |
5 022 564,7 |
4 016 809,0 |
2 244 527,2 |
2 425 754,4 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
|||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0100000 |
971 |
3 470 095,5 |
2 228 843,1 |
1 223 195,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
|||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0100000 |
981 |
3 778 990,5 |
2 517 661,3 |
1 327 426,7 |
1 334 982,1 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
|||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0100000 |
991 |
3 760 906,1 |
2 141 132,6 |
1 230 537,8 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
|||
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 0100000 |
992 |
141 136,8 |
504 917,4 |
1 024 688,2 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
|||
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | Всего | 01А0000 |
93 665 855,6 |
95 951 070,4 |
133 724 700,0 |
161 659 400,0 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01А0000 |
806 |
93 665 855,6 |
95 951 070,4 |
133 724 700,0 |
161 659 400,0 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
|||
Развитие линий метрополитена | Всего | 0000000 |
93 665 855,6 |
95 951 070,4 |
133 724 700,0 |
161 659 400,0 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
411 |
10 982 611,3 |
3 385 580,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
414 |
0,0 |
0,0 |
133 724 700,0 |
161 659 400,0 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
150 861 413,6 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
422 |
82 683 244,3 |
92 565 490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Всего | 01Б0000 |
19 517 638,6 |
9 720 953,8 |
15 392 118,1 |
14 641 760,1 |
11 296 417,5 |
11 296 417,5 |
11 296 417,5 |
11 296 417,5 |
И 296 417,5 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 01Б0000 |
071 |
0,0 |
3 360 900,0 |
3 687 800,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 01Б0000 |
163 |
4 021 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0000 |
780 |
14 411 695,4 |
5 518 315,3 |
8 609 318,1 |
6 741 760,1 |
3 293 917,5 |
3 293 917,5 |
3 293 917,5 |
3 293 917,5 |
3 293 917,5 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01Б0000 |
806 |
1 014 280,2 |
390 739,4 |
3 095 000,0 |
7 400 000,0 |
7 502 500,0 |
7 502 500,0 |
7 502 500,0 |
7 502 500,0 |
7 502 500,0 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Б0000 |
814 |
69 963,0 |
450 999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01Б0100 |
1 012 139,0 |
1 972 047,7 |
2 020 996,5 |
2 120 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
2 020 996,5 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
111 |
865 225,5 |
1 672 627,2 |
1 669 445,8 |
1 669 445,8 |
1 669 445,8 |
1 669 445,8 |
1 669 445,8 |
1 669 445,8 |
1 669 445,8 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
112 |
0,0 |
77,8 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
242 |
0,0 |
24 894,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 | 780 | 244 | 103 610,8 |
235 452,6 |
306 968,2 |
306 968,2 |
306 968,2 |
306 968,2 |
306 968,2 |
306 968,2 |
306 968,2 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 | 780 | 611 | 42 932,9 |
37 714,6 |
43 208,5 |
43 208,5 |
43 208,5 |
43 208,5 |
43 208,5 |
43 208,5 |
43 208,5 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 | 780 | 831 | 0,0 |
195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 | 780 | 852 | 369,8 |
1 085,5 |
1 215,6 |
1 215,6 |
1 215,6 |
1 215,6 |
1 215,6 |
1 215,6 |
1 215,6 |
|
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечение проведения массовых мероприятий | Всего | 0000000 |
34 575,8 |
45 690,1 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
810 |
34 575,8 |
45 690,1 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
71 296,6 |
|
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | Всего | 0000000 |
799 163,1 |
896 925,0 |
893 025,0 |
964 467,0 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
540 |
799 163,1 |
896 925,0 |
893 025,0 |
964 467,0 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
1 041 624,4 |
|
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | Всего | 0000000 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
630 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
|
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | Всего | 0000000 |
12 504 909,4 |
2 386 929,2 |
5 464 000,0 |
3 525 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
411 |
12 504 909,4 |
2 386 929,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
414 |
0,0 |
0,0 |
5 464 000,0 |
3 525 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | Всего | 0000000 |
479 624,1 |
89 170,4 |
695 000,0 |
1 200 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
411 |
479 624,1 |
89 170,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
414 |
0,0 |
0,0 |
695 000,0 |
1 200 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
1 286 000,0 |
|
Обустройство конечных станции городского пассажирского транспорта | Всего | 0000000 |
79 949,8 |
486 263,1 |
600 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
411 |
9 986,8 |
35 264,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
414 |
0,0 |
0,0 |
600 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0000000 |
0408 |
814 |
244 |
69 963,0 |
450 999,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | Всего | 0000000 |
4 021 700,0 |
3 360 900,0 |
3 687 800,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 0000000 |
0408 |
071 |
414 |
0,0 |
0,0 |
3 687 800,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
|
Департамент городского имущества города Москвы | 0000000 |
0408 |
071 |
422 |
0,0 |
3 360 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент городского имущества города Москвы | 0000000 |
0408 |
163 |
422 |
4 021 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | Всего | 0000000 |
908,1 |
5 158,1 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
810 |
908,1 |
5 158,1 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | Всего | 0000000 |
524 669,3 |
417 870,2 |
1 800 000,0 |
5 700 000,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
244 |
0,0 |
151 565,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
411 |
524 669,3 |
266 305,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
414 |
0,0 |
0,0 |
1 800 000,0 |
5 700 000,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
5 716 500,0 |
|
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | Всего | 01В0000 |
450 000,0 |
3 439 500,0 |
15 050 600,0 |
5 424 700,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01В0000 |
780 |
450 000,0 |
3 439 500,0 |
14 050 600,0 |
3 924 700,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01В0000 |
806 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | Всего | 0000000 |
0,0 |
0,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
810 |
0,0 |
0,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
1 980 100,0 |
|
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | Всего | 0000000 |
450 000,0 |
3 439 500,0 |
12 070 500,0 |
1 944 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
522 |
0,0 |
3 439 500,0 |
12 070 500,0 |
1 944 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
810 |
450 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги | Всего | 0000000 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
810 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
1 500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" | Всего | 01Д0000 |
145 445 853,5 |
162 565 436,6 |
162 647 683,5 |
146 683 798,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
155 073 898,3 |
|||
Департамент развития новых территорий города Москвы | 01Д0000 |
509 |
0,0 |
2 037 318,7 |
4 650 000,0 |
5 000 000,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
|||
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 01Д0000 |
761 |
845 034,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0000 |
778 |
27 399 906,8 |
32 598 741,0 |
42 157 205,3 |
41 681 370,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
42 073 457,9 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Д0000 |
780 |
0,0 |
13 691,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01Д0000 |
806 |
77 259 363,9 |
90 044 326,2 |
90 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Д0000 |
814 |
5 160 797,4 |
13 831 992,4 |
11 254 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
|||
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
901 |
4 123 889,0 |
2 853 044,3 |
1 931 691,0 |
1 941 987,2 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
1 941 943,1 |
|||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
911 |
3 751 690,5 |
2 566 302,9 |
1 336 460,5 |
1 343 944,5 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
1 343 576,3 |
|||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0000 |
921 |
1 370 714,3 |
736 027,7 |
690 617,8 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
766 016,7 |
|||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
931 |
3 009 342,8 |
1 908 851,9 |
1 130 937,2 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
1 161 435,9 |
|||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
941 |
3 453 725,2 |
2 634 261,4 |
1 268 656,0 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
1 417 548,7 |
|||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
951 |
3 719 851,7 |
1 931 514,9 |
1 177 536,7 |
1 246 479,3 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
1 280 475,1 |
|||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0000 |
961 |
4 980 395,1 |
4 016 809,0 |
2 244 527,2 |
2 425 754,4 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
2 425 570,3 |
|||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
971 |
3 140 875,8 |
2 228 843,1 |
1 223 195,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
1 242 820,4 |
|||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
981 |
3 734 059,4 |
2 517 661,3 |
1 327 426,7 |
1 334 982,1 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
1 334 495,7 |
|||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
991 |
3 355 070,6 |
2 141 132,6 |
1 230 537,8 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
1 236 054,5 |
|||
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 01Д0000 |
992 |
141 136,8 |
504 917,4 |
1 024 688,2 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
578 200,0 |
|||
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | Всего | 0000000 |
83 411 362,9 |
103 958 206,0 |
94 650 000,0 |
85 000 000,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
92 965 100,0 |
|||
Департамент развития новых территорий города Москвы | 0000000 |
0409 |
509 |
411 |
0,0 |
2 037 318,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент развития новых территорий города Москвы | 0000000 |
0409 |
509 |
414 |
0,0 |
0,0 |
4 650 000,0 |
5 000 000,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
12 965 100,0 |
|
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 0000000 |
0409 |
761 |
411 |
845 034,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 |
0409 |
778 |
411 |
0,0 |
99 478,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0409 |
806 |
411 |
77 259 363,9 |
90 044 326,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0409 |
806 |
414 |
0,0 |
0,0 |
90 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
80 000 000,0 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0000000 |
0409 |
814 |
411 |
5 153 521,5 |
11 723 089,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 |
0409 |
901 |
411 |
7 024,4 |
3 830,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 |
0409 |
961 |
411 |
76 139,0 |
16 266,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 |
0409 |
981 |
411 |
70 279,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 |
0409 |
991 |
411 |
0,0 |
33 896,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | Всего | 01Д0300 |
16 748 106,2 |
13 024 270,3 |
17 968 072,3 |
17 985 947,1 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
17 946 442,6 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
778 |
243 |
30 514,3 |
139 617,1 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
778 |
244 |
4 588 488,6 |
5 415 980,3 |
16 289 762,9 |
16 543 966,5 |
16 504 462,0 |
16 504 462,0 |
16 504 462,0 |
16 504 462,0 |
16 504 462,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
901 |
243 |
21 058,6 |
13 077,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
901 |
244 |
1 350 271,9 |
869 948,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
911 |
243 |
224 384,2 |
36 440,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
911 |
244 |
1 130 870,5 |
886 610,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
921 |
243 |
21 726,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
921 |
244 |
278 106,0 |
215 803,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
931 |
243 |
50 174,2 |
13 815,7 |
0,0 |
1
0,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
931 |
244 |
974 590,1 |
539 174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
941 |
243 |
9 844,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
941 |
244 |
1 163 472,6 |
882 880,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 | 951 | 243 | 42 159,8 |
44 746,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
951 |
244 |
1 783 016,0 |
480 136,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 | 961 | 243 | 328 064,9 |
41 475,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
961 |
244 |
1 310 544,4 |
1 189 430,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
971 |
244 |
1 012 612,0 |
733 316,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
981 |
243 |
173 368,5 |
11 077,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
981 |
244 |
1 058 513,3 |
648 142,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
991 |
243 |
0,0 |
5 247,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
991 |
244 |
1 196 325,8 |
563 417,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 0000000 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства | 0503 |
992 |
521 |
0,0 |
109 171,9 |
559 400,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0409 | 778 | 611 | 0,0 |
16 029,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 778 | 611 | 0,0 |
108 289,9 |
855 472,4 |
855 472,4 |
855 472,4 |
855 472,4 |
855 472,4 |
855 472,4 |
855 472,4 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 921 | 611 | 0,0 |
0,0 |
223 437,0 |
296 508,2 |
296 508,2 |
296 508,2 |
296 508,2 |
296 508,2 |
296 508,2 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 961 | 611 | 0,0 |
60 440,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разметка объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0400 | 1 571 767,9 |
2 094 113,2 |
2 116 111,0 |
2 099 586,1 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
2 104 985,8 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
778 |
244 |
710 422,5 |
347 769,8 |
1 596 156,5 |
1 604 194,6 |
1 609 594,3 |
1 609 594,3 |
1 609 594,3 |
1 609 594,3 |
1 609 594,3 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
901 |
244 |
132 112,4 |
131 586,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
911 |
244 |
73 440,3 |
103 485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
921 |
244 |
38 854,7 |
27 194,0 |
0,0 |
28 004,3 |
28 004,3 |
28 004,3 |
28 004,3 |
28 004,3 |
28 004,3 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
931 |
244 |
79 939,7 |
80 257,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
941 |
244 |
104 246,3 |
131 382,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
951 |
244 |
79 149,9 |
84 275,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
961 |
244 |
90 481,7 |
127 578,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
971 |
244 |
87 028,4 |
66 845,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
981 |
244 |
121 580,7 |
87 999,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Разметка объектов дорожного хозяйства | 0503 |
991 |
244 |
54 511,3 |
83 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 0000000 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства | 0503 |
992 |
521 |
0,0 |
0,0 |
24 563,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 778 | 611 | 0,0 |
0,0 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
467 387,2 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 778 | 612 | 0,0 |
822 395,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 921 | 611 | 0,0 |
0,0 |
28 004,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | Всего | 01Д0500 | 39 128 223,7 |
32 280 540,0 |
28 177 997,0 |
27 787 794,6 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
27 821 899,4 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
778 |
244 |
6 831 965,7 |
8 882 753,7 |
8 027 921,2 |
8 048 838,0 |
8 048 838,0 |
8 048 838,0 |
8 048 838,0 |
8 048 838,0 |
8 048 838,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
901 |
244 |
1 837 266,0 |
1 232 875,2 |
666 591,4 |
676 887,6 |
676 843,5 |
676 843,5 |
676 843,5 |
676 843,5 |
676 843,5 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
901 |
831 |
2 797,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
911 |
244 |
1 608 493,2 |
1 089 449,7 |
368 962,2 |
374 344,5 |
373 976,3 |
373 976,3 |
373 976,3 |
373 976,3 |
373 976,3 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
921 |
244 |
209 939,4 |
3 248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
931 |
244 |
1 034 973,3 |
804 071,9 |
461 222,7 |
482 498,6 |
482 498,6 |
482 498,6 |
482 498,6 |
482 498,6 |
482 498,6 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
931 |
831 |
10,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
941 |
244 |
1 296 583,5 |
1 016 470,4 |
52 458,2 |
57 368,6 |
57 368,6 |
57 368,6 |
57 368,6 |
57 368,6 |
57 368,6 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
941 |
831 |
659,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
951 |
244 |
1 061 579,7 |
926 164,9 |
370 972,6 |
441 336,5 |
475 332,3 |
475 332,3 |
475 332,3 |
475 332,3 |
475 332,3 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
961 |
244 |
2 392 775,6 |
2 009 435,0 |
876 821,3 |
1 036 106,5 |
1 035 922,4 |
1 035 922,4 |
1 035 922,4 |
1 035 922,4 |
1 035 922,4 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
971 |
244 |
1 205 478,9 |
1 026 655,7 |
410 666,4 |
434 987,1 |
434 987,1 |
434 987,1 |
434 987,1 |
434 987,1 |
434 987,1 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
981 |
244 |
1 628 697,2 |
1 482 651,5 |
622 064,8 |
625 605,5 |
624 377,5 |
624 377,5 |
624 377,5 |
624 377,5 |
624 377,5 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
991 |
244 |
1 218 574,7 |
1 055 597,5 |
620 802,8 |
624 664,5 |
624 664,5 |
624 664,5 |
624 664,5 |
624 664,5 |
624 664,5 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | 0503 |
991 |
831 |
35,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 0503 |
778 |
810 |
1 244 680,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
1 211 981,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 0503 |
778 |
810 |
272 289,2 |
266 849,5 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
296 553,6 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | 0503 |
778 |
810 |
0,0 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
35 209,2 |
|
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 0000000 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства | 0503 |
992 |
521 |
141 136,8 |
395 745,5 |
440 725,2 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
328 200,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0409 |
778 |
611 |
0,0 |
153 453,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
778 |
611 |
6 938 625,2 |
5 334 182,4 |
4 055 913,1 |
4 074 501,6 |
4 075 693,4 |
4 075 693,4 |
4 075 693,4 |
4 075 693,4 |
4 075 693,4 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
901 |
611 |
204 030,2 |
576 726,1 |
1 265 099,6 |
1 265 099,6 |
1 265 099,6 |
1 265 099,6 |
1 265 099,6 |
1 265 099,6 |
1 265 099,6 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 911 | 611 | 101 822,7 |
415 490,5 |
967 498,3 |
969 600,0 |
969 600,0 |
969 600,0 |
969 600,0 |
969 600,0 |
969 600,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 911 | 612 | 14 120,9 |
34 826,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
921 |
611 |
295 294,0 |
489 782,3 |
439 176,5 |
441 504,2 |
441 504,2 |
441 504,2 |
441 504,2 |
441 504,2 |
441 504,2 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
921 |
612 |
3 037,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
931 |
611 |
167 838,6 |
440 910,3 |
669 714,5 |
678 937,3 |
678 937,3 |
678 937,3 |
678 937,3 |
678 937,3 |
678 937,3 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
931 |
612 |
6 778,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
941 |
611 |
338 129,1 |
575 350,2 |
1 216 197,8 |
1 360 180,1 |
1 360 180,1 |
1 360 180,1 |
1 360 180,1 |
1 360 180,1 |
1 360 180,1 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
951 |
611 |
203 062,3 |
330 048,8 |
806 564,1 |
805 142,8 |
805 142,8 |
805 142,8 |
805 142,8 |
805 142,8 |
805 142,8 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
951 |
612 |
5 684,9 |
350,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
961 |
611 |
211 826,9 |
522 257,1 |
1 367 705,9 |
1 389 647,9 |
1 389 647,9 |
1 389 647,9 |
1 389 647,9 |
1 389 647,9 |
1 389 647,9 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
961 |
612 |
13 822,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 971 | 611 | 266 428,8 |
402 026,2 |
812 529,0 |
807 833,3 |
807 833,3 |
807 833,3 |
807 833,3 |
807 833,3 |
807 833,3 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
981 |
611 |
85 369,3 |
251 961,8 |
705 361,9 |
709 376,6 |
710 118,2 |
710 118,2 |
710 118,2 |
710 118,2 |
710 118,2 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
981 |
612 |
11 544,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 991 | 611 | 224 739,4 |
399 629,8 |
609 735,0 |
611 390,0 |
611 390,0 |
611 390,0 |
611 390,0 |
611 390,0 |
611 390,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 | 991 | 612 | 67 458,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 | 778 | 244 | 1 913 935,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
778 |
612 |
289 868,9 |
679 039,0 |
799 548,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
901 |
244 |
569 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
901 |
612 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
911 |
244 |
598 558,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
921 |
244 |
523 756,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
931 |
244 |
637 917,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
931 |
612 |
57 120,7 |
30 622,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
941 |
244 |
537 186,9 |
28 177,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
941 |
612 |
3 602,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
951 |
244 |
545 199,1 |
26 394,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
951 |
612 |
0,0 |
39 397,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
961 |
244 |
550 192,8 |
47 287,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
961 |
612 |
6 547,4 |
2 638,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
971 |
244 |
569 327,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
981 |
244 |
584 706,3 |
31 044,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
981 |
612 |
0,0 |
4 785,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0409 |
991 |
244 |
569 305,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
991 |
612 |
24 120,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные расходы по развитию транспортной системы | Всего | 01Д0700 | 2 144 955,3 |
2 304 495,8 |
4 525 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
2 322 608,3 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Иные расходы по развитию транспортной системы | 0503 |
778 |
244 |
644411,1 |
886 173,9 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
833 381,0 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0000000 Иные расходы по развитию транспортной системы | 0503 |
814 |
244 |
7 275,9 |
12 036,6 |
2 203 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0505 |
778 |
111 |
207 211,8 |
216 456,0 |
212 595,1 |
212 595,1 |
212 595,1 |
212 595,1 |
212 595,1 |
212 595,1 |
212 595,1 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0505 |
778 |
242 |
0,0 |
2 353,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0505 |
778 |
244 |
88 629,0 |
97 175,1 |
116 539,4 |
116 539,4 |
116 539,4 |
116 539,4 |
116 539,4 |
116 539,4 |
116 539,4 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0505 |
778 |
611 |
1 154 085,6 |
1 085 505,6 |
1 159 483,9 |
1 159 483,9 |
1 159 483,9 |
1 159 483,9 |
1 159 483,9 |
1 159 483,9 |
1 159 483,9 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0505 |
778 |
612 |
43 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0505 |
778 |
831 |
174,8 |
4 087,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0505 |
778 |
852 |
159,1 |
707,8 |
608,9 |
608,9 |
608,9 |
608,9 |
608,9 |
608,9 |
608,9 |
|
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | Всего | 01Д0800 | 1 777 672,5 |
6 538 866,6 |
5 802 700,1 |
5 824 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
6 249 667,4 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0503 |
778 |
611 |
0,0 |
4 383 570,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
4 168 316,1 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 0503 |
778 |
612 |
0,0 |
0,0 |
61 926,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0503 |
778 |
243 |
523 811,0 |
207 559,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0503 |
778 |
612 |
1 253 861,5 |
1 947 737,0 |
1 572 458,0 |
1 656 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
2 081 351,3 |
|
Обеспечение безопасности инженерных сооружений | Всего | 01Д0900 | 663 765,0 |
268 078,4 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
355 991,1 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0503 |
778 |
243 |
4 635,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0503 |
778 |
612 |
659 129,8 |
220 186,6 |
272 434,4 |
312 175,8 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
334 448,9 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 0408 |
780 |
612 |
0,0 |
13 691,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения | 0503 |
778 |
612 |
0,0 |
34 200,0 |
83 556,7 |
43 815,3 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
21 542,2 |
|
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения | Всего | 0000000 |
0,0 |
2 096 866,3 |
9 051 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0000000 |
0503 |
814 |
244 |
0,0 |
2 096 866,3 |
9 051 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
5 307 203,7 |
|
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | Всего | 01З0000 |
2 248 611,0 |
2 490 836,4 |
6 197 962,2 |
6 308 092,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
5 608 512,2 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01З0000 |
778 |
7 580,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01З0000 |
780 |
8 884,7 |
915 956,9 |
5 697 962,2 |
6 008 092,2 |
5 508 512,2 |
5 508 512,2 |
5 508 512,2 |
5 508 512,2 |
5 508 512,2 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01З0000 |
806 |
90 066,8 |
235 370,4 |
500 000,0 |
300 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01З0000 |
814 |
246 601,6 |
1 339 509,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01З0000 |
901 |
560 012,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01З0000 |
911 |
95 266,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01З0000 |
921 |
24 848,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01З0000 |
931 |
256 928,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01З0000 |
941 |
43 299,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01З0000 |
951 |
92 965,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01З0000 |
961 |
42 169,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01З0000 |
971 |
329 219,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01З0000 |
981 |
44 931,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01З0000 |
991 |
405 835,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | Всего | 0000000 |
2 239 726,3 |
1 851 633,5 |
3 176 595,0 |
3 348 833,6 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
2 614 024,3 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0000000 |
0503 |
778 |
244 |
7 580,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
244 |
0,0 |
276 754,0 |
2 676 595,0 |
3 048 833,6 |
2 514 024,3 |
2 514 024,3 |
2 514 024,3 |
2 514 024,3 |
2 514 024,3 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
411 |
90 066,8 |
235 370,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 0000000 |
0408 |
806 |
414 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
300 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0000000 |
0503 |
814 |
244 |
246 601,6 |
1 339 509,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
901 |
244 |
560 012,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
911 |
244 |
95 266,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
921 |
244 |
24 848,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
931 |
243 |
3 004,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
931 |
244 |
253 924,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
941 |
244 |
43 299,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
951 |
243 |
92 965,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
961 |
244 |
42 169,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
971 |
244 |
329 219,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
981 |
244 |
44 931,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0000000 |
0503 |
991 |
243 |
405 835,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01З0300 |
8 884,7 |
639 202,9 |
3 021 367,2 |
2 959 258,6 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
2 994 487,9 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
111 |
8 862,3 |
360 985,2 |
1 036 036,0 |
1 036 036,0 |
1 036 036,0 |
1 036 036,0 |
1 036 036,0 |
1 036 036,0 |
1 036 036,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
112 |
0,0 |
0,0 |
177,8 |
177,8 |
177,8 |
177,8 |
177,8 |
177,8 |
177,8 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 | 780 | 242 | 0,0 |
660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 | 780 | 244 | 22,4 |
277 108,1 |
1 983 079,7 |
1 920 971,1 |
1 956 200,4 |
1 956 200,4 |
1 956 200,4 |
1 956 200,4 |
1 956 200,4 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
852 |
0,0 |
449,6 |
2 073,7 |
2 073,7 |
2 073,7 |
2 073,7 |
2 073,7 |
2 073,7 |
2 073,7 |
|
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | Всего | 01И0000 |
5 675 925,6 |
13 751 335,4 |
8 904 470,2 |
7 404 470,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0000 |
780 |
5 675 925,6 |
13 751 335,4 |
8 904 470,2 |
7 404 470,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
7 270 770,2 |
|||
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01И0100 |
1 536 850,6 |
2 423 201,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
5 441 430,2 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
111 |
880 606,6 |
1 557 866,4 |
1 567 504,5 |
1 567 504,5 |
1 567 504,5 |
1 567 504,5 |
1 567 504,5 |
1 567 504,5 |
1 567 504,5 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
112 |
0,0 |
0,0 |
475,6 |
475,6 |
475,6 |
475,6 |
475,6 |
475,6 |
475,6 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
241 |
0,0 |
5 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
242 |
0,0 |
84 704,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
243 |
523,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
244 |
650 702,2 |
761 569,4 |
3 817 664,9 |
3 817 664,9 |
3 817 664,9 |
3 817 664,9 |
3 817 664,9 |
3 817 664,9 |
3 817 664,9 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
831 |
158,2 |
187,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 0408 |
780 |
852 |
4 860,6 |
13 673,7 |
8 785,2 |
8 785,2 |
8 785,2 |
8 785,2 |
8 785,2 |
8 785,2 |
8 785,2 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 0408 |
780 |
243 |
0,0 |
0,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
47 000,0 |
|
Создание интеллектуальной транспортной системы | Всего | 0000000 |
3 838 313,2 |
10 752 196,9 |
3 000 000,0 |
1 500 000,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
244 |
0,0 |
2 052,0 |
3 000 000,0 |
1 500 000,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
1 366 300,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
411 |
3 838 313,2 |
10 750 144,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | Всего | 0000000 |
286 941,3 |
551 672,3 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
241 |
62 260,0 |
338 136,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
244 |
224 681,3 |
94 874,8 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0410 |
780 |
242 |
0,0 |
118 661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | Всего | 0000000 |
13 820,5 |
24 265,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0000000 |
0408 |
780 |
810 |
13 820,5 |
24 265,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
63 040,0 |
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий |
Участники Государственной программы города Москвы |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей |
||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
Bp |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Развитие транспортной системы | Всего | 0100000 |
269881308,1 |
290214663,6 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 0100000 |
071 |
0,0 |
3360900,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 0100000 |
163 |
4162240,0 |
0,0 |
|||
Департамент развития новых территорий города Москвы | 0100000 |
509 |
0,0 |
2037318,7 |
|||
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 0100000 |
761 |
845034,2 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 0100000 |
778 |
27584500,8 |
32769126,4 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 0100000 |
780 |
21460761,7 |
24457927,4 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 0100000 |
806 |
172029566,5 |
186621506,4 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 0100000 |
814 |
6265551,3 |
16405991,8 |
|||
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 0100000 |
901 |
4756876,0 |
2910149,5 |
|||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 0100000 |
911 |
3889686,9 |
2628086,6 |
|||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 0100000 |
921 |
1396453,8 |
736658,1 |
|||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 0100000 |
931 |
3526293,4 |
1922604,7 |
|||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 0100000 |
941 |
3559666,4 |
2687820,1 |
|||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 0100000 |
951 |
3872172,3 |
1968559,4 |
|||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 0100000 |
961 |
5073925,0 |
4051087,1 |
|||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 0100000 |
971 |
3587487,4 |
2293528,6 |
|||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 0100000 |
981 |
4072792,7 |
2699786,5 |
|||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 0100000 |
991 |
3798299,7 |
2158694,9 |
|||
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 0100000 |
992 |
0,0 |
504917,4 |
|||
Общественный транспорт "Метрополитен" | Всего | 01А0000 |
94580111,6 |
96734545,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01А0000 |
780 |
914256,0 |
783474,6 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01А0000 |
806 |
93665855,6 |
95951070,4 |
|||
Развитие линий метрополитена | Всего | 01А0100 |
93665855,6 |
95951070,4 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01А0100 |
0408 |
806 |
411 |
10982611,3 |
3385580,4 |
|
Департамент строительства города Москвы | 01А0100 |
0408 |
806 |
422 |
82683244,3 |
92565490,0 |
|
Возмещение затрат ГУП "Московский метрополитен" в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе | Всего | 01А0300 |
914256,0 |
783474,6 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01A0300 |
0408 |
780 |
810 |
914256,0 |
783474,6 |
|
Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Всего | 01Б0000 |
19517638,6 |
9770299,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 01Б0000 |
071 |
0,0 |
3360900,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 01Б0000 |
163 |
4021700,0 |
0,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0000 |
780 |
14411695,4 |
5567660,5 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01Б0000 |
806 |
1014280,2 |
390739,4 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Б0000 |
814 |
69963,0 |
450999,1 |
|||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01Б0100 |
1012139,0 |
2021392,9 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
111 |
865225,5 |
1672627,2 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
112 |
0,0 |
77,8 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
242 |
0,0 |
24894,9 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
243 |
0,0 |
35653,4 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
244 |
103610,8 |
235452,6 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
611 |
42932,9 |
37714,6 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
612 |
0,0 |
13691,8 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
831 |
0,0 |
195,1 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
852 |
369,8 |
1085,5 |
|
Возмещение затрат ГУП "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | Всего | 01Б0200 |
34575,8 |
45690,1 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0200 |
0408 |
780 |
810 |
34575,8 |
45690,1 |
|
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | Всего | 01Б0300 |
799163,1 |
896925,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0300 |
0408 |
780 |
540 |
799163,1 |
896925,0 |
|
Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | Всего | 01Б0400 |
60000,0 |
60000,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0400 |
0408 |
780 |
630 |
60000,0 |
60000,0 |
|
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | Всего | 01Б0500 |
12504909,4 |
2386929,2 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б0500 |
0408 |
780 |
411 |
12504909,4 |
2386929,2 |
|
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | Всего | 01Б0600 |
479624,1 |
89170,4 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01Б0600 |
0408 |
806 |
411 |
479624,1 |
89170,4 |
|
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | Всего | 01Б0700 |
79949,8 |
486263,1 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01Б0700 |
0408 |
806 |
411 |
9986,8 |
35264,0 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Б0700 |
0408 |
814 |
244 |
69963,0 |
450999,1 |
|
Развитие иных объектов инфраструктуры ГУП "Мосгортранс" | Всего | 01Б0900 |
4021700,0 |
3360900,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 01Б0900 |
0408 |
071 |
422 |
0,0 |
3360900,0 |
|
Департамент городского имущества города Москвы | 01Б0900 |
0408 |
163 |
422 |
4021700,0 |
0,0 |
|
Создание инфраструктуры скоростного трамвая города Москвы | Всего | 01Б1000 |
524669,3 |
266305,0 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01Б1000 |
0408 |
806 |
411 |
524669,3 |
266305,0 |
|
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | Всего | 01Б1100 |
908,1 |
5158,1 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б1100 |
0408 |
780 |
810 |
908,1 |
5158,1 |
|
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | Всего | 01Б1200 |
0,0 |
151565,2 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01Б1200 |
0408 |
780 |
244 |
0,0 |
151565,2 |
|
Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | Всего | 01В0000 |
450000,0 |
3439500,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01В0000 |
780 |
450000,0 |
3439500,0 |
|||
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | Всего | 01B0300 |
450000,0 |
3439500,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01В0300 |
0408 |
780 |
522 |
0,0 |
3439500,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01В0300 |
0408 |
780 |
810 |
450000,0 |
0,0 |
|
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть | Всего | 01Д0000 |
146480292,0 |
163244656,6 |
|||
Департамент развития новых территорий города Москвы | 01Д0000 |
509 |
0,0 |
2037318,7 |
|||
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 01Д0000 |
761 |
845034,2 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0000 |
778 |
27576920,2 |
32769126,4 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01Д0000 |
806 |
77259363,9 |
90044326,2 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Д0000 |
814 |
5160797,4 |
13831992,4 |
|||
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
901 |
4196863,6 |
2910149,5 |
|||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
911 |
3794420,7 |
2628086,6 |
|||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0000 |
921 |
1371605,2 |
736658,1 |
|||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
931 |
3269364,6 |
1922604,7 |
|||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
941 |
3516366,8 |
2687820,1 |
|||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
951 |
3779206,5 |
1968559,4 |
|||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0000 |
961 |
5031755,4 |
4051087,1 |
|||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
971 |
3258267,7 |
2293528,6 |
|||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
981 |
4027861,6 |
2699786,5 |
|||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0000 |
991 |
3392464,2 |
2158694,9 |
|||
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 01Д0000 |
992 |
0,0 |
504917,4 |
|||
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0100 |
83411362,9 |
103958206,0 |
|||
Департамент развития новых территорий города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
509 |
411 |
0,0 |
2037318,7 |
|
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
761 |
411 |
845034,2 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
778 |
411 |
0,0 |
99478,7 |
|
Департамент строительства города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
806 |
411 |
77259363,9 |
90044326,2 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
814 |
411 |
5153521,5 |
11723089,5 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
901 |
411 |
7024,4 |
3830,7 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
961 |
411 |
76139,0 |
16266,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
981 |
411 |
70279,9 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0100 |
0409 |
991 |
411 |
0,0 |
33896,2 |
|
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01Д0200 |
11034141,0 |
15819293,8 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0409 |
778 |
611 |
0,0 |
153453,2 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
778 |
611 |
6938625,2 |
9717752,5 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
778 |
612 |
289868,9 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0505 |
778 |
111 |
207211,8 |
216456,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0505 |
778 |
242 |
0,0 |
2353,6 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0505 |
778 |
244 |
88629,0 |
97175,1 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0505 |
778 |
611 |
1154085,6 |
1085505,6 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0505 |
778 |
612 |
43008,0 |
0,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0505 |
778 |
831 |
174,8 |
4087,2 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0505 |
778 |
852 |
159,1 |
707,8 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
901 |
611 |
204030,2 |
576726,1 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
901 |
612 |
0,0 |
25000,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
911 |
611 |
101822,7 |
415490,5 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
911 |
612 |
14120,9 |
34826,1 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
921 |
611 |
295294,0 |
489782,3 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
921 |
612 |
3037,1 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
931 |
611 |
167838,6 |
440910,3 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
931 |
612 |
63899,1 |
30622,3 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
941 |
611 |
338129,1 |
575350,2 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
941 |
612 |
3602,8 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
951 |
611 |
203062,3 |
330048,8 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
951 |
612 |
5684,9 |
39748,1 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
961 |
611 |
211826,9 |
522257,1 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
961 |
612 |
20369,8 |
2638,2 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
971 |
611 |
266428,8 |
402026,2 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
981 |
611 |
85369,3 |
251961,8 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
981 |
612 |
11544,2 |
4785,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
991 |
611 |
224739,4 |
399629,8 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0200 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0503 |
991 |
612 |
91578,5 |
0,0 |
|
Ремонт объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0300 |
16748106,2 |
12839510,9 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
778 |
243 |
30514,3 |
139617,1 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
778 |
244 |
4588488,6 |
5415980,3 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
901 |
243 |
21058,6 |
13077,1 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
901 |
244 |
1350271,9 |
869948,9 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
911 |
243 |
224384,2 |
36440,8 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
911 |
244 |
1130870,5 |
886610,8 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
921 |
243 |
21726,4 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
921 |
244 |
278106,0 |
215803,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
931 |
243 |
50174,2 |
13815,7 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
931 |
244 |
974590,1 |
539174,3 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
941 |
243 |
9844,1 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
941 |
244 |
1163472,6 |
882880,8 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
951 |
243 |
42159,8 |
44746,7 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
951 |
244 |
1783016,0 |
480136,5 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
961 |
243 |
328064,9 |
41475,9 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
961 |
244 |
1310544,4 |
1189430,4 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
971 |
244 |
1012612,0 |
733316,1 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
981 |
243 |
173368,5 |
11077,8 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
981 |
244 |
1058513,3 |
648142,2 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
991 |
243 |
0,0 |
5247,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
991 |
244 |
1196325,8 |
563417,6 |
|
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 01Д0300 |
0503 |
992 |
521 |
0,0 |
109171,9 |
|
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 01Д0381 |
0,0 |
184759,4 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0381 |
0409 |
778 |
611 |
0,0 |
16029,0 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0381 |
0503 |
778 |
611 |
0,0 |
108289,9 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0381 |
0503 |
961 |
611 |
0,0 |
60440,5 |
|
Разметка объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0400 |
1571767,9 |
1271717,4 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
778 |
244 |
710422,5 |
347769,8 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
901 |
244 |
132112,4 |
131586,3 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
911 |
244 |
73440,3 |
103485,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
921 |
244 |
38854,7 |
27194,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
931 |
244 |
79939,7 |
80257,4 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
941 |
244 |
104246,3 |
131382,1 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
951 |
244 |
79149,9 |
84275,7 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
961 |
244 |
90481,7 |
127578,5 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
971 |
244 |
87028,4 |
66845,1 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
981 |
244 |
121580,7 |
87999,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0400 |
0503 |
991 |
244 |
54511,3 |
83344,5 |
|
Проведение работ по разметке объектов дорожного хозяйства государственными учреждениями | Всего | 01Д0489 |
0,0 |
822395,8 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0489 |
0503 |
778 |
612 |
0,0 |
822395,8 |
|
Содержание объектов дорожного хозяйства | Всего | 01Д0500 |
20329830,9 |
19925119,4 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
778 |
244 |
6831965,7 |
8882753,7 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
901 |
244 |
1837266,0 |
1232875,2 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
901 |
831 |
2797,8 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
911 |
244 |
1608493,2 |
1089449,7 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
921 |
244 |
209939,4 |
3248,4 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
931 |
244 |
1034973,3 |
804071,9 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
931 |
831 |
10,8 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
941 |
244 |
1296583,5 |
1016470,4 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
941 |
831 |
659,9 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
951 |
244 |
1061579,7 |
926164,9 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
961 |
244 |
2392775,6 |
2009435,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
971 |
244 |
1205478,9 |
1026655,7 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
981 |
244 |
1628697,2 |
1482651,5 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
991 |
244 |
1218574,7 |
1055597,5 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
991 |
831 |
35,2 |
0,0 |
|
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы | 01Д0500 |
0503 |
992 |
521 |
0,0 |
395745,5 |
|
Установка дорожных знаков | Всего | 01Д0600 |
531,8 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0600 |
0503 |
778 |
244 |
531,8 |
0,0 |
|
Иные расходы по развитию транспортной системы | Всего | 01Д0700 |
651155,2 |
898210,5 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0700 |
0503 |
778 |
244 |
643879,3 |
886173,9 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Д0700 |
0503 |
814 |
244 |
7275,9 |
12036,6 |
|
Капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | Всего | 01Д0800 |
523811,0 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0800 |
0503 |
778 |
243 |
523811,0 |
0,0 |
|
Всего | 01Д0801 |
0,0 |
207559,5 |
||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0801 |
0503 |
778 |
243 |
0,0 |
207559,5 |
|
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего | 01Д0883 |
1253861,5 |
1947737,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0883 |
0503 |
778 |
612 |
1253861,5 |
1947737,0 |
|
Обеспечение безопасности инженерных сооружений | Всего | 01Д0900 |
4635,2 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0900 |
0503 |
778 |
243 |
4635,2 |
0,0 |
|
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | Всего | 01Д0987 |
659129,8 |
220186,6 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0987 |
0503 |
778 |
612 |
659129,8 |
220186,6 |
|
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения | Всего | 01Д0988 |
0,0 |
34200,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д0988 |
0503 |
778 |
612 |
0,0 |
34200,0 |
|
Возмещение затрат открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 01Д1000 |
1244680,0 |
1211981,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д1000 |
0503 |
778 |
810 |
1244680,0 |
1211981,0 |
|
Возмещение затрат ГУП "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 01Д1100 |
272289,2 |
266849,5 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д1100 |
0503 |
778 |
810 |
272289,2 |
266849,5 |
|
Понижение газонов до уровня бортового камня | Всего | 01Д1200 |
1175575,3 |
577690,7 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
778 |
243 |
177013,4 |
55164,3 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
901 |
244 |
72974,6 |
57105,2 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
911 |
243 |
42730,2 |
61783,7 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
921 |
244 |
890,9 |
630,4 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
931 |
243 |
260021,8 |
13752,8 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
941 |
243 |
62641,6 |
53558,7 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
951 |
243 |
59354,8 |
37044,5 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
961 |
243 |
51360,3 |
34278,1 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
971 |
244 |
117391,9 |
64685,5 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
981 |
243 |
293802,2 |
182125,2 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д1200 |
0503 |
991 |
244 |
37393,6 |
17562,3 |
|
Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети | Всего | 01Д1300 |
7599414,1 |
132903,5 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
778 |
244 |
1913935,5 |
0,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
901 |
244 |
569327,7 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
911 |
244 |
598558,7 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
921 |
244 |
523756,7 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
931 |
244 |
637917,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
941 |
244 |
537186,9 |
28177,9 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
951 |
244 |
545199,1 |
26394,2 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
961 |
244 |
550192,8 |
47287,4 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
971 |
244 |
569327,7 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
981 |
244 |
584706,3 |
31044,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01Д1300 |
0409 |
991 |
244 |
569305,7 |
0,0 |
|
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 01Д1400 |
0,0 |
35209,2 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д1400 |
0503 |
778 |
810 |
0,0 |
35209,2 |
|
Приобретение техники и оборудования в лизинг. Авансовый платеж | Всего | 01Д1500 |
0,0 |
679039,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д1500 |
0503 |
778 |
612 |
0,0 |
679039,0 |
|
Возмещение Государственному унитарному предприятию "Горзеленхоз N 1" затрат на проведение работ по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | Всего | 01Д1600 |
0,0 |
115221,1 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01Д1600 |
0503 |
778 |
810 |
0,0 |
115221,1 |
|
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения | Всего | 01Д1700 |
0,0 |
2096866,3 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Д1700 |
0503 |
814 |
244 |
0,0 |
2096866,3 |
|
Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы | Всего | 01Ж0000 |
585884,1 |
473804,9 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Ж0000 |
814 |
585884,1 |
473804,9 |
|||
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | Всего | 01Ж0100 |
585884,1 |
291942,9 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Ж0100 |
0408 |
814 |
244 |
585884,1 |
291942,9 |
|
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосремонт" на проведение мероприятий по размещению транспортно-пересадочных узлов в городе Москве на территориях, принадлежащих правообладателям недвижимого имущества, на основании заключенных с ними в установленном порядке договоров | Всего | 01Ж0300 |
0,0 |
181862,0 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01Ж0300 |
0408 |
814 |
810 |
0,0 |
181862,0 |
|
Создание единого парковочного пространства | Всего | 01З0000 |
2248611,0 |
2490836,4 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01З0000 |
778 |
7580,6 |
0,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01З0000 |
780 |
8884,7 |
915956,9 |
|||
Департамент строительства города Москвы | 01З0000 |
806 |
90066,8 |
235370,4 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01З0000 |
814 |
246601,6 |
1339509,1 |
|||
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01З0000 |
901 |
560012,4 |
0,0 |
|||
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01З0000 |
911 |
95266,2 |
0,0 |
|||
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01З0000 |
921 |
24848,6 |
0,0 |
|||
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01З0000 |
931 |
256928,8 |
0,0 |
|||
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01З0000 |
941 |
43299,6 |
0,0 |
|||
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01З0000 |
951 |
92965,8 |
0,0 |
|||
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01З0000 |
961 |
42169,6 |
0,0 |
|||
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01З0000 |
971 |
329219,7 |
0,0 |
|||
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01З0000 |
981 |
44931,1 |
0,0 |
|||
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01З0000 |
991 |
405835,5 |
0,0 |
|||
Реализация комплекса мер по созданию, развитию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | Всего | 01З0100 |
356792,7 |
1851633,5 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01З0100 |
0408 |
780 |
244 |
0,0 |
276754,0 |
|
Департамент строительства города Москвы | 01З0100 |
0408 |
806 |
411 |
90066,8 |
235370,4 |
|
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01З0100 |
0503 |
814 |
244 |
246601,6 |
1339509,1 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01З0100 |
0503 |
931 |
243 |
3004,8 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01З0100 |
0503 |
971 |
244 |
17119,5 |
0,0 |
|
Обустройство парковочных мест на дворовых территориях | Всего | 01З0200 |
1882933,6 |
0,0 |
|||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | 01З0200 |
0503 |
778 |
244 |
7580,6 |
0,0 |
|
Префектура Восточного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
901 |
244 |
560012,4 |
0,0 |
|
Префектура Западного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
911 |
244 |
95266,2 |
0,0 |
|
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
921 |
244 |
24848,6 |
0,0 |
|
Префектура Северного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
931 |
244 |
253924,0 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
941 |
244 |
43299,6 |
0,0 |
|
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
951 |
243 |
92965,8 |
0,0 |
|
Префектура Центрального административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
961 |
244 |
42169,6 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
971 |
244 |
312100,2 |
0,0 |
|
Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
981 |
244 |
44931,1 |
0,0 |
|
Префектура Южного административного округа города Москвы | 01З0200 |
0503 |
991 |
243 |
405835,5 |
0,0 |
|
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01З0300 |
8884,7 |
639202,9 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
111 |
8862,3 |
360985,2 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
242 |
0,0 |
660,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
244 |
22,4 |
277108,1 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01З0300 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
852 |
0,0 |
449,6 |
|
Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы | Всего | 01И0000 |
5816465,6 |
13751335,4 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 01И0000 |
163 |
140540,0 |
0,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0000 |
780 |
5675925,6 |
13751335,4 |
|||
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 01И0100 |
1536850,6 |
2423201,2 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
111 |
880606,6 |
1557866,4 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
241 |
0,0 |
5200,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
242 |
0,0 |
84704,6 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
243 |
523,0 |
0,0 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
244 |
650702,2 |
761569,4 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
831 |
158,2 |
187,1 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0100 Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 0408 |
780 |
852 |
4860,6 |
13673,7 |
|
Создание интеллектуальной транспортной системы | Всего | 01И0200 |
3838313,2 |
10750144,9 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0200 |
0408 |
780 |
411 |
3838313,2 |
10750144,9 |
|
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | Всего | 01И0300 |
286941,3 |
551672,3 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0300 |
0408 |
780 |
241 |
62260,0 |
338136,5 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0300 |
0408 |
780 |
244 |
224681,3 |
94874,8 |
|
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0300 |
0410 |
780 |
242 |
0,0 |
118661,0 |
|
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | Всего | 01И0400 |
13820,5 |
24265,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0400 |
0408 |
780 |
810 |
13820,5 |
24265,0 |
|
Организационно-техническое обеспечение деятельности организаций транспортной системы | Всего | 01И0500 |
140540,0 |
0,0 |
|||
Департамент городского имущества города Москвы | 01И0500 |
0408 |
163 |
422 |
140540,0 |
0,0 |
|
Энергосберегающие мероприятия | Всего | 01И0590 |
0,0 |
2052,0 |
|||
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | 01И0590 |
0408 |
780 |
244 |
0,0 |
2052,0 |
|
Развитие новых видов транспорта | Всего | 01К0000 |
202305,2 |
309686,3 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01К0000 |
814 |
202305,2 |
309686,3 |
|||
Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок | Всего | 01К0200 |
202305,2 |
309686,3 |
|||
Департамент капитального ремонта города Москвы | 01К0200 |
0408 |
814 |
244 |
202305,2 |
309686,3 |
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
||||||||
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Всего | 355689025,60 |
381865013,30 |
455851893,03 |
549674087,57 |
551996150,43 |
549301729,47 |
557845113,30 |
513258523,30 |
525700923,30 |
|
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года | Всего | 355689025,60 |
381865013,30 |
455851893,03 |
549674087,57 |
551996150,43 |
549301729,47 |
557845113,30 |
513258523,30 |
525700923,30 |
Расходы бюджета города Москвы | 267003884,30 |
287919132,60 |
341917534,00 |
342122220,80 |
332091111,80 |
332091111,80 |
332091111,80 |
332091111,80 |
332091111,80 |
|
Средства федерального бюджета | 43248457,80 |
48511904,50 |
1766800,00 |
25999200,00 |
13849300,00 |
3700800,00 |
4620800,00 |
12070500,00 |
24512900,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 45436683,50 |
45433976,20 |
112167559,03 |
181552666,77 |
206055738,63 |
213509817,67 |
221133201,50 |
169096911,50 |
169096911,50 |
|
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | Всего | 96395065,60 |
99918891,40 |
144201963,60 |
178056215,00 |
171405606,60 |
176496099,60 |
180900474,60 |
180900474,60 |
180900474,60 |
Расходы бюджета города Москвы | 93665855,60 |
95951070,40 |
133724700,00 |
161659400,00 |
150861413,60 |
150861413,60 |
150861413,60 |
150861413,60 |
150861413,60 |
|
Средства юридических и физических лиц | 2729210,00 |
3967821,00 |
10477263,60 |
16396815,00 |
20544193,00 |
25634686,00 |
30039061,00 |
30039061,00 |
30039061,00 |
|
Развитие линий метрополитена | Всего | 96395065,60 |
99918891,40 |
138615373,60 |
166967400,00 |
155077413,60 |
155278413,60 |
155931413,60 |
155931413,60 |
155931413,60 |
Расходы бюджета города Москвы | 93665855,60 |
95951070,40 |
133724700,00 |
161659400,00 |
150861413,60 |
150861413,60 |
150861413,60 |
150861413,60 |
150861413,60 |
|
Средства юридических и физических лиц | 2729210,00 |
3967821,00 |
4890673,60 |
5308000,00 |
4216000,00 |
4417000,00 |
5070000,00 |
5070000,00 |
5070000,00 |
|
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" | Всего | 0,00 |
0,00 |
5586590,00 |
11088815,00 |
16328193,00 |
21217686,00 |
24969061,00 |
24969061,00 |
24969061,00 |
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
0,00 |
5586590,00 |
11088815,00 |
16328193,00 |
21217686,00 |
24969061,00 |
24969061,00 |
24969061,00 |
|
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Всего | 25974699,20 |
21786997,30 |
31133728,70 |
35397228,60 |
56582463,90 |
66645831,50 |
73758367,50 |
73758367,50 |
73758367,50 |
Расходы бюджета города Москвы | 19517638,60 |
9720953,80 |
15392118,10 |
14641760,10 |
11296417,50 |
11296417,50 |
11296417,50 |
11296417,50 |
11296417,50 |
|
Средства федерального бюджета | 3057,80 |
335000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 6454002,80 |
11731043,50 |
15741610,60 |
20755468,50 |
45286046,40 |
55349414,00 |
62461950,00 |
62461950,00 |
62461950,00 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 1012139,00 |
1972047,70 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
Расходы бюджета города Москвы | 1012139,00 |
1972047,70 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 1012139,00 |
1972047,70 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
Расходы бюджета города Москвы | 1012139,00 |
1972047,70 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
2020996,50 |
|
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | Всего | 34575,80 |
45690,10 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
Расходы бюджета города Москвы | 34575,80 |
45690,10 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
71296,60 |
|
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | Всего | 799163,10 |
896925,00 |
893025,00 |
964467,00 |
1041624,40 |
1041624,40 |
1041624,40 |
1041624,40 |
1041624,40 |
Расходы бюджета города Москвы | 799163,10 |
896925,00 |
893025,00 |
964467,00 |
1041624,40 |
1041624,40 |
1041624,40 |
1041624,40 |
1041624,40 |
|
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | Всего | 60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
60000,00 |
|
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | Всего | 13148976,60 |
7191359,20 |
9110714,40 |
11752575,10 |
28122328,30 |
36575100,00 |
42623700,00 |
42623700,00 |
42623700,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 12504909,40 |
2386929,20 |
5464000,00 |
3525000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 644067,20 |
4804430,00 |
3646714,40 |
8227575,10 |
28122328,30 |
36575100,00 |
42623700,00 |
42623700,00 |
42623700,00 |
|
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | Всего | 592302,70 |
321750,40 |
2861060,00 |
3704700,00 |
3736540,00 |
3900726,00 |
4075913,00 |
4075913,00 |
4075913,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 479624,10 |
89170,40 |
695000,00 |
1200000,00 |
1286000,00 |
1286000,00 |
1286000,00 |
1286000,00 |
1286000,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 112678,60 |
232580,00 |
2166060,00 |
2504700,00 |
2450540,00 |
2614726,00 |
2789913,00 |
2789913,00 |
2789913,00 |
|
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | Всего | 79949,80 |
486263,10 |
600000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 79949,80 |
486263,10 |
600000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | Всего | 4878957,00 |
4057333,50 |
8616636,20 |
5694993,40 |
5918378,10 |
6151368,00 |
6373517,00 |
6373517,00 |
6373517,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 4021700,00 |
3360900,00 |
3687800,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 857257,00 |
696433,50 |
4928836,20 |
5194993,40 |
5418378,10 |
5651368,00 |
5873517,00 |
5873517,00 |
5873517,00 |
|
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | Всего | 908,10 |
5158,10 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 908,10 |
5158,10 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | Всего | 524669,30 |
417870,20 |
1800000,00 |
6150000,00 |
7716500,00 |
8894520,00 |
8894520,00 |
8894520,00 |
8894520,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 524669,30 |
417870,20 |
1800000,00 |
5700000,00 |
5716500,00 |
5716500,00 |
5716500,00 |
5716500,00 |
5716500,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
450000,00 |
2000000,00 |
3178020,00 |
3178020,00 |
3178020,00 |
3178020,00 |
|
Развитие легковых таксомоторных перевозок | Всего | 4840000,00 |
5997600,00 |
5000000,00 |
4378200,00 |
7294800,00 |
7330200,00 |
7996800,00 |
7996800,00 |
7996800,00 |
Средства юридических и физических лиц | 4840000,00 |
5997600,00 |
5000000,00 |
4378200,00 |
7294800,00 |
7330200,00 |
7996800,00 |
7996800,00 |
7996800,00 |
|
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Всего | 3057,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства федерального бюджета | 3057,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по закупке произведенных на территории государств участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов | Всего | 0,00 |
335000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства федерального бюджета | 0,00 |
335000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" | Всего | 45982034,00 |
54867419,00 |
32389192,10 |
42608496,60 |
31808839,00 |
23702139,00 |
21360639,00 |
28810339,00 |
41252739,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 450000,00 |
3439500,00 |
15050600,00 |
5424700,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
|
Средства федерального бюджета | 43245400,00 |
34904200,00 |
1583800,00 |
23695200,00 |
11425100,00 |
3700800,00 |
4620800,00 |
12070500,00 |
24512900,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 2286634,00 |
16523719,00 |
15754792,10 |
13488596,60 |
18403639,00 |
18021239,00 |
14759739,00 |
14759739,00 |
14759739,00 |
|
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | Всего | 0,00 |
0,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
0,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
1980100,00 |
|
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла | Всего | 44652400,00 |
50100000,00 |
15582000,00 |
30643800,00 |
24769800,00 |
16663100,00 |
14321600,00 |
21771300,00 |
34213700,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 450000,00 |
3439500,00 |
12070500,00 |
1944600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета | 43245400,00 |
34904200,00 |
1583800,00 |
23695200,00 |
11425100,00 |
3700800,00 |
4620800,00 |
12070500,00 |
24512900,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 957000,00 |
11756300,00 |
1927700,00 |
5004000,00 |
13344700,00 |
12962300,00 |
9700800,00 |
9700800,00 |
9700800,00 |
|
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" | Всего | 880000,00 |
1888725,00 |
7100000,00 |
2100000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
Средства юридических и физических лиц | 880000,00 |
1888725,00 |
7100000,00 |
2100000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
3000000,00 |
|
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс" | Всего | 433300,00 |
2871100,00 |
6383345,10 |
6384596,60 |
1058939,00 |
1058939,00 |
1058939,00 |
1058939,00 |
1058939,00 |
Средства юридических и физических лиц | 433300,00 |
2871100,00 |
6383345,10 |
6384596,60 |
1058939,00 |
1058939,00 |
1058939,00 |
1058939,00 |
1058939,00 |
|
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания | Всего | 16334,00 |
7594,00 |
343747,00 |
0,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
Средства юридических и физических лиц | 16334,00 |
7594,00 |
343747,00 |
0,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги | Всего | 0,00 |
0,00 |
1000000,00 |
1500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
0,00 |
1000000,00 |
1500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" | Всего | 50000,00 |
3700,00 |
283000,00 |
3114000,00 |
5106200,00 |
3140000,00 |
1619000,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства федерального бюджета | 0,00 |
0,00 |
183000,00 |
2304000,00 |
2424200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 50000,00 |
3700,00 |
70000,00 |
115000,00 |
120000,00 |
150000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва" | Всего | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
1170000,00 |
1483900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства федерального бюджета | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
1170000,00 |
1483900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Модернизация Южного речного порта | Всего | 50000,00 |
3700,00 |
20000,00 |
15000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства юридических и физических лиц | 50000,00 |
3700,00 |
20000,00 |
15000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реконструкция Северного речного вокзала и порта | Всего | 0,00 |
0,00 |
183000,00 |
1134000,00 |
940300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства федерального бюджета | 0,00 |
0,00 |
183000,00 |
1134000,00 |
940300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного | Всего | 0,00 |
0,00 |
50000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
150000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
0,00 |
50000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
150000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" | Всего | 145445853,50 |
175838141,10 |
162747683,50 |
149583798,30 |
161073898,30 |
164173898,30 |
166073898,30 |
164173898,30 |
156873898,30 |
Расходы бюджета города Москвы | 145445853,50 |
162565436,60 |
162647683,50 |
146683798,30 |
155073898,30 |
155073898,30 |
155073898,30 |
155073898,30 |
155073898,30 |
|
Средства федерального бюджета | 0,00 |
13272704,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
0,00 |
100000,00 |
2900000,00 |
6000000,00 |
9100000,00 |
11000000,00 |
9100000,00 |
1800000,00 |
|
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства | Всего | 83411362,90 |
103958206,00 |
94650000,00 |
85000000,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 83411362,90 |
103958206,00 |
94650000,00 |
85000000,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
92965100,00 |
|
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | Всего | 16748106,20 |
13024270,30 |
17968072,30 |
17985947,10 |
17946442,60 |
17946442,60 |
17946442,60 |
17946442,60 |
17946442,60 |
Расходы бюджета города Москвы | 16748106,20 |
13024270,30 |
17968072,30 |
17985947,10 |
17946442,60 |
17946442,60 |
17946442,60 |
17946442,60 |
17946442,60 |
|
Всего | 16748106,20 |
12730339,00 |
16329762,90 |
16583966,50 |
16544462,00 |
16544462,00 |
16544462,00 |
16544462,00 |
16544462,00 |
|
Расходы бюджета города Москвы | 16748106,20 |
12730339,00 |
16329762,90 |
16583966,50 |
16544462,00 |
16544462,00 |
16544462,00 |
16544462,00 |
16544462,00 |
|
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства | Всего | 0,00 |
109171,90 |
559400,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
109171,90 |
559400,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных | Всего | 0,00 |
184759,40 |
1078909,40 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
184759,40 |
1078909,40 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
1151980,60 |
|
Разметка объектов дорожного хозяйства | Всего | 1571767,90 |
2094113,20 |
2116111,00 |
2099586,10 |
2104985,80 |
2104985,80 |
2104985,80 |
2104985,80 |
2104985,80 |
Расходы бюджета города Москвы | 1571767,90 |
2094113,20 |
2116111,00 |
2099586,10 |
2104985,80 |
2104985,80 |
2104985,80 |
2104985,80 |
2104985,80 |
|
Всего | 1571767,90 |
1271717,40 |
1596156,50 |
1632198,90 |
1637598,60 |
1637598,60 |
1637598,60 |
1637598,60 |
1637598,60 |
|
Расходы бюджета города Москвы | 1571767,90 |
1271717,40 |
1596156,50 |
1632198,90 |
1637598,60 |
1637598,60 |
1637598,60 |
1637598,60 |
1637598,60 |
|
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства | Всего | 0,00 |
0,00 |
24563,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
0,00 |
24563,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 0,00 |
822395,80 |
495391,50 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
822395,80 |
495391,50 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
467387,20 |
|
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог | Всего | 39128223,70 |
32280540,00 |
28177997,00 |
27787794,60 |
27821899,40 |
27821899,40 |
27821899,40 |
27821899,40 |
27821899,40 |
Расходы бюджета города Москвы | 39128223,70 |
32280540,00 |
28177997,00 |
27787794,60 |
27821899,40 |
27821899,40 |
27821899,40 |
27821899,40 |
27821899,40 |
|
Всего | 20329830,90 |
19529373,90 |
12478483,60 |
12802637,40 |
12834808,80 |
12834808,80 |
12834808,80 |
12834808,80 |
12834808,80 |
|
Расходы бюджета города Москвы | 20329830,90 |
19529373,90 |
12478483,60 |
12802637,40 |
12834808,80 |
12834808,80 |
12834808,80 |
12834808,80 |
12834808,80 |
|
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 1244680,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 1244680,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
1211981,00 |
|
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 272289,20 |
266849,50 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
Расходы бюджета города Москвы | 272289,20 |
266849,50 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
296553,60 |
|
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения | Всего | 0,00 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
35209,20 |
|
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства | Всего | 141136,80 |
395745,50 |
440725,20 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 141136,80 |
395745,50 |
440725,20 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
328200,00 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 9159612,50 |
9926995,40 |
12915495,70 |
13113213,40 |
13115146,80 |
13115146,80 |
13115146,80 |
13115146,80 |
13115146,80 |
Расходы бюджета города Москвы | 9159612,50 |
9926995,40 |
12915495,70 |
13113213,40 |
13115146,80 |
13115146,80 |
13115146,80 |
13115146,80 |
13115146,80 |
|
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего | 7980674,30 |
914385,50 |
799548,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 7980674,30 |
914385,50 |
799548,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные расходы по развитию транспортной системы | Всего | 2144955,30 |
2304495,80 |
4525608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
Расходы бюджета города Москвы | 2144955,30 |
2304495,80 |
4525608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
2322608,30 |
|
Всего | 651687,00 |
898210,50 |
3036381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
|
Расходы бюджета города Москвы | 651687,00 |
898210,50 |
3036381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
833381,00 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 1493268,30 |
1406285,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
Расходы бюджета города Москвы | 1493268,30 |
1406285,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
1489227,30 |
|
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений | Всего | 1777672,50 |
6538866,60 |
5802700,10 |
5824667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
Расходы бюджета города Москвы | 1777672,50 |
6538866,60 |
5802700,10 |
5824667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
6249667,40 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 0,00 |
4383570,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
4383570,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
4168316,10 |
|
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | Всего | 0,00 |
0,00 |
61926,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
0,00 |
61926,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего | 1777672,50 |
2155296,50 |
1572458,00 |
1656351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
Расходы бюджета города Москвы | 1777672,50 |
2155296,50 |
1572458,00 |
1656351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
2081351,30 |
|
Обеспечение безопасности инженерных сооружений | Всего | 663765,00 |
268078,40 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
Расходы бюджета города Москвы | 663765,00 |
268078,40 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
355991,10 |
|
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | Всего | 663765,00 |
233878,40 |
272434,40 |
312175,80 |
334448,90 |
334448,90 |
334448,90 |
334448,90 |
334448,90 |
Расходы бюджета города Москвы | 663765,00 |
233878,40 |
272434,40 |
312175,80 |
334448,90 |
334448,90 |
334448,90 |
334448,90 |
334448,90 |
|
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного | Всего | 0,00 |
34200,00 |
83556,70 |
43815,30 |
21542,20 |
21542,20 |
21542,20 |
21542,20 |
21542,20 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
34200,00 |
83556,70 |
43815,30 |
21542,20 |
21542,20 |
21542,20 |
21542,20 |
21542,20 |
|
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения | Всего | 0,00 |
2096866,30 |
9051203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
2096866,30 |
9051203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
5307203,70 |
|
Реализация мероприятии подпрограммы "Автомобильные дороги" | Всего | 0,00 |
13272704,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства федерального бюджета | 0,00 |
13272704,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Грузовой транспорт" | Всего | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры | Всего | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" | Всего | 500000,00 |
10553660,00 |
36442557,96 |
91570266,67 |
64114570,23 |
60947188,67 |
61836161,50 |
52736161,50 |
60036161,50 |
Средства юридических и физических лиц | 500000,00 |
10553660,00 |
36442557,96 |
91570266,67 |
64114570,23 |
60947188,67 |
61836161,50 |
52736161,50 |
60036161,50 |
|
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узлов | Всего | 500000,00 |
10553660,00 |
36442557,96 |
91570266,67 |
64114570,23 |
60947188,67 |
61836161,50 |
52736161,50 |
60036161,50 |
Средства юридических и физических лиц | 500000,00 |
10553660,00 |
36442557,96 |
91570266,67 |
64114570,23 |
60947188,67 |
61836161,50 |
52736161,50 |
60036161,50 |
|
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства" | Всего | 29877723,70 |
2952267,40 |
36220202,20 |
38265292,20 |
38846112,20 |
32736112,2 |
29365112,2 |
5608512,20 |
5608512,20 |
Расходы бюджета города Москвы | 2248611,00 |
2490836,40 |
6197962,20 |
6308092,20 |
5608512,20 |
5608512,20 |
5608512,20 |
5608512,20 |
5608512,20 |
|
Средства юридических и физических лиц | 27629112,70 |
461431,00 |
30022240,00 |
31957200,00 |
33237600,00 |
27127600,00 |
23756600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети | Всего | 29868839,00 |
2313064,50 |
33198835,00 |
35306033,60 |
35851624,30 |
29741624,3 |
26370624,3 |
2614024,30 |
2614024,30 |
Расходы бюджета города Москвы | 2239726,30 |
1851633,50 |
3176595,00 |
3348833,60 |
2614024,30 |
2614024,30 |
2614024,30 |
2614024,30 |
2614024,30 |
|
Средства юридических и физических лиц | 27629112,70 |
461431,00 |
30022240,00 |
31957200,00 |
33237600,00 |
27127600,00 |
23756600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 8884,70 |
639202,90 |
3021367,20 |
2959258,60 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
Расходы бюджета города Москвы | 8884,70 |
639202,90 |
3021367,20 |
2959258,60 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 8884,70 |
639202,90 |
3021367,20 |
2959258,60 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
Расходы бюджета города Москвы | 8884,70 |
639202,90 |
3021367,20 |
2959258,60 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
2994487,90 |
|
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | Всего | 5675925,60 |
14217937,10 |
9359055,97 |
7404470,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
Расходы бюджета города Москвы | 5675925,60 |
13751335,40 |
8904470,20 |
7404470,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
7270770,20 |
|
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
466601,70 |
454585,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | Всего | 1536850,60 |
2423201,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
Расходы бюджета города Москвы | 1536850,60 |
2423201,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
5441430,20 |
|
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Всего | 1536850,60 |
2423201,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
Расходы бюджета города Москвы | 1536850,60 |
2423201,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
5394430,20 |
|
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | Всего | 0,00 |
0,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 0,00 |
0,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
47000,00 |
|
Создание интеллектуальной транспортной системы | Всего | 3838313,20 |
10752196,90 |
3000000,00 |
1500000,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 3838313,20 |
10752196,90 |
3000000,00 |
1500000,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
1366300,00 |
|
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению | Всего | 286941,30 |
1018274,00 |
854585,77 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 286941,30 |
551672,30 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
|
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
466601,70 |
454585,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств | Всего | 13820,50 |
24265,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
Расходы бюджета города Москвы | 13820,50 |
24265,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
63040,00 |
|
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта" | Всего | 5787724,00 |
1726000,00 |
3104510,00 |
4369320,00 |
8349690,00 |
7179690,00 |
7179690,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства юридических и физических лиц | 5787724,00 |
1726000,00 |
3104510,00 |
4369320,00 |
8349690,00 |
7179690,00 |
7179690,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание велотранспортной инфраструктуры | Всего | 0,00 |
100000,00 |
900000,00 |
1170000,00 |
1170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства юридических и физических лиц | 0,00 |
100000,00 |
900000,00 |
1170000,00 |
1170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспорта | Всего | 5787724,00 |
1626000,00 |
2204510,00 |
3199320,00 |
7179690,00 |
7179690,00 |
7179690,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства юридических и физических лиц | 5787724,00 |
1626000,00 |
2204510,00 |
3199320,00 |
7179690,00 |
7179690,00 |
7179690,00 |
0,00 |
0,00 |
N п/п |
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий |
Наименование меры государственной поддержки |
Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы) |
Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей Государственной программы |
|||||||||
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей) |
2012 год Факт |
2013 год Факт |
2014 год Прогноз |
2015 год Прогноз |
2016 год Прогноз |
2017 год Прогноз |
2018 год Прогноз |
2019 год Прогноз |
2020 год Прогноз |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | Льгота по налогу на имущество организаций | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 236823680,6 |
21135670,00 |
21527623,00 |
22195588,00 |
24730809,00 |
27555607,00 |
29919595,90 |
29919595,90 |
29919595,90 |
29919595,90 |
Сдерживание роста тарифов для населения на транспорте общего пользования |
2 |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | Транспортный налог | Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. N 33 "О транспортном налоге" | 917582 |
79544,00 |
96216,00 |
100011,00 |
103806,00 |
107601,00 |
107601,00 |
107601,00 |
107601,00 |
107601,00 |
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования |
3 |
Установление арендной платы за земельные участки | Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП "О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве" | 3045112,90 |
6090226,10 |
761278,00 |
761278,30 |
761278,30 |
761278,30 |
761278,30 |
761278,30 |
761278,30 |
761278,30 |
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования | |
4 |
Льгота по налогу на имущество организаций | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 9191873 |
960625,00 |
974456,00 |
998656,00 |
1022856,00 |
1047056,00 |
1047056,00 |
1047056,00 |
1047056,00 |
1047056,00 |
Сдерживание тарифов для населения на транспорте общего пользования | |
5 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" | Льгота по налогу на имущество организаций | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 66083,03 |
9042,80 |
8252,77 |
8252,77 |
7472,54 |
6612,43 |
6612,43 |
6612,43 |
6612,43 |
6612,43 |
Льгота государственному учреждению |
6 |
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" | Льгота по налогу на имущество организаций | Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" | 3187663,4 |
119344,00 |
162700,40 |
380517,00 |
402517,00 |
424517,00 |
424517,00 |
424517,00 |
424517,00 |
424517,00 |
Льгота казенному учреждению |
7 |
Льгота на земельный налог | Закон города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге" | 32005,8 |
2041,00 |
4280,60 |
4280,60 |
4280,60 |
4280,60 |
4280,60 |
4280,60 |
4280,60 |
4280,60 |
Льгота казенному учреждению |